上海市青浦区军队离休退休干部休养所2015年度决算
无
主动公开
无
无
青浦区民政局
2016.10.28
第一部分 上海市青浦区军队离休退休干部休养所概况
遵照党中央、国务院、中央军委决策,上海市人民政府双退领导小组部署,于一九八六年三月成立青浦区军队离休退休干部休养所。军休所自建所以来,先后共接收军队离休退休干部28名,其中已病故6名,现有离休干部2名,退休干部20名。军休所的主要职责是做好军休干部的服务管理工作,按照政策规定,切实落实他们的政治待遇,生活待遇。所内设有办公室、会议室、图书室、荣誉室、健身房等,为军休人员创造了一个政治思想向上、增强身心健康、活动宽敞舒适、环境整洁卫生的文明和谐之家。在充分发挥行政、党支部、管委会三位一体的基础上,形成了以人为本、思想领先、诚心服务、发挥余热、严守纪律、团结向上的良好风尚。并初步建成了一个贯彻党的路线、紧跟时代步伐、适应社会发展、满足军休人员需求的新型和谐的军休之家。
第二部分 上海市青浦区军队离休退休干部休养所2015年度决算表
2015年度财务收支决算总表
单位:万元
收入
|
支出
|
||||
项目
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
决算数
|
项目(按支出性质和经济分类)
|
决算数
|
一、财政拨款收入
|
|
一、一般公共服务支出
|
|
一、基本支出
|
176.00
|
其中:政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
人员经费
|
154.25
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
日常公用经费
|
21.75
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
二、项目支出
|
238.63
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
基本建设类项目
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
行政事业类项目
|
238.63
|
六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
三、上缴上级支出
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
|
四、经营支出
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
|
五、对附属单位补助支出
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
支出经济分类
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
基本支出和项目支出合计
|
414.63
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
工资福利支出
|
85.64
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
商品和服务支出
|
20.58
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
对个人和家庭的补助
|
307.24
|
|
|
十六、金融支出
|
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
债务利息支出
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
基本建设支出
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
|
其他资本性支出
|
1.17
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
其他支出
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
|
|
|
本年收入合计
|
|
本年支出合计
|
414.63
|
||
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
||
年初结转和结余
|
|
交纳所得税
|
|
||
基本支出结转
|
|
提取职工福利基金
|
|
||
项目支出结转和结余
|
|
转入事业基金
|
174.39
|
||
经营结余
|
|
其他
|
174.39
|
||
|
|
年末结转和结余
|
|
||
|
|
基本支出结转
|
|
||
|
|
项目支出结转和结余
|
|
||
|
|
经营结余
|
|
||
总计
|
|
总计
|
|
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
2080502
|
事业单位离退休
|
34.88
|
|
|
||
2080902
|
军队移交政府的离退休人员安置
|
|
|
|
||
2080903
|
军队移交政府离退休干部管理机构
|
127.56
|
|
|
||
2100502
|
事业单位医疗
|
6.06
|
|
|
||
2210201
|
住房公积金
|
7.50
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
|
|
|
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
项 目
|
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
|
||||
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
类
|
款
|
||||
301
|
|
工资福利支出
|
85.64
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
46.49
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
18.32
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
4.68
|
|
|
301
|
04
|
社会保障缴费
|
12.51
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
3.28
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
0.36
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
20.58
|
|
|
302
|
01
|
办公费
|
2.36
|
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
|
|
|
302
|
05
|
水费
|
0.26
|
|
|
302
|
06
|
电费
|
1.5
|
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
0.61
|
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
|
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
5.58
|
|
|
302
|
12
|
因公出国(境)费用
|
|
|
|
302
|
13
|
维修(护)费
|
0.47
|
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
0.02
|
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
0.59
|
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
1.1
|
|
|
302
|
29
|
福利费
|
|
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
7.84
|
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
|
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
0.26
|
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
68.61
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
9.35
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
41.17
|
|
|
303
|
03
|
退职(役)费
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
10.48
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
0.01
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
7.5
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.1
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
1.17
|
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
1.17
|
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
合 计
|
|
|
|
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
|
机关运行
经费
决算数
|
|||||||||||
合计
|
因公出国
(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目
|
政府性基金预算财政拨款支出决算数
|
|||||
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
|
|
|
注:上海市青浦区军队离休退休干部休养所2015年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分 上海市青浦区军队离休退休干部休养所2015年度决算情况说明
一、关于上海市青浦区军队离休退休干部休养所单位2015年度决算收入情况说明
上海市青浦区军队离休退休干部休养所单位2015年度决算收入总计492.72万元,其中:财政拨款收入397.12万元,占80.6%;上级补助收入95.08万元,占19.4%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0元,占0%。
二、关于上海市青浦区军队离休退休干部休养所单位2015年度决算支出情况说明
上海市青浦区军队离休退休干部休养所单位2015年度决算支出总计414.63万元,其中:基本支出176万元,占42%;项目支出238.63万元,占58%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%。
三、关于上海市青浦区军队离休退休干部休养所单位2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市青浦区军队离休退休干部休养所单位2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计397.12万元,具体情况如下:
1、“208(类)09(款)”348.67万元,其中:
“02(项)” 222.53万元,主要用于:对个人和家庭的补助;
“03(项)” 126.14万元,主要用于:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助
2、 “208(类)05(款)”34.88万元,其中:
“02(项)” 34.88万元,主要用于:对个人和家庭的补助。
四、关于上海市青浦区军队离休退休干部休养所单位2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市青浦区军队离休退休干部休养所单位2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计158.5万元,具体情况如下:
1、“工资福利支出”85.64万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金……(罗列涉及的款级科目)
2、“商品和服务支出” 18.34万元,主要用于:办公费、印刷费……
3、“对个人和家庭的补助” 53.34万元,主要用于:离退休费、医疗费、住房公积金。
五、关于上海市青浦区军队离休退休干部休养所单位2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市青浦区军队离休退休干部休养所单位2015年度“三公”经费决算数6.19万元,比预算节约0万元。
因公出国(境)费决算0万元,比预算节约0万元。
公务用车购置及运行维护费决算5.6万元,比预算节约0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费5.6万元。
公务接待费决算0.59万元,比预算节约0万元。
六、关于上海市青浦区军队离休退休干部休养所单位2015年度机关运行经费决算数
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,上海市青浦区军队离休退休干部休养所单位2015年度无机关运行经费。
七、关于上海市青浦区军队离休退休干部休养所单位2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市青浦区军队离休退休干部休养所单位2015年度决算无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市青浦区军队离休退休干部休养所单位2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购预算执行总额1.17万元,其中:政府采购货物预算执行1.17万元、政府采购工程预算执行0万元、政府采购服务预算执行0万元。
2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额2万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,预算执行1.17万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,预算执行1.17万元。
九、关于上海市青浦区军队离休退休干部休养所单位2015年度预算绩效情况
2015年度,本单位实行绩效目标管理的项目0个,涉及预算金额0万元。2015年度开展的绩效评价项目0个,涉及预算金额0万元,平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个;绩效评级为“良”的项目0个;绩效评级为“合格”的项目0个;绩效评级为“不合格”的项目0个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
项目名称
|
|
预算金额
|
0万元
|
评价分值
|
|
评价结论
|
|
主要绩效
|
|
存在问题
|
|
整改建议
|
|
整改情况
|
|
十、关于上海市青浦区军队离休退休干部休养所单位2015年度国有资产占有使用情况
截至