上海市青浦区农业技术推广服务中心2019年度单位预算

主动公开

青浦区农业委员会

2019.02.03

 

上海市青浦区2019年区级单位预算
预算单位:上海市青浦区农业技术推广服务中心
目  录
 
 
一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
    1. 2019年单位财务收支预算总表
    2. 2019年单位收入预算总表
    3. 2019年单位支出预算总表
    4.2019年单位财政拨款收支预算总表
    5.2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
    6.2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
    7.2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
    8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、绩效目标申报表
上海市青浦区农业技术推广服务中心主要职能

    上海市青浦区农业技术推广服务中心是全额拨款的事业单位。

    主要职能包括:

负责本区农作物新品种、新农药、新肥料、新技术的试验、示范和推广;农业技术培训、绿证培训;农作物有害生物测报及综合治理;农作物种子质量监督和管理(除市场监管外)经营;农业生产资料技物服务;基本农田数量、农田环境监管;农产品质量安全检验、农产品质量安全监督检查抽样、日常监督检验及相关技术咨询服务。

上海市青浦区农业技术推广服务中心机构设置

上海市青浦区农业技术推广服务中心设9个内设机构,包括:信息培训中心、检测中心、种子科、粮油科、园艺科、土肥科、植保科、办公室、财务室。

名词解释

  (一)基本支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。

   (二)项目支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标,在基本支出之外编制的年度支出计划。

   (三)“三公”经费:是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

   (四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2019年单位预算编制说明
 
    2019年,区农技中心预算支出总额为3,588.2955万元,其中:财政拨款支出预算3,588.2955万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算3,588.2955万元,比上年执行数减少1,458.790065万元,主要原因是项目市级配套资金尚未纳入预算。财政拨款支出主要内容如下:
    1. “社会保障和就业支出”科目344.255万元,主要用于缴纳社会养老金支出及离退休费人员经费。
    2. “医疗卫生和计划生育支出”科目99.9885万元,主要用于医疗保险金支出。
    3. “农林水支出”科目3,070.3762万元,主要用于农业事业支出。
    4. “住房保障支出”科目73.6758万元,主要用于缴纳住房公积金。
2019年单位财务收支预算总表
             
    单位:元
             
本年 本年
项目 预算数 项目 预算数
合计 基本支出 项目支出
人员经费 公用经费
一、财政拨款收入 35,882,955 八、社会保障和就业支出 3,442,550 3,442,550    
1、一般公共预算资金 35,882,955 九、医疗卫生与计划生育支出 999,885 999,885    
2、政府性基金   十二、农林水支出 30,703,762 12,173,605 4,167,507 14,362,650
二、事业收入   十九、住房保障支出 736,758 736,758    
三、事业单位经营收入            
四、其他收入            
             
             
             
             
             
收入 35,882,955 支出 35,882,955 17,352,798 4,167,507 14,362,650
             
注:不包括政府投资大本项目。          
2019年单位收入预算总表
                 
        单位:元
                 
项目 收入预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入
其他收入
208     社会保障和就业支出 3,442,550 3,442,550      
208 05   行政事业单位离退休 3,442,550 3,442,550      
208 05 02 事业单位离退休 495,520 495,520      
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,105,021 2,105,021      
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 842,009 842,009      
210     卫生健康支出 999,885 999,885      
210 11   行政事业单位医疗 999,885 999,885      
210 11 02 事业单位医疗 999,885 999,885      
213     农林水支出 30,703,762 30,703,762      
213 01   农业 30,703,762 30,703,762      
213 01 04 事业运行 16,341,112 16,341,112      
213 01 06 科技转化与推广服务 14,362,650 14,362,650      
221     住房保障支出 736,758 736,758      
221 02   住房改革支出 736,758 736,758      
221 02 01 住房公积金 736,758 736,758      
合计 35,882,955 35,882,955      
注:不包括政府投资大本项目。          
2019年单位支出预算总表
             
    单位:元
             
项目 支出预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
208     社会保障和就业支出 3,442,550 3,442,550  
208 05   行政事业单位离退休 3,442,550 3,442,550  
208 05 02 事业单位离退休 495,520 495,520  
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,105,021 2,105,021  
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 842,009 842,009  
210     卫生健康支出 999,885 999,885  
210 11   行政事业单位医疗 999,885 999,885  
210 11 02 事业单位医疗 999,885 999,885  
213     农林水支出 30,703,762 16,341,112 14,362,650
213 01   农业 30,703,762 16,341,112 14,362,650
213 01 04 事业运行 16,341,112 16,341,112  
213 01 06 科技转化与推广服务 14,362,650   14,362,650
221     住房保障支出 736,758 736,758  
221 02   住房改革支出 736,758 736,758  
221 02 01 住房公积金 736,758 736,758  
             
合计 35,882,955 21,520,305 14,362,650
注:不包括政府投资大本项目。      
2019年单位财政拨款收支预算总表
           
      单位:元
           
财政拨款收入 财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 35,882,955 八、社会保障和就业支出 3,442,550 3,442,550  
二、政府性基金   九、医疗卫生与计划生育支出 999,885 999,885  
    十二、农林水支出 30,703,762 30,703,762  
    十九、住房保障支出 736,758 736,758  
           
           
           
           
           
           
           
           
           
收入 35,882,955 支出 35,882,955 35,882,955  
           
注:不包括政府投资大本项目。        
2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
             
    单位:元
             
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
208     社会保障和就业支出 3,442,550 3,442,550  
208 05   行政事业单位离退休 3,442,550 3,442,550  
208 05 02 事业单位离退休 495,520 495,520  
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,105,021 2,105,021  
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 842,009 842,009  
210     医疗卫生与计划生育支出 999,885 999,885  
210 11   卫生健康支出 999,885 999,885  
210 11 02 事业单位医疗 999,885 999,885  
213     农林水支出 30,703,762 16,341,112 14,362,650
213 01   农业 30,703,762 16,341,112 14,362,650
213 01 04 事业运行 16,341,112 16,341,112  
213 01 06 科技转化与推广服务 14,362,650   14,362,650
221     住房保障支出 736,758 736,758  
221 02   住房改革支出 736,758 736,758  
221 02 01 住房公积金 736,758 736,758  
             
             
合计 35,882,955 21,520,305 14,362,650
注:不包括政府投资大本项目。      
2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
             
    单位:元
             
项目 政府性基金预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
合计      
注:2019年单位政府性基金无预算支出,故本表无数据。      
2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
           
      单位:元
           
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
301   工资福利支出 16,818,278 16,818,278  
301 01 基本工资 2,543,376 2,543,376  
  02 津贴补贴 689,376 689,376  
  06 伙食补助费 416,976 416,976  
  07 绩效工资 7,298,832 7,298,832  
  08 机关事业单位基本养老保险缴费 2,105,021 2,105,021  
  09 职业年金缴费 842,009 842,009  
  10 职工基本医疗保险缴费 999,885 999,885  
  12 其他社会保障缴费 378,905 378,905  
  13 住房公积金 736,758 736,758  
  99 其他工资福利支出 807,140 807,140  
302   商品和服务支出 3,907,403   3,907,403
302 01 办公费 543,378   543,378
  02 印刷费 3,000   3,000
  04 手续费 3,000   3,000
  05 水费 8,000   8,000
  06 电费 90,000   90,000
  07 邮电费 110,000   110,000
  09 物业管理费 956,107   956,107
  11 差旅费 160,000   160,000
  13 维修(护)费 60,000   60,000
  15 会议费 17,215   17,215
  16 培训费 100,000   100,000
  17 公务接待费 70,000   70,000
  18 专用材料费 60,000   60,000
  26 劳务费 310,000   310,000
  27 委托业务费 340,000   340,000
  28 工会经费 210,503   210,503
  29 福利费 262,800   262,800
  31 公务用车运行维护费 20,000   20,000
  39 其他交通费用 563,400   563,400
  99 其他商品和服务支出 20,000   20,000
303   对个人和家庭的补助 534,520 534,520  
303 01 离休费 103,760 103,760  
  02 退休费 391,760 391,760  
  5 生活补助 35,000 35,000  
  99 其他对个人和家庭的补助 4,000 4,000  
310   其他资本性支出 260,104   260,104
310 2 办公设备购置 260,104   260,104
合计 21,520,305 17,352,798 4,167,507
           
注:2019年单位政府性基金无预算支出,故本表无数据。      
2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
        单位:万元
2019年“三公”经费预算数 2019年机关运行经费预算数
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
9   7 2   2  
其他相关情况说明

  一、2019年“三公”经费预算情况说明 

 2019年“三公”经费预算数为9万元,比2018年预算减少1.5万元。其中:

(一)因公出国(境)费0万元,与2018年预算持平。

(二)公务用车购置及运行费2万元,比2018年预算减少1.5万元,主要原因是原公务车老、旧,为安全考虑,减少公车使用。

(三)公务接待费7万元。与2018年预算持平。

  二、机关运行经费预算

 “本单位无机关运行经费。”

  三、政府采购情况

     2019年度本单位政府采购预算708.4754万元,其中:政府采购货物预算708.4754万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

     

 

 

  四、绩效目标设置情况

    2019年度,本单位编报绩效目标的项目共9个,涉及项目预算资金1436.265万元。  

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
(2019年 )
申报单位名称:上海市青浦区农业技术推广服务中心
项目名称 水稻病虫害农药补贴
项目类型 区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
经常性专项业务费   其他经常性项目□
资金用途 基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类■                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类□ 
开始时间 2019-3-1 结束时间 2019-11-30
项目概况 全区水稻计划种植面积12.3万亩,水稻主要病虫害防治药剂全部免费统一供应。
立项依据 根据《关于调整本区粮食生产补贴政策的通知》(青农委【2014】23号)。
项目设立的必要性 确保完成第七轮三年环保行动计划农药减量使用指标任务。
保证项目实施的制度、措施 《青浦区财政性涉农补贴项目和资金管理实施细则(试行)》。
项目总预算(元) 7291850 项目当年预算(元) 7291850
同名项目上年预算额(元) 7134200 同名项目上年预算执行数(元) 6511284.65
  子项目名称 预算金额(元)
项目当年投入资金构成 绿色防控杀虫剂 2421750
绿色防控杀菌剂 706000
水稻浸种药剂 210000
水稻杀虫剂 2310700
水稻杀菌剂 1643400
项目实施计划 从2019年3月1日开始到11月30日结束。
项目总目标 高效低毒低残留农药使用,完成化学农药减量任务;不发生重大病虫害危害;水稻单产在550公斤。
年度绩效目标 重大病虫害总体防治处置率达到95%以上,总体防治效果达到85%以上,病虫害总体危害损失率控制在5%以内。
分解目标
分解目标内容 绩效指标 指标目标值
投入和管理目标 资金使用合规性 合规
财务制度健全性 制度完备齐全
资金到位及时性 及时
绿色防控示范区 25个
完成化学农药减量任务 100%
产出目标 水稻单产550公斤 95%
效果目标 病虫害总体危害损失率 控制在5%以内
总体防治效果 达到85%以上
重大病虫害总体处置率 达到95%以上
影响力目标 立项依据的充分性 充分
项目立项的规范性 规范
人员到位率 =100.00%
长效管理制度建设 完善
备注  
上海市青浦区农业技术推广服务中心财政支出项目绩效目标申报表
(2019年)
申报单位名称:上海市青浦区农业技术推广服务中心(盖章)
项目名称*: 水稻病虫害农药补贴 项目类别*: 经常性专项业务费
资金用途*: 政策补贴类 资金来源*: 区财政
项目负责人*: 钱益芳 联  系 人 *: 王伟民
联系电话*: 59856177 计划开始日期*: 2019-03-01
计划完成日期*: 2019-11-30 项目总预算(元)*: 7291850.00
项目当年预算(元)*: 7291850.00 同名项目上年预算额(元): 7134200.00
同名项目上年预算执行数(元): 0.00 预算执行率(%):  
项目概况*: 全区水稻计划种植面积12.3万亩,水稻主要病虫害防治药剂全部免费统一供应。
立项依据*: 根据《关于调整本区粮食生产补贴政策的通知》(青农委【2014】23号)。
项目设立的必要性*: 确保完成第七轮三年环保行动计划农药减量使用指标任务。
保证项目实施的制度、措施*: 《青浦区财政性涉农补贴项目和资金管理实施细则(试行)》。
项目实施计划*: 从2019年3月1日开始到11月30日结束。
项目总目标*: 高效低毒低残留农药使用,完成化学农药减量任务;不发生重大病虫害危害;水稻单产在550公斤。
年度绩效目标*: 重大病虫害总体防治处置率达到95%以上,总体防治效果达到85%以上,病虫害总体危害损失率控制在5%以内。
需要说明的其他问题: 无。