上海市青浦区农业技术推广服务中心2019年度单位预算
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主动公开
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青浦区农业委员会
2019.02.03
| 上海市青浦区2019年区级单位预算 |
| 预算单位:上海市青浦区农业技术推广服务中心 |
| 目 录 |
| 一、单位主要职能 |
| 二、单位机构设置 |
| 三、名词解释 |
| 四、单位预算编制说明 |
| 五、单位预算表 |
| 1. 2019年单位财务收支预算总表 |
| 2. 2019年单位收入预算总表 |
| 3. 2019年单位支出预算总表 |
| 4.2019年单位财政拨款收支预算总表 |
| 5.2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表 |
| 6.2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 |
| 7.2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 |
| 8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 |
| 六、其他相关情况说明 |
| 七、绩效目标申报表 |
| 上海市青浦区农业技术推广服务中心主要职能 |
上海市青浦区农业技术推广服务中心是全额拨款的事业单位。
主要职能包括:
负责本区农作物新品种、新农药、新肥料、新技术的试验、示范和推广;农业技术培训、绿证培训;农作物有害生物测报及综合治理;农作物种子质量监督和管理(除市场监管外)经营;农业生产资料技物服务;基本农田数量、农田环境监管;农产品质量安全检验、农产品质量安全监督检查抽样、日常监督检验及相关技术咨询服务。
| 上海市青浦区农业技术推广服务中心机构设置 |
上海市青浦区农业技术推广服务中心设9个内设机构,包括:信息培训中心、检测中心、种子科、粮油科、园艺科、土肥科、植保科、办公室、财务室。
| 名词解释 |
(一)基本支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。
(二)项目支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标,在基本支出之外编制的年度支出计划。
(三)“三公”经费:是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
| 2019年单位预算编制说明 |
| 2019年,区农技中心预算支出总额为3,588.2955万元,其中:财政拨款支出预算3,588.2955万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算3,588.2955万元,比上年执行数减少1,458.790065万元,主要原因是项目市级配套资金尚未纳入预算。财政拨款支出主要内容如下: |
| 1. “社会保障和就业支出”科目344.255万元,主要用于缴纳社会养老金支出及离退休费人员经费。 |
| 2. “医疗卫生和计划生育支出”科目99.9885万元,主要用于医疗保险金支出。 |
| 3. “农林水支出”科目3,070.3762万元,主要用于农业事业支出。 |
| 4. “住房保障支出”科目73.6758万元,主要用于缴纳住房公积金。 |
| 2019年单位财务收支预算总表 | ||||||
| 单位:元 | ||||||
| 本年收入 | 本年支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||
| 一、财政拨款收入 | 35,882,955 | 八、社会保障和就业支出 | 3,442,550 | 3,442,550 | ||
| 1、一般公共预算资金 | 35,882,955 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 999,885 | 999,885 | ||
| 2、政府性基金 | 十二、农林水支出 | 30,703,762 | 12,173,605 | 4,167,507 | 14,362,650 | |
| 二、事业收入 | 十九、住房保障支出 | 736,758 | 736,758 | |||
| 三、事业单位经营收入 | ||||||
| 四、其他收入 | ||||||
| 收入总计 | 35,882,955 | 支出总计 | 35,882,955 | 17,352,798 | 4,167,507 | 14,362,650 |
| 注:不包括政府投资大本项目。 | ||||||
| 2019年单位收入预算总表 | ||||||||
| 单位:元 | ||||||||
| 项目 | 收入预算 | |||||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 |
其他收入 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,442,550 | 3,442,550 | |||||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 3,442,550 | 3,442,550 | ||||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 495,520 | 495,520 | |||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,105,021 | 2,105,021 | |||
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 842,009 | 842,009 | |||
| 210 | 卫生健康支出 | 999,885 | 999,885 | |||||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 999,885 | 999,885 | ||||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 999,885 | 999,885 | |||
| 213 | 农林水支出 | 30,703,762 | 30,703,762 | |||||
| 213 | 01 | 农业 | 30,703,762 | 30,703,762 | ||||
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 16,341,112 | 16,341,112 | |||
| 213 | 01 | 06 | 科技转化与推广服务 | 14,362,650 | 14,362,650 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 736,758 | 736,758 | |||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 736,758 | 736,758 | ||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 736,758 | 736,758 | |||
| 合计 | 35,882,955 | 35,882,955 | ||||||
| 注:不包括政府投资大本项目。 | ||||||||
| 2019年单位支出预算总表 | ||||||
| 单位:元 | ||||||
| 项目 | 支出预算 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,442,550 | 3,442,550 | |||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 3,442,550 | 3,442,550 | ||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 495,520 | 495,520 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,105,021 | 2,105,021 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 842,009 | 842,009 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 999,885 | 999,885 | |||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 999,885 | 999,885 | ||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 999,885 | 999,885 | |
| 213 | 农林水支出 | 30,703,762 | 16,341,112 | 14,362,650 | ||
| 213 | 01 | 农业 | 30,703,762 | 16,341,112 | 14,362,650 | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 16,341,112 | 16,341,112 | |
| 213 | 01 | 06 | 科技转化与推广服务 | 14,362,650 | 14,362,650 | |
| 221 | 住房保障支出 | 736,758 | 736,758 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 736,758 | 736,758 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 736,758 | 736,758 | |
| 合计 | 35,882,955 | 21,520,305 | 14,362,650 | |||
| 注:不包括政府投资大本项目。 | ||||||
| 2019年单位财政拨款收支预算总表 | |||||
| 单位:元 | |||||
| 财政拨款收入 | 财政拨款支出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算资金 | 35,882,955 | 八、社会保障和就业支出 | 3,442,550 | 3,442,550 | |
| 二、政府性基金 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 999,885 | 999,885 | ||
| 十二、农林水支出 | 30,703,762 | 30,703,762 | |||
| 十九、住房保障支出 | 736,758 | 736,758 | |||
| 收入总计 | 35,882,955 | 支出总计 | 35,882,955 | 35,882,955 | |
| 注:不包括政府投资大本项目。 | |||||
| 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表 | ||||||
| 单位:元 | ||||||
| 项目 | 一般公共预算支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,442,550 | 3,442,550 | |||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 3,442,550 | 3,442,550 | ||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 495,520 | 495,520 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,105,021 | 2,105,021 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 842,009 | 842,009 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 999,885 | 999,885 | |||
| 210 | 11 | 卫生健康支出 | 999,885 | 999,885 | ||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 999,885 | 999,885 | |
| 213 | 农林水支出 | 30,703,762 | 16,341,112 | 14,362,650 | ||
| 213 | 01 | 农业 | 30,703,762 | 16,341,112 | 14,362,650 | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 16,341,112 | 16,341,112 | |
| 213 | 01 | 06 | 科技转化与推广服务 | 14,362,650 | 14,362,650 | |
| 221 | 住房保障支出 | 736,758 | 736,758 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 736,758 | 736,758 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 736,758 | 736,758 | |
| 合计 | 35,882,955 | 21,520,305 | 14,362,650 | |||
| 注:不包括政府投资大本项目。 | ||||||
| 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 | ||||||
| 单位:元 | ||||||
| 项目 | 政府性基金预算支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 合计 | ||||||
| 注:2019年单位政府性基金无预算支出,故本表无数据。 | ||||||
| 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 | |||||
| 单位:元 | |||||
| 项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
| 经济分类科目编码 | 部门经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 类 | 款 | ||||
| 301 | 工资福利支出 | 16,818,278 | 16,818,278 | ||
| 301 | 01 | 基本工资 | 2,543,376 | 2,543,376 | |
| 02 | 津贴补贴 | 689,376 | 689,376 | ||
| 06 | 伙食补助费 | 416,976 | 416,976 | ||
| 07 | 绩效工资 | 7,298,832 | 7,298,832 | ||
| 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,105,021 | 2,105,021 | ||
| 09 | 职业年金缴费 | 842,009 | 842,009 | ||
| 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 999,885 | 999,885 | ||
| 12 | 其他社会保障缴费 | 378,905 | 378,905 | ||
| 13 | 住房公积金 | 736,758 | 736,758 | ||
| 99 | 其他工资福利支出 | 807,140 | 807,140 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 3,907,403 | 3,907,403 | ||
| 302 | 01 | 办公费 | 543,378 | 543,378 | |
| 02 | 印刷费 | 3,000 | 3,000 | ||
| 04 | 手续费 | 3,000 | 3,000 | ||
| 05 | 水费 | 8,000 | 8,000 | ||
| 06 | 电费 | 90,000 | 90,000 | ||
| 07 | 邮电费 | 110,000 | 110,000 | ||
| 09 | 物业管理费 | 956,107 | 956,107 | ||
| 11 | 差旅费 | 160,000 | 160,000 | ||
| 13 | 维修(护)费 | 60,000 | 60,000 | ||
| 15 | 会议费 | 17,215 | 17,215 | ||
| 16 | 培训费 | 100,000 | 100,000 | ||
| 17 | 公务接待费 | 70,000 | 70,000 | ||
| 18 | 专用材料费 | 60,000 | 60,000 | ||
| 26 | 劳务费 | 310,000 | 310,000 | ||
| 27 | 委托业务费 | 340,000 | 340,000 | ||
| 28 | 工会经费 | 210,503 | 210,503 | ||
| 29 | 福利费 | 262,800 | 262,800 | ||
| 31 | 公务用车运行维护费 | 20,000 | 20,000 | ||
| 39 | 其他交通费用 | 563,400 | 563,400 | ||
| 99 | 其他商品和服务支出 | 20,000 | 20,000 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 534,520 | 534,520 | ||
| 303 | 01 | 离休费 | 103,760 | 103,760 | |
| 02 | 退休费 | 391,760 | 391,760 | ||
| 5 | 生活补助 | 35,000 | 35,000 | ||
| 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 4,000 | 4,000 | ||
| 310 | 其他资本性支出 | 260,104 | 260,104 | ||
| 310 | 2 | 办公设备购置 | 260,104 | 260,104 | |
| 合计 | 21,520,305 | 17,352,798 | 4,167,507 | ||
| 注:2019年单位政府性基金无预算支出,故本表无数据。 | |||||
| 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| 2019年“三公”经费预算数 | 2019年机关运行经费预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | |||
| 小计 | 购置费 | 运行费 | ||||
| 9 | 7 | 2 | 2 | |||
| 其他相关情况说明 |
一、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年“三公”经费预算数为9万元,比2018年预算减少1.5万元。其中:
(一)因公出国(境)费0万元,与2018年预算持平。
(二)公务用车购置及运行费2万元,比2018年预算减少1.5万元,主要原因是原公务车老、旧,为安全考虑,减少公车使用。
(三)公务接待费7万元。与2018年预算持平。
二、机关运行经费预算
“本单位无机关运行经费。”
三、政府采购情况
2019年度本单位政府采购预算708.4754万元,其中:政府采购货物预算708.4754万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
四、绩效目标设置情况
2019年度,本单位编报绩效目标的项目共9个,涉及项目预算资金1436.265万元。
| 上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表 | |||||||
| (2019年 ) | |||||||
| 申报单位名称:上海市青浦区农业技术推广服务中心 | |||||||
| 项目名称 | 水稻病虫害农药补贴 | ||||||
| 项目类型 | 区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ | ||||||
| 经常性专项业务费■ 其他经常性项目□ | |||||||
| 资金用途 | 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类■ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类□ | ||||||
| 开始时间 | 2019-3-1 | 结束时间 | 2019-11-30 | ||||
| 项目概况 | 全区水稻计划种植面积12.3万亩,水稻主要病虫害防治药剂全部免费统一供应。 | ||||||
| 立项依据 | 根据《关于调整本区粮食生产补贴政策的通知》(青农委【2014】23号)。 | ||||||
| 项目设立的必要性 | 确保完成第七轮三年环保行动计划农药减量使用指标任务。 | ||||||
| 保证项目实施的制度、措施 | 《青浦区财政性涉农补贴项目和资金管理实施细则(试行)》。 | ||||||
| 项目总预算(元) | 7291850 | 项目当年预算(元) | 7291850 | ||||
| 同名项目上年预算额(元) | 7134200 | 同名项目上年预算执行数(元) | 6511284.65 | ||||
| 子项目名称 | 预算金额(元) | ||||||
| 项目当年投入资金构成 | 绿色防控杀虫剂 | 2421750 | |||||
| 绿色防控杀菌剂 | 706000 | ||||||
| 水稻浸种药剂 | 210000 | ||||||
| 水稻杀虫剂 | 2310700 | ||||||
| 水稻杀菌剂 | 1643400 | ||||||
| 项目实施计划 | 从2019年3月1日开始到11月30日结束。 | ||||||
| 项目总目标 | 高效低毒低残留农药使用,完成化学农药减量任务;不发生重大病虫害危害;水稻单产在550公斤。 | ||||||
| 年度绩效目标 | 重大病虫害总体防治处置率达到95%以上,总体防治效果达到85%以上,病虫害总体危害损失率控制在5%以内。 | ||||||
| 分解目标 | |||||||
| 分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | |||||
| 投入和管理目标 | 资金使用合规性 | 合规 | |||||
| 财务制度健全性 | 制度完备齐全 | ||||||
| 资金到位及时性 | 及时 | ||||||
| 绿色防控示范区 | 25个 | ||||||
| 完成化学农药减量任务 | 100% | ||||||
| 产出目标 | 水稻单产550公斤 | 95% | |||||
| 效果目标 | 病虫害总体危害损失率 | 控制在5%以内 | |||||
| 总体防治效果 | 达到85%以上 | ||||||
| 重大病虫害总体处置率 | 达到95%以上 | ||||||
| 影响力目标 | 立项依据的充分性 | 充分 | |||||
| 项目立项的规范性 | 规范 | ||||||
| 人员到位率 | =100.00% | ||||||
| 长效管理制度建设 | 完善 | ||||||
| 备注 | |||||||
| 上海市青浦区农业技术推广服务中心财政支出项目绩效目标申报表 | |||||||
| (2019年) | |||||||
| 申报单位名称:上海市青浦区农业技术推广服务中心(盖章) | |||||||
| 项目名称*: | 水稻病虫害农药补贴 | 项目类别*: | 经常性专项业务费 | ||||
| 资金用途*: | 政策补贴类 | 资金来源*: | 区财政 | ||||
| 项目负责人*: | 钱益芳 | 联 系 人 *: | 王伟民 | ||||
| 联系电话*: | 59856177 | 计划开始日期*: | 2019-03-01 | ||||
| 计划完成日期*: | 2019-11-30 | 项目总预算(元)*: | 7291850.00 | ||||
| 项目当年预算(元)*: | 7291850.00 | 同名项目上年预算额(元): | 7134200.00 | ||||
| 同名项目上年预算执行数(元): | 0.00 | 预算执行率(%): | |||||
| 项目概况*: | 全区水稻计划种植面积12.3万亩,水稻主要病虫害防治药剂全部免费统一供应。 | ||||||
| 立项依据*: | 根据《关于调整本区粮食生产补贴政策的通知》(青农委【2014】23号)。 | ||||||
| 项目设立的必要性*: | 确保完成第七轮三年环保行动计划农药减量使用指标任务。 | ||||||
| 保证项目实施的制度、措施*: | 《青浦区财政性涉农补贴项目和资金管理实施细则(试行)》。 | ||||||
| 项目实施计划*: | 从2019年3月1日开始到11月30日结束。 | ||||||
| 项目总目标*: | 高效低毒低残留农药使用,完成化学农药减量任务;不发生重大病虫害危害;水稻单产在550公斤。 | ||||||
| 年度绩效目标*: | 重大病虫害总体防治处置率达到95%以上,总体防治效果达到85%以上,病虫害总体危害损失率控制在5%以内。 | ||||||
| 需要说明的其他问题: | 无。 | ||||||