上海市青浦区农业委员会执法大队2019年度单位预算
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主动公开
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青浦区农业委员会
2019.02.03
| 上海市青浦区2019年区级单位预算 |
| 预算单位:上海市青浦区农业委员会执法大队 |
| 目 录 |
| 一、单位主要职能 |
| 二、单位机构设置 |
| 三、名词解释 |
| 四、单位预算编制说明 |
| 五、单位预算表 |
| 1. 2019年单位财务收支预算总表 |
| 2. 2019年单位收入预算总表 |
| 3. 2019年单位支出预算总表 |
| 4.2019年单位财政拨款收支预算总表 |
| 5.2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表 |
| 6.2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 |
| 7.2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 |
| 8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 |
| 六、其他相关情况说明 |
| 七、绩效目标申报表 |
| 上海市青浦区农业委员会执法大队主要职能 |
上海市青浦区农业委员会执法大队是全额拨款的行政执法类单位。
主要职能包括:
1、贯彻执行国家和本市有关渔业监督管理的法律、法规、规章。负责保护和管理本区渔业资源、水生野生动植物资源;负责保护渔业生态环境,调查处理渔业污染事故;负责维护渔业生产秩序,调查处理各类渔业纠纷;负责对违反渔业法规、破坏渔业资源事件,行使经济制裁或行政处罚;负责核发渔业许可证,征收渔业资源增殖保护费;负责渔业船舶和渔港水域的监督管理。
2、贯彻执行国家和本市有关动物卫生监督管理的法律、法规、规章。负责本区动物防疫、动物及动物产品检疫、动物产品安全、兽药饲料与饲料添加剂、种畜禽、兽医实验室生物安全、乳品质量安全生产经营的监管与行政执法。
3、贯彻执行国家和本市有关农机管理的法律、法规、和规章。负责本区农机安全监督管理、农机机械牌证管理、农机行政许可行政处罚等。
4、贯彻执行国家和本市有关农药、种子、肥料管理、农业转基因生物安全、植物检疫的法律、法规和规章。负责本区植物检疫、农药、种子、肥料管理、农业转基因生物安全、植物新品种保护、农产品质量安全等。
| 上海市青浦区农业委员会执法大队机构设置 |
上海市青浦区农业委员会执法大队设5个内设科室,即:办公室、案件审理室、一中队、二中队、三中队。
| 名词解释 |
(一)基本支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。
(二)项目支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标,在基本支出之外编制的年度支出计划。
(三)“三公”经费:是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中日常公用经费支出。
| 2019年上海市青浦区农业委员会执法大队预算编制说明 |
| 2019年,上海市青浦区农业委员会执法大队预算支出总额为2951.53万元,其中:财政拨款支出预算2931.53万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算2951.53万元,比上年执行数增加111.17万元,主要原因是基本支出经费和项目经费均有所增加;政府性基金拨款支出预算0万元,比上年执行数增加(减少)0万元(持平)。财政拨款支出主要内容如下: |
| 1. “社会保障和就业支出”科目226.37万元,主要用于离退休人员的经费、国家政策规定为在职人员缴纳的基本养老保险费和职业年金等 |
| 2. “医疗卫生与计划生育支出”科目91.01万元,主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出 |
| 3. “农林水支出”科目2539.16万元,主要用于农业行政支出。 |
| 4. “住房保障”科目94.99万元,主要用于缴纳住房公积金。 |
| 2019年上海市青浦区农业委员会执法大队财务收支预算总表 | ||||||
| 单位:元 | ||||||
| 本年收入 | 本年支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||
| 一、财政拨款收入 | 29,515,300 | 一、社会保障和就业支出 | 2,263,695 | 2,263,695 | ||
| 1. 一般公共预算资金 | 29,515,300 | 二、卫生健康支出 | 910,127 | 910,127 | ||
| 2. 政府性基金 | 三、农林水支出 | 25,391,552 | 17,735,687 | 4,401,923 | 3,253,942 | |
| 二、事业收入 | 四、住房保障支出 | 949,926 | 949,926 | |||
| 三、事业单位经营收入 | ||||||
| 四、其他收入 | ||||||
| 收入总计 | 29,515,300 | 支出总计 | 29,515,300 | 21,859,435 | 4,401,923 | 3,253,942 |
| 2019年上海市青浦区农业委员会执法大队收入预算总表 | ||||||||
| 单位:元 | ||||||||
| 项目 | 收入预算 | |||||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 |
其他收入 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,263,695 | 2,263,695 | |||||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 2,263,695 | 2,263,695 | ||||
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 47,200 | 47,200 | |||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,583,211 | 1,583,211 | |||
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 633,284 | 633,284 | |||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 910,127 | 910,127 | |||||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 910,127 | 910,127 | ||||
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 910,127 | 910,127 | |||
| 213 | 农林水支出 | 25,391,552 | 25,391,552 | |||||
| 213 | 01 | 农业 | 25,391,552 | 25,391,552 | ||||
| 213 | 01 | 01 | 行政运行 | 22,137,610 | 22,137,610 | |||
| 213 | 01 | 10 | 执法监管 | 774,792 | 774,792 | |||
| 213 | 01 | 35 | 农业资源保护与利用 | 2,479,150 | 2,479,150 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 949,926 | 949,926 | |||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 949,926 | 949,926 | ||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 949,926 | 949,926 | |||
| 合计 | 29,515,300 | 29,515,300 | ||||||
| 2019年上海市青浦区农业委员会执法大队支出预算总表 | ||||||
| 单位:元 | ||||||
| 项目 | 支出预算 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,263,695 | 2,263,695 | |||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 2,263,695 | 2,263,695 | ||
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 47,200 | 47,200 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,583,211 | 1,583,211 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 633,284 | 633,284 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 910,127 | 910,127 | |||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 910,127 | 910,127 | ||
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 910,127 | 910,127 | |
| 213 | 农林水支出 | 25,391,552 | 22,137,610 | 3,253,942 | ||
| 213 | 01 | 农业 | 25,391,552 | 22,137,610 | 3,253,942 | |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行 | 22,137,610 | 22,137,610 | |
| 213 | 01 | 10 | 执法监管 | 774,792 | 774,792 | |
| 213 | 01 | 35 | 农业资源保护与利用 | 2,479,150 | 2,479,150 | |
| 221 | 住房保障支出 | 949,926 | 949,926 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 949,926 | 949,926 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 949,926 | 949,926 | |
| 合计 | 29,515,300 | 26,261,358 | 3,253,942 | |||
| 2019年上海市青浦区农业委员会执法大队财政拨款收支预算总表 | |||||
| 单位:元 | |||||
| 财政拨款收入 | 财政拨款支出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算资金 | 29,515,300 | 一、社会保障和就业支出 | 2,263,695 | 2,263,695 | |
| 二、政府性基金 | 二、卫生健康支出 | 910,127 | 910,127 | ||
| 三、农林水支出 | 25,391,552 | 25,391,552 | |||
| 四、住房保障支出 | 949,926 | 949,926 | |||
| 收入总计 | 29,515,300 | 支出总计 | 29,515,300 | 29,515,300 | |
| 2019年上海市青浦区农业委员会执法大队一般公共预算支出功能分类预算表 | ||||||
| 单位:元 | ||||||
| 项目 | 一般公共预算支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,263,695 | 2,263,695 | |||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 2,263,695 | 2,263,695 | ||
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 47,200 | 47,200 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,583,211 | 1,583,211 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 633,284 | 633,284 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 910,127 | 910,127 | |||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 910,127 | 910,127 | ||
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 910,127 | 910,127 | |
| 213 | 农林水支出 | 25,391,552 | 22,137,610 | 3,253,942 | ||
| 213 | 01 | 农业 | 25,391,552 | 22,137,610 | 3,253,942 | |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行 | 22,137,610 | 22,137,610 | |
| 213 | 01 | 10 | 执法监管 | 774,792 | 774,792 | |
| 213 | 01 | 35 | 农业资源保护与利用 | 2,479,150 | 2,479,150 | |
| 221 | 住房保障支出 | 949,926 | 949,926 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 949,926 | 949,926 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 949,926 | 949,926 | |
| 合计 | 29,515,300 | 26,261,358 | 3,253,942 | |||
| 2019年上海市青浦区农业委员会执法大队政府性基金预算支出功能分类预算表 | ||||||
| 单位:元 | ||||||
| 项目 | 政府性基金预算支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 229 | 其他支出 | |||||
| 229 | 08 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | ||||
| 229 | 08 | 04 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | |||
| … | … | … | … | |||
| 合计 | ||||||
| 2019年上海市青浦区农业委员会执法大队一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 | |||||
| 单位:元 | |||||
| 项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
| 经济分类科目编码 | 部门经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 类 | 款 | ||||
| 301 | 工资福利支出 | 21,799,535 | 21,799,535 | ||
| 301 | 01 | 基本工资 | 2,269,308 | 2,269,308 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 7,747,596 | 7,747,596 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 3,029,109 | 3,029,109 | |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 698,496 | 698,496 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,583,211 | 1,583,211 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 633,284 | 633,284 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1,070,505 | 1,070,505 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 949,926 | 949,926 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 3,818,100 | 3,818,100 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 4,356,323 | 4,356,323 | ||
| 302 | 01 | 办公费 | 370,000 | 370,000 | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 100,000 | 100,000 | |
| 302 | 05 | 水费 | 65,000 | 65,000 | |
| 302 | 06 | 电费 | 150,000 | 150,000 | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 50,000 | 50,000 | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 901,443 | 901,443 | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 50,000 | 50,000 | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 80,000 | 80,000 | |
| 302 | 15 | 会议费 | 50,000 | 50,000 | |
| 302 | 16 | 培训费 | 50,000 | 50,000 | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 50,000 | 50,000 | |
| 302 | 24 | 被装购置费 | 196,860 | 196,860 | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 158,321 | 158,321 | |
| 302 | 29 | 福利费 | 244,800 | 244,800 | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 245,000 | 245,000 | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 597,480 | 597,480 | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 997,419 | 997,419 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 59,900 | 59,900 | ||
| 303 | 02 | 退休费 | 47,200 | 47,200 | |
| 304 | 09 | 奖励金 | 7,200 | 7,200 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 5,500 | 5,500 | |
| 310 | 其他资本性支出 | 45,600 | 45,600 | ||
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 45,600 | 45,600 | |
| 合计 | 26,261,358 | 21,859,435 | 4,401,923 | ||
| 2019年上海市青浦区农业委员会执法大队“三公”经费和机关运行经费预算表 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| 2019年“三公”经费预算数 | 2019年机关运行经费预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | |||
| 小计 | 购置费 | 运行费 | ||||
| 29.5 | 5 | 24.5 | 24.5 | 440.19 | ||
| 上海市青浦区农业委员会执法大队其他相关情况说明 |
一、2019年“三公”经费预算情况说明
上海市青浦区农业委员会执法大队2019年“三公”经费财政拨款预算为29.5万元,比2018年预算持平。 其中:
(一)因公出国(境)费0万元。与2018年预算持平。
(二)公务用车购置及运行费24.5万元(其中,公务用车运行费24.5万元),比2018年预算持平。
(三)公务接待费5万元。与2018年预算持平。
二、机关运行经费预算
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,上海市青浦区农业委员会执法大队2019年度机关运行经费财政拨款预算440.1923万元。
三、政府采购情况
2019年度本单位政府采购预算148.5543万元,其中:政府采购货物预算93.9943万元;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算54.56
四、预算绩效情况
2019年度,本单位实行绩效目标管理的项目1个,涉及预算金额20.21万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。
| 上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表 | |||||||
| (2019年 ) | |||||||
| 申报单位名称:上海市青浦区农业委员会执法大队 | |||||||
| 项目名称 | 鱼种放流费 | ||||||
| 项目类型 | 区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ | ||||||
| 经常性专项业务费√ 其他经常性项目□ | |||||||
| 资金用途 | 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类√ | ||||||
| 开始时间 | 2019-2-1 | 结束时间 | 2019-10-31 | ||||
| 项目概况 | 青浦区农业委员会执法大队根据《上海市渔业资源增殖放流办法》及《上海市青浦区水源保2019年渔业资源增殖放流项目预算总资金为202.10万元(其中渔业资源放流费199.6万元,招投标费2.5万元),资金全部来源于财政资金,该项目主要针对淀山湖及青浦区内主要河道水域进行鱼种放流,放流鱼品包括:鲢鱼、鲫鱼、鳙鱼、鲤鱼、青鱼、河蟹、翘嘴鲌、花骨鱼、细鳞斜额鲴、鲢夏片、鳙夏片、鲤夏片、鲫夏片等品种。 | ||||||
| 立项依据 | 按照《中华人民共和国渔业法》、《上海市渔业资源增殖放流办法》及《上海市青浦区水源保护区渔业生产管理办法实施细则》的有关规定,结合我区渔业水域、水质及渔业资源状况,为保护和改善渔业水域水质生态环境、增加渔民的收入、促进渔业可持续发展、特制定本年度渔业水域渔业增殖放流计划。 | ||||||
| 项目设立的必要性 | 近年来,青浦区渔业公共水域由于中小河道整治及水域河道受到污染,加上非法捕捞现象时有发生,给渔业资源造成一定的破坏,影响了水域的生态环境建设。设立渔业增殖放流项目主要目的包含以下几个方面:一是改善水域水质质量,增加鱼类种群和渔民收入;二是丰富市民业余休闲生活,使广大垂钓爱好者能钓到鱼,对社会稳定起到一定作用;三是配合新农村建设,对生态环境建设,美化河道提供基础保障。如果不实施该项目,对青浦区的水质质量和生态环境建设带来重大不利影响,比如水域生态平衡遭到严重地破坏,渔业资源匮乏等等。 | ||||||
| 保证项目实施的制度、措施 | 根据《上海市渔业资源增殖放流办法》规定,成立放流小组,制定我区渔业资源放流操作规程及年度放流计划书,并按规定向具有苗种资质的养殖单位签订苗种放流购买合同,组织专人对放流品种、数量、金额等进行有效操作,严格控管,并接受社会监督。放流结束后及时组织总结材料入档。 | ||||||
| 项目总预算(元) | 2021000 | 项目当年预算(元) | 2021000 | ||||
| 同名项目上年预算额(元) | 1495750 | 同名项目上年预算执行数(元) | 1495750 | ||||
| 子项目名称 | 预算金额(元) | ||||||
| 项目当年投入资金构成 | 河蟹 | 48000 | |||||
| 花骨 | 80000 | ||||||
| 鲤鱼 | 160000 | ||||||
| 翘嘴鲌 | 500000 | ||||||
| 青鱼 | 100000 | ||||||
| 细鳞斜颌鲴 | 100000 | ||||||
| 鲢鱼 | 320000 | ||||||
| 鲫鱼 | 240000 | ||||||
| 鳙鱼 | 360000 | ||||||
| 鲢、鳙、鲫、鲤夏片 | 88000 | ||||||
| 招标代理费 | 25000 | ||||||
| 项目实施计划 | 2019年2月-5月 | ||||||
| 项目总目标 | 人工增殖资源、保护和改善渔业水域或水质生态环境、增加渔民的收入、促进渔业可持续发展、丰富市场需求。 | ||||||
| 年度绩效目标 | 我区60%渔民从事野处捕捞作业,放流安排在2月-5月禁鱼期内完成,使投放的鱼苗有一个稳定的生长期。次年产出比例约增加300%左右,完成市区对增殖放流的总目标。 | ||||||
| 分解目标 | |||||||
| 分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | |||||
| 投入和管理目标 | 资金使用合规性 | 合规 | |||||
| 财务制度健全性 | 制度完备齐全 | ||||||
| 预算执行率 | ≥100.00% | ||||||
| 项目管理制度的健全性 | 健全 | ||||||
| 项目管理制度执行的有效性 | 有效 | ||||||
| 业务制度执行情况 | 到位 | ||||||
| 财务制度建设 | 健全、到位 | ||||||
| 产出目标 | 鱼苗放流工作验收通过率 | =100.00% | |||||
| 鱼种放流区域覆盖率 | =100.00% | ||||||
| 效果目标 | 市场野生鱼类增长率 | ≥15.00% | |||||
| 渔业水域水质净化率 | 提高 | ||||||
| 渔民收入增长率 | ≥10.00% | ||||||
| 影响力目标 | 小区居民和休闲垂钓人员满意度 | ≥95.00% | |||||
| 相关受益方的满意度 | ≥95.00% | ||||||
| 备注 | |||||||