上海市青浦区动物疫病预防控制中心2019年度单位预算

主动公开

青浦区农业委员会

2019.02.03

 

上海市青浦区2019年区级单位预算
预算单位:上海市青浦区动物疫病预防控制中心
目  录
 
 
一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
    1. 2019年单位财务收支预算总表
    2. 2019年单位收入预算总表
    3. 2019年单位支出预算总表
    4.2019年单位财政拨款收支预算总表
    5.2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
    6.2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
    7.2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
    8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、绩效目标申报表

上海市青浦区动物疫病预防控制中心主要职能

上海市青浦区动物疫病预防控制中心主要职能是承担全区动物疫病检测、诊断、流行病学调查、防疫和畜牧生产技术培训、推广、指导。

上海市青浦区动物疫病预防控制中心机构设置

 上海市青浦区动物疫病预防控制中心设4个内设机构,包括:办公室、财务室、防疫科、实验室。

名词解释

(一)基本支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。

   (二)项目支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标,在基本支出之外编制的年度支出计划。

   (三)“三公”经费:是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

   (四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2019年单位预算编制说明
 
    2019年,上海市青浦区动物疫病预防控制中心预算支出总额为887.91万元,其中:财政拨款支出预算887.91万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算887.91万元,比上年执行数减少33.95万元(持平),主要原因是项目支出预算减少。财政拨款支出主要内容如下:
    1. “社会保障和就业支出”科目79.3万元,主要用于离退休经费、职工养老金和职业年金缴费支出。
    2. “医疗卫生与计划生育支出”科目22.9万元,主要用于职工医疗缴费支出。
    3. “农林水支出”科目768.83万元,主要用于农业事业运行。
    4.“住房保障支出”科目16.88万元,主要用于职工住房公积金缴费支出。
2019年单位财务收支预算总表
             
    单位:元
             
本年 本年
项目 预算数 项目 预算数
合计 基本支出 项目支出
人员经费 公用经费
一、财政拨款收入 8,879,077 八、社会保障和就业支出 793,000 793,000    
1、一般公共预算资金 8,879,077 九、医疗卫生与计划生育支出 229,000 229,000    
2、政府性基金   十二、农林水支出 7,688,277 2,968,713 1,320,964 3,398,600
二、事业收入   十九、住房保障支出 168,800 168,800    
三、事业单位经营收入            
四、其他收入            
             
             
             
             
             
收入 8,879,077 支出 8,879,077 4,159,513 1,320,964 3,398,600
2019年单位收入预算总表
                 
        单位:元
                 
项目 收入预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入
其他收入
208     社会保障和就业支出 793,000 793,000      
208 05   行政事业单位离退休 793,000 793,000      
208 05 02 事业单位离退休 118,000 118,000      
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 482,000 482,000      
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 193,000 193,000      
210     医疗卫生与计划生育支出 229,000 229,000      
210 11   行政事业单位医疗 229,000 229,000      
210 11 02 事业单位医疗 229,000 229,000      
213     农林水支出 7,688,277 7,688,277      
213 01   农业 7,688,277 7,688,277      
213 01 04 事业运行 7,688,277 7,688,277      
221     住房保障支出 168,800 168,800      
221 02   住房改革支出 168,800 168,800      
221 02 01 住房公积金 168,800 168,800      
合计 8,879,077 8,879,077      
2019年单位支出预算总表
             
    单位:元
             
项目 支出预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
208     社会保障和就业支出 793,000 793,000  
208 05   行政事业单位离退休 793,000 793,000  
208 05 02 事业单位离退休 118,000 118,000  
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 482,000 482,000  
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 193,000 193,000  
210     医疗卫生与计划生育支出 229,000 229,000  
210 11   行政事业单位医疗 229,000 229,000  
210 11 02 事业单位医疗 229,000 229,000  
213     农林水支出 7,688,277 4,289,677 3,398,600
213 01   农业 7,688,277 4,289,677 3,398,600
213 01 04 事业运行 7,688,277 4,289,677 3,398,600
221     住房保障支出 168,800 168,800  
221 02   住房改革支出 168,800 168,800  
221 02 01 住房公积金 168,800 168,800  
合计 8,879,077 5,480,477 3,398,600
2019年单位财政拨款收支预算总表
           
      单位:元
           
财政拨款收入 财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 8,879,077 八、社会保障和就业支出 793,000 793,000  
二、政府性基金   九、医疗卫生与计划生育支出 229,000 229,000  
    十二、农林水支出 7,688,277 7,688,277  
    十九、住房保障支出 168,800 168,800  
           
           
           
           
           
           
           
           
           
收入 8,879,077 支出 8,879,077 8,879,077  
2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
             
    单位:元
             
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
208     社会保障和就业支出 793,000 793,000  
208 05   行政事业单位离退休 793,000 793,000  
208 05 02 事业单位离退休 118,000 118,000  
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 482,000 482,000  
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 193,000 193,000  
210     医疗卫生与计划生育支出 229,000 229,000  
210 11   行政事业单位医疗 229,000 229,000  
210 11 02 事业单位医疗 229,000 229,000  
213     农林水支出 7,688,277 4,289,677 3,398,600
213 01   农业 7,688,277 4,289,677 3,398,600
213 01 04 事业运行 7,688,277 4,289,677 3,398,600
221     住房保障支出 168,800 168,800  
221 02   住房改革支出 168,800 168,800  
221 02 01 住房公积金 168,800 168,800  
合计 8,879,077 5,480,477 3,398,600
2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
             
    单位:元
             
项目 政府性基金预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
229     其他支出      
229 08   彩票发行销售机构业务费安排的支出      
229 08 04 福利彩票销售机构的业务费支出      
     
             
             
             
             
             
             
             
             
合计      
2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
           
      单位:元
           
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
301   工资福利支出 3,871,513 3,871,513  
301 01 基本工资 603,300 603,300  
301 02 津贴补贴 477,864 477,864  
301 04 社会保险缴费 312,856 312,856  
301 06 伙食补助费 97,104 97,104  
301 07 绩效工资 1,705,389 1,705,389  
310 08 机关事业单位基本养老保险缴费 482,000 482,000  
310 09 职业年金缴费 193,000 193,000  
302   商品和服务支出 1,239,524   1,239,524
302 01 办公费 36,000   36,000
302 02 印刷费 40,000   40,000
302 04 手续费 1,000   1,000
302 05 水费 10,000   10,000
302 06 电费 70,000   70,000
302 07 邮电费 40,000   40,000
302 09 物业管理费 544,364   544,364
302 11 差旅费 20,000   20,000
302 13 维修(护)费 120,000   120,000
302 16 培训费 5,000   5,000
302 17 招待费 10,000   10,000
302 28 工会经费 48,190   48,190
302 29 福利费 80,000   80,000
302 31 公务用车运行维护费 35,000   35,000
302 39 其他交通费 129,600   129,600
302 99 其他商品和服务支出 50,370   50,370
303   对个人和家庭的补助 288,000 288,000  
303 02 退休费 118,000 118,000  
303 11 住房公积金 168,800 168,800  
303 99 其他对个人和家庭补助 1,200 1,200  
310   其他资本性支出 81,440   81,440
310 02 办公设备购置 81,440   81,440
合计 5,480,477 4,159,513 1,320,964
2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
        单位:万元
2019年“三公”经费预算数 2019年机关运行经费预算数
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
4.5   1 3.5   3.5  
其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明 

     2019年“三公”经费预算数为4.5万元,与2018年预算持平。其中:

(一)公务用车购置及运行费3.5万元,与2018年预算持平。

(三)公务接待费1万元。与2018年预算持平。

  二、机关运行经费预算

     本单位无机关运行经费。

  三、政府采购情况

     2019年度本单位政府采购预算63.08万元,其中:政府采购货物预算63.08万元。

  四、绩效目标设置情况

     2019年度,本单位编报绩效目标的项目共1个,涉及项目预算资金339.86万元。

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年 )
申报单位名称:上海市青浦区动物疫病预防控制中心
项目名称 重大动物疫病防控经费
项目类型 区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
经常性专项业务费☑   其他经常性项目□
资金用途 基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类 
开始时间 2019.01.01 结束时间 2019.12.31
项目概况 有效控制重大动物疫病,确保本区不发生重大动物疫病,确保本区畜牧业安全生产,维护人类公共关系卫生安全,促进社会稳定。
一、高致病性禽流感和口蹄疫等主要疫病免疫:高致病性禽流感免疫、口蹄疫免疫小反刍兽疫免疫、新城疫免疫、狂犬病免疫等疫病的免疫。                                            二、动物疫病监测与流行病学调查:(一)动物疫病监测:动物流感、口蹄疫、布鲁氏菌病、小反刍兽疫、马传染性贫血、马鼻疽、血吸虫、新城疫、牛结核病、狂犬病等疫病的监测(二)流行病学调查:禽群疫病定点调查、羊群疫病定点调查、养殖场环境致病微生物污染状况定点调查。                                                                                  三、实验室质量管理体系建设与检测能力提升:农业部兽医实验室、国家计量认证实验室质量管理体系的持续运行与有效管理,检测能力的维持与检测能力的提升,确保实验室检测数据的科学性、公正性。
立项依据 为切实加强我区重大动物疫病和人畜共患病防控,保障我区畜牧业生产稳定和畜产品市场有效供应,根据《中华人民共和国防疫法》、《关于印发2018年上海市高致病性禽流感和口蹄疫等主要疫病免疫计划实施方案的通知》、《关于印发2018年上海市动物疫病监测与流行病学调查计划的通知》、《关于印发上海市2018年重大动物疫病防控工作考核办法的通知》、《关于印发上海市2018年区级兽医实验室考核办法的通知》、《关于转发<农业部关于国家动物狂犬病防治计划(2017—2020年)的通知>等三个通知的通知》、《关于完善本市动物防疫等补助政策和经费使用管理的通知》等文件,特申请重大动物疫病防控经费。
项目设立的必要性 动物疫病防治工作关系食品和公共卫生安全,关系社会和谐稳定,是各级政府社会管理和公共服务的重要职责,市农业农村工作的重要内容。抓好高致病性禽流感、口蹄疫等重大动物疫病以及狂犬病、结核病等人畜共患病的防治工作时保障畜牧业生产稳定、保障畜产品有效供应的重要基础。
保证项目实施的制度、措施 根据农业部及上海市农委工作要求,结合本区实际情况制定《青浦区高致病性禽流感和口蹄疫等主物疫病免疫计划实施方案》、《青浦区动物疫病监测与流行病学调查计划》、《青浦区重大动物疫病防控工作考核办法》、《动物防疫物资管理制度》等。开展动物疫病防控工作督查、技术培训以及组织召开春秋防集中免疫工作会议等措施。
项目总预算(元) 3398600 项目当年预算(元) 3398600
同名项目上年预算额(元) 4066000 同名项目上年预算执行数(元) 3869377
  子项目名称 预算金额(元)
项目当年投入资金构成 消毒经费等 150000
防控物资经费 100000
主要动物疫病检测经费 1537600
防疫废弃物处置经费 20000
兽药实验室运转费 947800
兽药残留检测经费 38400
犬防控经费 48800
检测样品采样人工费 203000
主要动物疫病防疫经费 113000
重要动物疫病防疫经费 240000
项目实施计划 按照部、市、区三级工作要求与部署,制定本区春、秋季动物疫病的集中免疫和监测计划,组织实施全区免疫工作、采样与检测工作,确定重大动物疫病免疫工作,做到应免尽免,科学分析动物疫病免疫状况、流行规律和疫情动态。
项目总目标 确保我区重大动物疫病安全可控、维护人类公共卫生安全。
年度绩效目标 确保重大动物疫病免疫工作做到应免尽免,抗体合格率达到80%,保障我区畜牧业生产稳定。
分解目标
分解目标内容 绩效指标 指标目标值
投入和管理目标 财务制度健全性 制度完备齐全
资金使用合规性 合规
资金到位率 =100.00%
专款专用率 =100.00%
预算执行率 =100.00%
资金到位及时性 及时
项目管理制度执行的有效性 有效
项目管理制度的健全性 健全
产出目标 安全生产事故率 0起
重大动物疫病强制免疫率 =100.00%
计划完成率 =100.00%
重大动物疫情发生率 0起
效果目标 综合防控能力提升 明显
养殖场畜禽死亡率 降低
养殖环境消毒灭源 规范
影响力目标 重大动物疫情控制应急预案 完善
项目立项的规范性 规范
基层防疫队伍健全性 健全
人员到位率 =100.00%
公共卫生预警预防制度 完善
防控工作责任制度 健全
长效管理制度建设 完善
备注