上海市青浦区淀山湖地区建设发展服务中心2019年度部门预算
无
主动公开
无
青浦区人民政府办公室
2019.01.31
目 录
2019年部门财务收支预算总表
|
|||
单位:元
|
|||
本年收入
|
本年支出
|
||
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
一、财政拨款收入
|
3,618,877
|
一、文化旅游体育与传媒支出
|
3,094,789
|
1. 一般公共预算资金
|
3,618,877
|
二、社会保障和就业支出
|
329,763
|
2. 政府性基金
|
|
三、卫生健康支出
|
111,884
|
二、事业收入
|
|
四、住房保障支出
|
82,441
|
三、事业单位经营收入
|
|
|
|
四、其他收入
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
3,618,877
|
支出总计
|
3,618,877
|
2019年部门收入预算总表
|
||||||||
单位:元
|
||||||||
项目
|
收入预算
|
|||||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
财政拨款收入
|
事业收入
|
事业单位 |
其他收入
|
||
类
|
款
|
项
|
||||||
207
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出
|
3,094,789
|
3,094,789
|
|
|
|
207
|
01
|
|
文化和旅游
|
3,094,789
|
3,094,789
|
|
|
|
207
|
01
|
14
|
旅游行业业务管理
|
3,094,789
|
3,094,789
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
329,763
|
329,763
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
329,763
|
329,763
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
235,545
|
235,545
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
94,218
|
94,218
|
|
|
|
210
|
|
|
卫生健康支出
|
111,884
|
111,884
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
111,884
|
111,884
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
111,884
|
111,884
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
82,441
|
82,441
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
82,441
|
82,441
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
82,441
|
82,441
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
3,618,877
|
3,618,877
|
|
|
|
2019年部门支出预算总表
|
||||||
单位:元
|
||||||
项目
|
支出预算
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
207
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出
|
3,094,789
|
2,144,789
|
950,000
|
207
|
01
|
|
文化和旅游
|
3,094,789
|
2,144,789
|
950,000
|
207
|
01
|
14
|
旅游行业业务管理
|
3,094,789
|
2,144,789
|
950,000
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
329,763
|
329,763
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
329,763
|
329,763
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
235,545
|
235,545
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
94,218
|
94,218
|
|
210
|
|
|
卫生健康支出
|
111,884
|
111,884
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
111,884
|
111,884
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
111,884
|
111,884
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
82,441
|
82,441
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
82,441
|
82,441
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
82,441
|
82,441
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
3,618,877
|
2,668,877
|
950,000
|
2019年部门财政拨款收支预算总表
|
|||||
单位:元
|
|||||
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
项目
|
预算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
一、一般公共预算资金
|
3,618,877
|
一、文化旅游体育与传媒支出
|
3,094,789
|
3,094,789
|
|
二、政府性基金
|
|
二、社会保障和就业支出
|
329,763
|
329,763
|
|
|
|
三、卫生健康支出
|
111,884
|
111,884
|
|
|
|
四、住房保障支出
|
82,441
|
82,441
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
3,618,877
|
支出总计
|
3,618,877
|
3,618,877
|
|
2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表
|
||||||
单位:元
|
||||||
项目
|
一般公共预算支出
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
207
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出
|
3,094,789
|
2,144,789
|
950,000
|
207
|
01
|
|
文化和旅游
|
3,094,789
|
2,144,789
|
950,000
|
207
|
01
|
14
|
旅游行业业务管理
|
3,094,789
|
2,144,789
|
950,000
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
329,763
|
329,763
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
329,763
|
329,763
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
235,545
|
235,545
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
94,218
|
94,218
|
|
210
|
|
|
卫生健康支出
|
111,884
|
111,884
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
111,884
|
111,884
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
111,884
|
111,884
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
82,441
|
82,441
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
82,441
|
82,441
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
82,441
|
82,441
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
3,618,877
|
2,668,877
|
950,000
|
2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
|
||||||
单位:元
|
||||||
项目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|||
注:上海市青浦区淀山湖地区建设发展服务中心2019年度无政府性基金预算支出,故本表无数据。
|
2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
|
|||||
单位:元
|
|||||
项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||
部门预算经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
类
|
款
|
||||
301
|
|
工资福利支出
|
1,860,981
|
1,860,981
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
217,776
|
217,776
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
43,536
|
43,536
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
45,696
|
45,696
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
917,132
|
917,132
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
235,545
|
235,545
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
94,218
|
94,218
|
|
301
|
12
|
其他社会保障缴费
|
153,106
|
153,106
|
|
301
|
13
|
住房公积金
|
82,441
|
82,441
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
71,531
|
71,531
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
807,896
|
|
807,896
|
302
|
01
|
办公费
|
29,000
|
|
29,000
|
302
|
03
|
咨询费
|
3,000
|
|
3,000
|
302
|
05
|
水费
|
10,000
|
|
10,000
|
302
|
06
|
电费
|
40,000
|
|
40,000
|
302
|
07
|
邮电费
|
10,000
|
|
10,000
|
302
|
09
|
物业管理费
|
452,816
|
|
452,816
|
302
|
11
|
差旅费
|
46,000
|
|
46,000
|
302
|
13
|
维修(护)费
|
15,000
|
|
15,000
|
302
|
15
|
会议费
|
20,000
|
|
20,000
|
302
|
17
|
公务接待费
|
8,000
|
|
8,000
|
302
|
28
|
工会经费
|
23,555
|
|
23,555
|
302
|
29
|
福利费
|
34,560
|
|
34,560
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
67,080
|
|
67,080
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
48,885
|
|
48,885
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
2,668,877
|
1,860,981
|
807,896
|
部门“三公”经费和机关运行经费预算表
|
||||||
|
|
|
单位:万元
|
|||
2019年“三公”经费预算数
|
2019年机关运行经费预算数
|
|||||
合计
|
因公出国(境)费
|
公务接待费
|
公务用车购置及运行费
|
|||
小计
|
购置费
|
运行费
|
||||
0.8
|
|
0.8
|
|
|
|
|
上海市青浦区财政支出项目绩效目标
|
|||
(2019年 )
|
|||
项目名称
|
淀山湖地区资源调查经费
|
||
项目总目标
|
以建设世界级湖区为总目标,以青西三镇联动开发建设为契机,摸底调查淀山湖地区现状资源情况,形成淀山湖地区资源现状调查成果。
|
||
年度绩效目标
|
通过委托具有相关资质的企业进行淀山湖地区进行摸底调查,更好更全面的掌握淀山湖地区建设相关现状与建设成果情况,并于2019年内形成淀山湖地区资源现状调查成果,为淀山湖地区健康、有序、协调发展提供技术上的支撑。
|
||
分解目标
|
|||
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标目标值
|
产出目标
|
数量目标
|
预算执行率
|
100%
|
质量目标
|
要素收集、梳理效果
|
效果明显
|
|
现状资源库建设完善
|
完善
|
||
时效目标
|
项目完成及时性
|
及时
|
|
效果目标
|
社会效益目标
|
战略目标适应性
|
适应
|
可持续目标
|
项目立项的规范性
|
规范
|
|
长效管理制度建设
|
完善
|
||
资金到位及时性
|
及时
|
||
资金使用合规性
|
合规
|
||
资金到位率
|
100%
|
||
专款专用率
|
100%
|
||
项目管理制度执行有效性
|
有效
|
||
影响力目标
|
满意度目标
|
现状资源库使用者满意度
|
满意
|
上海市青浦区财政支出项目绩效目标
|
|||
(2019年 )
|
|||
项目名称
|
湖区管委会工作经费
|
||
项目总目标
|
1.发挥好管委会、青西三镇以及湖区服务中心三方面的作用,落实各部门、各单位责任分工,确保淀山湖地区开发建设有序推进。2.加强宣传,营造青西发展的良好氛围。
|
||
年度绩效目标
|
满足湖区管委会2019年度日常工作需要。
|
||
分解目标
|
|||
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标目标值
|
产出目标
|
数量目标
|
动态信息资料收集及演示实际完成率
|
100%
|
图纸、文本打印、复印实际完成率
|
100%
|
||
湖区开发建设技术性服务实际完成率
|
100%
|
||
宣传内容策划及制作实际完成率
|
100%
|
||
质量目标
|
动态信息资料收集及演示效果
|
效果明显
|
|
图纸、文本打印、复印质量达标率
|
100%
|
||
湖区开发建设技术性服务工作效果
|
效果明显
|
||
宣传内容策划及制作工作效果
|
效果明显
|
||
时效目标
|
动态信息资料收集及演示及时性
|
及时
|
|
图纸、文本打印、复印及时性
|
及时
|
||
湖区开发建设技术性服务及时性
|
及时
|
||
宣传内容策划及制作及时性
|
及时
|
||
效果目标
|
社会效益目标
|
在联动开发建设中的服务功能
|
效果明显
|
可持续目标
|
长效管理制度建设
|
完善
|
|
影响力目标
|
满意度目标
|
湖区管委会各成员单位满意度
|
满意
|