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上海市青浦区工伤认定事务中心2019年预算

主动公开

青浦区人力资源和社会保障局

2019.01.25

上海市青浦区2019年区级单位预算

预算单位:上海市青浦区工伤认定事务中心

目  录
一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
    1. 2019年单位财务收支预算总表
    2. 2019年单位收入预算总表
    3. 2019年单位支出预算总表
    4.2019年单位财政拨款收支预算总表
    5.2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
    6.2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
    7.2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
    8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、绩效目标申报表
上海市青浦区工伤认定事务中心主要职能
上海市青浦区工伤认定事务中心是上海市青浦区人力资源和社会保障局下属的事业单位。
  主要职能包括:
   贯彻实施《工伤保险条例》和《上海市工伤保险实施办法》的文件精神,积极开展工伤保险业务培训和政策宣传工作,确保我区工伤认定和劳动能力鉴定工作顺利开展;为本区企业、工伤职工或其近亲属免费提供认定工伤、视同工伤、不得认定或视同工伤,以及劳动能力鉴定、工伤治疗、停工留薪期、辅助器具、生活护理、工伤康复、工伤复发、伤残津贴等咨询服务工作;负责工伤保险的调查分析、数据统计,定期提交统计数据和分析报告;根据工伤保险调查分析情况,指导、协助企业做好工伤预防工作;受局委托做好工伤受理、调查核实、工伤认定等相关事务性工作;受局委托做好劳动能力鉴定相关事务性工作;做好局交办的其他事务性工作。 
 上海市青浦区工伤认定事务中心机构设置
青浦区工伤认定事务中心没有设置内设机构。
名词解释
(一)基本支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。
   (二)项目支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标,在基本支出之外编制的年度支出计划。
   (三)“三公”经费:是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2019年单位预算编制说明

    2019年,上海市青浦区工伤认定事务中心预算支出总额为479.17万元,其中:财政拨款支出预算479.17万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算479.17万元,比上年执行数增加38.11万元,主要原因是人员经费的增加;政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下:
    1. “社会保障和就业支出”科目445.14万元,主要用于事业单位人员、公用及项目经费支出。
    2. “卫生健康支出”科目19.59万元,主要用于事业单位在职人员医疗保险支出。
    3. “住房保障支出”科目14.44万元,主要用于事业单位住房公积金支出。

 

2019 年单位财务收支预算总表
             
     
编制单位:上海市青浦区工伤认定事务中心
     
单位:元
本年收入
本年支出
项目
预算数
项目
预算数
合计
基本支出
项目支出
人员经费
公用经费
一、财政拨款收入
4,791,749
一、社会保障和就业支出
4,451,408
3,176,408
773,000
502,000
1 、一般公共预算资金
4,791,749
二、卫生健康支出
195,954
195,954
 
 
2 、政府性基金
 
三、住房保障支出
144,387
144,387
 
 
二、事业收入
 
 
 
 
 
 
三、事业单位经营收入
 
 
 
 
 
 
四、其他收入
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
收入总计
4,791,749
支出总计
4,791,749
3,516,749
773,000
502,000

  
2019 年单位收入预算总表
                 
         
编制单位:上海市青浦区工伤认定事务中心
       
单位:元
项目
收入预算
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
财政拨款收入
事业收入
事业单位
经营收入
其他收入
208
 
 
社会保障和就业支出
4,451,408
4,451,408
 
 
 
208
01
 
人力资源和社会保障管理事务
3,873,859
3,873,859
 
 
 
208
01
99
其他人力资源和社会保障管理事务支出
3,873,859
3,873,859
 
 
 
208
05
 
行政事业单位离退休
577,549
577,549
 
 
 
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
412,535
412,535
 
 
 
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
165,014
165,014
 
 
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
195,954
195,954
 
 
 
210
11
 
行政事业单位医疗
195,954
195,954
 
 
 
210
11
02
事业单位医疗
195,954
195,954
 
 
 
221
 
 
住房保障支出
144,387
144,387
 
 
 
221
02
 
住房改革支出
144,387
144,387
 
 
 
221
02
01
住房公积金
144,387
144,387
 
 
 
合计
4,791,749
4,791,749
 
 
 
 

 

2019 年单位支出预算总表
             
     
编制单位:上海市青浦区工伤认定事务中心
   
单位:元
项目
支出预算
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
208
 
 
社会保障和就业支出
4,451,408
3,949,408
502,000
208
01
 
人力资源和社会保障管理事务
3,873,859
3,371,859
502,000
208
01
99
其他人力资源和社会保障管理事务支出
3,873,859
3,371,859
502,000
208
05
 
行政事业单位离退休
577,549
577,549
 
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
412,535
412,535
 
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
165,014
165,014
 
210
 
 
卫生健康支出
195,954
195,954
 
210
11
 
行政事业单位医疗
195,954
195,954
 
210
11
02
事业单位医疗
195,954
195,954
 
221
 
 
住房保障支出
144,387
144,387
 
221
02
 
住房改革支出
144,387
144,387
 
221
02
01
住房公积金
144,387
144,387
 
合计
4,791,749
4,289,749
502,000

  
2019 年单位财政拨款收支预算总表
           
       
编制单位:上海市青浦区工伤认定事务中心
   
单位:元
财政拨款收入
财政拨款支出
项目
预算数
项目
合计
一般公共预算
政府性基金预算
一、一般公共预算资金
4,791,749
一、社会保障和就业支出
4,451,408
4,451,408
 
二、政府性基金
 
二、卫生健康支出
195,954
195,954
 
 
 
三、住房保障支出
144,387
144,387
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
收入总计
4,791,749
支出总计
4,791,749
4,791,749
 
  
2019 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
             
     
编制单位:上海市青浦区工伤认定事务中心
   
单位:元
项目
一般公共预算支出
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
208
 
 
社会保障和就业支出
4,451,408
3,949,408
502,000
208
01
 
人力资源和社会保障管理事务
3,873,859
3,371,859
502,000
208
01
99
其他人力资源和社会保障管理事务支出
3,873,859
3,371,859
502,000
208
05
 
行政事业单位离退休
577,549
577,549
 
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
412,535
412,535
 
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
165,014
165,014
 
210
 
 
卫生健康支出
195,954
195,954
 
210
11
 
行政事业单位医疗
195,954
195,954
 
210
11
02
事业单位医疗
195,954
195,954
 
221
 
 
住房保障支出
144,387
144,387
 
221
02
 
住房改革支出
144,387
144,387
 
221
02
01
住房公积金
144,387
144,387
 
合计
4,791,749
4,289,749
502,000
  
2019 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
             
     
编制单位:上海市青浦区工伤认定事务中心
   
单位:元
项目
政府性基金预算支出
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合计
 
 
 
注:上海市青浦区工伤认定事务中心2019年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
 
  
2019 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
           
       
编制单位:上海市青浦区工伤认定事务中心
   
单位:元
项目
一般公共预算基本支出
经济分类科目编码
部门经济分类科目名称
合计
人员经费
公用经费
301
 
工资福利支出
3,514,949
3,514,949
 
301
01
  基本工资
437,736
437,736
 
301
02
  津贴补贴
83,160
83,160
 
301
06
  伙食补助费
85,680
85,680
 
301
07
  绩效工资
1,544,656
1,544,656
 
301
08
  机关事业单位基本养老保险缴费
412,535
412,535
 
301
09
  职业年金缴费
165,014
165,014
 
301
12
  其他社会保障缴费
237,209
237,209
 
301
13
  住房公积金
144,387
144,387
 
301
99
  其他工资福利支出
404,572
404,572
 
302
 
商品和服务支出
769,000
 
769,000
302
01
  办公费
38,700
 
38,700
301
02
  印刷费
120,000
 
120,000
302
05
  水费
 
 
 
302
07
  邮电费
10,000
 
10,000
302
11
  差旅费
6,000
 
6,000
302
13
  维修(护)费
20,000
 
20,000
302
16
  培训费
80,000
 
80,000
302
17
  公务接待费
5,000
 
5,000
302
18
专用村料费
18,000
 
18,000
302
26
  劳务费
14,600
 
14,600
302
28
  工会经费
41,254
 
41,254
302
29
  福利费
64,800
 
64,800
302
39
  其他交通费用
117,000
 
117,000
302
99
  其他商品和服务支出
233,646
 
233,646
303
 
对个人和家庭的补助
1,800
1,800
 
303
99
  其他对个人和家庭的补助
1,800
1,800
 
310
 
资本性支出
4,000
 
4,000
310
02
  办公设备购置
4,000
 
4,000
合计
4,289,749
3,516,749
773,000
  
2019 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
编制单位:上海市青浦区工伤认定事务中心
 
 
 
单位:万元
2018 年“三公”经费预算数
2018 年机关运行经费预算数
合计
因公出国()
公务接待费
公务用车购置及运行费
小计
购置费
运行费
0.5
0
0.5
0
0
0
 
 其他相关情况说明
一、2019年“三公”经费预算情况说明
   上海市青浦区工伤认定事务中心2019年“三公”经费预算数为0.5万元,比2018年预算增加0.38万元。其中:
  (一)上海市青浦区工伤认定事务中心2019年度未安排因公出国(境)费预算。
  (二)本单位未配备公务车辆,故没有公务用车购置及运行费预算。
  (三)公务接待费0.5万元。比2018年预算增加0.38万元,主要原因是业务招待的增加。
   二、机关运行经费预算
本单位无机关运行经费。
  三、政府采购情况
  2019年度本单位政府采购预算3.01万元,其中:政府采购货物预算3.01万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
  四、绩效目标设置情况
   2019年度,本单位编报绩效目标的项目共1个,涉及项目预算资金28.8万元 。  
          
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


    

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