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上海市青浦区劳动保障监察大队2017年度预算

主动公开

青浦区人力资源和社会保障局

2017.01.25

上海市青浦区劳动保障监察大队主要职能
1.上海市青浦区劳动保障监察大队是上海市青浦区人力资源和社会保障局直属的参公事业单位。本单位的主要职能是:1、宣传劳动保障法律、法规和规章,督促用人单位贯彻执行;2、检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况;3、受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉;4、依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。

上海市青浦区劳动保障监察大队机构设置
上海市青浦区劳动保障监察大队设一室三科四个内设机构,包括:办公室(督查科)、监察一科、监察二科、审理科。

上海市青浦区劳动保障监察大队2017年部门预算编制说明

    2017年,财政预算支出总额为759.19万元,其中:财政拨款支出预算759.19万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算759.19万元,无政府性基金拨款支出预算。财政拨款支出主要内容如下:
    1. “社会保障和就业支出”科目693.15万元,主要用于支付职工工资福利等、开展劳动保障监察业务工作经费。
    2. “医疗卫生与计划生育支出”科目33.02万元,主要用于缴纳职工医疗保险费。
    3. “住房保障支出”科目33.02万元,主要用于缴纳职工住房公积金。
 

2017 年预算单位财务收支预算总表
       
编制单位:上海市青浦区劳动保障监察大队
单位:元
       
本年收入
本年支出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款收入
7,591,861
一、社会保障和就业支出
6,931,542
1. 一般公共预算资金
7,591,861
二、医疗卫生与计划生育支出
330,159
2. 政府性基金
 
三、住房保障支出
330,160
二、事业收入
 
 
 
三、事业单位经营收入
 
 
 
四、其他收入
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
收入总计
7,591,861
支出总计
7,591,861

  
2017 年预算单位收入预算总表
                 
编制单位:上海市青浦区劳动保障监察大队
     
单位:元
                 
项目
收入预算
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
财政拨款收入
事业收入
事业单位
经营收入
其他收入
208
 
 
社会保障和就业支出
6,377,277
6,377,277
 
 
 
208
01
 
人力资源和社会保障管理事务
6,377,277
6,377,277
 
 
 
208
01
05
劳动保障监察
6,377,277
6,377,277
 
 
 
208
 
 
社会保障和就业支出
4,000
4,000
 
 
 
208
05
 
行政事业单位离退休
4,000
4,000
 
 
 
208
05
01
归口管理的行政单位离退休
4,000
4,000
 
 
 
208
 
 
社会保障和就业支出
550,265
550,265
 
 
 
208
05
 
行政事业单位离退休
550,265
550,265
 
 
 
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
550,265
550,265
 
 
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
330,159
330,159
 
 
 
210
05
 
医疗保障
330,159
330,159
 
 
 
210
05
01
行政单位医疗
330,159
330,159
 
 
 
221
 
 
住房保障支出
330,160
330,160
 
 
 
221
02
 
住房改革支出
330,160
330,160
 
 
 
221
02
01
住房公积金
330,160
330,160
 
 
 
合计
7,591,861
7,591,861
 
 
 
  
2017 年预算单位支出预算总表
             
编制单位:上海市青浦区劳动保障监察大队
 
单位:元
             
项目
支出预算
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
208
 
 
社会保障和就业支出
6,377,277
6,005,677
371,600
208
01
 
人力资源和社会保障管理事务
6,377,277
6,005,677
371,600
208
01
05
劳动保障监察
6,377,277
6,005,677
371,600
208
 
 
社会保障和就业支出
4,000
4,000
 
208
05
 
行政事业单位离退休
4,000
4,000
 
208
05
01
归口管理的行政单位离退休
4,000
4,000
 
208
 
 
社会保障和就业支出
550,265
550,265
 
208
05
 
行政事业单位离退休
550,265
550,265
 
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
550,265
550,265
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
330,159
330,159
 
210
05
 
医疗保障
330,159
330,159
 
210
05
01
行政单位医疗
330,159
330,159
 
221
 
 
住房保障支出
330,160
330,160
 
221
02
 
住房改革支出
330,160
330,160
 
221
02
01
住房公积金
330,160
330,160
 
合计
7,591,861
7,220,261
371,600
 

 

2017 年预算单位财政拨款收支预算总表
           
编制单位:上海市青浦区劳动保障监察大队
   
单位:元
           
财政拨款收入
财政拨款支出
项目
预算数
项目
合计
一般公共预算
政府性基金预算
一、一般公共预算资金
7,591,861
一、社会保障和就业支出
6,931,542
6,931,542
 
二、政府性基金
 
二、医疗卫生与计划生育支出
330,159
330,159
 
 
 
三、住房保障支出
330,160
330,160
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
收入总计
7,591,861
支出总计
7,591,861
7,591,861
 

  
2017 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
             
编制单位:上海市青浦区劳动保障监察大队
 
单位:元
             
项目
一般公共预算支出
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
208
 
 
社会保障和就业支出
6,377,277
6,005,677
371,600
208
01
 
人力资源和社会保障管理事务
6,377,277
6,005,677
371,600
208
01
05
劳动保障监察
6,377,277
6,005,677
371,600
208
 
 
社会保障和就业支出
4,000
4,000
 
208
05
 
行政事业单位离退休
4,000
4,000
 
208
05
01
归口管理的行政单位离退休
4,000
4,000
 
208
 
 
社会保障和就业支出
550,265
550,265
 
208
05
 
行政事业单位离退休
550,265
550,265
 
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
550,265
550,265
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
330,159
330,159
 
210
05
 
医疗保障
330,159
330,159
 
210
05
01
行政单位医疗
330,159
330,159
 
221
 
 
住房保障支出
330,160
330,160
 
221
02
 
住房改革支出
330,160
330,160
 
221
02
01
住房公积金
330,160
330,160
 
合计
7,591,861
7,220,261
371,600
  
2017 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
             
编制单位:上海市青浦区劳动保障监察大队
 
单位:元
             
项目
政府性基金预算支出
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合计
 
 
 
 

 

2017 年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
           
编制单位:上海市青浦区劳动保障监察大队
   
单位:元
           
项目
一般公共预算基本支出
经济分类科目编码
经济分类科目名称
合计
人员经费
公用经费
301
 
工资福利支出
6,008,764
6,008,764
 
301
01
基本工资
647,820
647,820
 
301
02
津贴补贴
2,884,716
2,884,716
 
301
03
奖金
990,773
990,773
 
301
04
其他社会保障缴费
429,790
429,790
 
301
06
伙食补助费
230,400
230,400
 
301
08
机关事业单位基本养老保险
550,265
550,265
 
301
99
其他工资福利支出
275,000
275,000
 
302
 
商品和服务支出
818,177
 
818,177
302
01
办公费
43,507
 
43,507
302
05
水费
15,000
 
15,000
302
06
电费
100,000
 
100,000
302
11
差旅费
10,000
 
10,000
302
15
会议费
10,000
 
10,000
302
16
培训费
46,270
 
46,270
302
17
公务接待费
5,000
 
5,000
302
28
工会经费
55,027
 
55,027
302
29
福利费
86,400
 
86,400
302
31
公务用车运行维护费
112,000
 
112,000
302
39
其他交通费用
191,880
 
191,880
302
99
其他商品和服务支出
143,093
 
143,093
303
 
对个人和家庭的补助
339,920
339,920
 
303
02
退休费
4,000
4,000
 
303
11
住房公积金
330,160
330,160
 
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
5,760
5,760
 
310
 
其他资本性支出
53,400
 
53,400
310
02
办公设备购置
53,400
 
53,400
合计
7,220,261
6,348,684
871,577

  
2017 年上海市青浦区劳动保障监察大队预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
           
单位:万元
“三公”经费预算数
机关运行经费预算数
合计
因公出国()
公务接待费
公务用车购置及运行费
小计
购置费
运行费
38.2
 
0.5
37.7
16.5
21.2
87.16
 

相关情况说明
一、“三公”经费预算
上海市青浦区劳动保障监察大队2017年“三公”经费财政拨款预算为38.2万元,公务用车购置及运行费和2016年预算持平,公务接待费2016年未安排预算,2017年预算0.5万元 。其中:
上海市青浦区劳动保障监察大队2017年度未安排因公出国(境)费预算。
公务接待费预算0.5万元比2016年增加了0.5万元,主要安排业务接待交流或开展业务所需伙食费等支出。
上海市青浦区劳动保障监察大队公务用车购置及运行费预算37.7万元(其中,公务用车购置费16.5万元,公务用车运行费21.2万元),主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排开展日常业务工作等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。和2016年预算持平。
二、机关运行经费预算
上海市青浦区劳动保障监察大队2017年度机关运行经费财政拨款预算87.16万元。
三、政府采购情况
2017年度本单位政府采购预算26.19万元,其中:政府采购货物预算26.19万元、无政府采购工程预算、无政府采购服务预算。 
2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额26.19万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

四、预算绩效情况
上海市青浦区劳动保障监察大队2017年度实行绩效目标管理项目1个,预算金额12万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。
 

    

上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2017 )
申报单位名称:(盖章)上海市青浦区劳动保障监察大队
项目名称
公务用车运行费及外出办案经费
项目类型
市委市政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
经常性专项业务费   其他经常性项目□
资金用途
基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类□
项目负责人
王昉
联系人
金啸华
联系电话
69712838
开始时间
2017-1-1
结束时间
2017-12-30
项目概况
监察大队公务用车运行费及外出办案经费。
立项依据
按照《劳动保障监察条例》。
项目设立的必要性
保证监察工作执行公务时车辆的使用,有效地进行劳动监察工作。
保证项目实施的制度、措施
按照《劳动保障监察条例》。
项目总预算(元)
120000
项目当年预算(元)
120000
同名项目上年预算额(元)
120000
同名项目上年预算执行数(元)
120000
 
子项目名称
预算金额(元)
项目当年投入资金构成
公务用车运行费
100000
外出办案经费
20000
 
 
项目实施计划
公务用车运行维护费根据车辆的运行情况分段实施:车辆的维修费用、车辆保险费用、车辆加油、外出车辆通行费用等,金额100000元。
办案经费(车辆租赁费用16000元、群体性突发性事件处置误餐费4000元)合计金额:20000元。
项目总目标
确保2017年监察工作的正常进行。
年度绩效目标
充分发挥监察员公务用车运行费及外出办案经费效益。
分解目标
分解目标内容
绩效指标
指标目标值
投入和管理目标
资金使用合规性
合规
专款专用率
100.00%
资金到位及时性
及时
项目管理制度执行的有效性
有效
产出目标
财政投入乘数
=2.00
 
 
 
 
效果目标
绩效目标的合理性
0.00
 
 
 
 
影响力目标
绩效目标的合理性
合理
人员到位率
=100.00%
长效管理制度建设
完善
备注
 
填报单位负责人(签名): 王昉      填报人:金啸华               填报日期:
             

 

 

 

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