上海市青浦区劳动人事争议仲裁院2015年度决算
无
主动公开
无
青浦区人力资源和社会保障局
2016.10.20
第一部分 上海市青浦区劳动人事争议仲裁院概况
一、主要职责
(一)负责承办劳动人事争议案件受理、处理的日常工作;
(二)根据青浦区劳动人事争议争议仲裁委员会的授权,对仲裁员、兼职仲裁员、仲裁员助理、书记员实施日常管理,以及兼职仲裁员的选聘、培训与考核;
(三) 根据青浦区劳动人事争议仲裁委员会的授权,负责保管、使用有关文书、档案、印鉴;
(四)负责劳动人事争议处理方面的法律法规及政策咨询;
(五)负责向区劳动人事仲裁委员会汇报及请示工作;
(六)负责对劳动人事争议案件处理情况进行定期统计和分析;
(七)负责指导区劳动人事争议人民调解工作室及区域性和行业性劳动人事争议调解机构,组织开展基层调解工作;
(八)负责完成区劳动人事仲裁委员会交办的其他工作;
(九)法律、法规规定的其他劳动人事保障工作事项。
二、机构设置
按照上述主要职责,上海市青浦区劳动人事争议仲裁院设6个职能科室,包括:综合办公室、立案庭、调解庭、仲裁一庭、仲裁二庭、仲裁三庭。
(一)综合办公室
负责文秘、人事、信息、信访、统计、行风监督、财务报账、会议组织、仲裁系统维护、档案管理和日常工作的协调等行政事务。
(二)立案庭
负责窗口申诉接待、材料接收、对是否立案作出初审,对不属于受理范围或超时效案件出具仲裁决定书进行审核;将收案后信息进行录入;文书送达和统计等工作。
(三)调解庭
负责受理案件的先行调解及区域性和行业性劳动人事争议调解机构的业务指导、业务培训等。
(四)仲裁一庭
负责青东地区(除工业园区)10人以下(不包括10人)的劳动争议案件的审理、裁决等工作。
(五)仲裁二庭
负责工业园区和青西地区10人以下(不包括10人)劳动争议案件的审理、裁决等工作。
(六)仲裁三庭
负责区域内10人以上(包括10人)集体劳动争议案件及人事争议案件的审理、裁决等工作。
第二部分 上海市青浦区劳动人事争议仲裁院2015年度决算表
2015年度财务收支决算总表
收 入
|
支 出
|
||
项 目
|
决算数
|
项 目
|
决算数
|
财政拨款收入
|
454.11
|
一般公共服务支出
|
|
其中: 政府性基金收入
|
|
外交支出
|
|
事业收入
|
|
国防支出
|
|
事业单位经营收入
|
|
公共安全支出
|
|
其他收入
|
|
教育支出
|
|
|
|
科学技术支出
|
|
|
|
文化体育与传媒支出
|
|
|
|
社会保障和就业支出
|
417.56
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
7.95
|
|
|
节能环保支出
|
|
|
|
城乡社区支出
|
|
|
|
农林水支出
|
|
|
|
交通运输支出
|
|
|
|
资源勘探信息等支出
|
|
|
|
商业服务业等支出
|
|
|
|
金融支出
|
|
|
|
援助其他地区支出
|
|
|
|
国土海洋气象等支出
|
|
|
|
住房保障支出
|
9.78
|
|
|
粮油物资储备支出
|
|
|
|
其他支出
|
|
本年收入合计
|
454.11
|
本年支出合计
|
435.29
|
动用历年结余
|
20.93
|
本年结余
|
39.75
|
合 计
|
475.04
|
合 计
|
475.04
|
项 目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
417.57
|
385.93
|
31.64
|
208
|
01
|
|
人力资源和社会保障管理事务
|
417.57
|
385.93
|
31.64
|
208
|
01
|
12
|
劳动人事争议调解仲裁
|
417.57
|
385.93
|
31.64
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
7.95
|
7.95
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
7.95
|
7.95
|
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
7.95
|
7.95
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
9.77
|
9.77
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
9.77
|
9.77
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
9.77
|
9.77
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
435.29
|
403.65
|
31.64
|
项 目
|
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
|
||||
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
类
|
款
|
||||
301
|
|
工资福利支出
|
296.43
|
296.43
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
52.9
|
52.9
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
137.8
|
137.8
|
|
301
|
03
|
奖金
|
46.18
|
46.18
|
|
301
|
04
|
社会保障缴费
|
39.43
|
39.43
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
10.85
|
10.85
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
9.27
|
9.28
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
94.14
|
|
94.14
|
302
|
01
|
办公费
|
5.8
|
|
5.8
|
302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
0.06
|
|
0.06
|
302
|
05
|
水费
|
1.87
|
|
1.87
|
302
|
06
|
电费
|
19.23
|
|
19.23
|
302
|
07
|
邮电费
|
2.24
|
|
2.24
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
|
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
|
|
|
302
|
12
|
因公出国(境)费用
|
|
|
|
302
|
13
|
维修(护)费
|
2.32
|
|
2.32
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
|
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
0.47
|
|
0.47
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
5.9
|
|
5.9
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
|
|
|
302
|
29
|
福利费
|
11.44
|
|
11.44
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
32.88
|
|
32.88
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
9.54
|
|
9.54
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
9.97
|
9.97
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
|
|
|
303
|
03
|
退职(役)费
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
9.78
|
9.78
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.19
|
0.19
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
3.11
|
|
3.11
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
3.11
|
|
3.11
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
合 计
|
403.65
|
306.4
|
97.25
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费
决算数
|
|||||||||||
合计
|
因公出国
(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
97.25
|
1.65
|
0.47
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.65
|
0.47
|
项 目
|
政府性基金预算财政拨款支出决算数
|
|||||
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
|
|
|
第三部分 上海市青浦区劳动人事争议仲裁院2015年度决算情况说明
一、关于上海市青浦区劳动人事争议仲裁院2015年度决算收入情况说明
上海市青浦区劳动人事争议仲裁院2015年度决算收入总计454.11万元,其中:财政拨款收入454.11万元,占100%。
二、关于上海市青浦区劳动人事争议仲裁院2015年度决算支出情况说明
上海市青浦区劳动人事争议仲裁院2015年度决算支出总计435.29万元,其中:基本支出403.65万元,占92.73%;项目支出31.64万元,占7.27%。
三、关于上海市青浦区劳动人事争议仲裁院2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市青浦区劳动人事争议仲裁院2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计435.29万元,具体情况如下:
1、“社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务”417.57万元,其中:
“劳动人事争议调解仲裁”417.57万元,主要用于:人员经费和业务工作经费。
2、 “医疗卫生与计划生育支出医疗保障”7.95万元,其中:“行政单位医疗”7.95万元,主要用于:人员医疗保险费。
3、“住房保障支出住房改革支出”9.77万元,其中“住房公积金”9.77万元,主要用于:人员公积金费用。
四、关于上海市青浦区劳动人事争议仲裁院2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市青浦区劳动人事争议仲裁院2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计403.65万元,具体情况如下:
1、“工资福利支出”296.43万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出。
2、“商品和服务支出” 94.14万元,主要用于:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3、“对个人和家庭的补助”9.97万元,主要用于:住房公积金、其他对个人家庭的补助支出。
4、“其他资本性支出”3.11万元,主要用于:办公设备购置。
五、关于上海市青浦区劳动人事争议仲裁院2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市青浦区劳动人事争议仲裁院2015年度“三公”经费决算数0.47万元,比预算节约1.18万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是:严格控制三公经费。其中:
公务接待费决算0.47万元,比预算节约1.18万元,主要用于:公务接待10批次、50人次。
六、关于上海市青浦区劳动人事争议仲裁院2015年度机关运行经费决算数
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,上海市青浦区劳动人事争议仲裁院2015年度机关运行经费决算数97.25万元。
七、关于上海市青浦区劳动人事争议仲裁院2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市青浦区劳动人事争议仲裁院2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市青浦区劳动人事争议仲裁院2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购预算执行总额8.215万元,其中:政府采购货物预算执行6.9492万元。
九、关于上海市青浦区劳动人事争议仲裁院2015年度预算绩效情况
2015年度,本单位无绩效项目。
十、关于上海市青浦区劳动人事争议仲裁院2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日,上海市青浦区劳动人事争议仲裁院是车辆改革单位,无公务用车。