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上海市青浦区2018年区级单位预算

主动公开

青浦区人力资源和社会保障局

2018.02.05

上海市青浦区2018年区级单位预算            
预算单位:上海市青浦区人力资源和社会保障局(本部)            
目  录

一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
    1. 2018年单位财务收支预算总表
    2. 2018年单位收入预算总表
    3. 2018年单位支出预算总表
    4.2018年单位财政拨款收支预算总表
    5.2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
    6.2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
    7.2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
    8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、绩效目标申报表
上海市青浦区人力资源和社会保障局(本部)主要职能

上海市青浦人力资源和社会保障局本部的主要职能有:
(一)贯彻执行有关人力资源和社会保障工作的法律、法规;结合本区实际,拟订本区人力资源和社会保障事业发展规划,研究起草人力资源和社会保障工作的实施意见,并组织实施和监督检查。
(二)拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,促进建立统一、规范、有序的人力资源市场,实现人力资源合理流动和有效配置;负责本区人才引进的管理工作。
(三)负责促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,拟订就业援助制度;优化就业环境,促进创业带动就业;完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度;贯彻落实高校毕业生就业政策,做好高校毕业生的就业指导和服务工作;会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策;做好对社会职业中介、社会力量办学机构的指导服务监管工作。
(四)拟订本区公务员行为规范、职业道德建设和能力建设政策,落实本区公务员职位分类、管理办法的实施细则,依法对公务员实施监督,负责公务员信息统计管理工作。
(五)完善本区公务员考试录用制度,负责组织本区公务员、参照公务员法管理单位工作人员的考试录用工作;完善本区公务员考核制度,配合相关部门拟订政府绩效考核管理办法。承担区绩效考核领导小组办公室日常工作,指导各级机关做好公务员的绩效考核;完善本区公务员申诉控告制度、公务员人事争议仲裁制度,保障公务员合法权益。完善本区公务员交流制度,拟订公务员国(境)内外培训和实习的规划、计划和标准,组织本区公务员培训工作。
(六)贯彻执行机关事业单位人员工资收入分配政策、福利和离退休政策;落实企业职工工资收入的宏观调控政策和最低工资制度,完善工资支付保障机制。
(七)会同有关部门指导事业单位人事制度改革,加强事业单位人员管理;参与人才管理工作,制定专业技术人员管理和继续教育实施意见,推进深化专业技术人员评价和职称制度改革工作,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。
(八)负责军队转业干部安置工作,组织军队转业干部的教育培训工作,负责部分企业军队转业干部解困和稳定工作,负责自主择业军队转业干部管理服务工作。
(九)围绕保民生、保增长、保稳定,统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。完善农村社会养老保险制度,切实提高农保退休人员的保障水平。对征地农民继续落实镇保,鼓励企业为缴纳农保的职工逐步过渡到镇保。
(十)贯彻执行有关职工基本医疗保险工作的方针、政策和法律、法规、规章;结合本区实际,负责组织实施有关法规、规章和政策;负责落实基本医疗保险、诊疗项目、用药及服务设施范围、定点医疗机构与定点药店费用结算审核等管理方法,负责基本医疗保险就医管理和监督工作,负责相关医疗保险基金支付方式改革工作;会同有关部门研究拟订医疗保险制度改革相关政策。
(十一)负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和各类社会保险基金总体收支平衡。
(十二)完善本区劳动、人事争议调解仲裁机制,规范劳动、人事用工,组织实施人力资源和社会保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处违法案件。
(十三)认真执行农民工工作综合性政策,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。承担区农民工工作联席会议日常工作。
(十四)负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
(十五)承办区政府交办的其他事项。
上海市青浦区人力资源和社会保障局(本部)机构设置

    青浦区人力资源和社会保障局设11个内设机构,包括:办公室、组织人事科、法制科、干部管理科、工资福利科、人力资源开发与市场管理科、就业科、职业能力建设科、社会保障科、医疗保险科(医保办)、劳动关系和综合科

名词解释

(一)基本支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。
(二)项目支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标,在基本支出之外编制的年度支出计划。
(三)“三公”经费:是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
   (四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
上海市青浦区人力资源和社会保障局(本部)2018年单位预算编制说明

    2018年,上海市青浦区人力资源和社会保障局(本部)预算支出总额为18264.65万元,其中:财政拨款支出预算18264.65万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算18264.65万元,比上年执行数增加4791.2万元,主要原因是2018年项目资金预算的增加;政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下:
    1. “一般公共服务支出”科目12500万元,主要用于三支一扶及人事派遣人员经费支出和人才发展资金专项。
    2. “教育支出”科目3365万元,主要用于区职工职业教育培训项目。
    3. “社会保障和就业支出”科目2084.97万元,主要用于行政单位人员、公用及项目经费支出。
    4. “医疗卫生与计划生育支出”科目256.12万元,主要用于行政单位在职人员医疗保险支出及公务员医疗补助。
    5. “住房保障支出”科目58.56万元,主要用于行政单位住房公积金、住房补贴等项目。
2018年单位财务收支预算总表      

 

编制单位:上海市青浦区人力资源和社会保障局(本部)
     
单位:元
             
本年收入
本年支出
项目
预算数
项目
预算数
合计
基本支出
项目支出
人员经费
公用经费
一、财政拨款收入
182,646,527
一、一般公共服务支出
125,000,000
 
 
125,000,000
1 、一般公共预算资金
182,646,527
二、教育支出
33,650,000
 
 
33,650,000
2 、政府性基金
 
三、社会保障和就业支出
20,849,739
9,698,457
3,400,182
7,751,100
二、事业收入
 
四、医疗卫生与计划生育支出
2,561,194
561,194
 
2,000,000
三、事业单位经营收入
 
五、住房保障支出
585,594
585,594
 
 
四、其他收入
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
收入总计
 
支出总计
182,646,527
10,845,245
3,400,182
168,401,100

 2018年单位收入预算总表 

 

编制单位:上海市青浦区人力资源和社会保障局(本部)
     
单位:元
                 
项目
收入预算
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
财政拨款收入
事业收入
事业单位
经营收入
其他收入
201
 
 
一般公共服务支出
125,000,000
125,000,000
 
 
 
201
10
 
人力资源事务
125,000,000
125,000,000
 
 
 
201
10
99
其他人力资源事务支出
125,000,000
125,000,000
 
 
 
205
 
 
教育支出
33,650,000
33,650,000
 
 
 
205
08
 
进修及培训
33,650,000
33,650,000
 
 
 
205
08
03
培训支出
33,650,000
33,650,000
 
 
 
208
 
 
社会保障和就业支出
20,849,739
20,849,739
 
 
 
208
01
 
人力资源和社会保障管理事务
19,586,319
19,586,319
 
 
 
208
01
01
行政运行
11,845,219
11,845,219
 
 
 
208
01
02
一般行政管理事务
1,713,100
1,713,100
 
 
 
208
01
99
其他人力资源和社会保障管理事务支出
6,028,000
6,028,000
 
 
 
208
05
 
行政事业单位离退休
1,253,420
1,253,420
 
 
 
208
05
01
归口管理的行政单位离退休
255,732
255,732
 
 
 
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
975,989
975,989
 
 
 
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
21,699
21,699
 
 
 
208
99
 
其他社会保障和就业支出
10,000
10,000
 
 
 
208
99
01
其他社会保障和就业支出
10,000
10,000
 
 
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
2,561,194
2,561,194
 
 
 
210
11
 
行政事业单位医疗
2,561,194
2,561,194
 
 
 
210
11
01
行政单位医疗
561,194
561,194
 
 
 
210
11
03
公务员医疗补助
2,000,000
2,000,000
 
 
 
221
 
 
住房保障支出
585,594
585,594
 
 
 
221
02
 
住房改革支出
585,594
585,594
 
 
 
221
02
01
住房公积金
585,594
585,594
 
 
 
合计
182,646,527
182,646,527
 
 
 

 2018年单位支出预算总表 

编制单位:上海市青浦区人力资源和社会保障局(本部)   单位:元
             
项目 支出预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
201     一般公共服务支出 125,000,000   125,000,000
201 10   人力资源事务 125,000,000   125,000,000
201 10 99 其他人力资源事务支出 125,000,000   125,000,000
205     教育支出 33,650,000   33,650,000
205 08   进修及培训 33,650,000   33,650,000
205 08 03 培训支出 33,650,000   33,650,000
208     社会保障和就业支出 20,849,739 13,098,639 7,751,100
208 01   人力资源和社会保障管理事务 19,586,319 11,845,219 1,713,100
208 01 01 行政运行 11,845,219 11,845,219  
208 01 02 一般行政管理事务 1,713,100   1,713,100
208 01 99 其他人力资源和社会保障管理事务支出 6,028,000   6,028,000
208 05   行政事业单位离退休 1,253,420 1,253,420  
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 255,732 255,732  
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 975,989 975,989  
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 21,699 21,699  
208 99   其他社会保障和就业支出 10,000   10,000
208 99 01 其他社会保障和就业支出 10,000   10,000
210     医疗卫生与计划生育支出 2,561,194 561,194 2,000,000
210 11   行政事业单位医疗 2,561,194 561,194 2,000,000
210 11 01 行政单位医疗 561,194 561,194  
210 11 03 公务员医疗补助 2,000,000   2,000,000
221     住房保障支出 585,594 585,594  
221 02   住房改革支出 585,594 585,594  
221 02 01 住房公积金 585,594 585,594  
合计 182,646,527 14,245,427 168,401,100

2018年单位财政拨款收支预算总表

 

编制单位:上海市青浦区人力资源和社会保障局(本部)
单位:元
           
财政拨款收入
财政拨款支出
项目
预算数
项目
合计
一般公共预算
政府性基金预算
一、一般公共预算资金
182,646,527
一、一般公共服务支出
125,000,000
125,000,000
 
二、政府性基金
 
二、教育支出
33,650,000
33,650,000
 
 
 
三、社会保障和就业支出
20,849,739
20,849,739
 
 
 
四、医疗卫生与计划生育支出
2,561,194
2,561,194
 
 
 
五、住房保障支出
585,594
585,594
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
收入总计
182,646,527
支出总计
182,646,527
182,646,527
 

 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位:上海市青浦区人力资源和社会保障局(本部)   单位:元
             
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
201     一般公共服务支出 125,000,000   125,000,000
201 10   人力资源事务 125,000,000   125,000,000
201 10 99 其他人力资源事务支出 125,000,000   125,000,000
205     教育支出 33,650,000   33,650,000
205 08   进修及培训 33,650,000   33,650,000
205 08 03 培训支出 33,650,000   33,650,000
208     社会保障和就业支出 20,849,739 13,098,639 7,751,100
208 01   人力资源和社会保障管理事务 19,586,319 11,845,219 1,713,100
208 01 01 行政运行 11,845,219 11,845,219  
208 01 02 一般行政管理事务 1,713,100   1,713,100
208 01 99 其他人力资源和社会保障管理事务支出 6,028,000   6,028,000
208 05   行政事业单位离退休 1,253,420 1,253,420  
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 255,732 255,732  
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 975,989 975,989  
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 21,699 21,699  
208 99   其他社会保障和就业支出 10,000   10,000
208 99 01 其他社会保障和就业支出 10,000   10,000
210     医疗卫生与计划生育支出 2,561,194 561,194 2,000,000
210 11   行政事业单位医疗 2,561,194 561,194 2,000,000
210 11 01 行政单位医疗 561,194 561,194  
210 11 03 公务员医疗补助 2,000,000   2,000,000
221     住房保障支出 585,594 585,594  
221 02   住房改革支出 585,594 585,594  
221 02 01 住房公积金 585,594 585,594  
合计 182,646,527 14,245,427 168,401,100

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

 

编制单位:上海市青浦区人力资源和社会保障局(本部)
 
单位:元
             
项目
政府性基金预算支出
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合计
 
 
 
注:上海市青浦区人力资源和社会保障局2018年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
 

 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

 

编制单位:上海市青浦区人力资源和社会保障局(本部)
单位:元
           
项目
一般公共预算基本支出
经济分类科目编码
部门经济分类科目名称
合计
人员经费
公用经费
301
 
工资福利支出
14,245,427
10,845,245
3,400,182
301
01
  基本工资
10,584,513
10,584,513
 
301
02
  津贴补贴
1,457,400
1,457,400
 
301
03
  奖金
4,665,072
4,665,072
 
301
06
  伙食补助费
1,421,250
1,421,250
 
301
08
  机关事业单位基本养老保险缴费
366,700
366,700
 
301
09
   职业年金缴费
975,989
975,989
 
301
12
  其他社会保障缴费
21,699
21,699
 
301
13
  住房公积金
727,273
727,273
 
301
99
  其他工资福利支出
585,594
585,594
 
302
 
商品和服务支出
363,536
363,536
 
302
01
  办公费
3,309,782
 
3,309,782
302
02
  印刷费
37,000
 
37,000
302
04
  手续费
 
 
 
302
07
  邮电费
1,400
 
1,400
302
09
  物业管理费
62,200
 
62,200
302
11
  差旅费
1,541,082
 
1,541,082
302
13
  维修(护)费
48,000
 
48,000
302
15
  会议费
263,000
 
263,000
302
16
  培训费
17,000
 
17,000
302
17
  公务接待费
140,000
 
140,000
302
26
  劳务费
15,000
 
15,000
302
28
  工会经费
32,000
 
32,000
302
29
  福利费
99,599
 
99,599
302
39
  其他交通费用
168,540
 
168,540
302
99
  其他商品和服务支出
346,100
 
346,100
303
 
对个人和家庭的补助
538,861
 
538,861
303
01
  离休费
260,732
260,732
 
303
02
  退休费
95,252
95,252
 
303
05
  生活补助
160,480
160,480
 
303
99
  其他对个人和家庭的补助
 
 
 
310
 
资本性支出
5,000
5,000
 
310
02
  办公设备购置
90,400
 
90,400
合计
90,400
 
90,400

 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

 

编制单位:上海市青浦区人力资源和社会保障局(本部)
   
 
 
 
 
单位:万元
2018 年“三公”经费预算数
2018 年机关运行经费预算数
合计
因公出国()
公务接待费
公务用车购置及运行费
小计
购置费
运行费
1.5
 
1.5
 
 
 
340.02

  其他相关情况说明
一、2018年“三公”经费预算情况说明
 2018年“三公”经费预算数为1.5万元,比2017年预算增加0.25万元。其中:
(一)因公出国(境)费0万元,比2017年预算减少7万元,主要原因是因公出国(境)费财政统一安排在区外事办预算内。
(二)本单位未配备公务车辆,故没有公务用车购置及运行费预算。 。
(三)公务接待费1.5万元。比2017年预算增加0.25万元,主要原因是根椐2018年业务工作的需要增加。
二、机关运行经费预算
 2018年上海市青浦区人力资源和社会保障局财政拨款的机关运行经费预算为340.02万元。
三、政府采购情况

     2018年度本单位政府采购预算349.74万元,其中:政府采购货物预算12.74万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算337万元。
   
  四、绩效目标设置情况
    2018年度,本单位编报绩效目标的项目共1个,涉及项目预算资金11000万元。  
    
    
上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
 
(2018 )
 
申报单位名称:上海市青浦区人力资源和社会保障局(本部)
 
项目名称
人才激励人才创新创业及人才发展专项
 
项目类型
区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
 
经常性专项业务费    其他经常性项目□
 
资金用途
基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类                       政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类□
 
开始时间
2018-1-1
结束时间
2018-12-31
 
项目概况
根据《中共青浦区委、青浦区政府关于进一步加强人才工作的意见》、《青浦区关于促进创新创业人才发展的暂行办法》精神,由人才工作协调小组办公室负责人才资金的使用和管理
 
立项依据
青委办(20055354号,青委发(201611
 
项目设立的必要性
为进一步实施人才强区战略,凸显创新创业人才在推动创新驱动、转型发展中的重要作用的增强区域发展的内生动力。
 
 
保证项目实施的制度、措施
青委办(20055354号,青委发(201611
 
 
项目总预算(元)
110000000
项目当年预算(元)
110000000
 
同名项目上年预算额(元)
110000000
同名项目上年预算执行数(元)
77674447
 
 
子项目名称
预算金额(元)
 
项目当年投入资金构成
人才发展专项资金
10000000
 
人才激励政策补贴专项
30000000
 
人才创新创业专项
70000000
 
项目实施计划
按照人才发展资金各项目实施
 
项目总目标
做好人才工作协调小组安排的各项专项工作
 
年度绩效目标
充分发挥人才发展资金专项的效益
 
分解目标
 
分解目标内容
绩效指标
指标目标值
 
投入和管理目标
资金使用合规性
合规
 
专款专用率
=100.00%
 
实际风险事件有效控制率
=100.00%
 
产出目标
项目立项的规范性
规范
 
项目管理制度执行的有效性
有效
 
 
 
 
效果目标
立项依据的充分性
充分
 
 
 
 
 
 
 
影响力目标
长效管理制度建设
完善
 
 
 
 
 
 
 
备注