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上海市青浦区社会保障服务中心2017年度单位预算

主动公开

青浦区人力资源和社会保障局

2017.01.25

主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年预算单位财务收支预算总表
2017年预算单位收入预算总表
2017年预算单位支出预算总表
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明

上海市青浦区社会保障服务中心
    主要职能包括:
    负责城乡居民社会养老保险的实施,业务管理,承担其基金的征集、管理等事项。协调、办理征地农业人口安置和农转非手续,接受征地单位委托,对征地养老人员进行集中统一管理和服务。
上海市青浦区社会保障服务中心心机构设置
根据上述职责,上海市青浦区社会保障服务中心设4个内设机构,包括:主任室、办公室、城乡居保业务室、征地事务业务室。编制数18个。设管理岗位11个,占岗位数61.1%,其中:领导管理岗位3个,分别为7级领导管理岗位1个,8级领导管理岗位2个。普通管理岗位8个,分别为8级普通管理岗位1个,9级普通管理岗位7个;专业技术岗位7个,占岗位数38.9%,其中专业技术岗位主系列名称为财务岗位设置总数,5个,分别为中级(8级)岗位1个,中级(9级)岗位1个,中级(10级)岗位1个,初级(11级)1个,初级(12级)1个;专业技术岗位副系列名称为档案管理岗位设置总数2个,为初级(11级)1个,级(12级)1个

上海市青浦区社会保障服务中心2017年部门预算编制说明

    2017年,单位财政预算支出总额为393.95万元,其中:财政拨款支出预算393.95万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算393.95万元,无政府性基金拨款支出预算。财政拨款支出主要内容如下:
    1. “社会保障和就业支出”科目362.71万元,主要用于工资福利支出,单位工作业务公用支出等。
    2. “医疗卫生与计划生育支出”科目18.37万元,主要用于缴纳职工医疗保险。
    6. “住房保障支出”科目12.86万元,主要用于缴纳职工住房公积金。

 

2017 年预算单位财务收支预算总表
       
编制单位:上海市青浦区社会保障服务中心
单位:元
       
本年收入
本年支出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款收入
3,939,477
一、社会保障和就业支出
3,627,144
1. 一般公共预算资金
3,939,477
二、医疗卫生与计划生育支出
183,726
2. 政府性基金
 
三、住房保障支出
128,607
二、事业收入
 
 
 
三、事业单位经营收入
 
 
 
四、其他收入
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
收入总计
3,939,477
支出总计
3,939,477

 

 

2017 年预算单位收入预算总表
                 
编制单位:上海市青浦区社会保障服务中心
     
单位:元
                 
项目
收入预算
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
财政拨款收入
事业收入
事业单位
经营收入
其他收入
208
 
 
社会保障和就业支出
3,627,144
3,627,144
 
 
 
208
01
 
人力资源和社会保障管理事务
3,084,714
3,084,714
 
 
 
208
01
09
社会保险经办机构
3,084,714
3,084,714
 
 
 
208
05
 
行政事业单位离退休
542,430
542,430
 
 
 
208
05
02
事业单位离退休
28,000
28,000
 
 
 
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
367,450
367,450
 
 
 
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
146,980
146,980
 
 
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
183,726
183,726
 
 
 
210
11
 
行政事业单位医疗
183,726
183,726
 
 
 
210
11
02
事业单位医疗
183,726
183,726
 
 
 
221
 
 
住房保障支出
128,607
128,607
 
 
 
221
02
 
住房改革支出
128,607
128,607
 
 
 
221
02
01
住房公积金
128,607
128,607
 
 
 
合计
3,939,477
3,939,477
 
 
 

 

 

2017 年预算单位支出预算总表
             
编制单位:上海市青浦区社会保障服务中心
 
单位:元
             
项目
支出预算
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
208
 
 
社会保障和就业支出
3,627,144
3,129,609
497,535
208
01
 
人力资源和社会保障管理事务
3,084,714
2,587,179
497,535
208
01
09
社会保险经办机构
3,084,714
2,587,179
497,535
208
05
 
行政事业单位离退休
542,430
542,430
 
208
05
02
事业单位离退休
28,000
28,000
 
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
367,450
367,450
 
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
146,980
146,980
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
183,726
183,726
 
210
11
 
行政事业单位医疗
183,726
183,726
 
210
11
02
事业单位医疗
183,726
183,726
 
221
 
 
住房保障支出
128,607
128,607
 
221
02
 
住房改革支出
128,607
128,607
 
221
02
01
住房公积金
128,607
128,607
 
合计
3,939,477
3,441,942
497,535

 

 

2017 年预算单位财政拨款收支预算总表
           
编制单位:上海市青浦区社会保障服务中心
   
单位:元
           
财政拨款收入
财政拨款支出
项目
预算数
项目
合计
一般公共预算
政府性基金预算
一、一般公共预算资金
3,939,477
一、社会保障和就业支出
3,627,144
3,627,144
 
二、政府性基金
 
二、医疗卫生与计划生育支出
183,726
183,726
 
 
 
三、住房保障支出
128,607
128,607
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
收入总计
3,939,477
支出总计
3,939,477
3,939,477
 

 

 

2017 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
             
编制单位:上海市青浦区社会保障服务中心
 
单位:元
             
项目
一般公共预算支出
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
208
 
 
社会保障和就业支出
3,627,144
3,129,609
497,535
208
01
 
人力资源和社会保障管理事务
3,084,714
2,587,179
497,535
208
01
09
社会保险经办机构
3,084,714
2,587,179
497,535
208
05
 
行政事业单位离退休
542,430
542,430
 
208
05
02
事业单位离退休
28,000
28,000
 
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
367,450
367,450
 
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
146,980
146,980
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
183,726
183,726
 
210
11
 
行政事业单位医疗
183,726
183,726
 
210
11
02
事业单位医疗
183,726
183,726
 
221
 
 
住房保障支出
128,607
128,607
 
221
02
 
住房改革支出
128,607
128,607
 
221
02
01
住房公积金
128,607
128,607
 
合计
3,939,477
3,441,942
497,535

 

 

2017 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
             
编制单位:上海市青浦区社会保障服务中心
 
单位:元
             
项目
政府性基金预算支出
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合计
 
 
 

 

 

2017 年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
           
编制单位:上海市青浦区社会保障服务中心
   
单位:元
           
项目
一般公共预算基本支出
经济分类科目编码
经济分类科目名称
合计
人员经费
公用经费
301
 
工资福利支出
2,733,832
2,733,832.
 
301
01
基本工资
400,932
400,932.
 
301
02
津贴补贴
85,632
85,632.
 
301
03
奖金
3,100
3,100.
 
301
04
其他社会保险缴费
229,656
229,656.
 
301
06
伙食补助费
91,392
91,392.
 
301
07
绩效工资
1,350,690
1,350,690.
 
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
367,450
367,450.
 
301
09
职业年金缴费
146,980
146,980.
 
301
99
其他工资福利支出
58,000
58,000.
 
302
 
商品和服务支出
547,903
 
547,903
302
01
办公费
23,500
 
23,500.
302
02
印刷费
20,000
 
20,000.
302
04
手续费
 
 
 
302
05
水费
5,000
 
5,000.
302
06
电费
35,000
 
35,000.
302
07
邮电费
50,000
 
50,000.
302
09
物业管理费
82,000
 
82000
302
11
差旅费
5,000
 
5,000.
302
13
维修(护)费
 
 
 
302
15
会议费
5,000
 
5,000.
302
16
培训费
32,558
 
32,558.
302
18
专用材料费
 
 
 
302
28
工会经费
36,745
 
36,745.
302
29
福利费
57,600
 
57,600
302
39
其他交通费用
124,800
 
124,800
302
99
其他商品和服务支出
70,700
 
70,700
303
 
对个人和家庭的补助
160,207
160207
 
303
02
退休费
28,000
28000
 
303
11
住房公积金
128,607
128607
 
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
3,600
3600
 
310
 
其他资本性支出
 
 
 
310
02
办公设备购置
 
 
 
合计
3,441,942
2,894,039.00
547,903

 

 

2017 年上海市青浦区社会保障服务中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表
           
单位:万元
“三公”经费预算数
机关运行经费预算数
合计
因公出国()
公务接待费
公务用车购置及运行费
小计
购置费
运行费
 
 
 
 
 
 
 

相关情况说明

一、“三公”经费预算
上海市青浦区社会保障服务中心2017年“三公”经费财政拨款预算为0万元,包括单位使用区级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2016年预算减少7万元。
因公出国(境)费预算0万元,主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2016年预算减少7万元,主要原因是本年度未安排人员因公出过事项。

 二、机关运行经费预算
上海市青浦区社会保障服务中心2017年度未安排机关运行经费预算

 三、政府采购情况
    2017年度本单位政府采购预算2.35万元,其中:政府采购货物预算2.35万元、无政府采购工程预算、无政府采购服务预算。
    2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.35万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
四、预算绩效情况
  上海市青浦区社会保障服务中心2017年预算绩效情况公开一条,金额32.76万元。

 

上海市财政支出项目绩效目标申报表
 
(2017 )
 
申报单位名称:(盖章)上海市青浦区社会保障服务中心
 
项目名称
社会保险稽核服务费、重复待遇核查费项目
 
项目类型
市委市政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
 
经常性专项业务费    其他经常性项目□
 
资金用途
基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类
 
项目负责人
潘顺立
联系人
潘顺立
联系电话
59728667
 
开始时间
2017-1-1
结束时间
2017-12-31
 
项目概况
1 、社会保险稽核服务费;2、重复待遇核查费
 
立项依据
青财库(201571号、人社厅发(201434
 
项目设立的必要性
社会保险专项服务资金使用
 
 
保证项目实施的制度、措施
青财库(201571号、人社厅发(201434
 
 
项目总预算(元)
327635
项目当年预算(元)
327635
 
同名项目上年预算额(元)
331230
同名项目上年预算执行数(元)
331230
 
 
子项目名称
预算金额(元)
 
项目当年投入资金构成
1 、社会保险稽核服务费
297635
 
2 、重复待遇核查费
30000
 
 
 
 
项目实施计划
1 、社会保险稽核服务费:2015年参保人数为17429人,养老人数为42098人,共59527人,5/人稽核标准,共计297635元;2、重复待遇核查费:根据在业务经办过程中实际遇到情况,报局领导同意后实施跨省市上门参保人员情况核实,每人每天差旅费标准按《青浦区财政局关于印发区级机关差旅费管理办法的通知》,共计30000元。
 
项目总目标
做好社会保险各类专项稽核、核查工作
 
年度绩效目标
充分发挥社会保障资金专项的效益
 
分解目标
 
分解目标内容
绩效指标
指标目标值
 
投入和管理目标
资金到位率
=100%
 
专款专用率
=100%
 
预算执行率
=100%
 
产出目标
项目立项的规范性
0.00
 
 
 
 
 
 
 
效果目标
项目立项的规范性
0.00
 
 
 
 
 
 
 
影响力目标
项目立项的规范性
规范
 
人员到位率
=100%
 
长效管理制度建设
完善
 
备注
 
 
填报单位负责人(签名):       填报人: 张虹              填报日期:
 
             
 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

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