上海市青浦区社会保障服务中心2017年度单位预算
无
主动公开
无
青浦区人力资源和社会保障局
2017.01.25
主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年预算单位财务收支预算总表
2017年预算单位收入预算总表
2017年预算单位支出预算总表
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明
上海市青浦区社会保障服务中心
主要职能包括:
负责城乡居民社会养老保险的实施,业务管理,承担其基金的征集、管理等事项。协调、办理征地农业人口安置和农转非手续,接受征地单位委托,对征地养老人员进行集中统一管理和服务。
上海市青浦区社会保障服务中心心机构设置
根据上述职责,上海市青浦区社会保障服务中心设4个内设机构,包括:主任室、办公室、城乡居保业务室、征地事务业务室。编制数18个。设管理岗位11个,占岗位数61.1%,其中:领导管理岗位3个,分别为7级领导管理岗位1个,8级领导管理岗位2个。普通管理岗位8个,分别为8级普通管理岗位1个,9级普通管理岗位7个;专业技术岗位7个,占岗位数38.9%,其中专业技术岗位主系列名称为财务岗位设置总数,5个,分别为中级(8级)岗位1个,中级(9级)岗位1个,中级(10级)岗位1个,初级(11级)1个,初级(12级)1个;专业技术岗位副系列名称为档案管理岗位设置总数2个,为初级(11级)1个,级(12级)1个
上海市青浦区社会保障服务中心2017年部门预算编制说明
2017年,单位财政预算支出总额为393.95万元,其中:财政拨款支出预算393.95万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算393.95万元,无政府性基金拨款支出预算。财政拨款支出主要内容如下:
1. “社会保障和就业支出”科目362.71万元,主要用于工资福利支出,单位工作业务公用支出等。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目18.37万元,主要用于缴纳职工医疗保险。
6. “住房保障支出”科目12.86万元,主要用于缴纳职工住房公积金。
2017
年预算单位财务收支预算总表
|
|||
编制单位:上海市青浦区社会保障服务中心
|
单位:元
|
||
本年收入
|
本年支出
|
||
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
一、财政拨款收入
|
3,939,477
|
一、社会保障和就业支出
|
3,627,144
|
1.
一般公共预算资金
|
3,939,477
|
二、医疗卫生与计划生育支出
|
183,726
|
2.
政府性基金
|
|
三、住房保障支出
|
128,607
|
二、事业收入
|
|
|
|
三、事业单位经营收入
|
|
|
|
四、其他收入
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
3,939,477
|
支出总计
|
3,939,477
|
2017
年预算单位收入预算总表
|
||||||||
编制单位:上海市青浦区社会保障服务中心
|
单位:元
|
|||||||
项目
|
收入预算
|
|||||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
财政拨款收入
|
事业收入
|
事业单位 经营收入 |
其他收入
|
||
类
|
款
|
项
|
||||||
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
3,627,144
|
3,627,144
|
|
|
|
208
|
01
|
|
人力资源和社会保障管理事务
|
3,084,714
|
3,084,714
|
|
|
|
208
|
01
|
09
|
社会保险经办机构
|
3,084,714
|
3,084,714
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
542,430
|
542,430
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
28,000
|
28,000
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
367,450
|
367,450
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
146,980
|
146,980
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
183,726
|
183,726
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
183,726
|
183,726
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
183,726
|
183,726
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
128,607
|
128,607
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
128,607
|
128,607
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
128,607
|
128,607
|
|
|
|
合计
|
3,939,477
|
3,939,477
|
|
|
|
2017
年预算单位支出预算总表
|
||||||
编制单位:上海市青浦区社会保障服务中心
|
单位:元
|
|||||
项目
|
支出预算
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
3,627,144
|
3,129,609
|
497,535
|
208
|
01
|
|
人力资源和社会保障管理事务
|
3,084,714
|
2,587,179
|
497,535
|
208
|
01
|
09
|
社会保险经办机构
|
3,084,714
|
2,587,179
|
497,535
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
542,430
|
542,430
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
28,000
|
28,000
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
367,450
|
367,450
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
146,980
|
146,980
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
183,726
|
183,726
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
183,726
|
183,726
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
183,726
|
183,726
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
128,607
|
128,607
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
128,607
|
128,607
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
128,607
|
128,607
|
|
合计
|
3,939,477
|
3,441,942
|
497,535
|
2017
年预算单位财政拨款收支预算总表
|
|||||
编制单位:上海市青浦区社会保障服务中心
|
单位:元
|
||||
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
项目
|
预算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
一、一般公共预算资金
|
3,939,477
|
一、社会保障和就业支出
|
3,627,144
|
3,627,144
|
|
二、政府性基金
|
|
二、医疗卫生与计划生育支出
|
183,726
|
183,726
|
|
|
|
三、住房保障支出
|
128,607
|
128,607
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
3,939,477
|
支出总计
|
3,939,477
|
3,939,477
|
|
2017
年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
|
||||||
编制单位:上海市青浦区社会保障服务中心
|
单位:元
|
|||||
项目
|
一般公共预算支出
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
3,627,144
|
3,129,609
|
497,535
|
208
|
01
|
|
人力资源和社会保障管理事务
|
3,084,714
|
2,587,179
|
497,535
|
208
|
01
|
09
|
社会保险经办机构
|
3,084,714
|
2,587,179
|
497,535
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
542,430
|
542,430
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
28,000
|
28,000
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
367,450
|
367,450
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
146,980
|
146,980
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
183,726
|
183,726
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
183,726
|
183,726
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
183,726
|
183,726
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
128,607
|
128,607
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
128,607
|
128,607
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
128,607
|
128,607
|
|
合计
|
3,939,477
|
3,441,942
|
497,535
|
2017
年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
|
||||||
编制单位:上海市青浦区社会保障服务中心
|
单位:元
|
|||||
项目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
2017
年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
|
|||||
编制单位:上海市青浦区社会保障服务中心
|
单位:元
|
||||
项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||
经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
类
|
款
|
||||
301
|
|
工资福利支出
|
2,733,832
|
2,733,832.
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
400,932
|
400,932.
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
85,632
|
85,632.
|
|
301
|
03
|
奖金
|
3,100
|
3,100.
|
|
301
|
04
|
其他社会保险缴费
|
229,656
|
229,656.
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
91,392
|
91,392.
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
1,350,690
|
1,350,690.
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
367,450
|
367,450.
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
146,980
|
146,980.
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
58,000
|
58,000.
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
547,903
|
|
547,903
|
302
|
01
|
办公费
|
23,500
|
|
23,500.
|
302
|
02
|
印刷费
|
20,000
|
|
20,000.
|
302
|
04
|
手续费
|
|
|
|
302
|
05
|
水费
|
5,000
|
|
5,000.
|
302
|
06
|
电费
|
35,000
|
|
35,000.
|
302
|
07
|
邮电费
|
50,000
|
|
50,000.
|
302
|
09
|
物业管理费
|
82,000
|
|
82000
|
302
|
11
|
差旅费
|
5,000
|
|
5,000.
|
302
|
13
|
维修(护)费
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
5,000
|
|
5,000.
|
302
|
16
|
培训费
|
32,558
|
|
32,558.
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
36,745
|
|
36,745.
|
302
|
29
|
福利费
|
57,600
|
|
57,600
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
124,800
|
|
124,800
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
70,700
|
|
70,700
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
160,207
|
160207
|
|
303
|
02
|
退休费
|
28,000
|
28000
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
128,607
|
128607
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
3,600
|
3600
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
|
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
|
|
|
合计
|
3,441,942
|
2,894,039.00
|
547,903
|
2017
年上海市青浦区社会保障服务中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表
|
||||||
单位:万元
|
||||||
“三公”经费预算数
|
机关运行经费预算数
|
|||||
合计
|
因公出国(境)费
|
公务接待费
|
公务用车购置及运行费
|
|||
小计
|
购置费
|
运行费
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
相关情况说明
一、“三公”经费预算
上海市青浦区社会保障服务中心2017年“三公”经费财政拨款预算为0万元,包括单位使用区级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2016年预算减少7万元。
因公出国(境)费预算0万元,主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2016年预算减少7万元,主要原因是本年度未安排人员因公出过事项。
二、机关运行经费预算
上海市青浦区社会保障服务中心2017年度未安排机关运行经费预算
三、政府采购情况
2017年度本单位政府采购预算2.35万元,其中:政府采购货物预算2.35万元、无政府采购工程预算、无政府采购服务预算。
2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.35万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
四、预算绩效情况
上海市青浦区社会保障服务中心2017年预算绩效情况公开一条,金额32.76万元。
上海市财政支出项目绩效目标申报表
|
|||||||
(2017
年 )
|
|||||||
申报单位名称:(盖章)上海市青浦区社会保障服务中心
|
|||||||
项目名称
|
社会保险稽核服务费、重复待遇核查费项目
|
||||||
项目类型
|
市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□
|
||||||
经常性专项业务费
☑
其他经常性项目□
|
|||||||
资金用途
|
基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类
☑
|
||||||
项目负责人
|
潘顺立
|
联系人
|
潘顺立
|
联系电话
|
59728667
|
||
开始时间
|
2017-1-1
|
结束时间
|
2017-12-31
|
||||
项目概况
|
1
、社会保险稽核服务费;2、重复待遇核查费
|
||||||
立项依据
|
青财库(2015)71号、人社厅发(2014)34号
|
||||||
项目设立的必要性
|
社会保险专项服务资金使用
|
||||||
保证项目实施的制度、措施
|
青财库(2015)71号、人社厅发(2014)34号
|
||||||
项目总预算(元)
|
327635
|
项目当年预算(元)
|
327635
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同名项目上年预算额(元)
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331230
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同名项目上年预算执行数(元)
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331230
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子项目名称
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预算金额(元)
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项目当年投入资金构成
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1
、社会保险稽核服务费
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297635
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2
、重复待遇核查费
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30000
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项目实施计划
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1
、社会保险稽核服务费:2015年参保人数为17429人,养老人数为42098人,共59527人,5元/人稽核标准,共计297635元;2、重复待遇核查费:根据在业务经办过程中实际遇到情况,报局领导同意后实施跨省市上门参保人员情况核实,每人每天差旅费标准按《青浦区财政局关于印发区级机关差旅费管理办法的通知》,共计30000元。
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项目总目标
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做好社会保险各类专项稽核、核查工作
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年度绩效目标
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充分发挥社会保障资金专项的效益
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分解目标
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分解目标内容
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绩效指标
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指标目标值
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投入和管理目标
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资金到位率
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=100%
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专款专用率
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=100%
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预算执行率
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=100%
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产出目标
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项目立项的规范性
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≥0.00
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效果目标
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项目立项的规范性
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≥0.00
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影响力目标
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项目立项的规范性
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规范
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人员到位率
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=100%
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长效管理制度建设
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完善
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备注
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填报单位负责人(签名): 填报人: 张虹 填报日期:
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