上海市青浦区医疗保险事务中心2019年预算

主动公开

青浦区人力资源和社会保障局

2019.01.25

上海市青浦区2019年区级单位预算

预算单位:上海市青浦区医疗保险事务中心

 目  录
一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
    1. 2019年单位财务收支预算总表
    2. 2019年单位收入预算总表
    3. 2019年单位支出预算总表
    4.2019年单位财政拨款收支预算总表
    5.2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
    6.2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
    7.2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
    8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、绩效目标申报表
上海市青浦区医疗保险事务中心主要职能
上海市青浦区医疗保险事务中心是上海市青浦区人力资源和社会保障局直属的参公事业单位。
    本单位的主要职能包括:负责办理辖区内各类参保人员的各类医疗费用零星报销、减负结算、个人账户卡余额的清算等医疗报销相关事务;负责办理离休医疗证、医保卡、就医记录册的申领、补换;负责办理参保人员各类就医关系的转移、备案、各类信息的勘误;负责对辖区内各定点医药机构的日对账管理、医保费用申报结算的初审工作;负责对辖区内各定点医疗机构执业医师信息库的维护管理工作;负责辖区内各医保服务点的工作进行指导、督促、检查。

上海市青浦区医疗保险事务中心机构设置
上海市青浦区医疗保险事务中心为参照公务员管理的事业单位,级别为正科。本单位设岗位33个,全部为管理岗位。其中领导职务3个,分别为正科1个、副科2个;正科非领导职务2个,为主任科员;副科非领导职务1个,为副主任科员;科员为27个。
名词解释

(一)基本支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。
   (二)项目支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标,在基本支出之外编制的年度支出计划。
   (三)“三公”经费:是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
   (四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2019年单位预算编制说明
    2019年,上海市青浦区医疗保险事务中心预算支出总额为1874.2万元,其中:财政拨款支出预算1874.2万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算1874.2万元,比上年执行数减少881.48万元,主要原因是调减了项目经费——特困病人春节慰问专项经费2019年由区政府接管,医保中心不再做安排。2019年本单位无政府性基金拨款支出预算。财政拨款支出主要内容如下:
    1. “社会保障和就业支出”科目92.37万元,主要用于缴纳职工养老保险、职业年金和本单位退休人员福利支出。
    2. “卫生健康支出”科目1743.26万元,主要用于工资福利支出、工作业务公用支出、缴纳职工医疗保险、市民互助帮困统筹资金专项支出等。
    3. “住房保障支出”科目38.57万元,主要用于缴纳职工住房公积金。

 

2019 年单位财务收支预算总表
             
   
单位:元
             
本年收入
本年支出
项目
预算数
项目
预算数
合计
基本支出
项目支出
人员经费
公用经费
一、财政拨款收入
18,741,977.00
一、社会保障和就业支出
923,636.00
923,636.00
 
 
1 、一般公共预算资金
18,741,977.00
二、卫生健康支出
17,432,611.00
6,350,311.00
2,082,300.00
9,000,000.00
2 、政府性基金
 
三、住房保障支出
385,730.00
385,730.00
 
 
二、事业收入
 
 
 
 
 
 
三、事业单位经营收入
 
 
 
 
 
 
四、其他收入
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
收入总计
18,741,977.00
支出总计
18,741,977.00
7,659,677.00
2,082,300.00
9,741,977.00

  
2019 年单位收入预算总表
                 
       
单位:元
                 
项目
收入预算
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
财政拨款收入
事业收入
事业单位
经营收入
其他收入
208
 
 
社会保障和就业支出
923,636.00
923,636.00
 
 
 
208
05
 
行政事业单位离退休
923,636.00
923,636.00
 
 
 
208
05
01
归口管理的行政单位离退休
23,600.00
23,600.00
 
 
 
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
642,883.00
642,883.00
 
 
 
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
257,153.00
257,153.00
 
 
 
210
 
 
卫生健康支出
17,432,611.00
17,432,611.00
 
 
 
210
01
 
卫生健康管理事务
8,062,953.00
8,062,953.00
 
 
 
210
01
99
其他卫生健康管理事务支出支出
8,062,953.00
8,062,953.00
 
 
 
210
03
 
基层医疗卫生机构
9,000,000.00
9,000,000.00
 
 
 
210
03
99
其他基层医疗卫生机构支出
9,000,000.00
9,000,000.00
 
 
 
210
11
 
行政事业单位医疗
369,658.00
369,658.00
 
 
 
210
11
01
行政单位医疗
369,658.00
369,658.00
 
 
 
221
 
 
住房保障支出
385,730.00
385,730.00
 
 
 
221
02
 
住房改革支出
385,730.00
385,730.00
 
 
 
221
02
01
住房公积金
385,730.00
385,730.00
 
 
 
合计
18,741,977.00
18,741,977.00
 
 
 
  
2019 年单位支出预算总表
             
   
单位:元
             
项目
支出预算
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
208
 
 
社会保障和就业支出
923,636.00
923,636.00
 
208
05
 
行政事业单位离退休
923,636.00
923,636.00
 
208
05
01
归口管理的行政单位离退休
23,600.00
23,600.00
 
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
642,883.00
642,883.00
 
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
257,153.00
257,153.00
 
210
 
 
卫生健康支出
17,432,611.00
8,432,611.00
9,000,000.00
210
01
 
卫生健康管理事务
8,062,953.00
8,062,953.00
 
210
01
99
其他卫生健康管理事务支出支出
8,062,953.00
8,062,953.00
 
210
03
 
基层医疗卫生机构
9,000,000.00
 
9,000,000.00
210
03
99
其他基层医疗卫生机构支出
9,000,000.00
 
9,000,000.00
210
11
 
行政事业单位医疗
369,658.00
369,658.00
 
210
11
01
行政单位医疗
369,658.00
369,658.00
 
221
 
 
住房保障支出
385,730.00
385,730.00
 
221
02
 
住房改革支出
385,730.00
385,730.00
 
221
02
01
住房公积金
385,730.00
385,730.00
 
合计
18,741,977.00
9,741,977.00
9,000,000.00
  
2019 年单位财政拨款收支预算总表
           
     
单位:元
           
财政拨款收入
财政拨款支出
项目
预算数
项目
合计
一般公共预算
政府性基金预算
一、一般公共预算资金
18,741,977.00
一、社会保障和就业支出
923,636.00
923,636.00
 
二、政府性基金
 
二、卫生健康支出
17,432,611.00
17,432,611.00
 
 
 
三、住房保障支出
385,730.00
385,730.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
收入总计
18,741,977.00
支出总计
18,741,977.00
18,741,977.00
 
  
2019 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
             
   
单位:元
             
项目
一般公共预算支出
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
208
 
 
社会保障和就业支出
923,636.00
923,636.00
 
208
05
 
行政事业单位离退休
923,636.00
923,636.00
 
208
05
01
归口管理的行政单位离退休
23,600.00
23,600.00
 
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
642,883.00
642,883.00
 
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
257,153.00
257,153.00
 
210
 
 
卫生健康支出
17,432,611.00
8,432,611.00
9,000,000.00
210
01
 
卫生健康管理事务
8,062,953.00
8,062,953.00
 
210
01
99
其他卫生健康管理事务支出支出
8,062,953.00
8,062,953.00
 
210
03
 
基层医疗卫生机构
9,000,000.00
 
9,000,000.00
210
03
99
其他基层医疗卫生机构支出
9,000,000.00
 
9,000,000.00
210
11
 
行政事业单位医疗
369,658.00
369,658.00
 
210
11
01
行政单位医疗
369,658.00
369,658.00
 
221
 
 
住房保障支出
385,730.00
385,730.00
 
221
02
 
住房改革支出
385,730.00
385,730.00
 
221
02
01
住房公积金
385,730.00
385,730.00
 
合计
18,741,977.00
9,741,977.00
9,000,000.00
  
2019 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
             
   
单位:元
             
项目
政府性基金预算支出
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合计
 
 
 
             
注:上海市青浦区医疗保险事务中心2019年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
 
  
2019 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
           
     
单位:元
           
项目
一般公共预算基本支出
经济分类科目编码
部门经济分类科目名称
合计
人员经费
公用经费
301
 
工资福利支出
7,633,677.00
7,633,677.00
 
301
01
基本工资
915,072.00
915,072.00
 
301
02
津贴补贴
3,137,444.00
3,137,444.00
 
301
03
奖金
1,133,756.00
1,133,756.00
 
301
06
伙食补助费
288,000.00
288,000.00
 
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
642,883.00
642,883.00
 
301
09
职业年金缴费
257,153.00
257,153.00
 
301
12
其他社会保障缴费
461,799.00
461,799.00
 
301
13
住房公积金
385,730.00
385,730.00
 
301
99
其他工资福利支出
411,840.00
411,840.00
 
302
 
商品和服务支出
2,017,300.00
 
2,017,300.00
302
01
办公费
67,300.00
 
67,300.00
302
02
印刷费
370,000.00
 
370,000.00
302
04
手续费
2,000.00
 
2,000.00
302
07
邮电费
125,000.00
 
125,000.00
302
09
物业管理费
574,500.00
 
574,500.00
302
11
差旅费
40,000.00
 
40,000.00
302
13
维修(护)费
80,000.00
 
80,000.00
302
15
会议费
5,000.00
 
5,000.00
302
16
培训费
100,000.00
 
100,000.00
302
17
公务接待费
1,000.00
 
1,000.00
302
18
专用材料费
36,000.00
 
36,000.00
302
26
劳务费
5,000.00
 
5,000.00
302
28
工会经费
64,289.00
 
64,289.00
302
29
福利费
129,600.00
 
129,600.00
302
39
其他交通费用
241,800.00
 
241,800.00
302
99
其他商品和服务支出
175,811.00
 
175,811.00
303
 
对个人和家庭的补助
26,000.00
26,000.00
 
303
02
退休费
23,600.00
23,600.00
 
303
07
医疗费补助
 
 
 
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
2,400.00
2,400.00
 
310
 
其他资本性支出
65,000.00
 
65,000.00
310
02
办公设备购置
65,000.00
 
65,000.00
合计
9,741,977.00
7,659,677.00
2,082,300.00
  
2019 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
 
 
 
 
单位:万元
2019 年“三公”经费预算数
2019 年机关运行经费预算数
合计
因公出国()
公务接待费
公务用车购置及运行费
小计
购置费
运行费
0.10
 
0.10
 
 
 
208.23
 其他相关情况说明
 一、2019年“三公”经费预算情况说明
    2019年“三公”经费预算数为0.1万元,与2018年执行数持平。其中:公务接待费0.1万元,与2018年执行数持平。2019年本单位未安排因公出国(境)费、公务用车购置及运行费。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
          
    二、机关运行经费预算                                                                                                                                                                                                                                     
    2019年医疗保险事务中心财政拨款的机关运行经费预算为208.23万元。
    三、政府采购情况
    2019年度本单位政府采购预算总计70.68万元,其中:政府采购货物预算13.23万元,政府采购服务预算57.45万元。2019年本单位未安排政府采购工程预算。                                                                                 
    四、绩效目标设置情况
    2019年度,本单位编报绩效目标项目1个,涉及项目预算资金900万元。
 
上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
 
(2019 )
 
申报单位名称:上海市青浦区医疗保险事务中心
 
项目名称
市民互助帮困统筹资金经费
 
项目类型
区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
 
经常性专项业务费    其他经常性项目□
 
资金用途
事业/专业类□    基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他
 
开始时间
2019 11
结束时间
2019 1231
 
项目概况
用于帮困人员窗口零星报销和各定点医疗机构帮困人员的就医费用(先每月由市中心暂付,再按月上缴市中心)
 
立项依据
沪人社医发(201352
 
项目设立的必要性
对帮困人员的就医费用按照政策进行补贴补助。
 
 
保证项目实施的制度、措施
加强统筹,严格对象审核,严格资金发放,不要遗漏,不要重复,更不能挪用。
 
 
项目总预算(元)
9,000,000.00
项目当年预算(元)
9,000,000.00
 
同名项目上年预算额(元)
8,620,000.00
同名项目上年预算执行数(元)
6,943,800.00
 
 
子项目名称
预算金额(元)
 
项目当年投入资金构成
市民互助帮困统筹资金
9,000,000.00
 
 
 
 
 
 
 
项目实施计划
1 1日至1231日帮困人员医疗费用
 
项目总目标
对帮困人员的就医费用按照政策进行补贴补助。
 
年度绩效目标
对帮困人员的就医费用按照政策进行补贴补助。
 
分解目标
 
分解目标内容
绩效指标
指标目标值
 
投入和管理目标
资金使用合规性
合规
 
资金到位率
100%
 
项目管理制度执行的有效性
有效
 
产出目标
财政投入乘数
2
 
 
 
 
 
 
 
效果目标
资金使用合规性
合规
 
项目管理制度执行的有效性
有效
 
 
 
 
影响力目标
绩效目标的合理性
合理
 
人员到位率
100%
 
长效管理制度建设
完善
 
备注