上海市青浦区特种设备监督检验所2019年度单位预算

QC6900000-2019-007

主动公开

市场监督管理局

2019.01.29

 

 
一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
    1. 2019 年单位财务收支预算总表
    2. 2019 年单位收入预算总表
    3. 2019 年单位支出预算总表
    4 2019年单位财政拨款收支预算总表
    5 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
    6 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
    7 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
    8. 2019 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、绩效目标申报表
 
上海市青浦区特种设备监督检验所主要职能
上海市青浦区特种设备监督检验所是青浦区市场监督管理局下属事业单位。
主要职能包括:
承担本区域内的特种设备的锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械|场(厂)内车辆等设备的定期检验、制造监督检验、安装监督检验。         
上海市青浦区特种设备监督检验所机构设置
上海市青浦区特种设备监督检验所设 5 个内设机构,包括:办公室、所长室、技术质量室、承压室、机电室。
 
名词解释
(一)基本支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。
(二)项目支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标,在基本支出之外编制的年度支出计划。
(三)“三公”经费:是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
 
2019 年单位预算编制说明
2019 年,上海市青浦区特种设备监督检验所预算支出总额为 951.77 万元,其中:财政拨款支出预算 951.77 万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算 951.77 万元,比上年执行数减少 145.71 万元,主要原因是 2018 年中有检测中心搬迁费用;政府性基金拨款支出预算 0 万元,与上年执行数持平,主要原因是未安排政府性基金拨款支出。财政拨款支出主要内容如下:
1.   “一般公共服务支出”科目 813.83 万元,主要用于人员经费、公用经费等支出,以及特种设备专项支出。
2.   “社会保障和就业支出”科目 88.02 万元,主要用于离退休方面的支出,在职员工的基本养老保险、职业年金支出。
3. “卫生健康支出”科目 28.74 万元,主要用于在职员工的医疗保险支出。
4. “住房保障支出”科目 21.18 万元,主要用于在职人员缴纳住房公积金支出。
 

2019 年单位财务收支预算总表
             
   
单位:元
             
本年收入
本年支出
项目
预算数
项目
预算数
合计
基本支出
项目支出
人员经费
公用经费
一、财政拨款收入
9,517,665
一、一般公共服务支出
8,138,275
4,494,241
2,211,534
1,432,500
1 、一般公共预算资金
9,517,665
二、社会保障和就业支出
880,180
880,180
 
 
2 、政府性基金
 
三、卫生健康支出
287,420
287,420
 
 
二、事业收入
 
四、住房保障支出
211,790
211,790
 
 
三、事业单位经营收入
 
 
 
 
 
 
四、其他收入
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
收入总计
9,517,665
支出总计
9,517,665
5,873,631
2,211,534
1,432,500

 

2019 年单位收入预算总表
                 
       
单位:元
                 
项目
收入预算
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
财政拨款收入
事业收入
事业单位
经营收入
其他收入
201
 
 
一般公共服务支出
8,138,275
8,138,275
 
 
 
201
38
 
市场监督管理事务
8,138,275
8,138,275
 
 
 
201
38
09
市场监督管理技术支持
1,432,500
1,432,500
 
 
 
201
38
50
事业运行
6,705,775
6,705,775
 
 
 
208
 
 
社会保障和就业支出
880,180
880,180
 
 
 
208
05
 
行政事业单位离退休
880,180
880,180
 
 
 
208
05
02
事业单位离退休
33,040
33,040
 
 
 
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
605,100
605,100
 
 
 
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
242,040
242,040
 
 
 
210
 
 
卫生健康支出
287,420
287,420
 
 
 
210
11
 
行政事业单位医疗
287,420
287,420
 
 
 
210
11
02
事业单位医疗
287,420
287,420
 
 
 
221
 
 
住房保障支出
211,790
211,790
 
 
 
221
02
 
住房改革支出
211,790
211,790
 
 
 
221
02
01
住房公积金
211,790
211,790
 
 
 
  合计
9,517,665
9,517,665
 
 
 

 

2019 年单位支出预算总表
             
   
单位:元
             
项目
支出预算
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
201
 
 
一般公共服务支出
8,138,275
6,705,775
1,432,500
201
38
 
市场监督管理事务
8,138,275
6,705,775
1,432,500
201
38
09
市场监督管理技术支持
1,432,500
 
1,432,500
201
38
50
事业运行
6,705,775
6,705,775
 
208
 
 
社会保障和就业支出
880,180
880,180
 
208
05
 
行政事业单位离退休
880,180
880,180
 
208
05
02
事业单位离退休
33,040
33,040
 
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
605,100
605,100
 
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
242,040
242,040
 
210
 
 
卫生健康支出
287,420
287,420
 
210
11
 
行政事业单位医疗
287,420
287,420
 
210
11
02
事业单位医疗
287,420
287,420
 
221
 
 
住房保障支出
211,790
211,790
 
221
02
 
住房改革支出
211,790
211,790
 
221
02
01
住房公积金
211,790
211,790
 
  合计
9,517,665
8,085,165
1,432,500

 

2019 年单位财政拨款收支预算总表
           
     
单位:元
           
财政拨款收入
财政拨款支出
项目
预算数
项目
合计
一般公共预算
政府性基金预算
一、财政拨款收入
9,517,665
一、一般公共服务支出
8,138,275
8,138,275
 
1. 一般公共预算资金
9,517,665
二、社会保障和就业支出
880,180
880,180
 
2. 政府性基金
 
三、卫生健康支出
287,420
287,420
 
二、事业收入
 
四、住房保障支出
211,790
211,790
 
三、事业单位经营收入
 
 
 
 
 
四、其他收入
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
收入总计
9,517,665
支出总计
9,517,665
9,517,665
 

 

2019 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
             
   
单位:元
             
项目
一般公共预算支出
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
201
 
 
一般公共服务支出
8,138,275
6,705,775
1,432,500
201
38
 
市场监督管理事务
8,138,275
6,705,775
1,432,500
201
38
09
市场监督管理技术支持
1,432,500
 
1,432,500
201
38
50
事业运行
6,705,775
6,705,775
 
208
 
 
社会保障和就业支出
880,180
880,180
 
208
05
 
行政事业单位离退休
880,180
880,180
 
208
05
02
事业单位离退休
33,040
33,040
 
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
605,100
605,100
 
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
242,040
242,040
 
210
 
 
卫生健康支出
287,420
287,420
 
210
11
 
行政事业单位医疗
287,420
287,420
 
210
11
02
事业单位医疗
287,420
287,420
 
221
 
 
住房保障支出
211,790
211,790
 
221
02
 
住房改革支出
211,790
211,790
 
221
02
01
住房公积金
211,790
211,790
 
  合计
9,517,665
8,085,165
1,432,500

 

2019 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
             
   
单位:元
             
项目
政府性基金预算支出
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合计
 
 
 
             
 
上海市青浦区特种设备监督检验所2019年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
 

 

2019 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
           
     
单位:元
           
项目
一般公共预算基本支出
经济分类科目编码
部门经济分类科目名称
合计
人员经费
公用经费
301
 
工资福利支出
5840591
5840591
 
301
01
  基本工资
763392
763392
 
301
02
  津贴补贴
97416
97416
 
301
06
  伙食补助费
102816
102816
 
301
07
  绩效工资
1928538
1928538
 
301
08
  机关事业单位基本养老保险缴费
605100
605100
 
301
09
  职业年金缴费
242040
242040
 
301
12
  其他社会保障缴费
385931
385931
 
301
13
  住房公积金
211790
211790
 
301
99
  其他工资福利支出
1503568
1503568
 
302
 
商品和服务支出
2181534
 
2181534
302
01
  办公费
190000
 
190000
302
02
  印刷费
25000
 
25000
302
04
  手续费
2000
 
2000
302
05
  水费
5000
 
5000
302
06
  电费
62000
 
62000
302
07
  邮电费
10000
 
10000
302
09
  物业管理费
1083134
 
1083134
302
11
  差旅费
120000
 
120000
302
13
  维修(护)费
30000
 
30000
302
16
  培训费
80000
 
80000
302
18
  专用材料费
30000
 
30000
302
26
  劳务费
5000
 
5000
302
28
  工会经费
80543
 
80543
302
29
  福利费
77760
 
77760
302
31
  公务用车运行维护费
35000
 
35000
302
39
  其他交通费用
243600
 
243600
302
99
  其他商品和服务支出
102497
 
102497
303
 
对个人和家庭的补助
33040
33040
 
303
02
  退休费
33040
33040
 
310
 
资本性支出
30000
 
30000
310
99
  其他资本性支出
30000
 
30000
合计
8085165
5873631
2211534

 

2019 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
 
 
 
 
单位:万元
2019 年“三公”经费预算数
2019 年机关运行经费预算数
合计
因公出国()
公务接待费
公务用车购置及运行费
小计
购置费
运行费
3.5
0
0
3.5
0
3.5
0

 
其他相关情况说明
一、 2019 年“三公”经费预算情况说明
 2019 年“三公”经费预算数为 3.5 万元,比 2018 年预算减少 2 万元。其中:
(一)因公出国(境)费 0 万元,与 2018 年预算持平,主要原因是因公出国(境)所需经费列入区外事办预算。
(二)公务用车购置及运行费 3.5 万元,与 2018 年预算持平,主要原因是公务用车保有量不变,公务车辆不更新。
(三)公务接待费 0 万元,比 2018 年预算减少 2 万元,主要原因控制接待费支出。
  二、机关运行经费预算
本单位无机关运行经费。
  三、政府采购情况
2019 年度本单位政府采购预算 124.16 万元,其中:政府采购货物预算 13 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 111.16 万元。
  四、绩效目标设置情况
   2019 年度,本单位编报绩效目标的项目共 1 个,涉及项目预算资金 143.25 万元。    
         

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
 
(2019 )
 
申报单位名称:上海市青浦区特种设备监督检验所
 
项目名称
特种设备专项支出
 
项目类型
区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
 
经常性专项业务费□√   其他经常性项目□
 
资金用途
基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类□ √
 
开始时间
2019-1-1
结束时间
2019-12-31
 
项目概况
为了保障本单位正常法定检验提供资金保障
 
立项依据
弥补本单位正常法定检验正常运行所需要的资金与本单位正常的人员及公用经费之间差额
 
项目设立的必要性
弥补本单位正常法定检验正常运行所需要的资金与本单位正常的人员及公用经费之间差额
 
 
保证项目实施的制度、措施
由所长负责,根据业务需要分发到各办公室,所长和财务负责监督
 
 
项目总预算(元)
1432500
项目当年预算(元)
1432500
 
同名项目上年预算额(元)
1792400
同名项目上年预算执行数(元)
1452944
 
 
子项目名称
预算金额(元)
 
项目当年投入资金构成
日常检测设备更新
400000
 
标准化建设
510000
 
检验成本支出
522500
 
项目实施计划
由所长带头,由各科室分步实施
 
项目总目标
提高检验质量及数量
 
年度绩效目标
提高检验质量及数量
 
分解目标
 
分解目标内容
绩效指标
指标目标值
 
投入和管理目标
资金使用合规性
合规
 
财务制度健全性
制度完备齐全
 
 
 
 
产出目标
检测设备数量
大于15000台次
 
 
 
 
 
 
 
效果目标
项目管理制度执行的有效性
有效
 
 
 
 
 
 
 
影响力目标
长效管理制度建设
完善
 
项目立项的规范性
规范
 
 
 
 
备注