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上海市青浦区固体废物和辐射环境监督站2018年度单位决算

主动公开

青浦区环境保护局

2019.08.20

 

  录    

第一部分上海市青浦区固体废物和辐射环境监督站概况

一、主要职能    

二、机构设置    

第二部分上海市青浦区固体废物和辐射环境监督站2018年度决算表

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表    

第三部分上海市青浦区固体废物和辐射环境监督站2018年度决算情况说明

第四部分名词解释


第一部分    上海市青浦区固体废物和辐射环境监督站概况  

 

一、主要职能    

1  、配合固体废物和辐射管理科开展固体废物、医疗废物和有毒有害化学品的监督管理。

2  、配合局固体废物和辐射管理科开展放射性同位素生产、销售、使用、转移的环保审核工作。

3  、开展危险废物经营许可证单位颁证前期审核;开展危险废物转移联单备案;进口废物前期审核;对危险废物产生、处理处置的监督管理。

4  、具体负责危险废物与辐射源监督监测。

5  、具体负责有毒有害化学品、医疗废物、辐射环境污染事故的应急处置和调查工作。

6  、做好固体废物、辐射安全信息工作。

二、机构设置    

根据上述职责,上海市青浦区固体废物和辐射环境监督站设1  个内设机构,为  固体废物和辐射环境监督科  

 

 

 

 

 

第二部分     上海市青浦区固体废物和辐射环境监督站2018年度决算表    

2018  年度收入支出决算总表

单位:万元    

收入              

支出              

项目              

决算数              

项目              

决算数              

一、财政拨款收入              

204.12      

一、一般公共服务支出            

     

  其中:政府性基金预算财政拨款              

     

二、外交支出            

     

二、上级补助收入              

     

三、国防支出            

     

三、事业收入              

     

四、公共安全支出            

     

四、经营收入              

     

五、教育支出            

     

五、附属单位上缴收入              

     

六、科学技术支出            

     

六、其他收入              

     

七、文化体育与传媒支出            

     

               

     

八、社会保障和就业支出            

24.33      

               

     

九、医疗卫生与计划生育支出            

7.92      

               

     

十、节能环保支出            

165.85      

               

     

十一、城乡社区支出            

     

               

     

十二、农林水支出            

     

               

     

十三、交通运输支出            

     

               

     

十四、资源勘探信息等支出            

     

               

     

十五、商业服务业等支出            

     

               

     

十六、金融支出            

     

               

     

十七、援助其他地区支出            

     

               

     

十八、国土海洋气象等支出            

     

               

     

十九、住房保障支出            

6.01      

               

     

二十、粮油物资储备支出            

     

               

     

二十一、其他支出            

     

本年收入合计              

204.12      

本年支出合计              

204.12      

用事业基金弥补收支差额            

     

结余分配            

     

年初结转和结余            

     

年末结转和结余            

     

总计              

204.12      

总计              

204.12      


2018  年度收入决算表

单位:万元

项目    

本年收入合计    

财政拨款收入    

上级补助收入    

事业收入    

经营收入    

附属单位上缴收入    

其他收入    

 

功能分类
科目编码
   

科目名称    

 
 

   

   

   

合计    

204.12    

204.12    

     

     

     

     

         

 

208    

         

         

社会保障和就业支出    

24.33    

24.33    

     

     

     

     

         

 

208    

05    

         

行政事业单位离退休    

24.33    

24.33    

         

         

         

         

         

 

208    

05    

05    

       机关事业单位基本养老保险缴费支出                

17.17    

17.17    

         

         

         

         

         

 

208    

05    

06    

       机关事业单位职业年金缴费支出    

7.16    

7.16    

         

         

         

         

         

 

210    

         

         

医疗卫生与计划生育支出    

7.92    

7.92    

         

         

         

         

         

 

210    

11    

         

行政事业单位医疗    

7.92    

7.92    

         

         

         

         

         

 

210    

11    

02    

       事业单位医疗    

7.92    

7.92    

         

         

         

         

         

 

211    

         

         

节能环保支出    

165.85    

165.85    

         

         

         

         

         

 

211    

03    

         

污染防治    

165.85    

165.85    

         

         

         

         

         

 

211    

03    

99    

       其他污染防治支出    

165.85    

165.85    

         

         

         

         

         

 

221    

         

         

住房保障支出    

6.01    

6.01    

     

     

     

     

     

 

221    

02    

         

住房改革支出    

6.01    

6.01    

     

     

     

     

     

 

221    

02    

01    

       住房公积金    

6.01    

6.01    

     

     

     

     

     

 

 


2018  年度支出决算表

单位:万元

项目    

本年支出合计    

基本支出    

项目支出    

上缴上级支出    

经营支出    

对附属单位补助支出    

 

功能分类
科目编码
   

科目名称    

 
 

   

   

   

合计    

204.12    

170.80    

33.32    

     

     

     

 

208    

         

         

社会保障和就业支出    

24.33    

24.33    

         

     

     

     

 

208    

05    

         

行政事业单位离退休    

24.33    

24.33    

         

         

         

         

 

208    

05    

05    

       机关事业单位基本养老保险缴费支出                

17.17    

17.17    

         

         

         

         

 

208    

05    

06    

       机关事业单位职业年金缴费支出    

7.16    

7.16    

         

         

         

         

 

210    

         

         

医疗卫生与计划生育支出    

7.92    

7.92    

         

         

         

         

 

210    

11    

         

行政事业单位医疗    

7.92    

7.92    

         

         

         

         

 

210    

11    

02    

       事业单位医疗    

7.92    

7.92    

         

         

         

         

 

211    

         

         

节能环保支出    

165.85    

132.53    

33.32    

         

         

         

 

211    

03    

         

污染防治    

165.85    

132.53    

33.32    

         

         

         

 

211    

03    

99    

       其他污染防治支出    

165.85    

132.53    

33.32    

         

         

         

 

221    

         

         

住房保障支出    

6.01    

6.01    

         

     

     

     

 

221    

02    

         

住房改革支出    

6.01    

6.01    

         

     

     

     

 

221    

02    

01    

       住房公积金    

6.01    

6.01    

         

     

     

     

 

 


2018  年度财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收入    

支出    

项目    

决算数    

项目    

合计    

一般公共预算财政拨款    

政府性基金预算财政拨款    

一、一般公共预算财政拨款    

204.12           

一、一般公共服务支出    

     

     

     

二、政府性基金预算财政拨款    

     

二、外交支出    

     

     

     

     

     

三、国防支出    

     

     

     

     

     

四、公共安全支出    

     

     

     

     

     

五、教育支出    

     

     

     

     

     

六、科学技术支出    

     

     

     

     

     

七、文化体育与传媒支出    

     

         

     

     

     

八、社会保障和就业支出    

24.33    

24.33    

     

     

     

九、医疗卫生与计划生育支出    

7.92    

7.92    

     

     

     

十、节能环保支出    

165.85    

165.85    

     

     

     

十一、城乡社区支出    

     

     

     

     

     

十二、农林水支出    

     

     

     

     

     

十三、交通运输支出    

     

     

     

     

     

十四、资源勘探信息等支出    

     

     

     

     

     

十五、商业服务业等支出    

     

     

     

     

     

十六、金融支出    

     

     

     

     

     

十七、援助其他地区支出    

     

     

     

     

     

十八、国土海洋气象等支出    

     

     

     

     

     

十九、住房保障支出    

6.01    

6.01    

     

     

     

二十、粮油物资储备支出    

         

         

     

     

     

二十一、其他支出    

         

         

     

本年收入合计    

204.12    

本年支出合计    

204.12    

204.12    

     

年初财政拨款结转和结余    

         

年末财政拨款结转和结余    

         

         

     

           一般公共预算财政拨款    

         

     

         

         

     

           政府性基金预算财政拨款    

         

     

         

         

     

总计    

204.12    

总计    

204.12    

204.12    

     

 


2018  年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目              

合计              

基本支出              

项目支出              

功能分类              

科目编码              

科目名称              

类              

款              

项              

208      

     

     

社会保障和就业支出            

24.33      

24.33      

     

208      

05      

     

行政事业单位离退休            

24.33      

24.33      

     

208      

05      

05      

        机关事业单位基本养老保险缴费支出            

17.17      

17.17      

     

208      

05      

06      

        机关事业单位职业年金缴费支出              

7.16      

7.16      

     

210      

     

     

医疗卫生与计划生育支出            

7.92      

7.92      

     

210      

11      

     

行政事业单位医疗              

7.92      

7.92      

     

210      

11      

02      

        事业单位医疗              

7.92      

7.92      

     

211      

     

     

节能环保支出              

165.85      

132.53      

33.32      

211      

03      

     

污染防治              

165.85      

132.53      

33.32      

211      

03      

99      

        其他污染防治支出              

165.85      

132.53      

33.32      

221      

     

     

住房保障支出              

6.01      

6.01      

     

221      

02      

     

住房改革支出              

6.01      

6.01      

     

221      

02      

01      

        住房公积金              

6.01      

6.01      

     

合计              

204.12      

170.80      

33.32      

 


2018  年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   单位:万元

项目              

合计            

人员经费              

公用经费              

经济分类              

科目编码              

科目名称              

类              

款              

301      

     

工资福利支出            

146.25      

146.25      

     

301      

01      

        基本工资            

21.46      

21.46      

     

301      

02      

        津贴补贴            

12.35      

12.35      

     

301      

03      

        奖金            

     

     

     

301      

06      

        伙食补助费            

3.90      

3.90      

     

301      

07      

        绩效工资            

67.70      

67.70      

     

301      

08      

机关事业单位基本养老保险费              

17.17      

17.17      

     

301      

09      

职业年金缴费              

7.16      

7.16      

     

301      

10      

职工基本医疗保险缴费              

7.92      

7.92      

     

301      

11      

公务员医疗补助缴费              

     

     

     

301      

12      

其他社会保障缴费              

2.58      

2.58      

     

301      

13      

住房公积金              

6.01      

6.01      

     

301      

14      

医疗费              

     

     

     

301      

99      

        其他工资福利支出            

     

     

     

302      

     

商品和服务支出            

23.51      

     

23.51      

302      

01      

        办公费            

2.29      

     

2.29      

302      

02      

        印刷费            

     

     

     

302      

03      

        咨询费            

     

     

     

302      

04      

        手续费            

0.03      

     

0.03      

302      

05      

        水费            

     

     

     

302      

06      

        电费            

     

     

     

302      

07      

        邮电费            

1.05      

     

1.05      

302      

08      

        取暖费            

     

     

     

302      

09      

        物业管理费            

     

     

     

302      

11      

        差旅费            

0.24      

     

0.24      

302      

12      

        因公出国(境)费用            

     

     

     

302      

13      

        维修(护)费            

0.52      

     

0.52      

302      

14      

        租赁费            

     

     

     

302      

15      

        会议费            

     

     

     

302      

16      

        培训费            

1.12      

     

1.12      

302      

17      

        公务接待费            

     

     

     

302      

18      

        专用材料费            

     

     

     

302      

24      

        被装购置费            

     

     

     

302      

25      

        专用燃料费            

     

     

     

302      

26      

        劳务费            

     

     

     

302      

27      

        委托业务费            

1.20      

     

1.20      

302      

28      

        工会经费            

1.72      

     

1.72      

302      

29      

        福利费            

2.06      

     

2.06      

302      

31      

        公务用车运行维护费            

2.06      

     

2.06      

302      

39      

        其他交通费用            

5.04      

     

5.04      

302      

40      

        税金及附加费用            

     

     

     

302      

99      

        其他商品和服务支出            

6.18      

     

6.18      

303      

     

对个人和家庭的补助            

0.14      

0.14      

     

303      

01      

        离休费            

     

     

     

303      

02      

        退休费            

     

     

     

303      

03      

        退职(役)费            

     

     

     

303      

04      

        抚恤金            

     

     

     

303      

05      

        生活补助            

     

     

     

303      

07      

        医疗费补助            

     

     

     

303      

08      

        助学金            

     

     

     

303      

09      

        奖励金            

0.14      

0.14      

     

303      

10      

个人农业生产补贴              

     

     

     

303      

99      

        其他个人和家庭的补助支出            

     

     

     

310      

     

资本性支出            

0.90      

     

0.90      

310      

02      

        办公设备购置            

0.90      

     

0.90      

310      

03      

        专用设备购置            

     

     

     

310      

07      

        信息网络及软件购置更新            

     

     

     

310      

13      

        公务用车购置            

     

     

     

310      

19      

        其他交通工具购置              

     

     

     

310      

22      

        无形资产购置              

     

     

     

310      

99      

        其他资本性支出            

     

     

     

合计            

170.80      

146.39      

24.41      

 


2018  年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款       “三公”经费              

机关运行              

经费决算数              

合计              

因公出国              

(境)费              

公务用车购置及运行费              

公务接待费              

小计              

公务用车              

购置费              

公务用车              

运行费              

预算数              

决算数              

预算数              

决算数              

预算数              

决算数              

预算数              

决算数              

预算数              

决算数              

预算数              

决算数              

0      

3.50      

2.06      

0      

0      

3.50      

2.06      

0      

0      

3.50      

2.06      

0      

0      

 


2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表  

单位:万元  

项目    

合计    

基本支出    

项目支出    

功能分类    

科目编码    

科目名称    

   

   

   

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

合计    

         

         

         

注:上海市青浦区固体废物和辐射环境监督站2018年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018      年度资产负债情况表    

  

金额单位:万元    

     

数量    

价值    

年初数    

年末数    

年初数    

年末数    

一、资产合计            

——    

——    

148.54    

149.89    

        (一)流动资产    

——    

——    

7.97    

8.00    

        (二)固定资产    

——    

——    

140.57    

139.49    

               其中:1.房屋(平方米)    

     

     

         

         

                2.      通用设备(台/套/辆)    

51    

44    

76.65    

75.57    

                        (1)车辆    

1    

1    

20.49    

20.49    

                               一般公务用车    

         

         

         

         

                                执法执勤用车    

1    

1    

20.49    

20.49    

                               特种专业技术用车    

         

         

         

         

                               其他用车    

         

         

         

         

                        (2)单价50万元以上通用设备(不含车辆)    

         

         

         

         

               3.      专用设备(台/套)    

46    

46    

61.26    

61.26    

                         单价100万元以上专用设备    

         

         

         

         

               4.      其他固定资产    

——    

——    

2.66    

2.66    

             减:累计折旧及减值准备    

——    

——    

         

         

        (三)长期投资    

——    

——    

     

     

        (四)在建工程    

——    

——    

     

     

        (五)无形资产    

——    

——    

0    

2.40    

             减:累计摊销    

——    

——    

         

         

        (六)其他资产    

——    

——    

         

         

二、负债合计            

——    

——    

1.09    

1.11    

三、净资产合计            

——    

——    

147.45    

148.78    

 

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市青浦区固体废物和辐射环境监督站  

2018 年度决算情况说明  

 

一、关于 上海市青浦区固体废物和辐射环境监督站 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区固体废物和辐射环境监督站 2018 年度收入总计为204.12万元、支出总计为204.12万元。与2017年度相比,收入、支出总计增加4.18万元。主要原因: 我站在职职工工资福利水平提升,相应的社会保障费也随之上涨。  

二、关于 上海市青浦区固体废物和辐射环境监督站 2018 年度收入决算情况说明

本年 收入合计204.12万元,其中:财政拨款收入204.12万元,占100%。  

三、关于 上海市青浦区固体废物和辐射环境监督站 2018 年度支出决算情况说明

本年 支出合计204.12万元,其中:基本支出170.80万元,占83.68%;项目支出33.32万元,占16.32%。  

四、关于 上海市青浦区固体废物和辐射环境监督站 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青浦区固体废物和辐射环境监督站 2018 年度财政拨款收支总决算204.12万元。与2017年度相比,财政拨款收、支总计增加4.18万元,增长2.09%。主要原因: 我站在职职工工资福利水平提升,相应的社会保障费也随之上涨。  

五、关于 上海市青浦区固体废物和辐射环境监督站 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市青浦区固体废物和辐射环境监督站 2018 年度一般公共预算财政拨款支出204.12万元,占本年支出合计的100%。与2017年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加4.18万元,增长2.09%。主要原因: 我站在职职工工资福利水平提升,相应的社会保障费也随之上涨。  

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市青浦区固体废物和辐射环境监督站 2018 年度一般公共预算财政拨款支出204.12万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出(类)24.33万元,占11.92%;医疗卫生与计划生育支出(类)7.92万元,占3.88%;节能环保支出(类)165.86万元,占81.25%;住房保障支出(类)6.01万元,占2.95%。  

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市青浦区固体废物和辐射环境监督站 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为211.74万元,支出决算为204.12万元,完成年初预算的96.40%。决算数小于预算数的主要原因: 公用经费、项目经费预算执行率低。其中:

1 、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。主要用于:本站在职职工基本养老保险缴费支出。年初预算为17.17万元,支出决算为17.17万元。  

2 、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。主要用于:本站在职职工年金缴费支出。年初预算为6.87万元,支出决算为7.16万元。决算数大于预算数的主要原因:4月上调社会保险缴费基数,年金缴费随之上涨。  

3 、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。主要用于:本站在职职工医疗保险缴费支出。年初预算为8.16万元,支出决算为7.92万元。决算数小于预算数的主要原因:未合理预计支出。  

4 、节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。主要用于:本站职工的工资福利等人员经费,维持单位正常运转的日常公用经费,以及项目支出等。年初预算为173.53万元,支出决算为165.85万元。决算数小于预算数的主要原因:公用经费、项目经费预算执行率低。  

5 、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于:本站在职职工缴交住房公积金支出。年初预算为6.01万元,支出决算为6.01万元。  

六、关于 上海市青浦区固体废物和辐射环境监督站 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青浦区固体废物和辐射环境监督站 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出170.80万元,包括人员经费146.39万元,公用经费24.41万元。基本支出中:  

1 、工资福利支出146.25万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。  

2 、商品和服务支出56.63万元,主要用于:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。  

3 、对个人和家庭的补助0.14万元,主要用于:奖励金(子女幼托费)。  

4 、资本性支出1.10万元,主要用于:办公设备购置、专用设备购置。  

七、关于上海市青浦区固体废物和辐射环境监督站2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市青浦区固体废物和辐射环境监督站 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为3.50万元,支出决算为2.06万元,完成预算的58.86%,其中:因公出国(境)费决算为0,完成预算的100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.06万元,完成预算的58.86%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的100%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:节约开支。  

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度增加1.18万元,增长134.09%,其中:因公出国(境)费支出决算持平;公务用车购置及运行维护费支出决算增加1.19万元,增长136.78%;公务接待费支出决算减少0.01万元,减少100%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务用车使用年限长,相应增加了维修保养费用;监督任务多,车辆长期处于高强度作业状态,油耗上升。公务接待费支出减少的主要原因是无公务接待业务发生。  

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0;公务用车购置及运行维护费支出决算2.06万元,占100%;公务接待费支出决算为0。具体情况如下:  

1 、因公出国(境)费支出为0。全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次 。  

2 、公务用车购置及运行维护费支出2.06万元。其中:  

公务用车购置支出为0。  

公务用车运行维护支出 2.06 万元。主要用于 公务用车的燃料费、保险费、维修费等 2018 年,上海市青浦区 固体废物和辐射环境监督站 开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。  

3 、公务接待费支出为0。  

八、关于 上海市青浦区固体废物和辐射环境监督站 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青浦区固体废物和辐射环境监督站 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出。  

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市青浦区固体废物和辐射环境监督站 2018 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。  

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

上海市青浦区固体废物和辐射环境监督站 2018 年度无机关运行经费支出。  

(二)政府采购支出情况  

上海市青浦区 固体废物和辐射环境监督站2018年度政府采购金额(以合同签订为准)为2.53万元,其中:货物采购金额2.08万元、工程采购金额为0、服务采购金额0.45万元。  

(三)车辆、房屋特殊占用情况

1. 车辆  

截至 2018 12 31 日, 上海市 青浦区固体废物和辐射环境监督站 使用的 执法执勤用车为1辆。  

2. 房屋  

截至 2018 12 31 日, 上海市 青浦区固体废物和辐射环境监督站 使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 39.71 平方米。  

(四)预算绩效管理情况  

上海市青浦区固体废物和辐射环境监督站2018年度预算绩效管理工作开展情况如下:  

本单位建立了如下预算绩效管理制度:《青浦区固体废物和辐射环境监督站内部控制规范》;全过程绩效管理实施情况:2018年度开展的绩效跟踪评价项目1个,涉及预算金额46.00万元;2018年度开展的绩效评价项目0个。  


第四部分    名词解释  

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。  

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。  

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。  

九、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

十、“三公”经费:指单位使用本级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。  

十一、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。