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上海市青浦区白鹤水务管理所2019年度单位预算

主动公开

青浦区水务局

2019.02.01

目 录
一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
    1. 2019年单位财务收支预算总表
    2. 2019年单位收入预算总表
    3. 2019年单位支出预算总表
    4.2019年单位财政拨款收支预算总表
    5.2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
    6.2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
    7.2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
    8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、绩效目标申报表

上海市青浦区白鹤水务管理所主要职能
    上海市青浦区白鹤水务管理所是上海市青浦区水务局下属事业单位。
    主要职能包括:
    (1)按照依法治水、依法管水要求,负责有关法律、法规和方针政策等的宣传贯彻。 
    (2)协助上级水务部门及所在镇(街道)编制辖区内水务中长期规划、专业规划及年度实施计划,并负责辖区内各类水务专项工程项目建设的相关管理。
    (3)负责辖区内的防洪除涝、水资源管理、抗旱节水、水环境治理与保护,水污染防治等涉水事务的日常管理。做好小型水务设施维修养护管理,加强农业灌溉节水技术的推广应用。
    (4)负责辖区内中小河道(水系)治理,并做好相关长效管理工作。
    (5)负责辖区内农田水利基本建设、水土保持、水务血防等业务的组织实施。
    (6)协助所在镇(街道)做好防汛防台工作机构的日常工作。
    (7)协助区给排水行业相关管理部门做好辖区内有关供水、排水方面的行业管理工作。
    (8)负责区管河道(湖泊)管理范围内堤防、泵闸设施的日常管理(除水域保洁外)。
    (9)负责运行管理工作计划的实施并定期对堤防、泵闸设施日常巡查、信息上报及安全检查。
    (10)按照运行调度方案、防汛预案及相关管理工作制度,实施对泵闸的运行管理工作
    (11)负责堤防、泵闸工程设施范围内突发性事件的处置工作。
    (12)负责做好堤防、泵闸防汛防台各项准备、检查、责任制落实工作。
    (13)负责做好泵闸工程设施基础资料、工程档案的收集、整编、入库工作。
    (14)负责做好本部门安全生产、综合治理、精神文明等工作。
    (15)完成上级水务主管部门和所在镇(街道)党委、镇政府交办的其它相关工作。
   

上海市青浦区白鹤水务管理所机构设置
    上海市青浦区白鹤水务管理所设5个内设机构,包括:水利管理办公室、综合管理办公室、给排水管理办公室、水政管理办公室、设施管理办公室。

名词解释
   (一)基本支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。
   (二)项目支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标,在基本支出之外编制的年度支出计划。
   (三)“三公”经费:是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
   (四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
  

2019年单位预算编制说明
    2019年,上海市青浦区白鹤水务管理所预算支出总额为616.95万元,其中:财政拨款支出预算616.95万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算616.95万元,比上年执行数减少100.05万元,主要原因是人员减少;政府性基金拨款支出预算0万元,没有上年执行数。财政拨款支出主要内容如下:
    1. “社会保障和就业支出”科目91.6万元,主要用于在职人员养老保险、职业年金缴费等及退休方面的支出。
    2. “卫生健康支出”科目29.32万元,主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
    3. “农林水支出”科目474.43万元,主要用于事业单位人员工资和公用经费。
    4. “住房保障支出”科目21.6万元,主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

2019年单位财务收支预算总表
             
    单位:元
             
本年 本年
项目 预算数 项目 预算数
合计 基本支出 项目支出
人员经费 公用经费
一、财政拨款收入 6,169,500 一、社会保障和就业支出 916,031 916,031    
1、一般公共预算资金 6,169,500 二、卫生健康支出 293,181 293,181    
2、政府性基金   三、农林水支出 4,744,260 3,823,060 921,200  
二、事业收入   四、住房保障支出 216,028 216,028    
三、事业单位经营收入            
四、其他收入            
             
             
             
             
             
收入 6,169,500 支出 6,169,500 5,248,300 921,200  

2019年单位收入预算总表
                 
        单位:元
                 
项目 收入预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入
其他收入
208     社会保障和就业支出 916,031 916,031      
208 05   行政事业单位离退休 51,920 51,920      
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 617,222 617,222      
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 246,889 246,889      
210     卫生健康支出 293,181 293,181      
210 11   行政事业单位医疗 293,181 293,181      
210 11 02 事业单位医疗 293,181 293,181      
213     农林水支出 4,744,260 4,744,260      
213 03   水利 4,744,260 4,744,260      
213 03 04 水利行业业务管理 4,744,260 4,744,260      
221     住房保障支出 216,028 216,028      
221 02   住房改革支出 216,028 216,028      
221 02 01 住房公积金 216,028 216,028      
                 
                 
                 
                 
合计 6,169,500 6,169,500      

2019年单位支出预算总表
             
    单位:元
             
项目 支出预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
208     社会保障和就业支出 916,031 916,031  
208 05   行政事业单位离退休 51,920 51,920  
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 617,222 617,222  
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 246,889 246,889  
210     卫生健康支出 293,181 293,181  
210 11   行政事业单位医疗 293,181 293,181  
210 11 02 事业单位医疗 293,181 293,181  
213     农林水支出 4,744,260 4,744,260  
213 03   水利 4,744,260 4,744,260  
213 03 04 水利行业业务管理 4,744,260 4,744,260  
221     住房保障支出 216,028 216,028  
221 02   住房改革支出 216,028 216,028  
221 02 01 住房公积金 216,028 216,028  
             
             
合计 6,169,500 6,169,500  

2019年单位财政拨款收支预算总表
           
      单位:元
           
财政拨款收入 财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 6,169,500 一、社会保障和就业支出 916,031 916,031  
二、政府性基金   二、卫生健康支出 293,181 293,181  
    三、农林水支出 4,744,260 4,744,260  
    四、住房保障支出 216,028 216,028  
           
           
           
           
           
           
           
           
           
收入 6,169,500 支出 6,169,500 6,169,500  

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
             
    单位:元
             
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
208     社会保障和就业支出 916,031 916,031  
208 05   行政事业单位离退休 51,920 51,920  
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 617,222 617,222  
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 246,889 246,889  
210     卫生健康支出 293,181 293,181  
210 11   行政事业单位医疗 293,181 293,181  
210 11 02 事业单位医疗 293,181 293,181  
213     农林水支出 4,744,260 4,744,260  
213 03   水利 4,744,260 4,744,260  
213 03 04 水利行业业务管理 4,744,260 4,744,260  
221     住房保障支出 216,028 216,028  
221 02   住房改革支出 216,028 216,028  
221 02 01 住房公积金 216,028 216,028  
             
             
合计 6,169,500 6,169,500  

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
             
    单位:元
             
项目 政府性基金预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
229     其他支出      
229 08   彩票发行销售机构业务费安排的支出      
229 08 04 福利彩票销售机构的业务费支出      
     
             
             
             
             
             
             
             
             
合计      
             
上海市青浦区白鹤水务管理所2019年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。    

2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
           
      单位:元
           
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
301   工资福利支出 5,195,180 5,195,180  
301 01 基本工资 765,588 765,588  
301 02 津贴补贴 143,520 143,520  
301 03 奖金      
301 06 伙食补助费 125,664 125,664  
301 07 绩效工资 2,180,244 2,180,244  
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 617,222 617,222  
301 09 职业年金缴费 246,889 246,889  
301 12 其他社会保障缴费 404,282 404,282  
301 13 住房公积金 216,028 216,028  
301 99 其他工资福利支出 495,743 495,743  
302   商品和服务支出 834,500   834,500
302 01 办公费 106,000   106,000
302 02 印刷费 30,000   30,000
302 04 手续费 5,000   5,000
302 05 水费 20,000   20,000
302 06 电费 50,000   50,000
302 07 邮电费 30,000   30,000
302 09 物业管理费      
302 11 差旅费 30,000   30,000
302 13 维修(护)费 80,000   80,000
302 14 租赁费      
302 15 会议费      
302 16 培训费 15,000   15,000
302 17 公务接待费 6,000   6,000
302 18 专用材料费      
302 26 劳务费      
302 27 委托业务费 20,000   20,000
302 28 工会经费 77,359   77,359
302 29 福利费 86,400   86,400
302 31 公务用车运行维护费      
302 39 其他交通费用 157,200   157,200
302 99 其他商品和服务支出 121,541   121,541
303   对个人和家庭的补助 53,120 53,120  
303 01 离休费      
303 02 退休费 51,920 51,920  
303 04 抚恤金      
303 05 生活补助      
303 09 奖励金      
303 99 其他对个人和家庭的补助支出 1,200 1,200  
310   其他资本性支出 86,700   86,700
310 02 办公设备购置费 86,700   86,700
           
合计 6,169,500 5,248,300 921,200

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
        单位:万元
2019年“三公”经费预算数 2019年机关运行经费预算数
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
0.6   0.6        

其他相关情况说明
    一、“三公”经费预算
    2019年“三公”经费预算数为0.6万元,与2018年预算持平。其中:
    (一)因公出国(境)费0万元,与2018年预算持平。
    (二)公务用车购置及运行费0万元,与2018年预算持平。
    (三)公务接待费0.6万元。与2018年预算持平。
    二、机关运行经费预算
    本单位无机关运行经费。
    三、政府采购情况
    2019年度本单位政府采购预算13.91万元,其中:政府采购货物预算13.91万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
    四、绩效目标设置情况
    2019年度,本单位无实行绩效目标管理的项目。