返回上一级

字号

打印

上海市青浦区供水管理所2018年度单位预算

主动公开

青浦区水务局

2018.02.09

 
一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
    1. 2018年单位财务收支预算总表
    2. 2018年单位收入预算总表
    3. 2018年单位支出预算总表
    4.2018年单位财政拨款收支预算总表
    5.2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
    6.2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
    7.2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
    8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、绩效目标申报表

上海市青浦区供水管理所主要职能
   上海市青浦区供水管理所是上海市青浦区水务局下属事业单位。
   主要职能包括:
   1.贯彻执行有关水务管理的法律、法规、规章和方针、政策。
   2.配合编制本区供水专业规划、制定本区节约用水规划和中长期建设的计划。
   3. 负责取水户监督管理,水资源费收取,取水计量装置监督检查。
   4.负责本区供水设施工程建设的协调推进和行业管理。
   5. 负责本区供水企业的行业管理。
   6.负责本区供水设施养护工作的行业管理。
   7.负责本区高峰供水预案制定、监督管理。组织开展本区供水水质管理工作。
   8.负责本区取水许可的审核、发放和变更。
   9.负责本区节水型社会建设(供排水部分)、计划用水管理相关工作开展和组织落实。
   10.完成上级组织布置的其他工作。

上海市青浦区供水管理所机构设置

    上海市青浦区供水管理所设5个内设机构,包括:综合管理科、计划用水办公室、供水管理科、财务室、办事窗口。

名词解释
   (一)基本支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。
   (二)项目支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标,在基本支出之外编制的年度支出计划。
   (三)“三公”经费:是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
   (四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2018年单位预算编制说明
    2018年,上海市青浦区供水管理所预算支出总额为1444.14万元,其中:财政拨款支出预算1444.14万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算1444.14万元,比上年执行数增加312.29万元,主要原因是项目经费增加;政府性基金拨款支出预算0万元,财政拨款支出主要内容如下:
    1. “社会保障和就业支出”科目37.06万元,主要用于在职人员养老保险、职业年金缴费等及退休方面的支出。
    2. “医疗卫生与计划生育支出”科目12.58万元,主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
    3. “农林水支出”科目1385.23万元,主要用于本单位的基本支出及水利专项工程方面的项目支出。
    4. “住房保障支出”科目9.27万元,主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

2018年单位财务收支预算总表
             
    单位:元
             
本年 本年
项目 预算数 项目 预算数
合计 基本支出 项目支出
人员经费 公用经费
一、财政拨款收入 14,441,407 一、社会保障和就业支出 370,639 370,639    
1、一般公共预算资金   二、医疗卫生与计划生育支出 125,752 125,752    
2、政府性基金   三、农林水支出 13,852,356 1,586,156 474,000 11,792,200
二、事业收入   四、住房保障支出 92,660 92,660    
三、事业单位经营收入            
四、其他收入            
             
             
             
             
             
收入 14,441,407 支出 14,441,407 2,175,207 474,000 11,792,200

2018年单位收入预算总表
                 
        单位:元
                 
项目 收入预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入
其他收入
208     社会保障和就业支出 370,639 370,639      
208 05   行政事业单位离退休 370,639 370,639      
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 264,742 264,742      
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 105,897 105,897      
210     医疗卫生与计划生育支出 125,752 125,752      
210 11   行政事业单位医疗 125,752 125,752      
210 11 02 事业单位医疗 125,752 125,752      
213     农林水支出 13,852,356 13,852,356      
213 03   水利 13,852,356 13,852,356      
213 03 04 水利行业业务管理 2,060,156 2,060,156      
213 3 99 其他水利支出 11,792,200 11,792,200      
221     住房保障支出 92,660 92,660      
221 02   住房改革支出 92,660 92,660      
221 02 01 住房公积金 92,660 92,660      
合计 14,441,407 14,441,407      

2018年单位支出预算总表
             
    单位:元
             
项目 支出预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
208     社会保障和就业支出 370,639 370,639  
208 05   行政事业单位离退休 370,639 370,639  
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 264,742 264,742  
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 105,897 105,897  
210     医疗卫生与计划生育支出 125,752 125,752  
210 11   行政事业单位医疗 125,752 125,752  
210 11 02 事业单位医疗 125,752 125,752  
213     农林水支出 13,852,356 2,060,156 11,792,200
213 03   水利 13,852,356 2,060,156 11,792,200
213 03 04 水利行业业务管理 2,060,156 2,060,156  
213 3 99 其他水利支出 11,792,200   11,792,200
221     住房保障支出 92,660 92,660  
221 02   住房改革支出 92,660 92,660  
221 02 01 住房公积金 92,660 92,660  
合计 14,441,407 2,649,207 11,792,200

2018年单位财政拨款收支预算总表
           
      单位:元
           
财政拨款收入 财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 14,441,407 一、社会保障和就业支出 370,639 370,639  
二、政府性基金   二、医疗卫生与计划生育支出 125,752 125,752  
    三、农林水支出 13,852,356 13,852,356  
    四、住房保障支出 92,660 92,660  
           
           
           
           
           
           
           
           
           
收入 14,441,407 支出 14,441,407 14,441,407  

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
             
    单位:元
             
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
208     社会保障和就业支出 370,639 370,639  
208 05   行政事业单位离退休 370,639 370,639  
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 264,742 264,742  
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 105,897 105,897  
210     医疗卫生与计划生育支出 125,752 125,752  
210 11   行政事业单位医疗 125,752 125,752  
210 11 02 事业单位医疗 125,752 125,752  
213     农林水支出 13,852,356 2,060,156 11,792,200
213 03   水利 13,852,356 2,060,156 11,792,200
213 03 04 水利行业业务管理 2,060,156 2,060,156  
213 3 99 其他水利支出 11,792,200   11,792,200
221     住房保障支出 92,660 92,660  
221 02   住房改革支出 92,660 92,660  
221 02 01 住房公积金 92,660 92,660  
合计 14,441,407 2,649,207 11,792,200

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
             
    单位:元
             
项目 政府性基金预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
229     其他支出      
229 08   彩票发行销售机构业务费安排的支出      
229 08 04 福利彩票销售机构的业务费支出      
     
             
             
             
             
             
             
             
             
合计      

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
           
      单位:元
           
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
301   工资福利支出 2,080,027 2,080,027  
301 01 基本工资 307,740 307,740  
301 02 津贴补贴 53,520 53,520  
301 03 奖金      
301 04 社会保障缴费 173,426 173,426  
301 06 伙食补助费 57,120 57,120  
301 07 绩效工资 962,450 962,450  
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 264,742 264,742  
301 09 职业年金缴费 105,897 105,897  
301 99 其他工资福利支出 155,132 155,132  
302   商品和服务支出 474,000   474,000
302 01 办公费 60,000   60,000
302 02 印刷费 4,000   4,000
302 04 手续费      
302 05 水费 5,000   5,000
302 06 电费 50,000   50,000
302 07 邮电费 20,000   20,000
302 09 物业管理费      
302 11 差旅费 28,000   28,000
302 13 维修(护)费 30,000   30,000
302 14 租赁费      
302 15 会议费 4,000   4,000
302 16 培训费 5,000   5,000
302 17 公务接待费 5,000   5,000
302 18 专用材料费      
302 26 劳务费 40,000   40,000
302 27 委托业务费 5,000   5,000
302 28 工会经费 33,700   33,700
302 29 福利费 36,000   36,000
302 31 公务用车运行维护费      
302 39 其他交通费用 78,000   78,000
302 99 其他商品和服务支出 45,000   45,000
303   对个人和家庭的补助 95,180 95,180  
303 01 离休费      
303 02 退休费      
303 04 抚恤金      
303 11 住房公积金 92,660 92,660  
303 13 购房补贴      
303 99 其他对个人和家庭的补助支出 2,520 2,520  
310   其他资本性支出 25,300   25,300
310 2 办公设备购置费 25,300   25,300
合计 2,554,027 2,080,027 474,000

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
        单位:万元
2018年“三公”经费预算数 2018年机关运行经费预算数
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
0.5   0.5        

其他相关情况说明
    一、2018年“三公”经费预算情况说明
    2018年“三公”经费预算数为0.5万元,与2017年持平。其中:
    (一)因公出国(境)费0万元,与上年预算持平
    (二)公务用车购置及运行费0万元,
    (三)公务接待费0.5万元。与2017年持平。
    二、机关运行经费预算
    本单位无机关运行经费。
    三、政府采购情况
    2018年度本单位政府采购预算1148.77万元,其中:政府采购货物预算6.4万元、政府采购服务预算1142.37万元。
    四、绩效目标设置情况
    2018年度,本单位编报绩效目标的项目共5个,涉及项目预算资金1179.22万元。 
 

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
(2018年 )
申报单位名称:上海市青浦区供水管理所
项目名称 水资源监控
项目类型 区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
经常性专项业务费□   其他经常性项目□
资金用途 基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类□ 
开始时间 2018.01.01 结束时间 2018.12.31
项目概况 包含自备取水户安装在线监控设备和标识牌以及设备维护保养;取水户原水和退水水质监测;大用水户安装在线监控设备和设备维护保养。
立项依据 《上海市取水许可和水资源费征收管理实施办法》(2013年12月3日上海市人民政府令第11号公布);《上海市人民政府关于印发上海市实行最严格水资源管理制度加快推进水生态文明建设实施意见的通知》。
项目设立的必要性 加强对自备取水户取用水资源的在线监控和河道水资源的水质监测;加强对大用水户使用水资源的在线监控,确保水资源安全、合理、高效使用。
 

保证项目实施的制度、措施 "1、《上海市取水许可和水资源费征收管理实施办法》(2013年12月3日上海市人民政府令第11号公布)
2、《上海市人民政府关于印发上海市实行最严格水资源管理制度加快推进水生态文明建设实施意见的通知》"

 

项目总预算(元) 3722000 项目当年预算(元) 3722000
同名项目上年预算额(元) 2000000 同名项目上年预算执行数(元) 1779802
  子项目名称 预算金额(元)
项目当年投入资金构成 大用水户在线监测及设备维护保养 2222000
采灌两用井建设 1500000
   
项目实施计划 严格按照时间节点实施项目。
项目总目标 实现所有取水户的取水量实时在线监控,实现所列计划大用水户的用水实时监控,确保水资源安全、合理、高效使用。

年度绩效目标 通过全面建立在线监控体系,确保自备取水户合理高效使用河道水资源,确保大用水户按计划合理使用自来水,达到加强水资源管理和节约用水、保护水资源的目的。
分解目标
分解目标内容 绩效指标 指标目标值
投入和管理目标 资金使用合规性 合规
财务制度健全性 制度完备齐全
资金到位及时性 及时
产出目标 项目立项的规范性 100%
人员到位率 100%
专款专用率 100%
效果目标 项目管理制度执行的有效性 100%
资金到位率 100%
长效管理制度建设 100%
影响力目标 长效管理制度建设 100%
项目立项的规范性 100%
人员到位率 100%
备注