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上海市青浦区水利技术推广站2017年度决算

主动公开

青浦区水务局

2018.08.20

 

 

 

 
第一部分 上海市青浦区水利技术推广站概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 上海市青浦区水利技术推广站2017年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分 上海市青浦区水利技术推广站2017年度决算情况说明
第四部分 名词解释
 


第一部分    上海市青浦区水利技术推广站概况
 
一、主要职能
上海市青浦区水利技术推广站内设三个科室。三科为办公室、综合科和业务科。主要职责为:开展农田水利、水环境保护和水生态修复课题研究,进行水利科学技术的推广应用,并兼顾区水务局部分科技工作职能;承担水利部灌溉农业基础数据采集、管理上报以及下达的协作课题研究等任务;负责两基地行政、业务管理和技术指导。
二、机构设置
根据上述职责,上海市青浦区水利技术推广站设 三个内设机构,包括:办公室、 综合科 业务科 。办公室负责文秘、人事、档案、财务、信访、后勤保障及日常管理等工作;综合科负责安全生产、防汛防台、反恐内保、应急处置、信息化等工作业务科负责灌溉试验、水务科研、科技推广、科普宣传等业务管理工作。

 


第二部分    上海市青浦区水利技术推广站局2017年度决算表
2017 年度收入支出决算总表
单位:万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
441.27
一、一般公共服务支出
 
  其中:政府性基金预算财政拨款
 
二、外交支出
 
二、上级补助收入
 
三、国防支出
 
三、事业收入
 
四、公共安全支出
 
四、经营收入
 
五、教育支出
 
五、附属单位上缴收入
 
六、科学技术支出
 
六、其他收入
 
七、文化体育与传媒支出
 
 
 
八、社会保障和就业支出
30.56
 
 
九、医疗卫生与计划生育支出
9.12
 
 
十、节能环保支出
 
 
 
十一、城乡社区支出
 
 
 
十二、农林水支出
384.97
 
 
十三、交通运输支出
 
 
 
十四、资源勘探信息等支出
 
 
 
十五、商业服务业等支出
 
 
 
十六、金融支出
 
 
 
十七、援助其他地区支出
 
 
 
十八、国土海洋气象等支出
 
 
 
十九、住房保障支出
8.10
 
 
二十、粮油物资储备支出
 
 
 
二十一、其他支出
 
本年收入合计
441.27
本年支出合计
432.75
用事业基金弥补收支差额
 
结余分配
 
年初结转和结余
 
年末结转和结余
8.52
总计
441.27
总计
441.27


2017 年度收入决算表
单位:万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
 
功能分类
科目编码
科目名称
 
 
合计
441.27
441.27
 
 
 
 
 
 
208  
 
 
社会保障和就业支出
30.56
30.56
 
 
 
 
 
 
208
05  
 
行政事业单位离退休
30.56
30.56  
 
 
 
 
 
 
208
05  
02
事业单位离退休
1.09  
1.09
 
 
 
 
 
 
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
22.35
22.35
 
 
 
 
 
 
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
7.12
7.12
 
 
 
 
 
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
9.12  
9.12  
 
 
 
 
 
 
210
11
 
行政事业单位医疗
9.12  
9.12  
 
 
 
 
 
 
210
11
02
事业单位医疗
9.12  
9.12  
 
 
 
 
 
 
213
 
 
农林水支出
393.49
393.49
 
 
 
 
 
 
213
03
 
水利
393.49
393.49
 
 
 
 
 
 
213
03
04
水利行业业务管理
182.81
182.81
 
 
 
 
 
 
213
03
17
水利技术推广
210.68
210.68
 
 
 
 
 
 
221
 
 
住房保障支出
8.10
8.10
 
 
 
 
 
 
221
02
 
住房改革支出
8.10
8.10
 
 
 
 
 
 
221
02
01
住房公积金
8.10
8.10
 
 
 
 
 
 
 

2017 年度支出决算表
单位:万元
 
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
 
功能分类
科目编码
科目名称
 
 
合计
432.75
222.07
210.68  
 
 
 
 
208  
 
 
社会保障和就业支出
30.56
30.56
 
 
 
 
 
208
05  
 
行政事业单位离退休
30.56
30.56  
 
 
 
 
 
208
05  
02
事业单位离退休
1.09  
1.09
 
 
 
 
 
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
22.35
22.35
 
 
 
 
 
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
7.12
7.12
 
 
 
 
 
210
   
医疗卫生与计划生育支出
9.12  
9.12  
 
 
 
 
 
210
11
 
行政事业单位医疗
9.12  
9.12  
 
 
 
 
 
210
11
02
事业单位医疗
9.12  
9.12  
 
 
 
 
 
213
   
农林水支出
384.97
174.29
210.68
 
 
 
 
213
03
 
水利
384.97
174.29
210.68
 
 
 
 
213
03
04
水利行业业务管理
174.29
174.29
 
 
 
 
 
213
03
17
水利技术推广
210.68
 
210.68
 
 
 
 
221
 
 
住房保障支出
8.10
8.10
 
 
 
 
 
221
02
 
住房改革支出
8.10
8.10
 
 
 
 
 
221
02
01
住房公积金
8.10
8.10
 
 
 
 
 


2017 年度财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收入
支出
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
441.27  
一、一般公共服务支出
 
 
 
二、政府性基金预算财政拨款
 
二、外交支出
 
 
 
 
 
三、国防支出
 
 
 
 
 
四、公共安全支出
 
 
 
 
 
五、教育支出
 
 
 
 
 
六、科学技术支出
 
 
 
 
 
七、文化体育与传媒支出
 
 
 
 
 
八、社会保障和就业支出
30.56
30.56  
 
 
 
九、医疗卫生与计划生育支出
 9.12
9.12  
 
 
 
十、节能环保支出
 
 
 
 
 
十一、城乡社区支出
 
 
 
 
 
十二、农林水支出
384.97  
384.97  
 
 
 
十三、交通运输支出
 
 
 
 
 
十四、资源勘探信息等支出
 
 
 
 
 
十五、商业服务业等支出
 
 
 
 
 
十六、金融支出
 
 
 
 
 
十七、援助其他地区支出
 
 
 
 
 
十八、国土海洋气象等支出
 
 
 
 
 
十九、住房保障支出
 8.10
8.10  
 
 
 
二十、粮油物资储备支出
 
 
 
 
 
二十一、其他支出
 
 
 
本年收入合计
441.27  
本年支出合计
432.75  
432.75  
 
年初财政拨款结转和结余
 
年末财政拨款结转和结余
 8.52
8.52  
 
      一般公共预算财政拨款
 
 
 
 
 
      政府性基金预算财政拨款
 
 
 
 
 
总计
441.27  
总计
 441.27
441.27  
 
 


2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
208  
 
 
社会保障和就业支出
30.56
30.56
 
208
05  
 
行政事业单位离退休
30.56
30.56
 
208
05
02
事业单位离退休
1.09
1.09
 
205
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
22.35
22.35
 
205
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
7.12
7.12
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
9.12
9.12
 
210
11
 
行政事业单位医疗
9.12
9.12
 
210
11
02
事业单位医疗
9.12
9.12
 
213
 
 
农林水支出
384.97
174.29
210.68
213
03
 
水利
384.97
174.29
210.68
213
03
04
水利行业业务管理
174.29
174.29
 
213
03
16
农田水利
210.68
 
210.68
221
 
 
住房保障支出
8.10
8.10
 
221
02
 
住房改革支出
8.10
8.10
 
221
02
01
住房公积金
8.10
8.10
 
合计
432.75
222.07
210.68
 

 
2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  单位:万元
项目
合计
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
301
 
工资福利支出
191.69
191.69
 
301
01
  基本工资
39.65
39.65
 
301
02
  津贴补贴
12.67
12.67
 
301
03
  奖金
0.28
0.28
 
301
04
  其他社会保障缴费
9.12
9.12
 
301
06
  伙食补助费
5.18
5.18
 
301
07
  绩效工资
85.74
85.74
 
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
22.36
22.36
 
301
09
职业年金缴费
7.19
7.19
 
301
99
  其他工资福利支出
9.50
9.50
 
302
 
商品和服务支出
20.23
 
20.23
302
01
  办公费
1.68
 
1.68
302
02
  印刷费
 
 
 
302
03
  咨询费
 
 
 
302
04
   手续费
 
 
 
302
05
  水费
1.04
 
1.04
302
06
  电费
2.41
 
2.41
302
07
  邮电费
0.88
 
0.88
302
08
  取暖费
 
 
 
302
09
  物业管理费
 
 
 
302
11
  差旅费
0.98
 
0.98
302
12
  因公出国(境)费用
 
 
 
302
13
  维修(护)费
0.21
 
0.21
302
14
  租赁费
 
 
 
302
15
  会议费
 
 
 
302
16
  培训费
0.34
 
0.34
302
17
  公务接待费
0.03
 
0.03
302
18
  专用材料费
 
 
 
302
24
  被装购置费
 
 
 
302
25
  专用燃料费
 
 
 
302
26
  劳务费
 
 
 
302
27
  委托业务费
 
 
 
302
28
  工会经费
2.69
 
2.69
302
29
  福利费
2.88
 
2.88
302
31
  公务用车运行维护费
 
 
 
302
39
  其他交通费用
6.28
 
6.28
302
40
  税金及附加费用
 
 
 
302
99
  其他商品和服务支出
0.81
 
0.81
303
 
对个人和家庭的补助
9.36
9.36
 
303
01
  离休费
 
 
 
303
02
  退休费
1.09
1.09
 
303
03
  退职(役)费
 
 
 
303
04
  抚恤金
 
 
 
303
05
  生活补助
 
 
 
303
07
  医疗费
 
 
 
303
08
  助学金
 
 
 
303
09
  奖励金
0.07
0.07
 
303
11
  住房公积金
8.10
8.10
 
303
12
  提租补贴
 
 
 
303
13
  购房补贴
 
 
 
303
99
  其他对个人和家庭的补助支出
0.1
0.1
 
310
 
其他资本性支出
211.47
 
211.47
310
02
  办公设备购置
0.79
 
0.79
310
03
  专用设备购置
 
 
 
310
07
  信息网络及软件购置更新
 
 
 
310
13
  公务用车购置
 
 
 
310
19
  其他交通工具购置
 
 
 
310
99
  其他资本性支出
210.68
 
210.68
合计
432.75
222.07
210.68
 


2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:万元
一般公共预算财政拨款 “三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
 
0.04
0.03
 
 
 
 
 
 
 
 
0.04
0.03
 


2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
229
 
 
其他支出
 
 
 
229
08
 
彩票发行销售机构业务费安排的支出
 
 
 
229
08
04
福利彩票销售机构的业务费支出
 
 
 
 
 
 
合计
 
 
 
 
注:上海市青浦区水利技术推广站2017年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。


第三部分  上海市青浦区水利技术推广站
2017 年度决算情况说明
 
一、关于 上海市青浦区水利技术推广站 2017 年度收入支出决算总体情况说明
上海市青浦区水利技术推广站 2017 年度收入总计为441.27万元、支出总计为432.75万元。与2016年度相比,收入、支出总计各增加116.93万元、108.41万元。主要原因:2017年度新增试验基地基础设施改造升级项目18万元,自动设施设备更新项目19万元,农业面源污染防控示范区运行养护项目26万元,试验基地维修(护)项目增加7万元。
二、关于 上海市青浦区水利技术推广站 2017 年度收入决算情况说明
本年 收入合计441.27万元,其中:财政拨款收入441.27万元,占100%
三、关于 上海市青浦区水利技术推广站 2017 年度支出决算情况说明
本年 支出合计432.75万元,其中:基本支出222.07万元,占51.32%;项目支出210.68万元,占48.68%
四、关于 上海市青浦区水利技术推广站 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区水利技术推广站 2017 年度财政拨款收支总决算441.27万元、432.75万元。与2016年度相比,财政拨款收、支总计各增加116.93万元、108.41万元,增长36.05%33.42%。主要原因:2017年度新增试验基地基础设施改造升级项目18万元,自动设施设备更新项目19万元,农业面源污染防控示范区运行养护项目26万元,试验基地维修(护)项目增加7万元。
五、关于 上海市青浦区水利技术推广站 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市青浦区水利技术推广站 2017 年度一般公共预算财政拨款支出432.75万元,占本年支出合计的100%。与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加108.41万元,增长33.42%。主要原因:2017年度新增试验基地基础设施改造升级项目18万元,自动设施设备更新项目19万元,农业面源污染防控示范区运行养护项目26万元,试验基地维修(护)项目增加7万元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市青浦区水利技术推广站 2017 年度一般公共预算财政拨款支出432.75万元,主要用于以下方面:
社会保障和就业支出30.56万元,占7.06%
医疗卫生与计划生育支出9.12万元,占2.11%
农林水支出384.97万元,占88.96%
住房保障支出8.10万元,占1.87%
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市青浦区水利技术推广站 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为450.50万元,支出决算为432.75万元,完成年初预算的96.06%。决算数小于预算数的主要原因:基本完成,支出节约。其中:
1 、社会保障和就业支出30.56万元。主要用于:发放本单位退休人员补贴等。年初预算为32.7万元,支出决算为30.56万元,完成年初预算的93.46%。决算数小于预算数的主要原因:基本完成,支出节约。
2 、医疗卫生与计划生育支出9.12万元。主要用于:缴纳职工医疗保险费等。年初预算为9.85万元,支出决算为9.12万元,完成年初预算的92.59%。决算数小于预算数的主要原因:基本完成,支出节约。
3 、农林水支出384.97万元。主要用于:发放单位职工工资、津贴等各种奖金,一般日常公用支出; 试验基地基础设施改造升级项目,自动设施设备更新项目,农业面源污染防控示范区运行养护项目,2017年度试验基地维修(护)项目等。年初预算为399.83万元,支出决算为384.97万元,完成年初预算的96.28%。决算数小于预算数的主要原因:基本完成,支出节约。
4 、住房保障支出8.10万元。主要用于:缴纳职工公积金。年初预算为8.12万元,支出决算为8.10万元,完成年初预算的99.75%。决算数略小于预算数的主要原因:基本完成,支出节约。
六、关于 上海市青浦区水利技术推广站 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区水利技术推广站 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出432.75万元,包括人员经费201.05万元,公用经费231.70万元。基本支出中:
1 、工资福利支出191.69万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
2 、商品和服务支出20.23万元,主要用于:办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
3 、对个人和家庭的补助支出9.36万元,主要用于:退休费、奖励金、住房公积金。
4 、其他资本性支出211.47万元,主要用于:办公设备购置更新;试验基地基础设施改造升级项目,自动设施设备更新项目,农业面源污染防控示范区运行养护项目,2017年度试验基地维修(护)项目等。
七、关于上海市青浦区水利技术推广站2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区水利技术推广站 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.04万元,支出决算为0.03万元,完成预算的75%,其中:因公出国(境)费决算为0万元,预算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.03万元,完成预算的75%2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:支出节约。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少0.01万元,降低20%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少0万元,降低0%;公务接待费支出决算减少0.01万元,降低20%。公务接待费支出减少(增加)的主要原因是支出节约。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.03万元,占100%。具体情况如下:
1 、因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次
2 、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护支出 0 万元。
3 、公务接待费支出0.03万元。其中:
国内公务接待支出0.03万(含外宾接待支出0万元)。主要用于接待交流等执行公务或开展业务所需伙食费等支出。国内公务接待1批次、7人次。其中:接待外宾0批次、0人次。
八、关于 上海市青浦区水利技术推广站 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区水利技术推广站 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区水利技术推广站 2017 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
上海市青浦区水利技术推广站 2017 年度无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况
上海市 青浦区水利技术推广站2017年度政府采购金额(以合同签订为准)为87.61万元,其中:货物采购金额1.61万元、工程采购金额0万元、服务采购金额86万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至 2017 12 31 ,上海市 青浦区水利技术推广站 共有车辆 0 辆,其中,一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆(由市机管局统一实物保障的一般公务用车 0 辆)。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。
(四)预算绩效管理情况
上海市青浦区水利技术推广站2017年度预算绩效管理工作开展情况如下:本单位在相关的内控制度中逐步增加完善绩效管理工作的制度;2017年度开展的绩效跟踪评价项目0个,涉及预算金额0万元;2017年度开展的绩效评价项目0个,涉及预算金额0万元。