返回上一级

字号

打印

上海市青浦区华新水务管理所2018年度单位预算

主动公开

青浦区水务局

2018.02.09

 
一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
    1. 2018年单位财务收支预算总表
    2. 2018年单位收入预算总表
    3. 2018年单位支出预算总表
    4.2018年单位财政拨款收支预算总表
    5.2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
    6.2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
    7.2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
    8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、绩效目标申报表

上海市青浦区华新水务管理所主要职能
    上海市青浦区华新水务管理所是上海市青浦区水务局下属事业单位
    主要职能包括:
    (1) 按照依法治水、依法管水要求,负责有关法律、法规和方针政策等的宣传贯彻。 
    (2)协助上级水务部门及所在镇(街道)编制辖区内水务中长期规划、专业规划及年度实施计划,并负责辖区内各类水务专项工程项目建设的相关管理。
    (3)负责辖区内的防洪除涝、水资源管理、抗旱节水、水环境治理与保护,水污染防治等涉水事务的日常管理。做好小型水务设施维修养护管理,加强农业灌溉节水技术的推广应用。
    (4)负责辖区内中小河道(水系)治理,并做好相关长效管理工作。
    (5)负责辖区内农田水利基本建设、水土保持、水务血防等业务的组织实施。
    (6)协助所在镇(街道)做好防汛防台工作机构的日常工作。
    (7)协助区给排水行业相关管理部门做好辖区内有关供水、排水方面的行业管理工作。
    (8)负责区管河道(湖泊)管理范围内堤防、泵闸设施的日常管理(除水域保洁外)。
    (9)负责运行管理工作计划的实施并定期对堤防、泵闸设施日常巡查、信息上报及安全检查。
    (10)按照运行调度方案、防汛预案及相关管理工作制度,实施对泵闸的运行管理工作。
    (11)负责堤防、泵闸工程设施范围内突发性事件的处置工作。
    (12)负责做好堤防、泵闸防汛防台各项准备、检查、责任制落实工作。
    (13)负责做好泵闸工程设施基础资料、工程档案的收集、整编、入库工作。
    (14)负责做好本部门安全生产、综合治理、精神文明等工作。
    (15)完成上级水务主管部门和所在镇(街道)党委、镇政府交办的其它相关工。

上海市青浦区华新水务管理所机构设置
     上海市青浦区华新水务管理所设5个内设机构,包括:综合管理科、水利管理科、水政管理科、给排水管理科、设施管理科。

名词解释
   (一)基本支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。
   (二)项目支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标,在基本支出之外编制的年度支出计划。
   (三)“三公”经费:是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
   (四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2018年单位预算编制说明
    2018年,上海市青浦区华新水务管理所预算支出总额为562.2959万元,其中:财政拨款支出预算562.2959万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算562.2959万元,比上年执行数增加12.7069万元,主要原因是人员经费与公用经费的增加;政府性基金拨款支出预算0万元,与上年执行数持平。财政拨款支出主要内容如下:
    1.“社会保障和就业支出”科目76.7561万元,主要用于事业单位离退休人员费用,如退休人员活动费、离退休人员补贴等。 
    2.“医疗卫生与计划生育支出”科目25.7220万元,主要用于事业单位在职人员医疗保险支出。 
    3.“农林水支出”科目440.8648万元,主要用于事业单位人员工资和公用经费。 
    4.“住房保障支出”科目18.9530万元,主要用于事业单位住房公积金、住房补贴等项目。 

2018年单位财务收支预算总表
             
    单位:元
             
本年 本年
项目 预算数 项目 预算数
合计 基本支出 项目支出
人员经费 公用经费
一、财政拨款收入 5,622,959 一、社会保障和就业支出 767,561 767,561    
1、一般公共预算资金 5,622,959 二、医疗卫生与计划生育支出 257,220 257,220    
2、政府性基金   三、农林水支出 4,408,648 3,419,648 989,000  
二、事业收入   四、住房保障支出 189,530 189,530    
三、事业单位经营收入            
四、其他收入            
             
             
             
             
             
收入 5,622,959 支出 5,622,959      

2018年单位收入预算总表
                 
        单位:元
                 
项目 收入预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入
其他收入
208     社会保障和就业支出 767,561 767,561      
208 05   行政事业单位离退休 767,561 767,561      
208 05 02 事业单位离退休 9,440 9,440      
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 541,515 541,515      
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 216,606 216,606      
210     医疗卫生与计划生育支出 257,220 257,220      
210 11   医疗保障 257,220 257,220      
210 11 02 事业单位医疗 257,220 257,220      
213     农林水支出 4,408,648 4,408,648      
213 03   水利 4,408,648 4,408,648      
213 03 04 水利行业业务管理 4,408,648 4,408,648      
221     住房保障支出 189,530 189,530      
221 02   住房改革支出 189,530 189,530      
221 02 01 住房公积金 189,530 189,530      
合计 5,622,959 5,622,959      

2018年单位支出预算总表
             
    单位:元
             
项目 支出预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
208     社会保障和就业支出 767,561 767,561  
208 05   行政事业单位离退休 767,561 767,561  
208 05 02 事业单位离退休 9,440 9,440  
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 541,515 541,515  
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 216,606 216,606  
210     医疗卫生与计划生育支出 257,220 257,220  
210 11   医疗保障 257,220 257,220  
210 11 02 事业单位医疗 257,220 257,220  
213     农林水支出 4,408,648 4,408,648  
213 03   水利 4,408,648 4,408,648  
213 03 04 水利行业业务管理 4,408,648 4,408,648  
221     住房保障支出 189,530 189,530  
221 02   住房改革支出 189,530 189,530  
221 02 01 住房公积金 189,530 189,530  
合计 5,622,959 5,622,959  

2018年单位财政拨款收支预算总表
           
      单位:元
           
财政拨款收入 财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 5,622,959 一、社会保障和就业支出 767,561 767,561  
二、政府性基金   二、医疗卫生与计划生育支出 257,220 257,220  
    三、农林水支出 4,408,648 4,408,648  
    四、住房保障支出 189,530 189,530  
           
           
           
           
           
           
           
           
           
收入   支出 5,622,959 5,622,959  

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
             
    单位:元
             
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
208     社会保障和就业支出 767,561 767,561  
208 05   行政事业单位离退休 767,561 767,561  
208 05 02 事业单位离退休 9,440 9,440  
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 541,515 541,515  
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 216,606 216,606  
210     医疗卫生与计划生育支出 257,220 257,220  
210 11   医疗保障 257,220 257,220  
210 11 02 事业单位医疗 257,220 257,220  
213     农林水支出 4,408,648 4,408,648  
213 03   水利 4,408,648 4,408,648  
213 03 04 水利行业业务管理 4,408,648 4,408,648  
221     住房保障支出 189,530 189,530  
221 02   住房改革支出 189,530 189,530  
221 02 01 住房公积金 189,530 189,530  
合计 5,622,959 5,622,959  

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
             
    单位:元
             
项目 政府性基金预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
合计      

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
           
      单位:元
           
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
301   工资福利支出 4433789 4433789  
301 1 基本工资 655584 655584  
301 2 津贴补贴 126732 126732  
301 3 奖金      
301 4 社会保障缴费 1112814 1112814  
301 6 伙食补助费 114240 114240  
301 7 绩效工资 1926700 1926700  
301 99 其他工资福利支出 497719 497719  
302   商品和服务支出 989,000    
302 1 办公费 87,000   87,000
302 4 手续费 10,000   10,000
302 5 水费 20,000   20,000
302 6 电费 60,000   60,000
302 7 邮电费 20,000   20,000
302 11 差旅费 80,000   80,000
302 13 维修费 80,000   80,000
302 12 因公出国(境)费用      
302 15 会议费 10,000   10,000
302 16 培训费 50,000   50,000
302 17 公务接待费 6,000   6,000
302 27 委托业务费 50000   50000
302 99 其他商品服务支出 85,500   85,500
310 2 办公设备购置 132,900   132,900
302 16 教育经费      
302 28 工会经费 69,600   69,600
302 29 福利费 72,000   72,000
302 10 车辆改革补贴 15,600   156,000
303   对个人和家庭的补助 200170 200170  
303 2 退休费 9440 9440  
303 9 奖励金      
303 11 住房公积金 189530 189530  
303 99 其他对个人和家庭的补助支出 1200 1200  
    合计 5,622,959 4,633,959 989,000

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
        单位:万元
2018年“三公”经费预算数 2018年机关运行经费预算数
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
0.6   0.6        

其他相关情况说明
    一、2018年“三公”经费预算情况说明
    2018年“三公”经费预算数为0.6万元,与2017年预算(持平)。其中:
    (一)因公出国(境)费0万元,与2017年预算持平。
    (二)公务用车购置及运行费
0万元,与2017年预算持平。
    (三)公务接待费
0.6万元。主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出与2017年预算持平。
    二、机关运行经费预算
    本单位无机关运行经费。
    三、政府采购情况
    2018年度本单位政府采购预算12.06万元,其中:政府采购货物预算12.06万元、政府采购工程预算
0万元、政府采购服务预算0万元。
    四、绩效目标设置情况
    2018年度,本单位编报绩效目标的项目共
0个,涉及项目预算资金0万元。