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上海市青浦区水务建设工程质量安全监督站2017年度单位预算

主动公开

青浦区水务局

2017.01.25

  目录

主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年预算单位财务收支预算总表
2017年预算单位收入预算总表
2017年预算单位支出预算总表
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明 

   

     一、上海市青浦区水务建设工程质量安全监督站主要职能

     主要职能包括:
     主要负责本区水务建设工程安全、质量监督和行政执法工作。

    二、上海市青浦区水务建设工程质量安全监督站机构设置

    上海市青浦区水务建设工程质量安全监督站设4个内设机构,包括:办公室、质量监督科、安全监督科、执法管理科。

    三、上海市青浦区水务建设工程质量安全监督站2017年部门预算编制说明

    2017年,上海市青浦区水务建设工程质量安全监督站预算支出总额为604.83万元,其中:财政拨款支出预算604.83万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算604.83万元,政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下:

    1. “社会保障和就业支出”科目5.6万元,主要用于行政事业单位离退休人员费用,如退休人员活动费、离退休人员补贴等。

    2. “医疗卫生与计划生育支出”科目16.22万元,主要用于行政事业单位在职人员医疗保险支出。

    3. “农林水支出”科目571.66万元,主要用于行政经费及专项支出、水利专项工程项目支出。

    4. “住房保障支出”科目11.35万元,主要用于行政事业单位住房公积金、住房补贴等项目。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位:上海市青浦区水务建设工程质量安全监督站 单位:元
       
本年 本年
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 6,048,273 一、社会保障和就业支出 56,000
1. 一般公共预算资金   二、医疗卫生与计划生育支出 162,184
2. 政府性基金   三、农林水支出 5,716,560
二、事业收入   四、住房保障支出 113,529
三、事业单位经营收入      
四、其他收入      
       
       
收入 6,048,273 支出 6,048,273
备注:财政拨款收入中不包括发改委大本中的政府性投资项目预算资金
 

2017年预算单位收入预算总表

编制单位:上海市青浦区水务建设工程质量安全监督站       单位:元
                 
项目 收入预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入
其他收入
208     社会保障和就业支出 56,000 56,000      
208 5   行政事业单位离退休 56,000 56,000      
210     医疗卫生与计划生育支出 162,184 162,184      
210 5   医疗保障 162,184 162,184      
213     农林水支出 5,716,560 5,716,560      
213 3   水利 5,716,560 5,716,560      
221     住房保障支出 113,529 113,529      
221 2   住房改革支出 113,529 113,529      
                 
                 
                 
合计 6,048,273 6,048,273      

2017年预算单位支出预算总表

编制单位:上海市青浦区水务建设工程质量安全监督站   单位:元
             
项目 支出预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
208     社会保障和就业支出 56,000 56,000  
208 5   行政事业单位离退休 56,000 56,000  
210     医疗卫生与计划生育支出 162,184 162,184  
210 5   医疗保障 162,184 162,184  
213     农林水支出 5,716,560 2,946,560 2,770,000
213 3   水利 5,716,560 2,946,560 2,770,000
221     住房保障支出 113,529 113,529  
221 2   住房改革支出 113,529 113,529  
             
             
             
合计 6,048,273 3,278,273 2,770,000

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位:上海市青浦区水务建设工程质量安全监督站     单位:元
           
财政拨款收入 财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、财政拨款收入 6,048,273 一、社会保障和就业支出 56,000 56,000  
1. 一般公共预算资金   二、医疗卫生与计划生育支出 162,184 162,184  
2. 政府性基金   三、农林水支出 5,716,560 5,716,560  
二、事业收入   四、住房保障支出 113,529 113,529  
三、事业单位经营收入          
四、其他收入          
           
收入 6,048,273 支出 6,048,273 6,048,273  

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位:上海市青浦区水务建设工程质量安全监督站   单位:元
             
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
208     社会保障和就业支出 56,000 56,000  
208 5   行政事业单位离退休 56,000 56,000  
210     医疗卫生与计划生育支出 162,184 162,184  
210 5   医疗保障 162,184 162,184  
213     农林水支出 5,716,560 2,946,560 2,770,000
213 3   水利 5,716,560 2,946,560 2,770,000
221     住房保障支出 113,529 113,529  
221 2   住房改革支出 113,529 113,529  
             
             
             
             
合计 6,048,273 3,278,273 2,770,000

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位:上海市青浦区水务建设工程质量安全监督站   单位:元
             
项目 政府性基金预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
合计      
上海市青浦区水文勘测队2017年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位:上海市青浦区水务建设工程质量安全监督站   单位:元
           
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
301   工资福利支出 2,559,619 2,559,619  
301 1 基本工资 382,236 382,236  
301 2 津贴补贴 84,660 84,660  
301 3 奖金 3,100 3,100  
301 4 社会保障缴费 681,487 681,487  
301 6 伙食补助费 85,680 85,680  
301 7 绩效工资 1,234,140 1,234,140  
301 99 其他工资福利支出 88,316 88,316  
302   商品和服务支出 489,265   489,265
302 1 办公费 35,000   35,000
302 4 手续费 1,000   1,000
302 5 水费 3,000   3,000
302 6 电费 6,500   6,500
302 7 邮电费 25,000   25,000
302 9 物业管理费      
302 10 交通费 145,000   145,000
302 11 差旅费 30,000   30,000
302 12 因公出国(境)费用      
302 13 维修(护)费 20,000   20,000
302 14 租赁费 80,000   80,000
302 15 会议费 8,000   8,000
302 16 培训费 39,328   39,328
302 17 公务接待费 5,000   5,000
302 21 委托业务费      
302 28 工会经费 32,437   32,437
302 29 福利费 54,000   54,000
302 99 其他商品和服务支出 5,000   5,000
303   对个人和家庭的补助 172,889 172,889  
303 1 离休费      
303 2 退休费 56,000 56,000  
303 9 奖励金      
303 11 住房公积金 113,529 113,529  
303 99 其他对个人和家庭的补助支出 3,360 3,360  
310   其他资本性支出 56,500   56,500
310 2 办公设备购置 56,500   56,500
           
合计 3,278,273 2,732,508 545,765

2017年上海市青浦区水务建设工程质量安全监督站“三公”经费和机关运行经费预算情况表

            单位:万元
“三公”经费预算数 机关运行经费预算数
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
3.3 0 0.5 2.8   2.8  

    四、相关情况说明

    1.“三公”经费预算

    上海市青浦区水务建设工程质量安全监督站2017年“三公”经费财政拨款预算为3.3万元,包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,和2016年预算持平。 其中:

    因公出国(境)费预算0万元,主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2016年预算持平。

    公务接待费预算0.5万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。和2016年预算持平。

    公务用车购置及运行费预算2.8万元(其中,公务用车购置费万元,公务用车运行费2.8万元),主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。和2016年预算持平。

    2.机关运行经费预算

    上海市青浦区水务建设工程质量安全监督站2017年度未安排机关运行经费预算。

    3.政府采购情况
    2017年度本单位政府采购预算240.65万元,其中:政府采购货物预算5.65万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算235万元。
    2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额72.2万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额43.32万元。

    4.预算绩效情况
    2017年度,本单位实行绩效目标管理的项目9个,涉及预算金额277万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年 )

申报单位名称:上海市青浦区水务建设工程质量安全监督站
项目名称 给排水管网检测
项目类型 市委市政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
经常性专项业务费□√ 其他经常性项目□
资金用途 基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类□ 
项目负责人 陆雪华 联系人 于伟刚 联系电话 59733911
开始时间 2017年1月1日 结束时间 2017年12月31日
项目概况 对全区给排水工程铺设的管道,委托第三方进行监督检测。
立项依据 为保障给排水工程质量,根据《上海市人民政府办公厅转发市建设交通委等六部门关于进一步完善本市建设工程管理分工指导意见的通知》(沪府办[2012]69号,上海市城乡建设和交通委员会《关于发布上海市建设工程监督检测管理办法的通知》(沪建交[2013]231号)的要求,开展给排水管网检测工作。
项目设立的必要性 确保全区给排水工程管道质量。

保证项目实施的制度、措施 1.《关于发布上海市建设工程监督检测管理办法的通知》(沪建交[2013]231号)

项目总预算(元) 800000 项目当年预算(元) 800000
同名项目上年预算额(元) 800000 同名项目上年预算执行数(元) 785000
  子项目名称 预算金额(元)
项目当年投入资金构成 给排水管网检测-1 800000
   
项目实施计划 1月份完成招标,按给排水工程建设进度安排监督检测工作,对抽检不合格的,按规定及时处理。
项目总目标 确保全区给排水工程质量。
年度绩效目标 对全区给排水工程管道进行监督检测,确保工程质量整体受控。
分解目标
分解目标内容 绩效指标 指标目标值
投入和管理目标 资金使用合规性 合规
财务制度健全性 制度完备齐全
资金到位及时性 及时
预算执行率 1
专款专用率 1
资金到位率 1
项目管理制度健全性 健全
项目管理制度执行的有效性 有效
产出目标 预算执行率 90.00%
效果目标 项目管理制度执行的有效性 90%
影响力目标 人员到位率 100%
  长效管理制度建设 完善
  项目立项的规范性 规范
备注    
填报单位负责人(签名):陆雪华    填报人: 徐勇   填报日期:17.02.