上海市青浦区练塘水务管理所2016年度决算
无
主动公开
无
青浦区水务局
2017.10.25
第一部分 上海市青浦区练塘水务管理所概况
一、主要职责
(
1
)按照依法治水,依法管水要求,负责有关法律、法规和方针政策等的宣传贯彻。
(2)协助上级水务部门及镇编制辖区内水务中长期规划、专业规划及年度实施计划,并负责辖区内各类水务专项工程项目建设的相关管理。
(3)负责辖区内的防洪除涝、水资源管理、抗旱节水、水环境治理与保护,水污染防治等涉水事务的日常管理,做好小型水务设施维修养护管理,加强农业灌溉节水技术的推广应用。
(4)负责辖区内中小河道(水系)治理,并做好相关长效管理工作。
(5)负责辖区内农田水利基本建设、水土保持、水务血防等业务的组织实施。
(6)协助镇做好防汛防台工作机构的日常工作。
(7)协助区给排水行业相关管理部门做好辖区内有关供水、排水方面的行业管理工作。
(8)
负责区管河道(湖泊)管理范围内堤防、泵闸设施的日常管理(除水域保洁外)。
(9)负责运行管理工作计划的实施并定期对堤防、泵闸设施日常巡查、信息上报及安全检查。
(10)按照运行调度方案、防汛预案及相关管理工作制度,实施对泵闸的运行管理工作。
(11)负责堤防、泵闸工程设施范围内突发性事件的处置工作。
(12)负责做好堤防、泵闸防汛防台各项准备、检查、责任制落实工作。
(13)负责做好泵闸工程设施基础资料、工程档案的收集、整编、入库工作。
(14)负责做好本部门安全生产、综合治理、精神文明等工作。
(15)
完成上级水务主管部门和镇街道党委、镇政府交办的其它相关工作。
二、机构设置
根据上述职责,上海市青浦区练塘水务管理所单位
内设5个科室,包括:综合管理科、水利管理科、水政管理科、给排水管理科、设施管理科。
第二部分 上海市青浦区练塘水务管理所2016年度部门决算表
2016
年度收入支出决算总表
单位:万元
收入
|
支出
|
||
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
一、财政拨款收入
|
360.88
|
一、一般公共服务支出
|
|
其中:政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
16.54
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
333.82
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
10.52
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
本年收入合计
|
360.88
|
本年支出合计
|
360.88
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
年初结转和结余
|
|
年末结转和结余
|
|
总计
|
360.88
|
总计
|
360.88
|
2016
年度收入决算表
单位:万元
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||||
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
||||||||||
类
|
款
|
项
|
合计
|
360.88
|
360.88
|
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
16.54
|
16.54
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
16.54
|
16.54
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
16.54
|
16.54
|
|
|
|
|
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
333.82
|
333.82
|
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
|
水利
|
333.82
|
333.82
|
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
04
|
水利行业业务管理
|
333.82
|
333.82
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
10.52
|
10.52
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
10.52
|
10.52
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
10.52
|
10.52
|
|
|
|
|
|
2016
年度支出决算表
单位:万元
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||||
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
|||||||||
类
|
款
|
项
|
合计
|
360.88
|
360.88
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
16.54
|
16.54
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
16.54
|
16.54
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
16.54
|
16.54
|
|
|
|
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
333.82
|
333.82
|
1
|
|
|
|
|
213
|
03
|
|
水利
|
333.82
|
333.82
|
|
|
|
|
|
213
|
03
|
04
|
水利行业业务管理
|
333.82
|
333.82
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
10.52
|
10.52
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
10.52
|
10.52
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
10.52
|
10.52
|
|
|
|
|
2016
年度财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收入决算数
|
支出决算数
|
||||
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
一、一般公共预算财政拨款
|
360.88
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
16.54
|
16.54
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
333.82
|
333.82
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
10.52
|
10.52
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
本年收入合计
|
360.88
|
本年支出合计
|
360.88
|
360.88
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
360.88
|
360.88
|
|
一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
总计
|
360.88
|
总计
|
360.88
|
360.88
|
|
2016
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
16.54
|
16.54
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
16.54
|
16.54
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
16.54
|
16.54
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
333.82
|
333.82
|
|
213
|
03
|
|
水利
|
333.82
|
333.82
|
|
213
|
03
|
04
|
水利行业业务管理
|
33.82
|
33.82
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
10.52
|
10.52
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
10.52
|
10.52
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
10.52
|
10.52
|
|
合计
|
360.88
|
360.88
|
|
2016
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
项目
|
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
|
||||
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
类
|
款
|
||||
301
|
|
工资福利支出
|
308.53
|
308.53
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
45.43
|
45.43
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
151.92
|
151.92
|
|
301
|
03
|
奖金
|
0.31
|
0.31
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
28.02
|
28.02
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
13.16
|
13.16
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
16.54
|
16.54
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
28.24
|
28.24
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
24.91
|
24.91
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
38.67
|
|
38.67
|
302
|
01
|
办公费
|
4.35
|
|
4.35
|
302
|
02
|
印刷费
|
0.12
|
|
0.12
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
0.16
|
|
0.16
|
302
|
05
|
水费
|
1.03
|
|
1.03
|
302
|
06
|
电费
|
0.3
|
|
0.3
|
302
|
07
|
邮电费
|
1.83
|
|
1.83
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
|
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
0.46
|
|
0.46
|
302
|
12
|
因公出国(境)费用
|
|
|
|
302
|
13
|
维修(护)费
|
4.09
|
|
4.09
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
0.18
|
|
0.18
|
302
|
17
|
公务接待费
|
0.51
|
|
0.51
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
0.06
|
|
0.06
|
302
|
27
|
委托业务费
|
2.2
|
|
2.2
|
302
|
28
|
工会经费
|
3.01
|
|
3.01
|
302
|
29
|
福利费
|
5.77
|
|
5.77
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
12.12
|
|
12.12
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
2.48
|
|
2.48
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
10.52
|
10.52
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
|
|
|
303
|
03
|
退职(役)费
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
10.52
|
10.52
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
3.16
|
|
3.16
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
|
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
3.16
|
|
3.16
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
合计
|
360.88
|
319.05
|
41.83
|
2016
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:万元
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费决算数
|
|||||||||||
合计
|
因公出国
(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
|
0.6
|
0.51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
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0.00
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0.00
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0.6
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0.51
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2016
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目
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政府性基金预算财政拨款支出决算数
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功能分类
科目编码
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科目名称
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合计
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基本支出
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项目支出
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类
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款
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项
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229
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其他支出
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229
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08
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彩票发行销售机构业务费安排的支出
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229
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08
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04
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福利彩票销售机构的业务费支出
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…
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…
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…
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…
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合计
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:
注:上海市青浦区练塘水务管理所2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分 上海市青浦区练塘水务管理所2016年度部门决算情况说明
一、关于
上海市青浦区练塘水务管理所
2016
年度收入支出总体情况说明
上海市青浦区练塘水务管理所
2016
年度收入总计为360.88万元、支出总计为360.88万元。与2015年度相比,收入、支出总计各增加69.38万元、75.58万元。主要原因:2016年度增加工资。
二、关于
上海市青浦区练塘水务管理所
2016
年度收入决算情况说明
上海市青浦区练塘水务管理所
2016
年度收入合计360.88万元,其中:财政拨款收入360.88万元,占100%。
三、关于
上海市青浦区练塘水务管理所
2016
年度支出决算情况说明
上海市青浦区练塘水务管理所
2016
年度支出合计360.88万元,其中:基本支出360.88万元,占100%。
四、关于
上海市青浦区练塘水务管理所
2016
年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区练塘水务管理所
2016
年度财政拨款收支总决算360.88万元。与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加69.38万元、75.58万元,增加23.80%、25.93%。主要原因:2016年度增加工资。
五、关于
上海市青浦区练塘水务管理所
2016
年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市青浦区练塘水务管理所
2016
年度一般公共预算财政拨款支出360.88万元,占本年支出合计的100%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加75.58万元,增加25.93%。主要原因:2016年度增加工资。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市青浦区练塘水务管理所
2016
年度一般公共预算财政拨款支出360.88万元,主要用于以下方面:
社会保障和就业支出0.00万元,占0.00%;
医疗卫生与计划生育支出16.54万元,占4.58%;
农林水支出333.82万元,占92.50%;
住房保障支出10.52万元,占2.92%;
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市青浦区练塘水务管理所
2016
年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为313.92万元,支出决算为360.88万元,完成年初预算的86.99%。决算数大于预算数的主要原因:2016年度增加工资。其中:
1
、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休0.00万元。主要用于:发放本单位退休人员补贴等。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。
2
、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗16.54万元。主要用于:缴纳职工医疗保险费等。年初预算为16.54万元,支出决算为16.54万元,完成年初预算的100%。
3
、农林水支出-水利-水利行业业务管理333.82万元。主要用于:发放单位职工工资、津贴等各种奖金,一般日常公用支出等。年初预算为286.86万元,支出决算为333.82万元,完成年初预算的85.93%。决算数大于预算数的主要原因:2016年度增加工资。
4
、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金10.52万元。主要用于:缴纳职工公积金。年初预算为10.52万元,支出决算为10.52万元,完成年初预算的100%。
六、关于
上海市青浦区练塘水务管理所
2016
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区练塘水务管理所
2016
年度一般公共预算财政拨款基本支出360.88万元,包括人员经费319.05万元,公用经费41.83万元。基本支出中:
1
、工资福利支出308.53万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
2
、商品和服务支出38.67万元,主要用于:办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
3
、对个人和家庭的补助支出10.52万元,主要用于:退休费、奖励金、住房公积金。
4
、其他资本性支出3.16万元,主要用于:信息网络及软件购置更新。
七、关于上海市
青浦区练塘水务管理所
2016
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区练塘水务管理所
2016
年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.6万元,支出决算为0.51万元,完成预算的85.00%,其中:因公出国(境)费决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.51万元,完成预算的85.00%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:基本完成,支出节约。
2016
年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加0.15万元,增加41.67%,其中:因公出国(境)费支出决算相等,都为0.00万元,公务用车购置及运行维护费支出决算相等,都为0.00万元,公务接待费支出决算增加0.15万元,增加25.00%。公务接待费支出增加的主要原因是增加支出。
(二)
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016
年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元,占0.00%;公务接待费支出决算0.26万元,占100.00%。具体情况如下:
1
、因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0.00个、累计0.00人次
。
2
、公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:
公务用车购置支出为0.00万元。
公务用车运行维护支出
0.00
万元。主要用于公务用车的日常运行维护。
2016
年,上海市青浦区练塘水务管理所的公务用车保有量为
0.00
辆。
3
、公务接待费支出0.51万元。其中:
国内公务接待支出0.51万(含外宾接待支出0万元)。主要用于安排专业会议、专项检查以及相关接待交流等执行公务或开展业务所需的住宿费、伙食费等支出。国内公务接待25批次、250人次。其中:接待外宾0批次、0人次。
八、关于
上海市青浦区练塘水务管理所
2016
年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区练塘水务管理所
2016
年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区练塘水务管理所
2016
年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2016
年度上海市
青浦区练塘水务管理所无
机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况。
2016
年度本部门政府采购金额(以合同签订为准)3.16万元,其中:货物采购金额3.16万元、工程采购金额0.00万元、服务采购金额0.00万元。
2016
年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.90万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.57万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额1.90万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额1.26万元。
(三)国有资产占用情况。
截至
2016
年
12
月
31
日
,
上海市
青浦区练塘水务管理所
共有车辆
0.00
辆。单位价值
50
万元以上通用设备
0.00
台(套),单位价值
100
万元以上专用设备
0.00
台(套)。
(四)预算绩效管理情况。
上海市
青浦区练塘水务管理所
2016
年度预算绩效管理工作开展情况如下:
在相关的内控制度中逐步增加完善绩效管理工作的制度;2016年度,本单位实行绩效目标管理的项目0个。
第四部分 名词解释
无