上海市青浦区排水管理所2017年度单位预算
无
主动公开
无
青浦区水务局
2017.01.25
目录
主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年预算单位财务收支预算总表
2017年预算单位收入预算总表
2017年预算单位支出预算总表
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明
一、上海市青浦区排水管理所主要职能
上海市青浦区排水管理所是上海市青浦区水务局下属事业单位。
主要职能包括:
1.贯彻执行有关水务一管理的法律、法规、规章和方针、政策。
2.配合编制本区排水专业规划。
3.负责本区排水设施工程建设的协调推进和行业管理。
4. 负责本区排水企业的行业管理。
5.负责本区排水设施养护工作的行业管理。
6.负责本区城镇污水处理厂污染物减排工作的组织实施和监督管理。负责本区重点排水户名单的制定、水质监测和组织开展相关监督管理工作。
7.配合开展本区城镇地区排水防汛工作预案的制订、实施和监督管理工作。
8.负责本区排水许可的审核、发放和变更。
9.完成上级组织布置的其他工作。
二、上海市青浦区排水管理所机构设置
上海市青浦区排水管理所设5个内设机构,包括:综合管理科、排水审理科、排水管理科、财务室、办事窗口。
三、上海市青浦区排水管理所2017年部门预算编制说明
2017年,上海市青浦区排水管理所预算支出总额为22946.53万元,其中:财政拨款支出预算22946.53万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算3857.53万元,政府性基金拨款支出预算19089万元。财政拨款支出主要内容如下:
1. “社会保障和就业支出”科目0万元,主要用于行政事业单位离退休人员费用,如退休人员活动费、离退休人员补贴等。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目14.64万元,主要用于行政事业单位在职人员医疗保险支出。
3. “城乡社区支出”科目19089万元,主要用于污水处理建设和运营。
4. “农林水支出”科目3832.64万元,主要用于事业经费及专项支出、水利专项工程项目支出。
5. “住房保障支出”科目10.25万元,主要用于行政事业单位住房公积金、住房补贴等项目。
2017年预算单位财务收支预算总表
编制单位:上海市青浦区排水管理所 | 单位:元 | ||
本年收入 | 本年支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 243,255,286 | 一、社会保障和就业支出 | |
1. 一般公共预算资金 | 52,365,286 | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 146,379 |
2. 政府性基金 | 190,890,000 | 三、农林水支出 | 52,116,442 |
二、事业收入 | 四、住房保障支出 | 102,465 | |
三、事业单位经营收入 | 五、城乡社区支出 | 190,890,000 | |
四、其他收入 | |||
收入总计 | 243,255,286 | 支出总计 | 243,255,286 |
2017年预算单位收入预算总表
编制单位:上海市青浦区排水管理所 | 单位:元 | |||||||
项目 | 收入预算 | |||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 |
其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | |||||||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | ||||||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 146,379 | 146,379 | |||||
210 | 05 | 医疗保障 | 146,379 | 146,379 | ||||
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 146,379 | 146,379 | |||
212 | 城乡社区支出 | 190,890,000 | 190,890,000 | |||||
212 | 14 | 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 | 190,890,000 | 190,890,000 | ||||
212 | 14 | 01 | 污水处理设施建设和运营 | 183,820,000 | 183,820,000 | |||
212 | 14 | 02 | 代征手续费 | 7,070,000 | 7,070,000 | |||
213 | 农林水支出 | 52,116,442 | 52,116,442 | |||||
213 | 03 | 水利 | 52,116,442 | 52,116,442 | ||||
213 | 03 | 04 | 水利行业业务管理 | 2,575,142 | 2,575,142 | |||
213 | 3 | 99 | 其他水利支出 | 44,541,300 | 44,541,300 | |||
213 | 99 | 99 | 其他农林水支出 | 5,000,000 | 5,000,000 | |||
221 | 住房保障支出 | 102,465 | 102,465 | |||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 102,465 | 102,465 | ||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 102,465 | 102,465 | |||
合计 | 243,255,286 | 243,255,286 |
2017年预算单位支出预算总表
编制单位:上海市青浦区排水管理所 | 单位:元 | |||||
项目 | 支出预算 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | |||||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | ||||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 146,379 | 146,379 | |||
210 | 05 | 医疗保障 | 146,379 | 146,379 | ||
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 146,379 | 146,379 | |
212 | 城乡社区支出 | 190,890,000 | 190,890,000 | |||
212 | 14 | 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 | 190,890,000 | 190,890,000 | ||
212 | 14 | 01 | 污水处理设施建设和运营 | 183,820,000 | 183,820,000 | |
212 | 14 | 02 | 代征手续费 | 7,070,000 | 7,070,000 | |
213 | 农林水支出 | 52,116,442 | 2,575,142 | 49,541,300 | ||
213 | 03 | 水利 | 52,116,442 | 2,575,142 | 49,541,300 | |
213 | 03 | 04 | 水利行业业务管理 | 2,575,142 | 2,575,142 | |
213 | 03 | 99 | 其他水利支出 | 44,541,300 | 44,541,300 | |
213 | 99 | 99 | 其他农林水支出 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
221 | 住房保障支出 | 102,465 | 102,465 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 102,465 | 102,465 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 102,465 | 102,465 | |
合计 | 243,255,286 | 2,823,986 | 240,431,300 |
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
编制单位:上海市青浦区排水管理所 | 单位:元 | ||||
财政拨款收入 | 财政拨款支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、一般公共预算资金 | 52,365,286 | 一、社会保障和就业支出 | |||
二、政府性基金 | 190,890,000 | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 146,379 | 146,379 | |
三、农林水支出 | 52,116,442 | 52,116,442 | |||
四、住房保障支出 | 102,465 | 102,465 | |||
五、城乡社区支出 | 190890000 | 190,890,000 | |||
收入总计 | 243,255,286 | 支出总计 | 243,255,286 | 52,365,286 | 190,890,000 |
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
编制单位:上海市青浦区排水管理所 | 单位:元 | |||||
项目 | 一般公共预算支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | |||||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | ||||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 146,379 | 146,379 | |||
210 | 05 | 医疗保障 | 146,379 | 146,379 | ||
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 146,379 | 146,379 | |
213 | 农林水支出 | 52,116,442 | 2,575,142 | 49,541,300 | ||
213 | 03 | 水利 | 52,116,442 | 2,575,142 | 49,541,300 | |
213 | 03 | 04 | 水利行业业务管理 | 2,575,142 | 2,575,142 | |
213 | 03 | 99 | 其他水利支出 | 44,541,300 | 44,541,300 | |
213 | 99 | 99 | 其他农林水支出 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
221 | 住房保障支出 | 102,465 | 102,465 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 102,465 | 102,465 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 102,465 | 102,465 | |
合计 | 52,365,286 | 2,823,986 | 49,541,300 |
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
编制单位:上海市青浦区排水管理所 | 单位:元 | |||||
项目 | 政府性基金预算支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 190,890,000 | 190,890,000 | |||
212 | 14 | 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 | 190,890,000 | 190,890,000 | ||
212 | 14 | 01 | 污水处理设施建设和运营 | 183,820,000 | 183,820,000 | |
212 | 14 | 02 | 代征手续费 | 7,070,000 | 7,070,000 | |
合计 | 190,890,000 | 190,890,000 |
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
编制单位:上海市青浦区排水管理所 | 单位:元 | ||||
项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 2252088 | 2252088 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 313908 | 313908 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 69576 | 69576 | |
301 | 03 | 奖金 | 2300 | 2300 | |
301 | 04 | 社会保障缴费 | 499153 | 499153 | |
301 | 06 | 伙食补助费 | 74256 | 74256 | |
301 | 07 | 绩效工资 | 1078504 | 1078504 | |
301 | 09 | 职业年金缴费 | 117104 | 117104 | |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 97287 | 97287 | |
302 | 商品和服务支出 | 467033 | 467033 | ||
302 | 01 | 办公费 | 30000 | 30000 | |
302 | 02 | 印刷费 | 3000 | 3000 | |
302 | 04 | 手续费 | |||
302 | 05 | 水费 | 5000 | 5000 | |
302 | 06 | 电费 | 13000 | 13000 | |
302 | 07 | 邮电费 | 10000 | 10000 | |
302 | 09 | 物业管理费 | |||
302 | 11 | 差旅费 | 35000 | 35000 | |
302 | 13 | 维修(护)费 | 20000 | 20000 | |
302 | 14 | 租赁费 | |||
302 | 15 | 会议费 | 3000 | 3000 | |
302 | 16 | 培训费 | 26957 | 26957 | |
302 | 17 | 公务接待费 | 5000 | 5000 | |
302 | 18 | 专用材料费 | 10000 | 10000 | |
302 | 26 | 劳务费 | 13400 | 13400 | |
302 | 27 | 委托业务费 | |||
302 | 28 | 工会经费 | 29276 | 29276 | |
302 | 29 | 福利费 | 46800 | 46800 | |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 84000 | 84000 | |
302 | 39 | 其他交通费用 | 101400 | 101400 | |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 13200 | 13200 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 104865 | 104865 | ||
303 | 01 | 离休费 | |||
303 | 02 | 退休费 | |||
303 | 04 | 抚恤金 | |||
303 | 11 | 住房公积金 | 102465 | 102465 | |
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2400 | 2400 | |
310 | 其他资本性支出 | ||||
310 | 02 | 办公设备购置费 | 18000 | 18000 | |
合计 | 2823986 | 2356953 | 467033 |
2017年上海市青浦区排水管理所“三公”经费和机关运行经费预算情况表
单位:万元 | ||||||
“三公”经费预算数 | 机关运行经费预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | |||
小计 | 购置费 | 运行费 | ||||
8.9 | 0.5 | 8.4 | 8.4 |
四、相关情况说明
1.“三公”经费预算
上海市青浦区排水管理所2017年“三公”经费财政拨款预算为8.9万元,包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,与2016年预算持平。 其中:
因公出国(境)费预算0万元,主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2016年预算持平。
公务接待费预算0.5万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与2016年预算持平。
公务用车购置及运行费预算8.4万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费8.4万元),主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2016年预算持平。
2.机关运行经费预算
上海市青浦区排水管理所2017年度未安排机关运行经费预算。
3.政府采购情况
2017年度本单位政府采购预算4849.03万元,其中:政府采购货物预算11.9万元、政府采购工程预算1196.13万元、政府采购服务预算3641万元。
2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1454.71万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额872.83万元。
4.预算绩效情况
2017年度,本单位实行绩效目标管理的项目13个,涉及预算金额24043.13万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。
上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2017年 )
申报单位名称:上海市青浦区排水管理所 | |||||||
项目名称 | 排水设施月度抽检考核 | ||||||
项目类型 | 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ | ||||||
经常性专项业务费□ √ 其他经常性项目□ | |||||||
资金用途 | 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类□ √ | ||||||
项目负责人 | 邹斌 | 联系人 | 张燕剑 | 联系电话 | 69223829 | ||
开始时间 | 2017.01.01 | 结束时间 | 2017.12.31 | ||||
项目概况 | 对青浦城区、街镇、园区公司、轨交沿线排水管道CCTV及声纳检测,确保市政公共排水管道设施养护到位。 | ||||||
立项依据 | 为进一步保障城市防汛排水安全,根据“养护管理工作向街镇、园区公司、公路排水设施全面覆盖、养护指导工作向住宅小区延伸”的工作要求,按照市水务局《关于进一步强化本市排水管道设施养护监督管理工作的通知》(沪水务【2013】158 号)、上海市青浦区人民政府办公室《转发区水务局关于青浦区市政公共排水设施养护大会战实施方案的通知》(青府办发【2014】66 号)要求。 |
项目设立的必要性 | 为进一步加强对本区各街镇、园区公司市政公共排水管道设施维护工作的考核,促进本区排水管道设施的维护管理,保障城镇防汛排水与污水输送安全。 | ||||||
保证项目实施的制度、措施 | 1、沪水务【2013】158 号《关于进一步强化本市排水管道设施养护监督管理工作的通知》 2、青府办发【2014】66 号《转发区水务局关于青浦区市政公共排水设施养护大会战实施方案的通知》 |
||||||
项目总预算(元) | 2950000 | 项目当年预算(元) | 2950000 | ||||
同名项目上年预算额(元) | 2710000 | 同名项目上年预算执行数(元) | 2691101 | ||||
子项目名称 | 预算金额(元) | ||||||
项目当年投入资金构成 | 城区、街镇、园区公司轨交沿线排水设施月度抽检考核 | 2950000 | |||||
项目实施计划 | 1月完成招投标工作,按月开展排水管道检测工作。 | ||||||
项目总目标 | 根据每月市政公共排水管道设施抽检内容,有效开展排水管道养护考核工作,确保全区排水管道设施管理养护工作到位。 | ||||||
年度绩效目标 | 全区年度排水管道养护工作进一步加强,防汛排水能力和污水输送能力得到进一步保障。 | ||||||
分解目标 | |||||||
分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | |||||
投入和管理目标 | 资金使用合规性 | 合规 | |||||
财务制度健全性 | 制度完备齐全 | ||||||
资金到位及时性 | 及时 | ||||||
预算执行率 | 100.00% | ||||||
专款专用率 | 100.00% | ||||||
资金到位率 | 100.00% | ||||||
项目管理制度健全性 | 健全 | ||||||
项目管理制度执行的有效性 | 有效 | ||||||
产出目标 | 预算执行率 | 90.00% | |||||
效果目标 | 项目管理制度执行的有效性 | 90% | |||||
影响力目标 | 人员到位率 | 100.00% | |||||
长效管理制度建设 | 完善 | ||||||
项目立项的规范性 | 规范 | ||||||
备注 | |||||||
填报单位负责人(签名): 邹斌 填报人: 朱丽芳 填报日期:02.07 |