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上海市水环境监测中心青浦分中心2017年度决算

主动公开

青浦区水务局

2018.08.20

  

 

 

第一部分 上海市水环境监测中心青浦分中心概况  

一、主要职能  

二、机构设置  

第二部分 上海市水环境监测中心青浦分中心2017年度决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表  

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表  

第三部分 上海市水环境监测中心青浦分中心2017年度决算情况说明  

第四部分 名词解释  

 


第一部分    上海市水环境监测中心青浦分中心概况  

 

一、主要职能

承担全区水功能区地表水水质监测、突发性水污染事件应急监测、供排水水质监测的工作职能。常规监测工作任务主要包括:负责辖区内骨干河道、淀山湖以及重要水功能区地表水水质监测任务、负责辖区内74条镇村河道水质监测任务,同时配合区水务局做好最严格水资源管理对各街镇考核断面水质监测工作。  

二、机构设置

上海市水环境监测中心青浦分中心的前身是青浦县水文站化验室,1995年挂牌成立上海市水环境监测中心青浦分中心,为全额拨款事业单位,隶属于上海市青浦区水务局,业务上受上海市水环境监测中心行业指导,是其8个分中心之一。青浦分中心设1个内设机构——水质监测科,在岗人员10人。  

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 上海市水环境监测中心青浦分中心2017年度决算表  

2017 年度收入支出决算总表  

单位:万元

收入    

支出    

项目    

决算数    

项目    

决算数    

一、财政拨款收入    

671.43    

一、一般公共服务支出                

         

  其中:政府性基金预算财政拨款    

         

二、外交支出                

         

二、上级补助收入    

         

三、国防支出                

         

三、事业收入    

         

四、公共安全支出                

         

四、经营收入    

         

五、教育支出                

         

五、附属单位上缴收入    

         

六、科学技术支出                

         

六、其他收入    

         

七、文化体育与传媒支出                

         

     

         

八、社会保障和就业支出                

31.67    

     

         

九、医疗卫生与计划生育支出                

11.87    

     

         

十、节能环保支出                

         

     

         

十一、城乡社区支出                

         

     

         

十二、农林水支出                

616.63    

     

         

十三、交通运输支出                

         

     

         

十四、资源勘探信息等支出                

         

     

         

十五、商业服务业等支出                

         

     

         

十六、金融支出                

         

     

         

十七、援助其他地区支出                

         

     

         

十八、国土海洋气象等支出                

         

     

         

十九、住房保障支出                

7.6    

     

         

二十、粮油物资储备支出                

         

     

         

二十一、其他支出                

         

本年收入合计    

671.43    

本年支出合计    

667.77    

用事业基金弥补收支差额                

         

结余分配                

         

年初结转和结余                

0    

年末结转和结余                

3.66    

总计    

671.43    

总计    

671.43    

 


2017  年度收入决算表

单位:万元

项目    

本年收入合计    

财政拨款收入    

上级补助收入    

事业收入    

经营收入    

附属单位上缴收入    

其他收入    

 

功能分类
科目编码
   

科目名称    

 
 

   

   

   

合计    

671.43           

671.43           

     

     

     

     

     

 

208           

     

     

社会保障和就业支出    

31.67           

31.67           

     

     

     

     

     

 

208    

05           

     

行政事业单位离退休    

31.67           

31.67           

     

     

     

     

     

 

208    

05           

02           

事业单位离退休    

0           

0           

     

     

     

     

     

 

208    

05    

05    

机关事业单位基本养老保险缴费支出    

22.75    

22.75    

     

     

     

     

     

 

208    

05    

06    

机关事业单位职业年金缴费支出    

8.92    

8.92    

     

     

     

     

     

 

210    

         

         

医疗卫生与计划生育支出    

11.87           

11.87           

     

     

     

     

     

 

210    

11    

         

行政事业单位医疗    

 11.87           

 11.87           

     

     

     

     

     

 

210    

11    

02    

事业单位医疗    

11.87           

11.87           

     

     

     

     

     

 

213    

         

         

农林水支出    

620.29           

620.29           

     

     

     

     

     

 

213    

03    

         

水利    

620.29           

620.29           

     

     

     

     

     

 

213    

03    

04    

水利行业业务管理    

196.55           

196.55           

         

         

         

         

         

 

213    

03    

12    

水质监测    

423.74           

423.74           

     

     

     

     

     

 

221    

         

         

住房保障支出    

7.6           

7.6           

         

         

         

         

         

 

221    

02    

         

住房改革支出    

7.6    

7.6    

     

     

     

     

     

 

221    

02    

01    

住房公积金    

7.6    

7.6    

         

         

         

         

         

 


2017  年度支出决算表

单位:万元

项目    

本年支出合计    

基本支出    

项目支出    

上缴上级支出    

经营支出    

对附属单位补助支出    

 

功能分类
科目编码
   

科目名称    

 
 

   

   

   

合计    

667.77           

244.03           

423.74           

     

     

     

 

208           

     

     

社会保障和就业支出    

31.67           

31.67           

     

     

     

     

 

208    

05           

     

行政事业单位离退休    

31.67           

31.67           

     

     

     

     

 

208    

05           

02           

事业单位离退休    

0           

0           

     

     

     

     

 

208    

05    

05    

机关事业单位基本养老保险缴费支出    

22.75    

22.75    

     

     

     

     

 

208    

05    

06    

机关事业单位职业年金缴费支出    

8.92    

8.92    

     

     

     

     

 

210    

         

         

医疗卫生与计划生育支出    

11.87           

11.87           

     

     

     

     

 

210    

11    

         

行政事业单位医疗    

 11.87           

 11.87           

     

     

     

     

 

210    

11    

02    

事业单位医疗    

11.87           

11.87           

     

     

     

     

 

213    

         

         

农林水支出    

616.63           

192.89           

423.74           

     

     

     

 

213    

03    

         

水利    

616.63           

192.89           

423.74           

     

     

     

 

213    

03    

04    

水利行业业务管理    

192.89           

192.89           

     

     

     

     

 

213    

03    

12    

水质监测    

423.74           

     

423.74           

     

     

     

 

221    

         

         

住房保障支出    

7.6           

7.6           

     

     

     

     

 

221    

02    

         

住房改革支出    

7.6    

7.6    

     

     

     

     

 

221    

02    

01    

住房公积金    

7.6    

7.6    

         

         

         

         

 

 


2017  年度财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收入    

支出    

项目    

决算数    

项目    

合计    

一般公共预算财政拨款    

政府性基金预算财政拨款    

一、一般公共预算财政拨款    

671.43           

一、一般公共服务支出    

     

     

     

二、政府性基金预算财政拨款    

     

二、外交支出    

     

     

     

     

     

三、国防支出    

     

     

     

     

     

四、公共安全支出    

     

     

     

     

     

五、教育支出    

     

     

     

     

     

六、科学技术支出    

     

     

     

     

     

七、文化体育与传媒支出    

     

     

     

     

     

八、社会保障和就业支出    

31.67    

31.67    

     

     

     

九、医疗卫生与计划生育支出    

11.87    

11.87    

     

     

     

十、节能环保支出    

         

         

     

     

     

十一、城乡社区支出    

         

         

     

     

     

十二、农林水支出    

616.63    

616.63    

     

     

     

十三、交通运输支出    

         

         

     

     

     

十四、资源勘探信息等支出    

         

         

     

     

     

十五、商业服务业等支出    

         

         

     

     

     

十六、金融支出    

         

         

     

     

     

十七、援助其他地区支出    

         

         

     

     

     

十八、国土海洋气象等支出    

         

         

     

     

     

十九、住房保障支出    

7.6    

7.6    

     

     

     

二十、粮油物资储备支出    

     

     

     

     

     

二十一、其他支出    

     

     

     

本年收入合计    

671.43           

本年支出合计    

       667.77                

       667.77                

     

年初财政拨款结转和结余    

0           

年末财政拨款结转和结余    

       3.66                

       3.66                

     

           一般公共预算财政拨款    

     

     

     

     

     

           政府性基金预算财政拨款    

     

     

     

     

     

总计    

671.43           

总计    

 671.43           

  671.43           

     

 


2017  年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目              

合计              

基本支出              

项目支出              

功能分类              

科目编码              

科目名称              

类              

款              

项              

208                      

               

               

社会保障和就业支出              

31.67            

31.67            

     

208      

05                      

               

行政事业单位离退休              

31.67            

31.67            

     

208      

05                      

02                      

事业单位离退休              

0      

0      

     

208      

05      

05      

机关事业单位基本养老保险缴费支出              

22.75      

22.75      

     

208      

05      

06      

机关事业单位职业年金缴费支出              

8.92      

8.92      

     

210      

     

     

医疗卫生与计划生育支出              

11.87      

11.87      

     

210      

11      

     

行政事业单位医疗              

11.87      

11.87      

     

210      

11      

02      

事业单位医疗              

11.87      

11.87      

     

213      

     

     

农林水支出              

616.63                      

192.89      

423.74      

213      

03      

     

水利              

616.63                      

192.89      

423.74      

213      

03      

04      

水利行业业务管理              

192.89                      

192.89      

     

213      

03      

12      

水质监测              

423.74                      

     

423.74      

221      

     

     

住房保障支出              

7.6                      

7.6                      

     

221      

02      

     

住房改革支出              

7.6      

7.6      

     

221      

02      

01      

住房公积金              

7.6      

7.6      

     

合计              

667.77            

244.03            

423.74      

 


 

2017  年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   单位:万元

项目              

合计            

人员经费              

公用经费              

经济分类              

科目编码              

科目名称              

类              

款              

301      

     

工资福利支出            

216.44      

216.44      

     

301      

01      

        基本工资            

36.30      

36.30      

     

301      

02      

        津贴补贴            

83.71      

83.71      

     

301      

03      

        奖金            

0.26      

0.26      

     

301      

04      

        其他社会保障缴费            

13.16      

13.16      

     

301      

06      

        伙食补助费            

5.24      

5.24      

     

301      

07      

        绩效工资            

46.10      

46.10      

     

301      

08      

机关事业单位基本养老保险缴费              

22.75      

22.75      

     

301      

09      

职业年金缴费              

8.92      

8.92      

     

301      

99      

        其他工资福利支出            

     

     

     

302      

     

商品和服务支出            

17.05      

     

17.05      

302      

01      

        办公费            

1.48      

     

1.48      

302      

02      

        印刷费            

     

     

     

302      

03      

        咨询费            

     

     

     

302      

04      

        手续费            

0.01      

     

0.01      

302      

05      

        水费            

     

     

     

302      

06      

        电费            

     

     

     

302      

07      

        邮电费            

0.01      

     

0.01      

302      

08      

        取暖费            

     

     

     

302      

09      

        物业管理费            

     

     

     

302      

11      

        差旅费            

0.06      

     

0.06      

302      

12      

        因公出国(境)费用            

     

     

     

302      

13      

        维修(护)费            

     

     

     

302      

14      

        租赁费            

     

     

     

302      

15      

        会议费            

     

     

     

302      

16      

        培训费            

0.85      

     

0.85      

302      

17      

        公务接待费            

0.35      

     

0.35      

302      

18      

        专用材料费            

     

     

     

302      

24      

        被装购置费            

     

     

     

302      

25      

        专用燃料费            

     

     

     

302      

26      

        劳务费            

     

     

     

302      

27      

        委托业务费            

1.2      

     

1.2      

302      

28      

        工会经费            

2.33      

     

2.33      

302      

29      

        福利费            

2.92      

     

2.92      

302      

31      

        公务用车运行维护费            

     

     

     

302      

39      

        其他交通费用            

7.61      

     

7.61      

302      

40      

        税金及附加费用            

     

     

     

302      

99      

        其他商品和服务支出            

0.23      

     

0.23      

303      

     

对个人和家庭的补助            

7.85            

7.85      

     

303      

01      

        离休费            

     

     

     

303      

02      

        退休费            

     

     

     

303      

03      

        退职(役)费            

     

     

     

303      

04      

        抚恤金            

     

     

     

303      

05      

        生活补助            

     

     

     

303      

07      

        医疗费            

     

     

     

303      

08      

        助学金            

     

     

     

303      

09      

        奖励金            

0.06      

0.06      

     

303      

11      

        住房公积金            

7.6      

7.6      

     

303      

12      

        提租补贴            

     

     

     

303      

13      

        购房补贴            

     

     

     

303      

99      

        其他对个人和家庭的补助支出            

0.19      

0.19      

     

310      

     

其他资本性支出            

2.68      

     

2.68      

310      

02      

        办公设备购置            

2.68      

     

2.68      

310      

03      

        专用设备购置            

     

     

     

310      

07      

        信息网络及软件购置更新            

     

     

     

310      

13      

        公务用车购置            

     

     

     

310      

19      

        其他交通工具购置              

     

     

     

310      

99      

        其他资本性支出            

     

     

     

合计            

244.03            

224.3      

19.73      

 


2017  年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款       “三公”经费              

机关运行              

经费决算数              

合计              

因公出国              

(境)费              

公务用车购置及运行费              

公务接待费              

小计              

公务用车              

购置费              

公务用车              

运行费              

预算数              

决算数              

预算数              

决算数              

预算数              

决算数              

预算数              

决算数              

预算数              

决算数              

预算数              

决算数              

     

0.6      

0.35      

0      

0      

     

     

     

     

     

     

0.6      

0.35      

 


2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表  

单位:万元  

项目    

合计    

基本支出    

项目支出    

功能分类    

科目编码    

科目名称    

   

   

   

229                

                 

                 

其他支出                

         

         

         

229                

08                

                 

彩票发行销售机构业务费安排的支出                

         

         

         

229                

08                

04                

福利彩票销售机构的业务费支出                

         

         

         

               

               

               

               

         

         

         

合计    

         

         

         

无政府性基金预算财政拨款支出的单位,在决算公开中仍保留该表格式,并在本表下方作下述说明:  

注:上海市水环境监测中心青浦分中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。  


第三部分  上海市水环境监测中心青浦分中心2017年度决算情况说明  

 

一、关于 上海市水环境监测中心青浦分中心 2017 年度收入支出决算总体情况说明

上海市水环境监测中心青浦分中心 2017 年度收入总计为671.43万元、支出总计为667.77万元。与2016年度相比,收入、支出总计各增加273.2万元和283.83万元。主要原因:水质监测项目经费增加。  

二、关于 上海市水环境监测中心青浦分中心 2017 年度收入决算情况说明

本年 收入合计671.43万元,其中:财政拨款收入671.43万元,占100%。  

三、关于 上海市水环境监测中心青浦分中心 2017 年度支出决算情况说明

本年 支出合计667.77万元,其中:基本支出244.03万元,占36.54%;项目支出423.74万元,占63.46%。  

四、关于 上海市水环境监测中心青浦分中心 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市水环境监测中心青浦分中心 2017 年度财政拨款收支总决算671.43万元和667.77万元。与2016年度相比,财政拨款收、支总计各增加273.2万元和283.83万元,增长68.6%和73.92%。主要原因:水质监测项目经费增加。  

五、关于 上海市水环境监测中心青浦分中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市水环境监测中心青浦分中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出667.77万元,占本年支出合计的100%。与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加283.83万元,增长73.92%。主要原因:水质监测项目经费增加。  

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市水环境监测中心青浦分中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出667.77万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出31.67万元,占4.74%;医疗卫生与计划生育支出11.87万元,占1.78%;农林水支出616.63万元,占92.34%;住房保障支出7.6万元,占1.18%。  

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市水环境监测中心青浦分中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为650.38万元,支出决算为667.77万元,完成年初预算的102.67%。决算数大于预算数的主要原因:2017年有增人增资。其中:  

1 、社会保障和就业支出31.67万元。主要用于:发放本单位退休人员补贴,机关事业单位基本养老保险缴费支出,机关事业单位职业年金缴费支出等。年初预算为32.68万元,支出决算为31.67万元,决算数小于预算数的主要原因:支出节约。  

2 、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗11.87万元。主要用于:缴纳职工医疗保险费等。年初预算为11.67万元,支出决算为11.87万元,决算数大于年初预算数的主要原因:2017年有增人增资。  

3 、农林水支出-水利-水利行业业务管理192.89万元。主要用于:发放单位职工工资、津贴等各种奖金,一般日常公用支出等。年初预算为153.66万元,支出决算为192.89万元,决算数大于年初预算数的主要原因:2017年有增人增资。  

4 、农林水支出-水利-水质监测、水文测报423.74万元。主要用于:河长制水质监测、水情测报等项目。年初预算为444.2万元,支出决算为423.74万元,决算数小于年初预算数的主要原因:项目支出节约。  

5 、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金7.6万元。主要用于:缴纳职工公积金。年初预算为8.17万元,支出决算为7.6万元,决算数大于年初预算数的主要原因:支出节约。  

六、关于 上海市水环境监测中心青浦分中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市水环境监测中心青浦分中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出244.03万元,包括人员经费224.3万元,公用经费19.73元。基本支出中:  

1 、工资福利支出216.44万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。  

2 、商品和服务支出17.05万元,主要用于:办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。  

3 、对个人和家庭的补助支出7.85万元,主要用于:退休费、奖励金、住房公积金。  

4 、其他资本性支出2.68万元,主要用于:办公设备购置。  

七、关于上海市水环境监测中心青浦分中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市水环境监测中心青浦分中心 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.6万元,支出决算为0.35万元,完成预算的58.33%,其中:因公出国(境)费决算为0万元,预算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.35万元,完成预算的58.33%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:“三公”经费节约。  

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加0.17万元,增加94.44%,其中:因公出国(境)费支出决算相等都为0;公务用车购置及运行维护费支出决算数为0;公务接待费支出决算增加0.17万元,增加94.44%。公务接待费支出增加的主要原因是上级工作检查增加。  

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.35元,占100%。具体情况如下:  

1 、因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次 。  

2 、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:  

公务用车购置支出为0万元。  

公务用车运行维护支出 0 万元。主要用于 公务用车的日常运 行维护。 2017 年上海市水环境监测中心青浦分中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。  

3 、公务接待费支出0.35万元。其中:  

国内公务接待支出0.35万(含外宾接待支出0万元)。主要用于安排专业会议、专项检查以及相关接待交流等执行公务或开展业务所需的住宿费、伙食费等支出。国内公务接待10批次、50人次。其中:接待外宾0批次、0人次。  

八、关于 上海市水环境监测中心青浦分中心 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市水环境监测中心青浦分中心 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出。  

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市水环境监测中心青浦分中心 2017 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。  

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

上海市水环境监测中心青浦分中心 2017 年度无机关运行经费支出。  

(二)政府采购支出情况  

上海市水环境监测中心青浦分中心 2017 年度政府采购金额(以合同签订为准)为301.43万元,其中:货物采购金额3.43万元、工程采购金额0万元、服务采购金额298万元。  

(三)国有资产占有使用情况  

截至 ,上海市水环境监测中心青浦分中心共有车辆 0 辆,其中,一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆(由市机管局统一实物保障的一般公务用车 0 辆)。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。  

(四)预算绩效管理情况  

上海市水环境监测中心青浦分中心 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下:在相关的内控制度中逐步增加完善绩效管理工作的制度;2017年度,本单位实行绩效目标管理的项目0个。  


第四部分    名词解释  

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

二、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

四、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

五、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。  

六、“三公”经费:指单位使用本级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。  

七、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。