上海市青浦区徐泾水务管理所2019年度单位预算
无
主动公开
无
青浦区水务局
2019.02.01
| 目 录 |
| 一、单位主要职能 |
| 二、单位机构设置 |
| 三、名词解释 |
| 四、单位预算编制说明 |
| 五、单位预算表 |
| 1. 2019年单位财务收支预算总表 |
| 2. 2019年单位收入预算总表 |
| 3. 2019年单位支出预算总表 |
| 4.2019年单位财政拨款收支预算总表 |
| 5.2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表 |
| 6.2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 |
| 7.2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 |
| 8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 |
| 六、其他相关情况说明 |
| 七、绩效目标申报表 |
| 上海市青浦区徐泾水务管理所主要职能 |
| 上海市青浦区徐泾水务管理所是隶属于青浦区水务局的全额事业单位。 主要职能包括: 主要职责是防汛、农田灌溉、水环境治理和保护、水污染防治、水务规划和计划编制、水务工程建设管理、协助供排水行业管理、水务法律法规宣传贯彻及水务行政执法、水务设施维修养护管理、河道治理管理。 |
| 上海市青浦区徐泾水务管理所机构设置 |
| 上海市青浦区徐泾水务管理所内设5个科室,包括:综合管理办公室,建设管理办公室,水政管理办公室,给排水管理办公室、长效管理办公室。 |
| 名词解释 |
| (一)基本支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。 (二)项目支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标,在基本支出之外编制的年度支出计划。 (三)“三公”经费:是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 |
| 2019年单位预算编制说明 |
| 2019年,上海市青浦区徐泾水务管理所预算支出总额为449.6万元,其中:财政拨款支出预算449.6万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算449.6万元,比上年执行数增加11.07万元,主要原因是人员经费与公用经费的增加;政府性基金拨款支出预算0万元,与上年执行数持平。财政拨款支出主要内容如下: |
| 1. “事业单位离退休”科目1.89万元,主要用于行政事业单位离退休人员费用,如退休人员活动费、离退休人员补贴等。 |
| 2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目44.34万元,主要用于行政事业单位在职人员基本养老保险支出。 |
| 3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目17.73万元,主要用于行政事业单位在职人员职业年金支出。 |
| 4. “事业单位医疗”科目21.06万元,主要用于行政事业单位在职人员医疗保险支出。 |
| 5. “水利行业业务管理”科目349.06万元,主要用于行政事业单位事业经费等。 |
| 6. “住房公积金”科目15.52万元,主要用于行政事业单位住房公积金、住房补贴等项目。 |
| 2019年单位财务收支预算总表 | ||||||
| 单位:元 | ||||||
| 本年收入 | 本年支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||
| 一、财政拨款收入 | 4,495,962 | 4,495,962.00 | 4,590,689.00 | 901,600.00 | ||
| 1、一般公共预算资金 | 4,495,962 | 一、事业单位离退休 | 18,880.00 | 18,880.00 | ||
| 2、政府性基金 | 二、机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 443,345.00 | 443,345.00 | |||
| 二、事业收入 | 三、机关事业单位职业年金缴费支出 | 177,338.00 | 177,338.00 | |||
| 三、事业单位经营收入 | 四、事业单位医疗 | 210,589.00 | 210,589.00 | |||
| 四、其他收入 | 五、水利行业业务管理 | 3,490,639.00 | 2,748,839.00 | 741,800.00 | ||
| 六、住房公积金 | 155,171.00 | 155,171.00 | ||||
| 收入总计 | 4,495,962.00 | 支出总计 | 4,495,962.00 | 3,754,162.00 | 741,800.00 | |
| 2019年单位收入预算总表 | ||||||||
| 单位:元 | ||||||||
| 项目 | 收入预算 | |||||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 |
其他收入 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||||
| 208 | 5 | 2 | 2080502事业单位离退休 | 18,880.00 | 18,880.00 | |||
| 208 | 5 | 5 | 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 443,345.00 | 443,345.00 | |||
| 208 | 5 | 6 | 2080506机关事业单位职业年金缴费支出 | 177,338.00 | 177,338.00 | |||
| 210 | 11 | 2 | 2101102事业单位医疗 | 210,589.00 | 210,589.00 | |||
| 213 | 3 | 4 | 2130304水利行业业务管理 | 3,490,639.00 | 3,490,639.00 | |||
| 221 | 2 | 1 | 2210201住房公积金 | 155,171.00 | 155,171.00 | |||
| 合计 | 4,495,962.00 | 4,495,962.00 | ||||||
| 2019年单位支出预算总表 | ||||||
| 单位:元 | ||||||
| 项目 | 支出预算 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 208 | 5 | 2 | 2080502事业单位离退休 | 18,880.00 | 18,880.00 | |
| 208 | 5 | 5 | 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 443,345.00 | 443,345.00 | |
| 208 | 5 | 6 | 2080506机关事业单位职业年金缴费支出 | 177,338.00 | 177,338.00 | |
| 210 | 11 | 2 | 2101102事业单位医疗 | 210,589.00 | 210,589.00 | |
| 213 | 3 | 4 | 2130304水利行业业务管理 | 3,490,639.00 | 3,490,639.00 | |
| 213 | 3 | 13 | 2210201住房公积金 | 155,171.00 | 155,171.00 | |
| 合计 | 4,495,962.00 | 4,495,962.00 | ||||
| 2019年单位财政拨款收支预算总表 | |||||
| 单位:元 | |||||
| 财政拨款收入 | 财政拨款支出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算资金 | 4,495,962.00 | 一、事业单位离退休 | 18,880.00 | 18,880.00 | |
| 二、政府性基金 | 二、机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 443,345.00 | 443,345.00 | ||
| 三、机关事业单位职业年金缴费支出 | 177,338.00 | 177,338.00 | |||
| 四、事业单位医疗 | 210,589.00 | 210,589.00 | |||
| 五、水利行业业务管理 | 3,490,639.00 | 3,490,639.00 | |||
| 六、住房公积金 | 155,171.00 | 155,171.00 | |||
| 收入总计 | 4,495,962.00 | 支出总计 | 4,495,962.00 | 4,495,962.00 | |
| 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表 | ||||||
| 单位:元 | ||||||
| 项目 | 一般公共预算支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 208 | 5 | 2 | 2080502事业单位离退休 | 18,880.00 | 18,880.00 | |
| 208 | 5 | 5 | 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 443,345.00 | 443,345.00 | |
| 208 | 5 | 6 | 2080506机关事业单位职业年金缴费支出 | 177,338.00 | 177,338.00 | |
| 210 | 11 | 2 | 2101102事业单位医疗 | 210,589.00 | 210,589.00 | |
| 213 | 3 | 4 | 2130304水利行业业务管理 | 3,490,639.00 | 3,490,639.00 | |
| 221 | 2 | 1 | 2210201住房公积金 | 155,171.00 | 155,171.00 | |
| 合计 | 4,495,962.00 | 4,495,962.00 |
|
|||
| 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 | ||||||
| 单位:元 | ||||||
| 项目 | 政府性基金预算支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 229 | 其他支出 | |||||
| 229 | 08 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | ||||
| 229 | 08 | 04 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | |||
| … | … | … | … | |||
| 合计 | ||||||
| 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 | |||||
| 单位:元 | |||||
| 项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
| 经济分类科目编码 | 部门经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 类 | 款 | ||||
| 301 | 工资福利支出 | 3,837,047.0 | 3,578,311.0 | ||
| 301 | 1 | 基本工资 | 545,412.00 | 545,412.00 | |
| 301 | 2 | 津贴补贴 | 87,432.00 | 87,432.00 | |
| 301 | 3 | 奖金 | |||
| 301 | 4 | 社会保障缴费 | 906,179.00 | 906,179.00 | |
| 301 | 6 | 伙食补助费 | 108,528.00 | 108,528.00 | |
| 301 | 7 | 绩效工资 | 1,585,680.00 | 1,585,680.00 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 345,080.00 | 345,080.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 741,800.0 | 741,800.0 | ||
| 302 | 1 | 办公费 | 100,000.0 | 100,000.0 | |
| 302 | 4 | 手续费 | 10,000.0 | 10,000.0 | |
| 302 | 5 | 水费 | 10,000.0 | 10,000.0 | |
| 302 | 6 | 电费 | 50,000.0 | 50,000.0 | |
| 302 | 7 | 邮电费 | 20,000.0 | 20,000.0 | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 50,000.0 | 50,000.0 | |
| 302 | 12 | 因公出国(境)费用 | |||
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 100,000.0 | 100,000.0 | |
| 302 | 15 | 会议费 | 10,000.0 | 10,000.0 | |
| 302 | 16 | 培训费 | 30,000.0 | 30,000.0 | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 6,000.0 | 6,000.0 | |
| 302 | 21 | 劳务费 | |||
| 302 | 26 | 委托业务费 | 30,000.0 | 30,000.0 | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 55,015.0 | 55,015.0 | |
| 302 | 29 | 福利费 | 57,600.0 | 57,600.0 | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 124,800.0 | 124,800.0 | |
| 302 | 39 | 公务交通补贴 | |||
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 56,385.0 | 56,385.0 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 20,680.0 | |||
| 303 | 1 | 离休费 | |||
| 303 | 2 | 退休费 | 18,880.0 | ||
| 303 | 9 | 奖励金 | |||
| 303 | 11 | 住房公积金 | 155,171.0 | ||
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1,800.0 | ||
| 310 | 其他资本性支出 | ||||
| 310 | 2 | 办公设备购置 | 32,000.00 | 32,000.00 | |
| 合计 | 4,495,962.00 | 3,754,162.00 | 741,800.00 | ||
| 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| 2019年“三公”经费预算数 | 2019年机关运行经费预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | |||
| 小计 | 购置费 | 运行费 | ||||
| 0.60 | 0.60 | |||||
| 其他相关情况说明 |
| 一、2019年“三公”经费预算情况说明 2019年“三公”经费预算数为0.6万元,和2018年预算持平。其中: (一)因公出国(境)费0万元,和2018年预算持平。 (二)公务用车购置及运行费0万元,和2018年预算持平。 (三)公务接待费0.5万元,和2018年预算增加持平。 二、机关运行经费预算 上海市青浦区香花桥水务管理所2019年度未安排机关运行经费预算。 三、政府采购情况 2019年度本单位政府采购预算9.2万元,其中:政府采购货物预算9.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 四、绩效目标设置情况 2019年度,本单位编报绩效目标的项目共0个。 |
