上海市青浦区盈浦水务管理所2019年度单位预算
无
主动公开
无
青浦区水务局
2019.02.01
目 录 |
一、单位主要职能 |
二、单位机构设置 |
三、名词解释 |
四、单位预算编制说明 |
五、单位预算表 |
1. 2019年单位财务收支预算总表 |
2. 2019年单位收入预算总表 |
3. 2019年单位支出预算总表 |
4.2019年单位财政拨款收支预算总表 |
5.2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表 |
6.2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 |
7.2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 |
8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 |
六、其他相关情况说明 |
七、绩效目标申报表 |
上海市青浦区盈浦水务管理所主要职能 |
上海市青浦区盈浦水务管理所是全额拨款类事业单位 主要职能包括: 青浦区盈浦街道范围内的农田水利建设管理、防汛安保、水环境治理、河道治理管理、水务法律法规宣传贯彻及水务行政执法、协助供排水行业管理等相关职责。 |
上海市青浦区盈浦水务管理所机构设置 |
上海市青浦区盈浦水务管理所设4个内部机构,包括:综合管理办公室、水利管理办公室、水政管理办公室及给排水管理办公室。 |
名词解释 |
(一)基本支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。 (二)项目支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标,在基本支出之外编制的年度支出计划。 (三)“三公”经费:是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 |
2019年单位预算编制说明 |
2019年,上海市青浦区盈浦水务管理所预算支出总额为473.2万元,其中:财政拨款支出预算473.2万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算473.2万元,比上年执行数增加28.46万元,主要原因是增加了人员经费和公用经费;政府性基金拨款支出预算0万元,比上年执行数增加(减少)0万元(持平)。财政拨款支出主要内容如下: |
1. "社会保障和就业支出“科目68.79万元,主要用于事业单位离退休人员费用、单位职工基本养老保险费用、单位职工职业年金费用。 |
2. “卫生健康支出”科目22.7万元,主要用于事业单位在职人员医疗保险支出。 |
3. “农林水支出”科目364.98万元,主要用于事业单位人员工资和公用经费。 |
4. “住房保障支出”科目16.73万元,主要用于事业单位职工住房公积金、住房补贴等项目。 |
2019年单位财务收支预算总表 | ||||||
单位:元 | ||||||
本年收入 | 本年支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
人员经费 | 公用经费 | |||||
一、财政拨款收入 | 4,732,043 | 一、社会保障和就业支出 | 687,934 | 687,934 | ||
1、一般公共预算资金 | 4,732,043 | 二、卫生健康支出 | 227,001 | 227,001 | ||
2、政府性基金 | 三、农林水支出 | 3,649,844 | 2,990,244 | 659,600 | ||
二、事业收入 | 四、住房保障支出 | 167,264 | 167,264 | |||
三、事业单位经营收入 | ||||||
四、其他收入 | ||||||
收入总计 | 4,732,043 | 支出总计 | 4,732,043 | 4,072,443 | 659,600 |
2019年单位收入预算总表 | ||||||||
单位:元 | ||||||||
项目 | 收入预算 | |||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 |
其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 687,934 | 687,934 | |||||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 687,934 | 687,934 | ||||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 18,880 | 18,880 | |||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 477,896 | 477,896 | |||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 191,158 | 191,158 | |||
210 | 卫生健康支出 | 227,001 | 227,001 | |||||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 227,001 | 227,001 | ||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 227,001 | 227,001 | |||
213 | 农林水支出 | 3,649,844 | 3,649,844 | |||||
213 | 03 | 水利 | 3,649,844 | 3,649,844 | ||||
213 | 03 | 04 | 水利行业业务管理 | 3,649,844 | 3,649,844 | |||
221 | 住房保障支出 | 167,264 | 167,264 | |||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 167,264 | 167,264 | ||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 167,264 | 167,264 | |||
合计 | 4,732,043 | 4,732,043 |
2019年单位支出预算总表 | ||||||
单位:元 | ||||||
项目 | 支出预算 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 687,934 | 687,934 | |||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 687,934 | 687,934 | ||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 18,880 | 18,880 | |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 477,896 | 477,896 | |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 191,158 | 191,158 | |
210 | 卫生健康支出 | 227,001 | 227,001 | |||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 227,001 | 227,001 | ||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 227,001 | 227,001 | |
213 | 农林水支出 | 3,649,844 | 3,649,844 | |||
213 | 03 | 水利 | 3,649,844 | 3,649,844 | ||
213 | 03 | 04 | 水利行业业务管理 | 3,649,844 | 3,649,844 | |
221 | 住房保障支出 | 167,264 | 167,264 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 167,264 | 167,264 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 167,264 | 167,264 | |
合计 | 4,732,043 | 4,732,043 |
2019年单位财政拨款收支预算总表 | |||||
单位:元 | |||||
财政拨款收入 | 财政拨款支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、一般公共预算资金 | 4,732,043 | 一、社会保障和就业支出 | 687934 | 687934 | |
二、政府性基金 | 二、卫生健康支出 | 227001 | 227001 | ||
三、农林水支出 | 3649844 | 3649844 | |||
四、住房保障支出 | 167264 | 167264 | |||
收入总计 | 4,732,043 | 支出总计 | 4732043 | 4732043 |
2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表 | ||||||
单位:元 | ||||||
项目 | 一般公共预算支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 687,934 | 687,934 | |||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 687,934 | 687,934 | ||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 18,880 | 18,880 | |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 477,896 | 477,896 | |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 191,158 | 191,158 | |
210 | 卫生健康支出 | 227,001 | 227,001 | |||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 227,001 | 227,001 | ||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 227,001 | 227,001 | |
213 | 农林水支出 | 3,649,844 | 3,649,844 | |||
213 | 03 | 水利 | 3,649,844 | 3,649,844 | ||
213 | 03 | 04 | 水利行业业务管理 | 3,649,844 | 3,649,844 | |
221 | 住房保障支出 | 167,264 | 167,264 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 167,264 | 167,264 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 167,264 | 167,264 | |
合计 | 4,732,043 | 4,732,043 |
2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 | ||||||
单位:元 | ||||||
项目 | 政府性基金预算支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合计 | ||||||
上海市青浦区盈浦水务管理所2019年无政府性基金,故本表无数据。 |
2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 | |||||
单位:元 | |||||
项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
经济分类科目编码 | 部门经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 3886299 | 3886299 | ||
301 | 1 | 基本工资 | 614580 | 614580 | |
301 | 2 | 津贴补贴 | 92064 | 92064 | |
301 | 4 | 社会保障缴费 | 943844 | 943844 | |
301 | 6 | 伙食补贴 | 114240 | 114240 | |
301 | 7 | 绩效工资 | 1683917 | 1683917 | |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 437654 | 437654 | |
302 | 商品和服务支出 | 639200 | 639,200 | ||
302 | 1 | 办公费 | 86500 | 86,500 | |
302 | 4 | 手续费 | 5000 | 5,000 | |
302 | 5 | 水费 | 30000 | 30,000 | |
302 | 6 | 电费 | 70000 | 70,000 | |
302 | 7 | 邮电费 | 50000 | 50,000 | |
302 | 13 | 维修费 | 30000 | 30,000 | |
302 | 11 | 差旅费 | 10000 | 10,000 | |
302 | 15 | 会议费 | 10000 | 10,000 | |
302 | 16 | 培训费 | 20000 | 20,000 | |
302 | 17 | 公务接待费 | 6000 | 6,000 | |
302 | 99 | 其他商品服务支出 | 50290 | 50,290 | |
302 | 27 | 委托业务费 | 30000 | 30,000 | |
302 | 28 | 工会经费 | 51810 | 51,810 | |
302 | 29 | 职工福利费 | 72000 | 72,000 | |
302 | 39 | 其他交通费用 | 117600 | 117,600 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 186144 | 186144 | ||
303 | 2 | 退休费 | 18880 | 18880 | |
303 | 11 | 住房公积金 | 167264 | 167264 | |
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
309 | 基本建设支出 | 20400 | 20,400 | ||
309 | 2 | 办公设备购置 | 20400 | 20,400 | |
合计 | 4732043 | 4072443 | 659,600 |
2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
2019年“三公”经费预算数 | 2019年机关运行经费预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | |||
小计 | 购置费 | 运行费 | ||||
0.6 | 0.6 |
其他相关情况说明 |
一、2019年“三公”经费预算情况说明 |
2019年“三公”经费预算数为0.6万元,比2018年预算增加(减少)0万元(持平)。其中: |
(一)因公出国(境)费0万元,比2018年预算增加(减少)0万元。 |
(二)公务用车购置及运行费0万元,比2018年预算增加(减少)0万元。 |
(三)公务接待费0.6万元。比2018年预算增加(减少)0万元。 |
二、机关运行经费预算 |
本单位无机关运行经费。 |
三、政府采购情况 2019年度本单位政府采购预算4.97万元,其中:政府采购货物预算4.97万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 |
四、绩效目标设置情况 本单位无实行绩效目标管理的项目。 |