上海市青浦区重固水务管理所2019年度单位预算
无
主动公开
无
青浦区水务局
2019.02.01
目 录 |
一、单位主要职能 |
二、单位机构设置 |
三、名词解释 |
四、单位预算编制说明 |
五、单位预算表 |
1. 2019年单位财务收支预算总表 |
2. 2019年单位收入预算总表 |
3. 2019年单位支出预算总表 |
4.2019年单位财政拨款收支预算总表 |
5.2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表 |
6.2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 |
7.2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 |
8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 |
六、其他相关情况说明 |
七、绩效目标申报表 |
上海市青浦区重固水务管理所主要职能 |
上海市青浦区重固水务管理所是上海市青浦区水务局下属事业单位。 主要职能包括: (1) 按照依法治水、依法管水要求,负责有关法律、法规和方针政策等的宣传贯彻。 (2)协助上级水务部门及所在镇(街道)编制辖区内水务中长期规划、专业规划及年度实施计划,并负责辖区内各类水务专项工程项目建设的相关管理。 (3)负责辖区内的防洪除涝、水资源管理、抗旱节水、水环境治理与保护,水污染防治等涉水事务的日常管理。做好小型水务设施维修养护管理,加强农业灌溉节水技术的推广应用。 (4)负责辖区内中小河道(水系)治理,并做好相关长效管理工作。 (5)负责辖区内农田水利基本建设、水土保持、水务血防等业务的组织实施。 (6)协助所在镇(街道)做好防汛防台工作机构的日常工作。 (7)协助区给排水行业相关管理部门做好辖区内有关供水、排水方面的行业管理工作。 (8)负责区管河道(湖泊)管理范围内堤防、泵闸设施的日常管理(除水域保洁外)。 (9)负责运行管理工作计划的实施并定期对堤防、泵闸设施日常巡查、信息上报及安全检查。 (10)按照运行调度方案、防汛预案及相关管理工作制度,实施对泵闸的运行管理工作 (11)负责堤防、泵闸工程设施范围内突发性事件的处置工作。 (12)负责做好堤防、泵闸防汛防台各项准备、检查、责任制落实工作。 (13)负责做好泵闸工程设施基础资料、工程档案的收集、整编、入库工作。 (14)负责做好本部门安全生产、综合治理、精神文明等工作。 (15)完成上级水务主管部门和所在镇(街道)党委、镇政府交办的其它相关工。 |
上海市青浦区重固水务管理所机构设置 |
上海市青浦区重固水务管理所设4个内设机构,包括:综合管理科、水利管理科、水政管理科、给排水管理科。 |
名词解释 |
(一)基本支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。 (二)项目支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标,在基本支出之外编制的年度支出计划。 (三)“三公”经费:是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 (四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 (五)……:指……。 |
2019年上海市青浦区重固水务管理所预算编制说明 |
2019年,上海市青浦区重固水务管理所部门预算支出总额为243.16万元,其中:财政拨款支出预算243.1649万元,比上年执行数增加1.6098万元,主要原因是人员经费和公用经费的增加。属于全额财政拨款支出,财政拨款支出主要内容如下: |
1. “社会保障和就业支出”科目32.0879万元,主要用于事业单位离退休人员费用、养老保险缴费支出及职业年金支出,如退休人员活动费、离退休人员补贴等。 |
2. “卫生健康支出”科目10.7268万元,主要用于事业单位在职人员医疗保险支出。 |
3. “农林水支出”科目192.4462万元,主要用于事业单位人员工资和公用经费。 |
4. “住房保障支出”科目7.9040万元,主要用于事业单位住房公积金、住房补贴等项目。 |
2019年单位财务收支预算总表 | ||||||
单位:元 | ||||||
本年收入 | 本年支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
人员经费 | 公用经费 | |||||
一、财政拨款收入 | 2,431,649 | 一、一般公共服务支出 | 320,879 | 320,879 | ||
1、一般公共预算资金 | 2,431,649 | 二、卫生健康支出 | 107,268 | 107,268 | ||
2、政府性基金 | 三、农林水支出 | 1,924,462 | 1,461,062 | 463,400 | ||
二、事业收入 | 四、住房保障支出 | 79,040 | 79,040 | |||
三、事业单位经营收入 | ||||||
四、其他收入 | ||||||
收入总计 | 2,431,649 | 支出总计 | 2,431,649 | 1,968,249 | 463,400 |
2019年单位收入预算总表 | ||||||||
单位:元 | ||||||||
项目 | 收入预算 | |||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 |
其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 320,879 | 320,879 | |||||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 320,879 | 320,879 | ||||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 4,720 | 4,720 | |||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 225,828 | 225,828 | |||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 90,331 | 90,331 | |||
210 | 卫生健康支出 | 107,268 | 107,268 | |||||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 107,268 | 107,268 | ||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 107,268 | 107,268 | |||
213 | 农林水支出 | 1,924,462 | 1,924,462 | |||||
213 | 03 | 水利 | 1,924,462 | 1,924,462 | ||||
213 | 03 | 04 | 水利行业业务管理 | 1,924,462 | 1,924,462 | |||
221 | 住房保障支出 | 79,040 | 79,040 | |||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 79,040 | 79,040 | ||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 79,040 | 79,040 | |||
合计 | 2,431,649 | 2,431,649 |
2019年单位支出预算总表 | ||||||
单位:元 | ||||||
项目 | 支出预算 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 320,879 | 320,879 | |||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 320,879 | 320,879 | ||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 4,720 | 4,720 | |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 225,828 | 225,828 | |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 90,331 | 90,331 | |
210 | 卫生健康支出 | 107,268 | 107,268 | |||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 107,268 | 107,268 | ||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 107,268 | 107,268 | |
213 | 农林水支出 | 1,924,462 | 1,924,462 | |||
213 | 03 | 水利 | 1,924,462 | 1,924,462 | ||
213 | 03 | 04 | 水利行业业务管理 | 1,924,462 | 1,924,462 | |
221 | 住房保障支出 | 79,040 | 79,040 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 79,040 | 79,040 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 79,040 | 79,040 | |
合计 | 2,431,649 | 2,431,649 |
2019年单位财政拨款收支预算总表 | |||||
单位:元 | |||||
财政拨款收入 | 财政拨款支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、一般公共预算资金 | 2,431,649 | 一、一般公共服务支出 | 320,879 | ||
二、政府性基金 | 二、卫生健康支出 | 107,268 | |||
三、农林水支出 | 1,924,462 | ||||
四、住房保障支出 | 79,040 | ||||
收入总计 | 2,431,649 | 支出总计 | 2,431,649 |
2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表 | ||||||
单位:元 | ||||||
项目 | 一般公共预算支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 320,879 | 320,879 | |||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 320,879 | 320,879 | ||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 4,720 | 4,720 | |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 225,828 | 225,828 | |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 90,331 | 90,331 | |
210 | 卫生健康支出 | 107,268 | 107,268 | |||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 107,268 | 107,268 | ||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 107,268 | 107,268 | |
213 | 农林水支出 | 1,924,462 | 1,924,462 | |||
213 | 03 | 水利 | 1,924,462 | 1,924,462 | ||
213 | 03 | 04 | 水利行业业务管理 | 1,924,462 | 1,924,462 | |
221 | 住房保障支出 | 79,040 | 79,040 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 79,040 | 79,040 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 79,040 | 79,040 | |
合计 | 2,431,649 | 2,431,649 |
2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 | ||||||
单位:元 | ||||||
项目 | 政府性基金预算支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合计 |
2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 | |||||
单位:元 | |||||
项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
经济分类科目编码 | 部门经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 1884489 | 1884489 | ||
301 | 1 | 基本工资 | 295212 | 295212 | |
301 | 2 | 津贴补贴 | 44256 | 44256 | |
301 | 3 | 奖金 | |||
301 | 4 | 社会保障缴费 | 464076 | 464076 | |
301 | 6 | 伙食补助费 | |||
301 | 7 | 绩效工资 | 791112 | 791112 | |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 289833 | 289833 | |
302 | 商品和服务支出 | 463400 | 463,400 | ||
302 | 1 | 办公费 | 61900 | 61,900 | |
302 | 4 | 手续费 | 10000 | 10,000 | |
302 | 5 | 水费 | 10000 | 10,000 | |
302 | 6 | 电费 | 20000 | 20,000 | |
302 | 7 | 邮电费 | 20000 | 20,000 | |
302 | 11 | 差旅费 | 30000 | 30,000 | |
302 | 13 | 维修费 | 40000 | 40,000 | |
302 | 12 | 因公出国(境)费用 | |||
302 | 15 | 会议费 | 5000 | 5,000 | |
302 | 16 | 培训费 | 20000 | 20,000 | |
302 | 17 | 公务接待费 | 6000 | 6,000 | |
302 | 27 | 委托业务费 | 30000 | 30,000 | |
302 | 99 | 其他商品服务支出 | 52900 | 52,900 | |
302 | 16 | 教育经费 | |||
302 | 28 | 工会经费 | 31400 | 31,400 | |
302 | 29 | 福利费 | 39600 | 39,600 | |
302 | 10 | 车辆改革补贴 | 62400 | 62,400 | |
310 | 2 | 办公设备购置 | 24200 | 24,200 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 83760 | 83760 | ||
303 | 2 | 退休费 | 4720 | 4720 | |
303 | 9 | 奖励金 | |||
303 | 11 | 住房公积金 | 79040 | 79040 | |
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
合计 | 2431649 | 1968249 | 463,400 |
2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
2019年“三公”经费预算数 | 2019年机关运行经费预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | |||
小计 | 购置费 | 运行费 | ||||
0.6 | 0.6 |
其他相关情况说明 |
1.“三公”经费预算 上海市青浦区重固水务管理所2018年“三公”经费财政拨款预算为0.6万元,包括上海市青浦区重固水务管理所以及下属0家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,与2018年预算持平。 其中: 因公出国(境)费预算0万元,主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2018年预算持平。 公务接待费预算0.6万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与2018年预算持平。 公务用车购置及运行费预算0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2018年预算持平。 2.机关运行经费预算 上海市青浦区重固水务管理所2019年度未安排机关运行经费预算。 3.政府采购情况 2019年度本单位政府采购预算4.92万元,其中:政府采购货物预算4.92万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 2019年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.476万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.8856万元。 4.预算绩效情况 上海市青浦区重固水务管理所2019年度无实行绩效目标管理的项目。 |