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上海市青浦区水务行政执法支队2017年度决算

主动公开

青浦区水务局

2018.08.20

   

 
第一部分 上海青浦区水务行政执法支队概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 上海市青浦区水务行政执法支队2017年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分 上海市青浦区水务行政执法支队2017年度决算情况说明
第四部分 名词解释
 

第一部分    上海市青浦区水务行政执法支队概况
 
一、主要职能
青浦区水务行政执法支队受青浦区水务局委托,是从事水务行政执法的行政事务执行机构。主要职责为:
1 、依法在青浦区范围内开展水务行政检查,加强行政许可后的监管;
2 、依法受理关于水务违法事件的举报、投诉、来信、来访;
3 、依法查处管辖范围内的水务违法案件;
4 、宣传水务行政管理的法律、法规、规章;
5 、组织实施水务行政执法人员的培训、管理和考核;
6 、根据市水务行政执法总队的统一部署,组织、实施管辖范围内的重大专项执法活动;
7 、完成上级交办的其他工作。
二、机构设置
根据上述职责,上海市水务行政执法支队设五个内设机构,包括:综合管理科、执法监察科、执法一中队、执法二中队、执法三中队。
 
 
 
 
第二部分    上海市青浦区水务行政执法支队2017年度决算表
2017 年度收入支出决算总表
单位:万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
1214.53
一、一般公共服务支出
 
  其中:政府性基金预算财政拨款
 
二、外交支出
 
二、上级补助收入
 
三、国防支出
 
三、事业收入
 
四、公共安全支出
 
四、经营收入
 
五、教育支出
 
五、附属单位上缴收入
 
六、科学技术支出
 
六、其他收入
 
七、文化体育与传媒支出
 
 
 
八、社会保障和就业支出
88.91
 
 
九、医疗卫生与计划生育支出
28.56
 
 
十、节能环保支出
 
 
 
十一、城乡社区支出
 
 
 
十二、农林水支出
1060.00
 
 
十三、交通运输支出
 
 
 
十四、资源勘探信息等支出
 
 
 
十五、商业服务业等支出
 
 
 
十六、金融支出
 
 
 
十七、援助其他地区支出
 
 
 
十八、国土海洋气象等支出
 
 
 
十九、住房保障支出
22.09
 
 
二十、粮油物资储备支出
 
 
 
二十一、其他支出
 
本年收入合计
1214.53
本年支出合计
1199.56
用事业基金弥补收支差额
 
结余分配
 
年初结转和结余
 
年末结转和结余
14.97
总计
1214.53
总计
1214.53


2017 年度收入决算表
单位:万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
 
功能分类
科目编码
科目名称
 
 
合计
1214.53  
1214.53  
 
 
 
 
 
 
208  
 
 
社会保障和就业支出
88.91  
88.91  
 
 
 
 
 
 
208
05  
 
行政事业单位离退休
88.91  
88.91  
 
 
 
 
 
 
208
05  
02  
事业单位离退休
3.30  
3.30  
 
 
 
 
 
 
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
61.59
61.58
 
 
 
 
 
 
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
24.02
24.02
 
 
 
 
 
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
28.56  
28.56  
 
 
 
 
 
 
210
11
 
行政事业单位医疗
28.56  
28.56  
 
 
 
 
 
 
210
11
02
事业单位医疗
28.56  
28.56  
 
 
 
 
 
 
213
 
 
农林水支出
1074.97  
1074.97  
 
 
 
 
 
 
213
03
 
水利
1074.97
1074.97
 
 
 
 
 
 
213
03
04
水利行业业务管理
479.05
479.04
 
 
 
 
 
 
213
03
16
农田水利
595.92
595.92
 
 
 
 
 
 
221
 
 
住房保障支出
22.09
22.09
 
 
 
 
 
 
221
02
 
住房改革支出
22.09
22.09
 
 
 
 
 
 
221
02
01
住房公积金
22.09
22.09
 
 
 
 
 
 
 

2017 年度支出决算表
单位:万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
 
功能分类
科目编码
科目名称
 
 
合计
1199.56  
603.64  
595.92  
 
 
 
 
208  
 
 
社会保障和就业支出
88.91  
88.91  
 
 
 
 
 
208
05  
 
行政事业单位离退休
88.91  
88.91  
 
 
 
 
 
208
05  
02  
事业单位离退休
3.30  
3.30  
 
 
 
 
 
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
61.59  
61.59  
 
 
 
 
 
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
24.02  
24.02  
 
 
 
 
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
28.56  
28.56  
 
 
 
 
 
210
11
 
行政事业单位医疗
28.56  
28.56  
 
 
 
 
 
210
11
02
事业单位医疗
28.56
28.56
 
 
 
 
 
213
 
 
农林水支出
1060.00
464.08
595.92
 
 
 
 
213
03
 
水利
1060.00
464.08
595.92
 
 
 
 
213
03
04
水利行业业务管理
464.08
464.08
 
 
 
 
 
213
03
16
农田水利
595.92
 
595.92
 
 
 
 
221
 
 
住房保障支出
22.09
22.09
 
 
 
 
 
221
02
 
住房改革支出
22.09
22.09
 
 
 
 
 
221
02
01
住房公积金
22.09
22.09
 
 
 
 
 
 


2017 年度财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收入
支出
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
1214.53  
一、一般公共服务支出
 
 
 
二、政府性基金预算财政拨款
 
二、外交支出
 
 
 
 
 
三、国防支出
 
 
 
 
 
四、公共安全支出
 
 
 
 
 
五、教育支出
 
 
 
 
 
六、科学技术支出
 
 
 
 
 
七、文化体育与传媒支出
 
 
 
 
 
八、社会保障和就业支出
88.91  
88.91  
 
 
 
九、医疗卫生与计划生育支出
28.56
28.56
 
 
 
十、节能环保支出
 
 
 
 
 
十一、城乡社区支出
 
 
 
 
 
十二、农林水支出
 1060.00
 1060.00
 
 
 
十三、交通运输支出
 
 
 
 
 
十四、资源勘探信息等支出
 
 
 
 
 
十五、商业服务业等支出
 
 
 
 
 
十六、金融支出
 
 
 
 
 
十七、援助其他地区支出
 
 
 
 
 
十八、国土海洋气象等支出
 
 
 
 
 
十九、住房保障支出
 22.09
 22.09
 
 
 
二十、粮油物资储备支出
 
 
 
 
 
二十一、其他支出
 
 
 
本年收入合计
1214.53  
本年支出合计
 1199.56
 1199.56
 
年初财政拨款结转和结余
 
年末财政拨款结转和结余
 14.97
 14.97
 
      一般公共预算财政拨款
 
 
 
 
 
      政府性基金预算财政拨款
 
 
 
 
 
总计
1214.53  
总计
 1214.53
 1214.53
 
 


2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
208  
 
 
社会保障和就业支出
88.91
88.91
 
208
05  
 
行政事业单位离退休
88.91
88.91
 
208
05  
02  
事业单位离退休
3.30
3.30
 
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
61.59
61.59
 
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
24.02
24.02
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
28.56
28.56
 
210
11
 
行政事业单位医疗
28.56
28.56
 
210
11
02
事业单位医疗
28.56
28.56
 
213
 
 
农林水支出
1060.00
464.08
595.92
213
03
 
水利
1060.00
464.08
595.92
213
03
04
水利行业业务管理
464.08
464.08
 
213
03
16
农田水利
595.92
 
595.92
221
 
 
住房保障支出
22.09
22.09
 
221
02
 
住房改革支出
22.09
22.09
 
221
02
01
住房公积金
22.09
22.09
 
合计
1199.56
603.64
595.92
 

 
2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  单位:万元
项目
合计
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
301
 
工资福利支出
511.82
511.82
 
301
01
  基本工资
78.93
78.93
 
301
02
  津贴补贴
37.72
37.72
 
301
03
  奖金
0.64
0.64
 
301
04
  其他社会保障缴费
 
 
 
301
06
  伙食补助费
15.62
15.62
 
301
07
  绩效工资
239.78
239.78
 
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
98.23
98.23
 
301
09
职业年金缴费
24.02
24.02
 
301
99
  其他工资福利支出
16.88
16.88
 
302
 
商品和服务支出
63.67
 
63.67
302
01
  办公费
4.06
 
4.06
302
02
  印刷费
 
 
 
302
03
  咨询费
 
 
 
302
04
  手续费
 
 
 
302
05
  水费
0.20
 
0.20
302
06
  电费
8.03
 
8.03
302
07
  邮电费
2.03
 
2.03
302
08
  取暖费
 
 
 
302
09
  物业管理费
 
 
 
302
11
  差旅费
0.25
 
0.25
302
12
  因公出国(境)费用
 
 
 
302
13
  维修(护)费
2.94
 
2.94
302
14
  租赁费
 
 
 
302
15
  会议费
 
 
 
302
16
  培训费
0.27
 
0.27
302
17
  公务接待费
0.48
 
0.48
302
18
  专用材料费
 
 
 
302
24
  被装购置费
 
 
 
302
25
  专用燃料费
 
 
 
302
26
  劳务费
0.9
 
0.9
302
27
  委托业务费
 
 
 
302
28
  工会经费
7.29
 
7.29
302
29
  福利费
8.28
 
8.28
302
31
  公务用车运行维护费
10.13
 
10.13
302
39
  其他交通费用
17.34
 
17.34
302
40
  税金及附加费用
 
 
 
302
99
  其他商品和服务支出
1.47
 
1.47
303
 
对个人和家庭的补助
26.39
26.39
 
303
01
  离休费
 
 
 
303
02
  退休费
3.3
3.3
 
303
03
  退职(役)费
 
 
 
303
04
  抚恤金
 
 
 
303
05
  生活补助
 
 
 
303
07
  医疗费
 
 
 
303
08
  助学金
 
 
 
303
09
  奖励金
 
 
 
303
11
  住房公积金
22.09
22.09
 
303
12
  提租补贴
 
 
 
303
13
  购房补贴
 
 
 
303
99
  其他对个人和家庭的补助支出
1.00
1.00
 
310
 
其他资本性支出
1.76
 
1.76
310
02
  办公设备购置
1.76
 
1.76
310
03
  专用设备购置
 
 
 
310
07
  信息网络及软件购置更新
 
 
 
310
13
  公务用车购置
 
 
 
310
19
  其他交通工具购置
 
 
 
310
99
  其他资本性支出
 
 
 
合计
603.64
538.21
65.43
 


2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:万元
一般公共预算财政拨款 “三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
0
11.7
10.61
0
0
11.2
10.13
0
0
11.2
10.13
0.5
0.48
 


2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
229
 
 
其他支出
 
 
 
229
08
 
彩票发行销售机构业务费安排的支出
 
 
 
229
08
04
福利彩票销售机构的业务费支出
 
 
 
 
 
 
合计
 
 
 
 
注:上海市青浦区水务行政执法支队2017年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。


第三部分  上海市青浦区水务行政执法支队2017年度决算情况说明
 
一、关于 上海市青浦区水务行政执法支队 2017 年度收入支出决算总体情况说明
上海市 青浦区水务行政执法支队2017年度收入总计为1214.53万元、支出总计为1199.56万元。与2016年度相比,收入、支出总计各增加117.392.6万元。主要原因:2017年度项目经费增加及人员工资调增。
二、关于 上海市青浦区水务行政执法支队 2017 年度收入决算情况说明
本年 收入合计1214.53万元,其中:财政拨款收入1214.53万元,占100%
三、关于 上海市青浦区水务行政执法支队 2017 年度支出决算情况说明
本年 支出合计1199.56万元,其中:基本支出603.64万元,占50.32%;项目支出595.92万元,占49.68%
四、关于 上海市青浦区水务行政执法支队 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市 青浦区水务行政执法支队2017年度财政拨款收支总决算1214.531199.56万元。与2016年度相比,财政拨款收、支总计各增加117.392.6万元,增长10.69%8.36%。主要原因:2017年度项目经费增加及人员工资调增。
五、关于 上海市青浦区水务行政执法支队 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市 青浦区水务行政执法支队2017年度一般公共预算财政拨款支出1199.56万元,占本年支出合计的100%。与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加92.6万元,增长8.36%。主要原因:2017年度项目经费增加及人员工资调增。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市 青浦区水务行政执法支队2017年度一般公共预算财政拨款支出1199.56万元,主要用于以下方面:
社会保障和就业支出88.91万元,占7.4%
医疗卫生与计划生育支出28.56万元,占2.4%
农林水支出1060.00万元,占88.4%
住房保障支出22.09万元,占1.8%
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市 青浦区水务行政执法支队2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1093.79万元,支出决算为1199.56万元,完成年初预算的109.67%。决算数大于预算数的主要原因:人员工资调整,公用经费增加,社保基数增加。其中:
1 、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休。主要用于:发放本单位退休人员补贴等。年初预算为2.8万元,支出决算为3.3万元。决算数大于预算数的主要原因:基本持平,略微增长。
2 、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。主要用于:缴纳本单位在职人员基本养老保险等。年初预算为49.38万元,支出决算为61.59万元。决算数大于预算数的主要原因:社保基数增加。
3 、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出。主要用于:缴纳本单位在职人员职业年金等。年初预算为19.75万元,支出决算为24.02万元。决算数大于预算数的主要原因:社保基数增加。
4 、医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗。主要用于:缴纳本单位在职人员医疗保险等。年初预算为24.69万元,支出决算为28.56万元。决算数大于预算数的主要原因:社保基数增加。
5 、农林水支出-水利-水利行业业务管理。主要用于:发放单位职工工资、津贴等各种奖金,一般日常公用支出等。年初预算为369.94万元,支出决算为464.08万元。决算数大于预算数的主要原因:人员工资调整,公用经费增加。
6 、农林水支出-水利-农田水利。主要用于:供水、排水、水利三大行业执法经费等项目。年初预算为609.93万元,支出决算为595.92万元。决算数小于预算数的主要原因:基本完成,支出节约。
7 、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。主要用于:缴纳职工公积金。年初预算为17.28万元,支出决算为22.09万元。决算数大于预算数的主要原因:公积金基数增加。
六、关于 上海市青浦区水务行政执法支队 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市 青浦区水务行政执法支队2017年度一般公共预算财政拨款基本支出603.64万元,包括人员经费538.21万元,公用经费65.43万元。基本支出中:
1 、工资福利支出511.82万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。  
2 、商品和服务支出63.67万元,主要用于:办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3 、对个人和家庭的补助支出26.39万元,主要用于:退休费、住房公积金。
4 、其他资本性支出1.76万元,主要用于:办公设备购置费。
 
七、关于上海市 青浦区水务行政执法支队 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市 青浦区水务行政执法支队2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为11.7万元,支出决算为10.61万元,完成预算的90.68%,其中:因公出国(境)费决算为0万元,预算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为10.13万元,完成预算的90.45%;公务接待费支出决算为0.48万元,完成预算的96%2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:基本完成,支出节约。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加1.81万元,增长20.57%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算增加1.52万元,增长17.65%;公务接待费支出决算增加0.29万元,增长152.63%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是支出数略增长。公务接待费支出增加的主要原因是支出数略增长。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算10.13万元,占95.48%;公务接待费支出决算0.48万元,占4.52%。具体情况如下:
1 、公务用车购置及运行维护费支出10.13万元。其中:
公务用车运行维护支出 10.13 万元。主要用于 公务用车的日常运行维护 2017 年,上海市 青浦区水务行政执法支队 所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。
2 、公务接待费支出0.48万元。其中:
国内公务接待支出0.48万(含外宾接待支出0万元)。主要用于安排专业会议、专项检查以及相关接待交流等执行公务或开展业务所需的伙食费等支出,国内公务接待25批次、30人次。其中:接待外宾0批次、0人次。
八、关于 上海市青浦区水务行政执法支队 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市 青浦区水务行政执法支队2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市 青浦区水务行政执法支队2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
上海市 青浦区水务行政执法支队2017年度无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况
上海市 青浦区水务行政执法支队2017年度政府采购金额(以合同签订为准)为35.89万元,其中:货物采购金额4.26万元、工程采购金额0万元、服务采购金额31.63万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至 2017 12 31 ,上海市 青浦区水务行政执法支队 共有车辆 4 辆。其中:一般执法执勤用车 4 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。
(四)预算绩效管理情况
上海市青浦区水务行政执法支队2017年度预算绩效管理工作开展情况如下:全过程绩效管理实施情况:2017年度开展的绩效跟踪评价项目3个,涉及预算金额609.93万元;2017年度开展的绩效评价项目0个。
 


第四部分    名词解释
 
一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(无事业收入的单位保留事业收入的名词解释,但不列举主要内容,以下同)。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费:指单位使用本级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。