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上海市青浦区朱家角水务管理所2017年度单位预算

主动公开

青浦区水务局

2017.01.25

  

  目录

主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年预算单位财务收支预算总表
2017年预算单位收入预算总表
2017年预算单位支出预算总表
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明 

 

    一、上海市青浦区朱家角水务管理所主要职能

    上海市青浦区朱家角水务管理所是上海市青浦区水务局下属事业单位。
    主要职能包括:
    (1) 按照依法治水、依法管水要求,负责有关法律、法规和方针政策等的宣传贯彻。  
    (2)协助上级水务部门及所在镇(街道)编制辖区内水务中长期规划、专业规划及年度实施计划,并负责辖区内各类水务专项工程项目建设的相关管理。
    (3)负责辖区内的防洪除涝、水资源管理、抗旱节水、水环境治理与保护,水污染防治等涉水事务的日常管理。做好小型水务设施维修养护管理,加强农业灌溉节水技术的推广应用。
    (4)负责辖区内中小河道(水系)治理,并做好相关长效管理工作。
    (5)负责辖区内农田水利基本建设、水土保持、水务血防等业务的组织实施。
    (6)协助所在镇(街道)做好防汛防台工作机构的日常工作。
    (7)协助区给排水行业相关管理部门做好辖区内有关供水、排水方面的行业管理工作。
    (8)负责区管河道(湖泊)管理范围内堤防、泵闸设施的日常管理(除水域保洁外)。
    (9)负责运行管理工作计划的实施并定期对堤防、泵闸设施日常巡查、信息上报及安全检查。
    (10)按照运行调度方案、防汛预案及相关管理工作制度,实施对泵闸的运行管理工作
    (11)负责堤防、泵闸工程设施范围内突发性事件的处置工作。
    (12)负责做好堤防、泵闸防汛防台各项准备、检查、责任制落实工作。
    (13)负责做好泵闸工程设施基础资料、工程档案的收集、整编、入库工作。
    (14)负责做好本部门安全生产、综合治理、精神文明等工作。
    (15)完成上级水务主管部门和所在镇(街道)党委、镇政府交办的其它相关工作。

    二、上海市青浦区朱家角水务管理所机构设置

    根据上述职责,上海市青浦区朱家角水务管理所内设六个办公室,包括:综合管理办公室、给排水管理办公室、水政管理办公室、设施管理办公室、水利管理办公室、朱泖河水闸。

    三、上海市青浦区朱家角水务管理所2017年部门预算编制说明

    2017年,上海市青浦区朱家角水务管理所预算支出总额为839.05万元,其中:财政拨款支出预算839.05万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算839.05万元,政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下:

    1. “社会保障和就业支出”科目2.00万元,主要用于行政事业单位离退休人员费用,如退休人员活动费、离退休人员补贴等。

    2. “医疗卫生与计划生育支出”科目45.6万元,主要用于行政事业单位在职人员医疗保险支出。

    3. “农林水支出”科目759.53万元,主要用于行政事业单位人员工资及经费支出。

    4. “住房保障支出”科目31.92万元,主要用于行政事业单位住房公积金、住房补贴等支出。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位:上海市青浦区朱家角水务管理所 单位:元
       
本年 本年
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 8,390,475 一、社会保障和就业支出 20,000
1. 一般公共预算资金 8,390,475 二、医疗卫生与计划生育支出 456,029
2. 政府性基金   三、农林水支出 7,595,250
二、事业收入   四、住房保障支出 319,196
三、事业单位经营收入      
四、其他收入      
       
收入 8,390,475 支出 8,390,475

2017年预算单位收入预算总表

编制单位:上海市青浦区朱家角水务管理所       单位:元
                 
项目 收入预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入
其他收入
208     社会保障和就业支出 20,000 20,000      
208 05   行政事业单位离退休 20,000 20,000      
208 05 02 事业单位离退休 20,000 20,000      
210     医疗卫生与计划生育支出 456,029 456,029      
210 05   医疗保障 456,029 456,029      
210 05 02 事业单位医疗 456,029 456,029      
213     农林水支出 7,595,250 7,595,250      
213 03   水利 7,595,250 7,595,250      
213 03 04 水利行业业务管理 7,595,250 7,595,250      
221     住房保障支出 319,196 319,196      
221 02   住房改革支出 319,196 319,196      
221 02 01 住房公积金 319,196 319,196      
                 
合计 8,390,475 8,390,475      

2017年预算单位支出预算总表

编制单位:上海市青浦区朱家角水务管理所 单位:元
项目 支出预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
208     社会保障和就业支出 20,000 20,000  
208 05   行政事业单位离退休 20,000 20,000  
208 05 02 事业单位离退休 20,000 20,000  
210     医疗卫生与计划生育支出 456,029 456,029  
210 05   医疗保障 456,029 456,029  
210 05 02 事业单位医疗 456,029 456,029  
213     农林水支出 7,595,250 7,595,250  
213 03   水利 7,595,250 7,595,250  
213 03 04 水利行业业务管理 7,595,250 7,595,250  
221     住房保障支出 319,196 319,196  
221 02   住房改革支出 319,196 319,196  
221 02 01 住房公积金 319,196 319,196  
             
 合计 8,390,475 8,390,475  

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位:上海市青浦区朱家角水务管理所     单位:元
           
财政拨款收入 财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 8,390,475 一、社会保障和就业支出 20,000 20,000  
二、政府性基金   二、医疗卫生与计划生育支出 456,029 456,029  
    三、农林水支出 7,595,250 7,595,250  
    四、住房保障支出 319,196 319,196  
           
           
收入 8,390,475 支出 8,390,475 8,390,475  

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位:上海市青浦区朱家角水务管理所 单位:元
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
208     社会保障和就业支出 20,000 20,000  
208 05   行政事业单位离退休 20,000 20,000  
208 05 02 事业单位离退休 20,000 20,000  
210     医疗卫生与计划生育支出 456,029 456,029  
210 05   医疗保障 456,029 456,029  
210 05 02 事业单位医疗 456,029 456,029  
213     农林水支出 7,595,250 7,595,250  
213 03   水利 7,595,250 7,595,250  
213 03 04 水利行业业务管理 7,595,250 7,595,250  
221     住房保障支出 319,196 319,196  
221 02   住房改革支出 319,196 319,196  
221 02 01 住房公积金 319,196 319,196  
             
 合计 8,390,475 8,390,475  

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位:上海市青浦区朱家角水务管理所   单位:元
             
项目 政府性基金预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
合计      
上海市青浦区朱家角水务管理所2017年无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位:上海市青浦区朱家角水务管理所 单位:元
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
301   工资福利支出 6970687 6970687  
301 01 基本工资 1128240 1128240  
301 02 津贴补贴 231600 231600  
301 03 奖金 5500 5500  
301 04 社会保障缴费 1921950 1921950  
301 06 伙食补助费 217056 217056  
301 07 绩效工资 3191241 3191241  
301 99 其他工资福利支出 275100 275100  
302   商品和服务支出 1046392   1046392
302 01 办公费 75000   75000
302 02 印刷费 10000   10000
302 04 手续费 2500   2500
302 05 水费 18000   18000
302 06 电费 45000   45000
302 07 邮电费 33000   33000
302 11 差旅费 100000   100000
302 13 维修(护)费 50000   50000
302 15 会议费 10000   10000
302 16 培训费 82698   82698
302 17 公务接待费 6000   6000
302 28 工会经费 91194   91194
302 29 福利费 136800   136800
302 39 其他交通费 297000   297000
302 99 其他商品和服务支出 89200   89200
303   对个人和家庭的补助 346396 346396  
303 02 退休费 20000 20000  
303 04 抚恤金      
303 11 住房公积金 319196 319196  
303 99 其他对个人和家庭的补助支出 7200 7200  
310   其他资本性支出 27000   27000
310 02 办公设备购置 27000   27000
           
 合计 8390475 7317083 1073392

2017年上海市青浦区朱家角水务管理所“三公”经费和机关运行经费预算情况表

            单位:万元
“三公”经费预算数 机关运行经费预算数
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
0.6   0.6        

    四、相关情况说明

    1.“三公”经费预算

    上海市青浦区朱家角水务管理所2017年“三公”经费财政拨款预算为0.6万元,包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,与2016年预算持平。 其中:

    因公出国(境)费预算0万元。与2016年预算持平。

    公务接待费预算0.6万元,主要安排专业会议、政策调研、专项检查以及其他接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与2016年预算持平。

    公务用车购置及运行费预算0元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2016年预算持平。

    2.机关运行经费预算

    上海市青浦区朱家角水务管理所2017年度未安排机关运行经费预算。

    3.政府采购情况
    2017年度本单位政府采购预算8.43万元,其中:政府采购货物预算8.43万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
    2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.53万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额1.52万元。

    4.预算绩效情况
    上海市青浦区朱家角水务管理所2017年度无实行绩效目标管理的项目。