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上海市青浦区社会体育指导中心2017年度单位预算

QD1402000-2017-004

主动公开

青浦区体育局

2017.01.28

    目录

    主要职能
    机构设置
    预算编制说明
    2017年部门财务收支预算总表
    2017年部门收入预算总表
    2017年部门支出预算总表
    2017年部门财政拨款收支预算总表
    2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表
    2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
    2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
    2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表
    相关情况说明

上海市青浦区社会体育指导中心主要职能

上海市青浦区社会体育指导中心是上海市青浦区体育局下属事业单位。
    主要职能包括:
    搞好市民体质监测,为广大市民提供体育咨询、科学健身、体质干预等服务。负责对本区社区公共体育设施的管理和业务指导,提高公共体育设施的使用率和完好率。负责社会体育指导员的培训、管理和业务指导,开发、推广新颖健身活动项目。
 
    上海市青浦区社会体育指导中心机构设置
 
    由单位根据三定方案等相关规定中有关内部机构设置填写。
 
    上海市青浦区社会体育指导中心2017年部门预算编制说明

    2017年,青浦区社会体育指导中心预算支出总额为278.07万元,其中:财政拨款支出预算278.07万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算185.87万元,政府性基金拨款支出预算92.2万元。财政拨款支出主要内容如下:
    1.“文化体育与传媒”科目143.3777万元,主要用于部门各单位人员经费、公用经费以及体育场馆、群众体育等专项支出。
    2.“社会保障和就业”科目26.4397万元,主要用于单位离退休人员支出。
    3.“医疗卫生”科目9.4427万元,主要用于单位基本医疗、保险缴费支出。
    4.“住房保障支出”科目6.6099万元,主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出。
    5.“其他支出”科目92.2万元,主要用于彩票公益金支出。
  

2017 年预算单位财务收支预算总表
 
 
 
 
编制单位:青浦区社会体育指导中心
单位:元
 
 
 
 
本年收入
本年支出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款收入
2,780,700
一、文化体育与传媒支出
1,433,777
1. 一般公共预算资金
1,858,700
二、社会保障和就业支出
264,397
2. 政府性基金
922,000
三、医疗卫生与计划生育支出
94,427
二、事业收入
 
四、住房保障支出
66,099
三、事业单位经营收入
 
五、其他支出
922,000
四、其他收入
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
收入总计
2,780,700
支出总计
2,780,700

 

 

 

 

 
2017年预算单位收入预算总表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
编制单位:青浦区社会体育指导中心
 
 
 
单位:元
 
 
 
 
 
 
 
 
 
项目
收入预算
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
财政拨款收入
事业收入
事业单位
经营收入
其他收入
207
 
 
文化体育与传媒支出
1,433,777
1,433,777
 
 
 
207
03
 
体育
1,433,777
1,433,777
 
 
 
207
03
07
体育场馆
1,433,777
1,433,777
 
 
 
208
 
 
社会保障和就业支出
264,397
264,397
 
 
 
208
05
 
行政事业单位离退休
264,397
264,397
 
 
 
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
188,855
188,855
 
 
 
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
75,542
75,542
 
 
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
94,427
94,427
 
 
 
210
11
 
行政事业单位医疗
94,427
94,427
 
 
 
210
11
02
事业单位医疗
94,427
94,427
 
 
 
221
 
 
住房保障支出
66,099
66,099
 
 
 
221
02
 
住房改革支出
66,099
66,099
 
 
 
221
02
01
住房公积金
66,099
66,099
 
 
 
229
 
 
其他支出
922,000
922,000
 
 
 
229
60
 
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
922,000
922,000
 
 
 
229
60
03
用于体育事业的彩票公益金支出
922,000
922,000
 
 
 
合计
2,780,700
2,780,700
 
 
 
 
2017年预算单位支出预算总表
 
 
 
 
 
 
 
编制单位:青浦区社会体育指导中心
 
单位:元
 
 
 
 
 
 
 
项目
支出预算
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
207
 
 
文化体育与传媒支出
1,433,777
1,307,677
126,100
207
03
 
体育
1,433,777
1,307,677
126,100
207
03
01
体育场馆
1,433,777
1,307,677
126,100
208
 
 
社会保障和就业支出
264,397
264,397
 
208
05
 
行政事业单位离退休
264,397
264,397
 
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
188,855
188,855
 
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
75,542
75,542
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
94,427
94,427
 
210
11
 
行政事业单位医疗
94,427
94,427
 
210
11
01
事业单位医疗
94,427
94,427
 
221
 
 
住房保障支出
66,099
66,099
 
221
02
 
住房改革支出
66,099
66,099
 
221
02
01
住房公积金
66,099
66,099
 
229
 
 
其他支出
922,000
 
922,000
229
60
 
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
922,000
 
922,000
229
60
03
用于体育事业的彩票公益金支出
922,000
 
922,000
合计
2,780,700
1,732,600
1,048,100
 
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
 
 
 
 
 
 
编制单位:青浦区社会体育指导中心
 
 
单位:元
 
 
 
 
 
 
财政拨款收入
财政拨款支出
项目
预算数
项目
合计
一般公共预算
政府性基金预算
一、财政拨款收入
2,780,700
一、文化体育与传媒支出
1,433,777
1,433,777
 
1 . 一般公共预算资金
1,858,700
二、社会保障和就业支出
264,397
264,397
 
2 . 政府性基金
922,000
三、医疗卫生与计划生育支出
94,427
94,427
 
二、事业收入
 
四、住房保障支出
66,099
66,099
 
三、事业单位经营收入
 
五、其他支出
922,000
 
922,000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
收入 总计
2,780,700
支出 总计
2,780,700
1,858,700
922,000
 
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 
 
 
 
 
 
 
编制单位:青浦区社会体育指导中心
 
单位:元
 
 
 
 
 
 
 
项目
一般公共预算支出
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
207
 
 
文化体育与传媒支出
1,433,777
1,307,677
126,100
207
03
 
体育
1,433,777
1,307,677
126,100
207
03
07
体育场馆
1,433,777
1,307,677
126,100
208
 
 
社会保障和就业支出
264,397
264,397
 
208
05
 
行政事业单位离退休
264,397
264,397
 
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
188,855
188,855
 
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
75,542
75,542
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
94,427
94,427
 
210
11
 
行政事业单位医疗
94,427
94,427
 
210
11
02
事业单位医疗
94,427
94,427
 
221
 
 
住房保障支出
66,099
66,099
 
221
02
 
住房改革支出
66,099
66,099
 
221
02
01
住房公积金
66,099
66,099
 
229
 
 
其他支出
922,000
 
922,000
229
60
 
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
922,000
 
922,000
229
60
03
用于体育事业的彩票公益金支出
922,000
 
922,000
合计
2,780,700
1,732,600
1,048,100
 
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 
 
 
 
 
 
 
编制单位:青浦区社会体育指导中心
 
单位:元
 
 
 
 
 
 
 
项目
政府性基金预算支出
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
229
 
 
其他支出
922,000
 
922,000
229
60
 
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
922,000
 
922,000
229
60
03
用于体育事业的彩票公益金支出
922,000
 
922,000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合计
 
 
 
 
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
 
 
 
 
 
 
编制单位:青浦区社会体育指导中心
 
 
单位:元
 
 
 
 
 
 
项目
一般公共预算基本支出
经济分类科目编码
经济分类科目名称
合计
人员经费
公用经费
301
 
工资福利支出
1,426,041
1,426,041
 
301
01
基本工资
229,488
229,488
 
301
02
津贴补贴
45,456
45,456
 
301
03
奖金
1,500
1,500
 
301
04
社会保障缴费
132,954
132,954
 
301
06
伙食补助费
45,696
45,696
 
301
07
绩效工资
669,328
669,328
 
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
188,855
188,855
 
301
09
职业年金缴费
75,542
75,542
 
301
99
其他工资福利支出
37,222
37,222
 
302
 
商品和服务支出
228,350
 
228,350
302
01
办公费
20,000
 
20,000
302
04
手续费
 
 
 
302
05
水费
3,000
 
3,000
302
06
电费
10,000
 
10,000
302
07
邮电费
20,000
 
20,000
302
09
物业管理费
 
 
 
302
11
差旅费
25,000
 
25,000
302
15
会议费
1,000
 
1,000
302
16
培训费
14,215
 
14,215
302
17
公务接待费
12,000
 
12,000
302
26
劳务费
 
 
 
302
28
工会经费
18,885
 
18,885
302
29
福利费
28,800
 
28,800
302
39
其他交通费用
62,400
 
62,400
302
99
其他商品和服务支出
13,050
 
13,050
303
 
对个人和家庭的补助
67,059
67,059
 
303
01
离休费
 
 
 
303
02
退休费
 
 
 
303
08
助学金
 
 
 
303
11
住房公积金
66,099
66,099
 
303
13
购房补贴
 
 
 
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
960
960
 
310
 
其他资本性支出
11,150
 
11,150
310
02
办公设备购置费
11,150
 
11,150
 
 
 
 
 
 
合计
1,732,600
1,493,100
239,500
 
 
2017 年青浦区社会体育指导中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表
 
 
 
 
 
 
单位:万元
“三公”经费预算数
机关运行经费预算数
合计
因公出国()
公务接待费
公务用车购置及运行费
小计
购置费
运行费
1.2
 
1.2
 
 
 
 

 

相关情况说明
    一、“三公”经费预算
    青浦区社会体育指导中心2017年“三公”经费财政拨款预算为1.2万元,比2016年预算减少0.4万元。 其中:公务招待费1.2万元。
    因公出国(境)费预算0万元,与2016年预算持平,主要原因是无出国任务。
    公务接待费预算1.2万元,主要开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2016年预算减少0.4万元,主要原因是公务接待减少。
    公务用车购置及运行费预算0万元,主要原因是无公务用车。
    二、机关运行经费预算
    青浦区社会体育指导中心2017年度未安排机关运行经费预算。
    三、政府采购情况
    2017年度本单位政府采购预算3.565万元,其中:政府采购货物预算3.565万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
    
    四、预算绩效情况
    2017年度,本单位实行绩效目标管理的项目0个,涉及预算金额0万元。