上海市青浦区社会体育指导中心2017年度单位预算
QD1402000-2017-004
主动公开
无
青浦区体育局
2017.01.28
机构设置
预算编制说明
2017年部门财务收支预算总表
2017年部门收入预算总表
2017年部门支出预算总表
2017年部门财政拨款收支预算总表
2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表
2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明
主要职能包括:
搞好市民体质监测,为广大市民提供体育咨询、科学健身、体质干预等服务。负责对本区社区公共体育设施的管理和业务指导,提高公共体育设施的使用率和完好率。负责社会体育指导员的培训、管理和业务指导,开发、推广新颖健身活动项目。
上海市青浦区社会体育指导中心机构设置
由单位根据三定方案等相关规定中有关内部机构设置填写。
上海市青浦区社会体育指导中心2017年部门预算编制说明
1.“文化体育与传媒”科目143.3777万元,主要用于部门各单位人员经费、公用经费以及体育场馆、群众体育等专项支出。
2.“社会保障和就业”科目26.4397万元,主要用于单位离退休人员支出。
3.“医疗卫生”科目9.4427万元,主要用于单位基本医疗、保险缴费支出。
4.“住房保障支出”科目6.6099万元,主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出。
5.“其他支出”科目92.2万元,主要用于彩票公益金支出。
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2017
年预算单位财务收支预算总表
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编制单位:青浦区社会体育指导中心
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单位:元
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本年收入
|
本年支出
|
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|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
一、财政拨款收入
|
2,780,700
|
一、文化体育与传媒支出
|
1,433,777
|
|
1.
一般公共预算资金
|
1,858,700
|
二、社会保障和就业支出
|
264,397
|
|
2.
政府性基金
|
922,000
|
三、医疗卫生与计划生育支出
|
94,427
|
|
二、事业收入
|
|
四、住房保障支出
|
66,099
|
|
三、事业单位经营收入
|
|
五、其他支出
|
922,000
|
|
四、其他收入
|
|
|
|
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|
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|
收入总计
|
2,780,700
|
支出总计
|
2,780,700
|
|
2017年预算单位收入预算总表
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
编制单位:青浦区社会体育指导中心
|
|
|
|
单位:元
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目
|
收入预算
|
|||||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
财政拨款收入
|
事业收入
|
事业单位
经营收入 |
其他收入
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||||
|
207
|
|
|
文化体育与传媒支出
|
1,433,777
|
1,433,777
|
|
|
|
|
207
|
03
|
|
体育
|
1,433,777
|
1,433,777
|
|
|
|
|
207
|
03
|
07
|
体育场馆
|
1,433,777
|
1,433,777
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
264,397
|
264,397
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
264,397
|
264,397
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
188,855
|
188,855
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
75,542
|
75,542
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
94,427
|
94,427
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
94,427
|
94,427
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
94,427
|
94,427
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
66,099
|
66,099
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
66,099
|
66,099
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
66,099
|
66,099
|
|
|
|
|
229
|
|
|
其他支出
|
922,000
|
922,000
|
|
|
|
|
229
|
60
|
|
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
|
922,000
|
922,000
|
|
|
|
|
229
|
60
|
03
|
用于体育事业的彩票公益金支出
|
922,000
|
922,000
|
|
|
|
|
合计
|
2,780,700
|
2,780,700
|
|
|
|
|||
|
2017年预算单位支出预算总表
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
编制单位:青浦区社会体育指导中心
|
|
单位:元
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目
|
支出预算
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
207
|
|
|
文化体育与传媒支出
|
1,433,777
|
1,307,677
|
126,100
|
|
207
|
03
|
|
体育
|
1,433,777
|
1,307,677
|
126,100
|
|
207
|
03
|
01
|
体育场馆
|
1,433,777
|
1,307,677
|
126,100
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
264,397
|
264,397
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
264,397
|
264,397
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
188,855
|
188,855
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
75,542
|
75,542
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
94,427
|
94,427
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
94,427
|
94,427
|
|
|
210
|
11
|
01
|
事业单位医疗
|
94,427
|
94,427
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
66,099
|
66,099
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
66,099
|
66,099
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
66,099
|
66,099
|
|
|
229
|
|
|
其他支出
|
922,000
|
|
922,000
|
|
229
|
60
|
|
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
|
922,000
|
|
922,000
|
|
229
|
60
|
03
|
用于体育事业的彩票公益金支出
|
922,000
|
|
922,000
|
|
合计
|
2,780,700
|
1,732,600
|
1,048,100
|
|||
|
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
编制单位:青浦区社会体育指导中心
|
|
|
单位:元
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
|
项目
|
预算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
|
一、财政拨款收入
|
2,780,700
|
一、文化体育与传媒支出
|
1,433,777
|
1,433,777
|
|
|
1
. 一般公共预算资金
|
1,858,700
|
二、社会保障和就业支出
|
264,397
|
264,397
|
|
|
2
. 政府性基金
|
922,000
|
三、医疗卫生与计划生育支出
|
94,427
|
94,427
|
|
|
二、事业收入
|
|
四、住房保障支出
|
66,099
|
66,099
|
|
|
三、事业单位经营收入
|
|
五、其他支出
|
922,000
|
|
922,000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入
总计
|
2,780,700
|
支出
总计
|
2,780,700
|
1,858,700
|
922,000
|
|
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
编制单位:青浦区社会体育指导中心
|
|
单位:元
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目
|
一般公共预算支出
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
207
|
|
|
文化体育与传媒支出
|
1,433,777
|
1,307,677
|
126,100
|
|
207
|
03
|
|
体育
|
1,433,777
|
1,307,677
|
126,100
|
|
207
|
03
|
07
|
体育场馆
|
1,433,777
|
1,307,677
|
126,100
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
264,397
|
264,397
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
264,397
|
264,397
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
188,855
|
188,855
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
75,542
|
75,542
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
94,427
|
94,427
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
94,427
|
94,427
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
94,427
|
94,427
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
66,099
|
66,099
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
66,099
|
66,099
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
66,099
|
66,099
|
|
|
229
|
|
|
其他支出
|
922,000
|
|
922,000
|
|
229
|
60
|
|
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
|
922,000
|
|
922,000
|
|
229
|
60
|
03
|
用于体育事业的彩票公益金支出
|
922,000
|
|
922,000
|
|
合计
|
2,780,700
|
1,732,600
|
1,048,100
|
|||
|
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
编制单位:青浦区社会体育指导中心
|
|
单位:元
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
229
|
|
|
其他支出
|
922,000
|
|
922,000
|
|
229
|
60
|
|
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
|
922,000
|
|
922,000
|
|
229
|
60
|
03
|
用于体育事业的彩票公益金支出
|
922,000
|
|
922,000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|||
|
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
编制单位:青浦区社会体育指导中心
|
|
|
单位:元
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||
|
经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
1,426,041
|
1,426,041
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
229,488
|
229,488
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
45,456
|
45,456
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
1,500
|
1,500
|
|
|
301
|
04
|
社会保障缴费
|
132,954
|
132,954
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
45,696
|
45,696
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
669,328
|
669,328
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
188,855
|
188,855
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
75,542
|
75,542
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
37,222
|
37,222
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
228,350
|
|
228,350
|
|
302
|
01
|
办公费
|
20,000
|
|
20,000
|
|
302
|
04
|
手续费
|
|
|
|
|
302
|
05
|
水费
|
3,000
|
|
3,000
|
|
302
|
06
|
电费
|
10,000
|
|
10,000
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
20,000
|
|
20,000
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
|
|
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
25,000
|
|
25,000
|
|
302
|
15
|
会议费
|
1,000
|
|
1,000
|
|
302
|
16
|
培训费
|
14,215
|
|
14,215
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
12,000
|
|
12,000
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
18,885
|
|
18,885
|
|
302
|
29
|
福利费
|
28,800
|
|
28,800
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
62,400
|
|
62,400
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
13,050
|
|
13,050
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
67,059
|
67,059
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
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303
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11
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住房公积金
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66,099
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66,099
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303
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13
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购房补贴
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303
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99
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其他对个人和家庭的补助支出
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960
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960
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310
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其他资本性支出
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11,150
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11,150
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310
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02
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办公设备购置费
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11,150
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11,150
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合计
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1,732,600
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1,493,100
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239,500
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2017
年青浦区社会体育指导中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表
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单位:万元
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“三公”经费预算数
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机关运行经费预算数
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合计
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因公出国(境)费
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公务接待费
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公务用车购置及运行费
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小计
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购置费
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运行费
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1.2
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1.2
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相关情况说明
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一、“三公”经费预算
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青浦区社会体育指导中心2017年“三公”经费财政拨款预算为1.2万元,比2016年预算减少0.4万元。 其中:公务招待费1.2万元。
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因公出国(境)费预算0万元,与2016年预算持平,主要原因是无出国任务。
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公务接待费预算1.2万元,主要开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2016年预算减少0.4万元,主要原因是公务接待减少。
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公务用车购置及运行费预算0万元,主要原因是无公务用车。
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二、机关运行经费预算
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青浦区社会体育指导中心2017年度未安排机关运行经费预算。
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三、政府采购情况
2017年度本单位政府采购预算3.565万元,其中:政府采购货物预算3.565万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 |
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四、预算绩效情况
2017年度,本单位实行绩效目标管理的项目0个,涉及预算金额0万元。 |
