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上海市青浦区体育局(本部)2017年度决算

QD1402000-2018-011

主动公开

青浦区体育局

2018.08.18

 

 
 
第一部分 上海市青浦区体育局概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 上海市青浦区体育局2017年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分 上海市青浦区体育局2017年度决算情况说明
第四部分 名词解释
 
第一部分    上海市青浦区体育局(本部)概况
一、主要职能
一、主要职责
(一)宣传贯彻有关体育工作的法律、法规、规章和方针、政策;统一领导、监督、协调全区的体育工作。
(二)制定本区体育工作的发展战略和发展目标,编制本区体育事业的发展规划、计划并组织实施。
(三)建立健全本区各级体育组织和体育活动网络,指导、管理各类群众性体育组织,组织培训社会体育指导员队伍,支持社会专业团队参与体育赛事活动,并注重发挥其作用。
(四)协同有关部门规划、协调全区体育健身设施的建设、布局。依法加强对体育健身设施的使用管理。
(五)检查指导本区各部门、各行业和社会团体体育工作,重点做好学校、企事业、机关和农村的群众体育、国民体质测定等工作。
(六)负责组织、发动、检查、评比国家体育锻炼达标和管理竞赛活动;组织业余训练,承办或举办区级以上各类体育竞赛活动。
(七)负责编制体育科研、体育教育规划;统筹规划本区运动项目的设置与重点布局,推进体育人才培养及优秀体育后备人才输送工作。
(八)协同有关部门开展学校体育工作,制定青少年业余训练规划和政策,指导、推进青少年体育和加强体教结合工作。
(九)负责报批运动员、教练员等级称号以及本区体育成绩的审定。
(十)研究制定本区体育产业的发展规划,开发和培育体育市场,发展体育产业;负责经营高危险性体育项目审批,依法管理体育市场。
(十一)负责行政诉讼应诉工作。
(十二)承办区政府交办的其他事项。
二、机构设置
由单位根据三定方案等相关规定中有关内部机构设置填写。
根据上述职责,上海市青浦区体育局设4个内设机构,包括:办公室、群体科、竞训科、社体科。
 
第二部分    上海市青浦区体育局2017年度决算表
2017 年度收入支出决算总表
单位:万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
651.08
一、一般公共服务支出
 
  其中:政府性基金预算财政拨款
413.37
二、外交支出
 
二、上级补助收入
 
三、国防支出
 
三、事业收入
 
四、公共安全支出
 
四、经营收入
 
五、教育支出
 
五、附属单位上缴收入
 
六、科学技术支出
 
六、其他收入
160
七、文化体育与传媒支出
239.01
 
 
八、社会保障和就业支出
51.59
 
 
九、医疗卫生与计划生育支出
11.18
 
 
十、节能环保支出
 
 
 
十一、城乡社区支出
361.56
 
 
十二、农林水支出
 
 
 
十三、交通运输支出
 
 
 
十四、资源勘探信息等支出
1.52
 
 
十五、商业服务业等支出
88.52
 
 
十六、金融支出
 
 
 
十七、援助其他地区支出
 
 
 
十八、国土海洋气象等支出
 
 
 
十九、住房保障支出
44.29
 
 
二十、粮油物资储备支出
 
 
 
二十一、其他支出
518.12
本年收入合计
6670.85
本年支出合计
6720.96
用事业基金弥补收支差额
 
结余分配
 
年初结转和结余
181.12
年末结转和结余
131.00
总计
6851.97
总计
6851.97
2017 年度收入决算表
单位:万元

项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
 
功能分类
科目编码
科目名称
 
 
合计
6670.84  
6510.84  
 
 
 
 
160  
 
207
 
 
文化体育与传媒支出
2336.67  
2176.67  
 
 
 
 
160  
 
207
03
 
体育
2336.67  
2176.67  
 
 
 
 
160  
 
207
03
01
行政运行
247.44  
247.44  
 
 
 
 
 
 
207
03
05
体育竞赛
409.4  
249.4  
 
 
 
 
160  
 
207
03
07
体育场馆
67.07  
67.07  
 
 
 
 
 
 
207
03
08
群众体育
1612.74  
1612.74  
 
 
 
 
 
 
208
 
 
社会保障和就业支出
52.39
52.39
 
 
 
 
 
 
208
05
 
行政事业单位离退休
52.39
52.39
 
 
 
 
 
 
208
05
01
归口管理的行政单位离退休
23.19
23.19
 
 
 
 
 
 
208
05
05
机关事业单位基本养老保险费缴费支出
24.58
24.58
 
 
 
 
 
 
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
4.61
4.61
 
 
 
 
 
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
13.37
13.37
 
 
 
 
 
 
210
11
 
行政事业单位医疗
13.37
13.37
 
 
 
 
 
 
210
11
01
行政单位医疗
13.37
13.37
 
 
 
 
 
 
212
 
 
城乡社区支出
3615.59
3615.59
 
 
 
 
 
 
212
08
 
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
3615.59
3615.59
 
 
 
 
 
 
212
08
03
城市建设支出
3615.59
3615.59
 
 
 
 
 
 
215
 
 
资源勘探信息等支出
1.52
1.52
 
 
 
 
 
 
215
08
 
支持中小企业发展和管理支出
1.52
1.52
 
 
 
 
 
 
215
08
99
其他支持中小企业发展和管理支出
1.52
1.52
 
 
 
 
 
 
216
 
 
商业服务业等支出
88.52
88.52
 
 
 
 
 
 
216
99
 
其他商业服务业等支出
88.52
88.52
 
 
 
 
 
 
216
99
99
其他商业服务业等支出
88.52
88.52
 
 
 
 
 
 
221
 
 
住房保障支出
44.66
44.66
 
 
 
 
 
 
221
02
 
住房改革支出
44.66
44.66
 
 
 
 
 
 
221
02
01
住房公积金
14.14
14.14
 
 
 
 
 
 
221
02
03
购房补贴
30.52
30.52
 
 
 
 
 
 
229
 
 
其他支出
518.12
518.12
 
 
 
 
 
 
229
60
 
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
518.12
518.12
 
 
 
 
 
 
229
60
03
用于体育事业的彩票公益金支出
518.12
518.12
 
 
 
 
 
 

 
2017 年度支出决算表
单位:万元

项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
 
功能分类
科目编码
科目名称
 
 
合计
6720.96  
397.00  
6323.96  
 
 
 
 
207
 
 
文化体育与传媒支出
2390.14  
289.94  
2100.2  
 
 
 
 
207
03
 
体育
2390.14  
289.94  
2100.2  
 
 
 
 
207
03
01
行政运行
307.94  
289.94  
18  
 
 
 
 
207
03
05
体育竞赛
402.38  
 
402.38  
 
 
 
 
207
03
07
体育场馆
67.07  
 
67.07  
 
 
 
 
207
03
08
群众体育
1612.74  
 
1612.74  
 
 
 
 
208
 
 
社会保障和就业支出
51.59
51.59
 
 
 
 
 
208
05
 
行政事业单位离退休
51.59
51.59
 
 
 
 
 
208
05
01
归口管理的行政单位离退休
22.39
22.39
 
 
 
 
 
208
05
05
机关事业单位基本养老保险费缴费支出
24.58
24.58
 
 
 
 
 
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
4.61
4.61
 
 
 
 
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
11.18
11.18
 
 
 
 
 
210
11
 
行政事业单位医疗
11.18
11.18
 
 
 
 
 
210
11
01
行政单位医疗
11.18
11.18
 
 
 
 
 
212
 
 
城乡社区支出
3615.59
 
3615.59
 
 
 
 
212
08
 
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
3615.59
 
3615.59
 
 
 
 
212
08
03
城市建设支出
3615.59
 
3615.59
 
 
 
 
215
 
 
资源勘探信息等支出
1.52
 
1.52
 
 
 
 
215
08
 
支持中小企业发展和管理支出
1.52
 
1.52
 
 
 
 
215
08
99
其他支持中小企业发展和管理支出
1.52
 
1.52
 
 
 
 
216
 
 
商业服务业等支出
88.52
 
88.52
 
 
 
 
216
99
 
其他商业服务业等支出
88.52
 
88.52
 
 
 
 
216
99
99
其他商业服务业等支出
88.52
 
88.52
 
 
 
 
221
 
 
住房保障支出
44.28
44.28
 
 
 
 
 
221
02
 
住房改革支出
44.28
44.28
 
 
 
 
 
221
02
01
住房公积金
13.76
13.76
 
 
 
 
 
221
02
03
购房补贴
30.52
30.52
 
 
 
 
 
229
 
 
其他支出
518.12
 
518.12
 
 
 
 
229
60
 
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
518.12
 
518.12
 
 
 
 
229
60
03
用于体育事业的彩票公益金支出
518.12
 
518.12
 
 
 
 

 
2017 年度财政拨款收入支出决算总表
单位:万元

收入
支出
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
2377.13  
一、一般公共服务支出
 
 
 
二、政府性基金预算财政拨款
4133.71  
二、外交支出
 
 
 
 
 
三、国防支出
 
 
 
 
 
四、公共安全支出
 
 
 
 
 
五、教育支出
 
 
 
 
 
六、科学技术支出
 
 
 
 
 
七、文化体育与传媒支出
 
 2176.02
 
 
 
八、社会保障和就业支出
 
 51.59
 
 
 
九、医疗卫生与计划生育支出
 
 11.18
 
 
 
十、节能环保支出
 
 
 
 
 
十一、城乡社区支出
 
 
3615.59  
 
 
十二、农林水支出
 
 
 
 
 
十三、交通运输支出
 
 
 
 
 
十四、资源勘探信息等支出
 
 1.52
 
 
 
十五、商业服务业等支出
 
 88.52
 
 
 
十六、金融支出
 
 
 
 
 
十七、援助其他地区支出
 
 
 
 
 
十八、国土海洋气象等支出
 
 
 
 
 
十九、住房保障支出
 
 44.28
 
 
 
二十、粮油物资储备支出
 
 
 
 
 
二十一、其他支出
 
 
518.12  
本年收入合计
6510.84  
本年支出合计
 6506.84
2373.13
 4133.71
年初财政拨款结转和结余
21.28  
年末财政拨款结转和结余
 4
 4.
 
      一般公共预算财政拨款
 
 
 
 
 
      政府性基金预算财政拨款
 
 
 
 
 
总计
6510.85  
总计
 6510.85
 2377.13
4133.71  

 
2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
207
 
 
文化体育与传媒支出
2176.02
228.79
1947.22
207
03
 
体育
2176.02
228.79
1947.22
207
03
01
行政运行
246.79
228.79
18
207
03
05
体育竞赛
249.4
 
249.4
207
03
07
体育场馆
67.07
 
67.07
207
03
08
群众体育
1612.74
 
1612.74
208
 
 
社会保障和就业支出
51.59
51.59
 
208
05
 
行政事业单位离退休
51.59
51.59
 
208
05
01
归口管理的行政单位离退休
22.39
22.39
 
208
05
05
机关事业单位基本养老保险费缴费支出
24.58
24.58
 
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
4.6
4.6
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
11.18
11.18
 
210
11
 
行政事业单位医疗
11.18
11.18
 
210
11
01
行政单位医疗
11.18
11.18
 
215
 
 
资源勘探信息等支出
1.52
 
1.52
215
08
 
支持中小企业发展和管理支出
1.52
 
1.52
215
08
99
其他支持中小企业发展和管理支出
1.52
 
1.52
216
 
 
商业服务业等支出
88.52
 
88.52
216
99
 
其他商业服务业等支出
88.52
 
88.52
216
99
99
其他商业服务业等支出
88.52
 
88.52
221
 
 
住房保障支出
44.28
44.28
 
221
02
 
住房改革支出
44.28
44.28
 
221
02
01
住房公积金
13.76
13.76
 
221
02
03
购房补贴
30.52
30.52
 
合计
2373.13
335.86
2037.27
 
 
2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  单位:万元
项目
合计
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
301
 
工资福利支出
237.38
237.38
 
301
01
  基本工资
39.41
39.41
 
301
02
  津贴补贴
104.34
104.34
 
301
03
  奖金
40.65
40.65
 
301
04
  其他社会保障缴费
11.18
11.18
 
301
06
  伙食补助费
8.72
8.72
 
301
07
  绩效工资
 
 
 
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
25.76
25.76
 
301
09
职业年金缴费
7.3
7.3
 
301
99
  其他工资福利支出
 
 
 
302
 
商品和服务支出
30.17
 
30.17
302
01
  办公费
5.08
 
5.08
302
02
  印刷费
 
 
 
302
03
  咨询费
 
 
 
302
04
  手续费
0.01
 
0.01
302
05
  水费
1.04
 
1.04
302
06
  电费
 
 
 
302
07
  邮电费
5.62
 
5.62
302
08
  取暖费
 
 
 
302
09
  物业管理费
 
 
 
302
11
  差旅费
0.49
 
0.49
302
12
  因公出国(境)费用
 
 
 
302
13
  维修(护)费
0.37
 
0.37
302
14
  租赁费
 
 
 
302
15
  会议费
 
 
 
302
16
  培训费
0.52
 
0.52
302
17
  公务接待费
0.91
 
0.91
302
18
  专用材料费
 
 
 
302
24
  被装购置费
 
 
 
302
25
  专用燃料费
 
 
 
302
26
  劳务费
 
 
 
302
27
  委托业务费
 
 
 
302
28
  工会经费
2.23
 
2.23
302
29
  福利费
 
 
 
302
31
  公务用车运行维护费
 
 
 
302
39
  其他交通费用
10.88
 
10.88
302
40
  税金及附加费用
 
 
 
302
99
  其他商品和服务支出
3.00
 
3.00
303
 
对个人和家庭的补助
66.69
66.69
 
303
01
  离休费
19.83
19.83
 
303
02
  退休费
2.56
2.56
 
303
03
  退职(役)费
 
 
 
303
04
  抚恤金
 
 
 
303
05
  生活补助
 
 
 
303
07
  医疗费
 
 
 
303
08
  助学金
 
 
 
303
09
  奖励金
 
 
 
303
11
  住房公积金
13.77
13.77
 
303
12
  提租补贴
 
 
 
303
13
  购房补贴
30.52
30.52
 
303
99
  其他对个人和家庭的补助支出
 
 
 
310
 
其他资本性支出
1.61
 
1.61
310
02
  办公设备购置
1.49
 
1.49
310
03
  专用设备购置
0.12
 
0.12
310
07
  信息网络及软件购置更新
 
 
 
310
13
  公务用车购置
 
 
 
310
19
  其他交通工具购置
 
 
 
310
99
  其他资本性支出
 
 
 
合计
335.86
304.08
31.78
 
2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:万元
一般公共预算财政拨款 “三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
31.78
2.5
0.91
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5
0.91
 
2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目
合计
基本支出
项目支出
 
功能分类
科目编码
科目名称
 
 
212
 
 
城乡社区支出
3615.59
 
3615.59
 
212
08
 
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
3615.59
 
3615.59
 
212
08
03
城市建设支出
3615.59
 
3615.59
 
229
 
 
其他支出
518.12
 
518.12
 
229
60
 
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
518.12
 
518.12
 
229
60
03
用于体育事业的彩票公益金支出
518.12
 
518.12
 
合计
4133.71
 
4133.71
 
 
第三部分  上海市青浦区体育局(本部)
2017 年度决算情况说明
 
一、关于上海市青浦区体育局(本部)2017年度收入支出决算总体情况说明
    上海市青浦区体育局(本部)2017年度收入总计为6670.84元支出总计为6720.96万元。与2016年度相比,收入增加3391.28
万元、支出增加3032.97万元。主要原因:基本建设类项目增加。
二、关于上海市青浦区体育局(本部)2017年度收入决算情况说明
本年收入合计6670.84万元,其中:财政拨款收入6510.84万元,占97%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%,其他收入160万元,占3%……(不涉及的不列)。
三、关于上海市青浦区体育局(本部)2017年度支出决算情况说明
本年支出合计6720.96万元,其中:基本支出397万元,占6%;项目支出6323.96万元,占94%
四、关于上海市青浦区体育局(本部)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区体育局(本部)2017年度财政拨款收入决算6510.84万元、支出决算6506.84万元。与2016年度相比,财政拨款收增加3854.97万元,增长145%、支出增加3672.85万元、增长129%。主要原因:大本建设项目增加。
五、关于上海市青浦区体育局(本部)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市青浦区体育局(本部)2017年度一般公共预算财政拨款支出2373.13万元,占本年支出合计的36%。与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加185.22万元,增长8%。主要原因:基本建设项目支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市青浦区体育局(本部)2017年度一般公共预算财政拨款支出2373.13万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒支出(类)2176.02万元,占92%;社会保障和就业支出(类)51.59万元,占2%,医疗卫生与计划生育支出(类)11.18万元,占0.5%,住房保障支出44.28万元,占2%,,资源勘探信息等支出(类)1.52万元,商业服务业等支出88.52万元,占3.5%.
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市青浦区体育局(本部)2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2676.93万元,支出决算为2373.13万元,完成年初预算的87%。决算数小于预算数的主要原因:项目支出减少。其中:
1 、文化体育与传媒支出2176.05万元。基本支出:335.86万元。其中:人员经费304.08万元,主要用于机关及参公事业单位的工资福利支出等;公用经费31.78万元,主要用于办公费用,水、电、邮电费等支出。
项目支出:2037.26万元,主要用于体育竞赛、群众体育活动,基本建设等支出。
2 、“社会保障和就业支出”51.59万元,主要用于:机关养老金、失业保险金、工伤、职业年金等费用的支出以及本单位离退休干部的养老金支出;
3 、“医疗卫生与计划生育支出”11.18万元,主要用于机关及参公事业单位的医疗保险经费缴交支出。
4 、“住房保障支出”44.28万元,主要用于机关及参公事业单位工作人员公积金缴交费用支出。
5 、资源勘探信息等等支出1.52万元,主要用于产业扶持管理费审计。
6 、商业服务业等支出88.52万元,主要用于产业扶持补贴资金。
按上述格式依次说明到各项级科目,预决算持平的不用说明变动原因。
六、关于上海市青浦区体育局(本部)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区体育局(本部)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出335.56万元,包括人员经费304.08万元,公用经费31.78万元。基本支出中:
1 、工资福利支出237.38万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资。
2 、商品和服务支出30.17万元,主要用于:办公费、印刷费……
3 、对个人和家庭的补助66.69万元,主要用于:住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助。
4 、其他资本性支出1.61万元,主要用于:办公设备购置、专用设备购置。
按上述格式依次说明。
七、关于上海市青浦区体育局(本部)2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区体育局(本部)2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为2.5万元,支出决算为0.91万元,完成预算的36%,其中:因公出国(境)费决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.91万元,完成预算的36%2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:公务接待减少。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少1.26万元,降低58%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0万元,降低(增长)0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少(增加)0万元,降低(增长)0%;公务接待费支出决算减少1.26万元,降低58%。因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是0。公务用车购置及运行维护费支出减少(增加)的主要原因是0。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.91万元,占36%。具体情况如下:
1 、因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次。0
2 、公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3 、公务接待费支出0.91万元。其中:
国内公务接待支出0.91万(含外宾接待支出0万元)。主要用于客饭,列明公务接待60批次、300人次,其中:接待外宾批次、人次。
八、关于上海市青浦区体育局(本部)2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区体育局(本部)2017年度政府性基金预算财政拨款支出总计4133.71万元,具体情况如下:
1 212(类)08(款)03(项)。主要用于:城市建设支出。年初预算为3615.59万元,支出决算为3615.59万元。
2 229(类)60(款)03(项)518.12万元。主要用于:行政事业类项目。年初预算为555万元,支出决算为518.12万元,完成年初预算的93%。决算数小于预算数的主要原因:项目经费减少。
按上述格式依次说明到各项级科目,预决算持平的不用说明变动原因。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
无国有资本经营预算财政拨款支出的单位,作下述说明:
上海市青浦区体育局(本部)2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
上海市青浦区体育局(本部)2017年度机关运行经费支出31.78万元,比2016年度减少1.28万元,降低4%。主要原因是能源使用减低。
(二)政府采购支出情况
上海市 青浦区体育 2017 年度政府采购金额(以合同签订为准)为873.6万元,其中:货物采购金额739.23万元、工程采购金额0万元、服务采购金额134.37万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至 20171231 上海市青浦区体育局(本部) 共有车辆 0 辆,其中,一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆(由市机管局统一实物保障的一般公务用车 0 辆)。单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。
(四)预算绩效管理情况
上海市青浦区体育局(本部)2017年度预算绩效管理工作开展情况如下:全过程绩效管理实施情况:2017年度开展的绩效跟踪评价项目2个,涉及预算金额588.52万元;2017年度开展的绩效评价项目4个,涉及预算金额345万元,平均得分91.56分(其中,绩效评级为“优”的项目4个;绩效评级为“良”的项目0个;绩效评级为“合格”的项目0个;绩效评级为“不合格”的项目0个)。
 
第四部分    名词解释
 
一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(无事业收入的单位保留事业收入的名词解释,但不列举主要内容,以下同)。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费:指单位使用本级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。