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2018年上海市青浦区体育训练中心预算

QD1402000-2018-003

主动公开

青浦区体育局

2018.02.07

 

 
一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
    1. 2018 年单位财务收支预算总表
    2. 2018 年单位收入预算总表
    3. 2018 年单位支出预算总表
    4 2018年单位财政拨款收支预算总表
    5 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
    6 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
    7 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
    8. 2018 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、绩效目标申报表
青浦区体训练中心主要职能
 
    上海市青浦区体训练中心是上海市青浦区体育局下属事业单位。
   
主要职能包括:
   
积极宣传贯彻党和政府有关体育工作的方针、政策,坚决完成上级主管部门下达和布置的有关任务。科学合理地组织游泳、网球、篮球等运动项目对外开放、培训,同时积极推行《全民健身计划纲要》,提高服务质量,强化管理,确保开放安全无事故。根据上级对业训工作要求,积极实施游泳、网球、跆拳道业余训练,为基层培育体育骨干。
上海市青浦区体育训练中心机构设置
 
    由单位根据三定方案等相关规定中有关内部机构设置填写。
名词解释
 
   (一)基本支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。
  
(二)项目支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标,在基本支出之外编制的年度支出计划。
  
(三)“三公”经费:是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
  
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
 
2018 年单位预算编制说明
    2018 年,青浦区体育训练中心预算支出总额为698.33万元,其中:财政拨款支出预算668.33万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算668.33万元,比上年执行数增加36.03万元,主要原因是人员工资调整。财政拨款支出主要内容如下:
    1. “文化体育与传媒”科目598.68万元,主要用于部门各单位人员经费、公用经费以及体育场馆等专项支出。
    2. “社会保障和就业”科目45.61万元,主要用于单位养老保险等支出。
    3. “医疗卫生”科目13.84万元,主要用于单位基本医疗、保险缴费支出。
    4. “住房保障支出”科目10.2万元,主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出。

 

2018 年单位财务收支预算总表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
单位:元
 
 
 
 
 
 
 
本年收入
本年支出
项目
预算数
项目
预算数
合计
基本支出
项目支出
人员经费
公用经费
一、财政拨款收入
6,683,300
一、文化体育与传媒支出
6,286,819
3,025,019
2,761,800
500,000
1 、一般公共预算资金
6,683,300
二、社会保障和就业支出
456,079
456,079
 
 
2 、政府性基金
 
三、医疗卫生与计划生育支出
138,413
138,413
 
 
二、事业收入
 
四、住房保障支出
101,989
101,989
 
 
三、事业单位经营收入
300,000
五、其他支出
 
 
 
 
四、其他收入
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
收入总计
6,983,300
支出总计
6,983,300
3,721,500
2,761,800
500,000

 

2018 年单位收入预算总表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
单位:元
 
 
 
 
 
 
 
 
 
项目
收入预算
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
财政拨款收入
事业收入
事业单位
经营收入
其他收入
207
 
 
文化体育与传媒支出
6,286,819
5,986,819
 
300,000
 
207
03
 
体育
6,286,819
5,986,819
 
300,000
 
207
03
07
体育场馆
6,286,819
5,986,819
 
300,000
 
208
 
 
社会保障和就业支出
456,079
456,079
 
 
 
208
05
 
行政事业单位离退休
456,079
456,079
 
 
 
208
05
02
事业单位离退休
14,160
14,160
 
 
 
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
325,360
325,360
 
 
 
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
116,559
116,559
 
 
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
138,413
138,413
 
 
 
210
11
 
行政事业单位医疗
138,413
138,413
 
 
 
210
11
02
事业单位医疗
138,413
138,413
 
 
 
221
 
 
住房保障支出
101,989
101,989
 
 
 
221
02
 
住房改革支出
101,989
101,989
 
 
 
221
02
01
住房公积金
101,989
101,989
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合计
6,983,300
6,683,300
 
300,000
 

 

2018 年单位支出预算总表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
单位:元
 
 
 
 
 
 
 
项目
支出预算
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
207
 
 
文化体育与传媒支出
6,286,819
5,786,819
500,000
207
03
 
体育
6,286,819
5,786,819
500,000
207
03
01
体育场馆
6,286,819
5,786,819
500,000
208
 
 
社会保障和就业支出
456,079
456,079
 
208
05
 
行政事业单位离退休
456,079
456,079
 
208
05
02
事业单位离退休
14,160
14,160
 
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
325,360
325,360
 
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
116,559
116,559
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
138,413
138,413
 
210
11
 
行政事业单位医疗
138,413
138,413
 
210
11
01
事业单位医疗
138,413
138,413
 
221
 
 
住房保障支出
101,989
101,989
 
221
02
 
住房改革支出
101,989
101,989
 
221
02
01
住房公积金
101,989
101,989
 
合计
6,983,300
6,483,300
500,000

 

2018 年单位财政拨款收支预算总表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
单位:元
 
 
 
 
 
 
财政拨款收入
财政拨款支出
项目
预算数
项目
合计
一般公共预算
政府性基金预算
一、一般公共预算资金
6,683,300
一、文化体育与传媒支出
5,986,819
5,986,819
 
二、政府性基金
 
二、社会保障和就业支出
456,079
456,079
 
 
 
三、医疗卫生与计划生育支出
138,413
138,413
 
 
 
四、住房保障支出
101,989
101,989
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
收入总计
6,683,300
支出总计
6,683,300
6,683,300
 

 

2018 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
单位:元
 
 
 
 
 
 
 
项目
一般公共预算支出
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
207
 
 
文化体育与传媒支出
5,986,819
5,786,819
200,000
207
03
 
体育
5,986,819
5,786,819
200,000
207
03
07
体育场馆
5,986,819
5,786,819
200,000
208
 
 
社会保障和就业支出
456,079
456,079
 
208
05
 
行政事业单位离退休
456,079
456,079
 
208
05
02
事业单位离退休
14,160
14,160
 
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
325,360
325,360
 
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
116,559
116,559
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
138,413
138,413
 
210
11
 
行政事业单位医疗
138,413
138,413
 
210
11
02
事业单位医疗
138,413
138,413
 
221
 
 
住房保障支出
101,989
101,989
 
221
02
 
住房改革支出
101,989
101,989
 
221
02
01
住房公积金
101,989
101,989
 
合计
6,683,300
6,483,300
 

 

2018 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
单位:元
 
 
 
 
 
 
 
项目
政府性基金预算支出
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合计
 
 
 

 

2018 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
单位:元
 
 
 
 
 
 
项目
一般公共预算基本支出
经济分类科目编码
部门经济分类科目名称
合计
人员经费
公用经费
301
 
工资福利支出
2264351
2264351
 
301
01
基本工资
337056
337056
 
301
02
津贴补贴
60672
60672
 
301
04
社会保障缴费
184553
184553
 
301
06
伙食补助费
62832
62832
 
301
07
绩效工资
1059245
1059245
 
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
325360
325360
 
301
09
职业年金缴费
116559
116559
 
301
99
其他工资福利支出
118074
118074
 
302
 
商品和服务支出
2,721,800
 
2,721,800
302
01
办公费
24,730
 
24,730
302
05
水费
10,000
 
10,000
302
06
电费
20,000
 
20,000
302
07
邮电费
30,000
 
30,000
302
09
物业管理费
2,280,000
 
2,280,000
302
11
差旅费
15,000
 
15,000
302
15
会议费
1,000
 
1,000
302
16
培训费
 
 
 
302
17
公务接待费
12,000
 
12,000
302
26
劳务费
 
 
 
302
28
工会经费
29,140
 
29,140
302
29
福利费
47,520
 
47,520
302
39
其他交通费用
85,800
 
85,800
302
99
其他商品和服务支出
166,610
 
166,610
303
 
对个人和家庭的补助
1457149
1457149
 
303
01
离休费
 
 
 
303
02
退休费
14160
14160
 
303
08
助学金
1339200
1339200
 
303
11
住房公积金
101989
101989
 
303
13
购房补贴
 
 
 
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
1800
1800
 
310
 
其他资本性支出
 
 
40,000
310
02
办公设备购置费
 
 
40,000
合计
6,483,300
3721500
2,761,800

 

2018 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
 
 
 
 
单位:万元
2018 年“三公”经费预算数
2018 年机关运行经费预算数
合计
因公出国()
公务接待费
公务用车购置及运行费
小计
购置费
运行费
1.2
 
1.2
 
 
 
 

 

其他相关情况说明
 
 
 
  一、2018年“三公”经费预算情况说明
 2018
年“三公”经费预算数为1.2万元,比2017年预算减少0.3万元。其中:
(一)因公出国(境)费0万元,比2017年预算增加(减少)0万元,主要原因是……。
(二)公务用车购置及运行费0万元,比2017年预算增加(减少)0万元,主要原因是……。
(三)公务接待费1.2万元。比2017年预算减少0.3万元,主要原因是招待业务减少。
 
二、机关运行经费预算
 2018
年本单位无机关运行经费.
 
三、政府采购情况
     2018
年度本单位政府采购预算4.47万元,其中:政府采购货物预算4.47万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

 
四、绩效目标设置情况
    2018
年度青浦区体育训练中心绩效目标的项目1个训练业务经费。
         
 
 
上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
 
(2018 )
 
申报单位名称:上海市青浦区体育训练中心
 
项目名称
训练业务经费
 
 
项目类型
区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
 
 
经常性专项业务费□√   其他经常性项目□
 
 
资金用途
基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类□ √
 
 
开始时间
2018-1-1
结束时间
2018-12-31
 
 
项目概况
   游泳队全年有多个比赛任务,有市级也有全国性赛事。参赛队员年龄从小到初中均有,队员应当保持良好状态,才能参加各类赛事并取得好成绩
 
 
立项依据
    游泳为长年训练的业训项目,为保证游泳队训练质量,有稳定的训练场地是确保训练时间和训练质量的基础,便于队员保持训练状态,在比赛中取得佳绩。游泳馆管理方支付体育训练中心30万元一年,训练中心租用场支付给游泳馆管理方35万元
 
 
项目设立的必要性
    游泳队全年有多个比赛任务,有市级也有全国性赛事。参赛队员年龄从小学到初中均有,队员应当保持良好状态,才能参加各类赛事并取得好成绩
 
 
 
 
保证项目实施的制度、措施
    游泳队全年有多个比赛任务,有市级也有全国性赛事。参赛队员年龄从小学到初中均有,队员应当保持良好状态,才能参加各类赛事并取得好成绩
 
 
 
 
项目总预算(元)
350000
项目当年预算(元)
350000
 
 
同名项目上年预算额(元)
350000
同名项目上年预算执行数(元)
350000
 
 
 
子项目名称
预算金额(元)
 
 
项目当年投入资金构成
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
项目实施计划
全年
 
 
项目总目标
  游泳队全年有多个比赛任务,有市级也有全国性赛事。参赛队员年龄从小学到初中均有,队员应当保持良好状态,才能参加各类赛事并取得好成绩
 
 
年度绩效目标
提高游泳队训练成绩
 
 
分解目标
 
 
分解目标内容
绩效指标
指标目标值
 
 
投入和管理目标
预算执行率
100%
 
 
产出目标
成绩达标率
90%
 
 
效果目标
社会满意率
100%
 
 
影响力目标
提高运动员素质
100%
 
 
备注