上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心2019年区级单位预算
无
主动公开
无
无
青浦区卫生和计划生育委员会
2019.02.28
预算单位:上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心
|
2019
年单位财务收支预算总表
|
||||||
|
单位:元
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||||||
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本年收入
|
本年支出
|
|||||
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|||
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||
|
人员经费
|
公用经费
|
|||||
|
一、财政拨款收入
|
47,834,700
|
一、社会保障和就业支出
|
6,298,920
|
6,298,920
|
|
|
|
1
、一般公共预算资金
|
47,834,700
|
二、医疗卫生与计划生育支出
|
89,375,600
|
25,468,300
|
56,893,300
|
7,014,000
|
|
2
、政府性基金
|
|
三、住房保障支出
|
1,514,580
|
1,514,580
|
|
|
|
二、事业收入
|
|
|
|
|
|
|
|
三、事业单位经营收入
|
|
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|
四、其他收入
|
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|
五、动用历年结转结余
|
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|
六、财政专项资金
|
49,354,400
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
收入总计
|
97,189,100
|
支出总计
|
97,189,100
|
33,281,800
|
56,893,300
|
7,014,000
|
|
2019
年单位收入预算总表
|
|||||||||
|
单位:元
|
|||||||||
|
项目
|
收入预算
|
||||||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
财政拨款收入
|
事业收入
|
事业单位 经营收入 |
其他收入
|
财政专项资金
|
||
|
类
|
款
|
项
|
|||||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
6,298,920
|
6,298,920
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
6,298,920
|
6,298,920
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
240,720
|
240,720
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
4,327,300
|
4,327,300
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
1,730,900
|
1,730,900
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
89,375,600
|
40,021,200
|
|
|
|
49,354,400
|
|
210
|
03
|
|
基层医疗卫生机构
|
74,769,300
|
25,414,900
|
|
|
|
49,354,400
|
|
210
|
03
|
02
|
乡镇卫生院
|
72,040,000
|
22,685,600
|
|
|
|
49,354,400
|
|
210
|
03
|
99
|
其他基层医疗卫生机构支出
|
2,729,300
|
2,729,300
|
|
|
|
|
|
210
|
04
|
|
公共卫生
|
12,550,800
|
12,550,800
|
|
|
|
|
|
210
|
04
|
08
|
基本公共卫生服务
|
12,550,800
|
12,550,800
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
2,055,500
|
2,055,500
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
2,055,500
|
2,055,500
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
1,514,580
|
1,514,580
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
1,514,580
|
1,514,580
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
1,514,580
|
1,514,580
|
|
|
|
|
|
合计
|
97,189,100
|
47,834,700
|
|
|
|
49,354,400
|
|||
|
2019
年单位支出预算总表
|
||||||
|
单位:元
|
||||||
|
项目
|
支出预算
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
6,298,920
|
6,298,920
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
6,298,920
|
6,298,920
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
240,720
|
240,720
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
4,327,300
|
4,327,300
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
1,730,900
|
1,730,900
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
89,375,600
|
82,361,600
|
7,014,000
|
|
210
|
03
|
|
基层医疗卫生机构
|
74,769,300
|
70,981,400
|
3,787,900
|
|
210
|
03
|
02
|
乡镇卫生院
|
72,040,000
|
68,252,100
|
3,787,900
|
|
210
|
03
|
99
|
其他基层医疗卫生机构支出
|
2,729,300
|
2,729,300
|
|
|
210
|
04
|
|
公共卫生
|
12,550,800
|
9,324,700
|
3,226,100
|
|
210
|
04
|
08
|
基本公共卫生服务
|
12,550,800
|
9,324,700
|
3,226,100
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
2,055,500
|
2,055,500
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
2,055,500
|
2,055,500
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
1,514,580
|
1,514,580
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
1,514,580
|
1,514,580
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
1,514,580
|
1,514,580
|
|
|
合计
|
97,189,100
|
90,175,100
|
7,014,000
|
|||
|
2019
年单位财政拨款收支预算总表
|
|||||
|
单位:元
|
|||||
|
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
|
项目
|
预算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
|
一、一般公共预算资金
|
47,834,700
|
一、社会保障和就业支出
|
6,298,920
|
6,298,920
|
|
|
二、政府性基金
|
|
二、医疗卫生与计划生育支出
|
40,021,200
|
40,021,200
|
|
|
|
|
三、住房保障支出
|
1,514,580
|
1,514,580
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
47,834,700
|
支出总计
|
47,834,700
|
47,834,700
|
|
|
2019
年单位一般公共预算支出功能分类预算表
|
||||||
|
单位:元
|
||||||
|
项目
|
一般公共预算支出
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
6,298,920
|
6,298,920
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
6,298,920
|
6,298,920
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
240,720
|
240,720
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
4,327,300
|
4,327,300
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
1,730,900
|
1,730,900
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
40,021,200
|
33,579,600
|
6,441,600
|
|
210
|
03
|
|
基层医疗卫生机构
|
25,414,900
|
22,199,400
|
3,215,500
|
|
210
|
03
|
02
|
乡镇卫生院
|
22,685,600
|
19,470,100
|
3,215,500
|
|
210
|
03
|
99
|
其他基层医疗卫生机构支出
|
2,729,300
|
2,729,300
|
|
|
210
|
04
|
|
公共卫生
|
12,550,800
|
9,324,700
|
3,226,100
|
|
210
|
04
|
08
|
基本公共卫生服务
|
12,550,800
|
9,324,700
|
3,226,100
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
2,055,500
|
2,055,500
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
2,055,500
|
2,055,500
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
1,514,580
|
1,514,580
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
1,514,580
|
1,514,580
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
1,514,580
|
1,514,580
|
|
|
合计
|
47,834,700
|
41,393,100
|
6,441,600
|
|||
|
2019
年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
|
||||||
|
单位:元
|
||||||
|
项目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|||
|
上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心2019年度无政府性基金财政拨款,故本表无数据。
|
||||||
|
2019
年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
|
|||||
|
单位:元
|
|||||
|
项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||
|
经济分类科目编码
|
部门经济分类科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
31,520,500
|
31,520,500
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
4,068,100
|
4,068,100
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
704,600
|
704,600
|
|
|
301
|
03
|
社会保障缴费
|
8,546,500
|
8,546,500
|
|
|
301
|
04
|
伙食补助费
|
725,500
|
725,500
|
|
|
301
|
05
|
绩效工资
|
12,969,600
|
12,969,600
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
4,506,200
|
4,506,200
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
7,589,800
|
|
7,589,800
|
|
302
|
01
|
办公费
|
336,400
|
|
336,400
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
150,000
|
|
150,000
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
0
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
0
|
|
|
|
302
|
05
|
水费
|
99,900
|
|
99,900
|
|
302
|
06
|
电费
|
450,000
|
|
450,000
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
300,000
|
|
300,000
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
0
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
2,179,400
|
|
2,179,400
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
10,000
|
|
10,000
|
|
302
|
12
|
因公出国(境)费用
|
0
|
|
|
|
302
|
13
|
维修(护)费
|
574,400
|
|
574,400
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
0
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
10,000
|
|
10,000
|
|
302
|
16
|
培训费
|
100,000
|
|
100,000
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
50,000
|
|
50,000
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
0
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
0
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
0
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
100,000
|
|
100,000
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
1,366,000
|
|
1,366,000
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
390,500
|
|
390,500
|
|
302
|
29
|
福利费
|
548,700
|
|
548,700
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
105,000
|
|
105,000
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
0
|
|
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
0
|
|
|
|
302
|
41
|
职工教育经费
|
0
|
|
|
|
302
|
98
|
特定公用经费
|
115,000
|
|
115,000
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
704,500
|
|
704,500
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
1,761,300
|
1,761,300
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
0
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
240,720
|
240,720
|
|
|
303
|
03
|
退职(役)费
|
0
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
0
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
0
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
0
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
0
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
0
|
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
1,514,580
|
1,514,580
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
0
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
0
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
6,000
|
6,000
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
521,500
|
|
521,500
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
256,500
|
|
256,500
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
115,000
|
|
115,000
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
0
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
0
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
0
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
150,000
|
|
150,000
|
|
合计
|
41,393,100
|
33,281,800
|
8,111,300
|
||
|
2019
年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
|
||||||
|
|
|
|
单位:万元
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2019
年“三公”经费预算数
|
2019
年机关运行经费预算数
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|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务接待费
|
公务用车购置及运行费
|
|||
|
小计
|
购置费
|
运行费
|
||||
|
43
|
|
5
|
38
|
27.5
|
10.5
|
|
|
上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
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|
(2019
年 )
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|
申报单位名称:上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心
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|
项目名称
|
基本公共卫生服务项目经费
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|
项目类型
|
区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□
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||||
|
经常性专项业务费√ 其他经常性项目□
|
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|
资金用途
|
基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类√
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|
开始时间
|
2019/1/1
|
结束时间
|
2019/12/31
|
||
|
项目概况
|
老年人体检工作经费、牙病防治、精神病人健康检查、卫生监督协管服务、卫生应急、健康促进积分制管理、健康云、脑卒中、糖尿病防治项目、公共卫生组织发动费等基本公共卫生服务项目
|
||||
|
立项依据
|
青卫计财(2013)98号
|
||||
|
项目设立的必要性
|
切实保障各基本公共卫生服务项目的实施,做好社区的基本公共卫生工作
|
||||
|
保证项目实施的制度、措施
|
根据青卫计财(2013)98号文
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|
项目总预算(元)
|
3226100
|
项目当年预算(元)
|
3226100
|
||
|
同名项目上年预算额(元)
|
545900
|
同名项目上年预算执行数(元)
|
338446.8
|
||
|
|
子项目名称
|
预算金额(元)
|
|||
|
项目当年投入资金构成
|
健康促进积分制管理
|
879000
|
|||
|
健康云
|
141000
|
||||
|
精神病人健康检查
|
32300
|
||||
|
老年人体检工作经费
|
2018400
|
||||
|
脑卒中
|
25000
|
||||
|
糖尿病防治项目
|
34900
|
||||
|
卫生监督协管服务
|
18000
|
||||
|
卫生应急
|
12500
|
||||
|
牙病防治
|
10000
|
||||
|
公共卫生组织发动费
|
55000
|
||||
|
项目实施计划
|
严格按照实际的项目支出,经主要领导批准后向上级部门申报项目资金,审核通过后进行支付
|
||||
|
项目总目标
|
根据上级要求,切实保障各基本公共卫生服务项目的实施,做好社区的基本公共卫生工作
|
||||
|
年度绩效目标
|
做好老年人体检工作经费、牙病防治、精神病人健康检查、卫生监督协管服务、卫生应急、健康促进积分制管理、健康云、脑卒中、糖尿病防治项目、公共卫生组织发动费等基本公共卫生服务项目
|
||||
|
分解目标
|
|||||
|
分解目标内容
|
绩效指标
|
指标目标值
|
|||
|
投入和管理目标
|
实际支出与预算符合情况
|
≥90.00%
|
|||
|
预算执行率
|
≥90.00%
|
||||
|
专款专用率
|
=100%
|
||||
|
项目管理制度的健全性
|
健全
|
||||
|
产出目标
|
完成各项指标
|
≥90.00%
|
|||
|
效果目标
|
健康促进积分制管理
|
≥90.00%
|
|||
|
健康云
|
≥90.00%
|
||||
|
精神病人健康检查
|
≥90.00%
|
||||
|
老年人体检工作经费
|
≥90.00%
|
||||
|
脑卒中
|
≥90.00%
|
||||
|
糖尿病防治项目
|
≥90.00%
|
||||
|
卫生监督协管服务
|
≥90.00%
|
||||
|
卫生应急
|
≥90.00%
|
||||
|
牙病防治
|
≥90.00%
|
||||
|
公共卫生组织发动费
|
≥90.00%
|
||||
|
影响力目标
|
立项依据的充分性
|
充分
|
|||
|
项目立项的规范性
|
规范
|
||||
|
人员到位率
|
=100%
|
||||
|
长效管理制度建设
|
完善
|
||||
|
备注
|
|
||||