上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心2019年区级单位预算

主动公开

青浦区卫生和计划生育委员会

2019.02.28

预算单位:上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心

 
 
 
  一、单位主要职能
  二、单位机构设置
  三、名词解释
  四、单位预算编制说明
  五、单位预算表
1.       2019年单位财务收支预算总表
2.       2019年单位收入预算总表
3.       2019年单位支出预算总表
4.       2019年单位财政拨款收支预算总表
5.       2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
6.       2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
7.       2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
8.       2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
  六、其他相关情况说明
  七、绩效目标申报表
 
 
上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心主要职能
 
上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心是由上海市青浦区卫生和计划生育委员会设立的事业单位。现持有国家事业单位登记管理局核发的事证第12310118425063381A号事业单位法人证书。地址:上海市青浦区白鹤镇外青松公路2961号,法人代表:顾青,开办资金403万元。宗旨和业务范围:担负白鹤镇卫生防病、医疗预防等各项任务。
    主要职能包括:
    1. 贯彻执行党和国家有关卫生工作的方针、政策和法律、法规、规章。对辖区内的医疗、公共卫生等做好基础医疗保障工作。
    2、承担白鹤镇医疗门急诊、住院等诊疗工作。
    3、开展全民健康教育,负责组织实施传染病和慢性非传染性疾病的防治及妇幼保健工作,依法监测传染病,对重大突发疫情、疾病实施紧急处置,防止和控制疫情、疾病的发生、蔓延。
    4、负责白鹤镇卫生应急工作,编制卫生应急预案,组织在重大突发事件或自然灾害发生时预防控制和应急处置工作。负责白鹤镇重大活动的医疗卫生保障工作。
    5、负责白鹤镇卫生执法工作,按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生等卫生执法工作,负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理,负责传染病防治监督。
    6、遵照医疗卫生行业职业道德规范,组织开展职业道德教育,加强本单位精神文明建设,不断提高医务人员职业道德素质。
    7、制定本单位中医和中西医结合发展规划,开展中医药适宜技术的推广应用,负责中医药人才培养计划的制定和实施,促进中医和中西医结合医学的协调发展。
    8、推进本单位卫生信息化工作,负责卫生统计、分析工作和人事、文书档案管理工作。
    9、承办卫计委交办的其他事项。
         
 
 
上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心机构设置
 
上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心下辖1个分中心、23家村卫生室。按照工作职责设医务科、预防科、卫生监督科、社区科、护理部、办公室、财务科、后勤科、信息科等9个科室。
 
 
名词解释
 
(一)基本支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。
(二)项目支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标,在基本支出之外编制的年度支出计划。
(三)“三公”经费:是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
 

 
2019年单位预算编制说明
 
2019年,上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心预算支出总额为9718.91万元,其中:财政拨款支出预算4783.47万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算4783.47万元,比上年执行数增加430.95万元,主要原因是人员经费增加62.19万元、公用经费增加90.27万元、项目经费增加278.49万元;政府性基金拨款支出预算0万元,比上年执行数增加(减少)0万元(持平)。财政拨款支出主要内容如下:
1. “社会保障和就业支出”科目629.89万元,主要用于单位离退休费24.07万,基本养老保险缴费432.73万,职业年金缴费173.09万。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目4002.12万元,主要用于人员经费2546.83万,公用经费811.13万,项目经费644.16万。
3. “住房保障支出”科目151.46万元,主要用于主要用于职工公积金支出。
 
 
 

2019 年单位财务收支预算总表
             
   
单位:元
             
本年收入
本年支出
项目
预算数
项目
预算数
合计
基本支出
项目支出
人员经费
公用经费
一、财政拨款收入
47,834,700
一、社会保障和就业支出
6,298,920
6,298,920
 
 
1 、一般公共预算资金
47,834,700
二、医疗卫生与计划生育支出
89,375,600
25,468,300
56,893,300
7,014,000
2 、政府性基金
 
三、住房保障支出
1,514,580
1,514,580
 
 
二、事业收入
 
 
 
 
 
 
三、事业单位经营收入
 
 
 
 
 
 
四、其他收入
 
 
 
 
 
 
五、动用历年结转结余
 
 
 
 
 
 
六、财政专项资金
49,354,400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
收入总计
97,189,100
支出总计
97,189,100
33,281,800
56,893,300
7,014,000

 
 

2019 年单位收入预算总表
                   
         
单位:元
                   
项目
收入预算
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
财政拨款收入
事业收入
事业单位
经营收入
其他收入
财政专项资金
208
 
 
社会保障和就业支出
6,298,920
6,298,920
 
 
 
 
208
05
 
行政事业单位离退休
6,298,920
6,298,920
 
 
 
 
208
05
02
事业单位离退休
240,720
240,720
 
 
 
 
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
4,327,300
4,327,300
 
 
 
 
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
1,730,900
1,730,900
 
 
 
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
89,375,600
40,021,200
 
 
 
49,354,400
210
03
 
基层医疗卫生机构
74,769,300
25,414,900
 
 
 
49,354,400
210
03
02
乡镇卫生院
72,040,000
22,685,600
 
 
 
49,354,400
210
03
99
其他基层医疗卫生机构支出
2,729,300
2,729,300
 
 
 
 
210
04
 
公共卫生
12,550,800
12,550,800
 
 
 
 
210
04
08
基本公共卫生服务
12,550,800
12,550,800
 
 
 
 
210
11
 
行政事业单位医疗
2,055,500
2,055,500
 
 
 
 
210
11
02
事业单位医疗
2,055,500
2,055,500
 
 
 
 
221
 
 
住房保障支出
1,514,580
1,514,580
 
 
 
 
221
02
 
住房改革支出
1,514,580
1,514,580
 
 
 
 
221
02
01
住房公积金
1,514,580
1,514,580
 
 
 
 
合计
97,189,100
47,834,700
 
 
 
49,354,400

 
 

2019 年单位支出预算总表
             
   
单位:元
             
项目
支出预算
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
208
 
 
社会保障和就业支出
6,298,920
6,298,920
 
208
05
 
行政事业单位离退休
6,298,920
6,298,920
 
208
05
02
事业单位离退休
240,720
240,720
 
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
4,327,300
4,327,300
 
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
1,730,900
1,730,900
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
89,375,600
82,361,600
7,014,000
210
03
 
基层医疗卫生机构
74,769,300
70,981,400
3,787,900
210
03
02
乡镇卫生院
72,040,000
68,252,100
3,787,900
210
03
99
其他基层医疗卫生机构支出
2,729,300
2,729,300
 
210
04
 
公共卫生
12,550,800
9,324,700
3,226,100
210
04
08
基本公共卫生服务
12,550,800
9,324,700
3,226,100
210
11
 
行政事业单位医疗
2,055,500
2,055,500
 
210
11
02
事业单位医疗
2,055,500
2,055,500
 
221
 
 
住房保障支出
1,514,580
1,514,580
 
221
02
 
住房改革支出
1,514,580
1,514,580
 
221
02
01
住房公积金
1,514,580
1,514,580
 
合计
97,189,100
90,175,100
7,014,000

 
 

2019 年单位财政拨款收支预算总表
           
     
单位:元
           
财政拨款收入
财政拨款支出
项目
预算数
项目
合计
一般公共预算
政府性基金预算
一、一般公共预算资金
47,834,700
一、社会保障和就业支出
6,298,920
6,298,920
 
二、政府性基金
 
二、医疗卫生与计划生育支出
40,021,200
40,021,200
 
 
 
三、住房保障支出
1,514,580
1,514,580
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
收入总计
47,834,700
支出总计
47,834,700
47,834,700
 

 
 

2019 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
             
   
单位:元
             
项目
一般公共预算支出
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
208
 
 
社会保障和就业支出
6,298,920
6,298,920
 
208
05
 
行政事业单位离退休
6,298,920
6,298,920
 
208
05
02
事业单位离退休
240,720
240,720
 
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
4,327,300
4,327,300
 
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
1,730,900
1,730,900
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
40,021,200
33,579,600
6,441,600
210
03
 
基层医疗卫生机构
25,414,900
22,199,400
3,215,500
210
03
02
乡镇卫生院
22,685,600
19,470,100
3,215,500
210
03
99
其他基层医疗卫生机构支出
2,729,300
2,729,300
 
210
04
 
公共卫生
12,550,800
9,324,700
3,226,100
210
04
08
基本公共卫生服务
12,550,800
9,324,700
3,226,100
210
11
 
行政事业单位医疗
2,055,500
2,055,500
 
210
11
02
事业单位医疗
2,055,500
2,055,500
 
221
 
 
住房保障支出
1,514,580
1,514,580
 
221
02
 
住房改革支出
1,514,580
1,514,580
 
221
02
01
住房公积金
1,514,580
1,514,580
 
合计
47,834,700
41,393,100
6,441,600

 
 

2019 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
             
   
单位:元
             
项目
政府性基金预算支出
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合计
 
 
 
上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心2019年度无政府性基金财政拨款,故本表无数据。
   

 
 

2019 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
           
     
单位:元
           
项目
一般公共预算基本支出
经济分类科目编码
部门经济分类科目名称
合计
人员经费
公用经费
301
 
工资福利支出
31,520,500
31,520,500
 
301
01
  基本工资
4,068,100
4,068,100
 
301
02
  津贴补贴
704,600
704,600
 
301
03
  社会保障缴费
8,546,500
8,546,500
 
301
04
  伙食补助费
725,500
725,500
 
301
05
  绩效工资
12,969,600
12,969,600
 
301
99
  其他工资福利支出
4,506,200
4,506,200
 
302
 
商品和服务支出
7,589,800
 
7,589,800
302
01
  办公费
336,400
 
336,400
302
02
  印刷费
150,000
 
150,000
302
03
  咨询费
0
 
 
302
04
  手续费
0
 
 
302
05
  水费
99,900
 
99,900
302
06
  电费
450,000
 
450,000
302
07
  邮电费
300,000
 
300,000
302
08
  取暖费
0
 
 
302
09
  物业管理费
2,179,400
 
2,179,400
302
11
  差旅费
10,000
 
10,000
302
12
  因公出国(境)费用
0
 
 
302
13
  维修(护)费
574,400
 
574,400
302
14
  租赁费
0
 
 
302
15
  会议费
10,000
 
10,000
302
16
  培训费
100,000
 
100,000
302
17
  公务接待费
50,000
 
50,000
302
18
  专用材料费
0
 
 
302
24
  被装购置费
0
 
 
302
25
  专用燃料费
0
 
 
302
26
  劳务费
100,000
 
100,000
302
27
  委托业务费
1,366,000
 
1,366,000
302
28
  工会经费
390,500
 
390,500
302
29
  福利费
548,700
 
548,700
302
31
  公务用车运行维护费
105,000
 
105,000
302
39
  其他交通费用
0
 
 
302
40
  税金及附加费用
0
 
 
302
41
   职工教育经费
0
 
 
302
98
  特定公用经费
115,000
 
115,000
302
99
  其他商品和服务支出
704,500
 
704,500
303
 
对个人和家庭的补助
1,761,300
1,761,300
 
303
01
  离休费
0
 
 
303
02
  退休费
240,720
240,720
 
303
03
  退职(役)费
0
 
 
303
04
  抚恤金
0
 
 
303
05
  生活补助
0
 
 
303
07
  医疗费
0
 
 
303
08
  助学金
0
 
 
303
09
  奖励金
0
 
 
303
11
  住房公积金
1,514,580
1,514,580
 
303
12
  提租补贴
0
 
 
303
13
  购房补贴
0
 
 
303
99
  其他对个人和家庭的补助支出
6,000
6,000
 
310
 
其他资本性支出
521,500
 
521,500
310
02
  办公设备购置
256,500
 
256,500
310
03
  专用设备购置
115,000
 
115,000
310
07
  信息网络及软件购置更新
0
 
 
310
13
  公务用车购置
0
 
 
310
19
  其他交通工具购置
0
 
 
310
99
  其他资本性支出
150,000
 
150,000
合计
41,393,100
33,281,800
8,111,300

 
 

2019 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
 
 
 
 
单位:万元
2019 年“三公”经费预算数
2019 年机关运行经费预算数
合计
因公出国()
公务接待费
公务用车购置及运行费
小计
购置费
运行费
43
 
5
38
27.5
10.5
 

 
 
其他相关情况说明
 
  一、2019年“三公”经费预算情况说明
 2019年“三公”经费预算数为43万元,比2018年预算增加27.5万元。其中:
 (一)因公出国(境)费0万元,与2018年预算持平。
 (二)公务用车购置及运行费38万元,比2018年预算增加27.5万元,主要原因是更新车辆一辆。
 (三)公务接待费5万元。与2018年预算持平。
   二、机关运行经费预算
  本单位无机关运行经费。
   三、政府采购情况
     2019年度本单位政府采购预算396.39万元,其中:政府采购货物预算168.05万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算228.34万元。
   四、绩效目标设置情况
2019年度,本单位编报绩效目标的项目共8个,涉及项目预算资金701.4万元。 
 
 

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
 
(2019 )
 
申报单位名称:上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心
 
项目名称
基本公共卫生服务项目经费
 
项目类型
区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
 
经常性专项业务费√  其他经常性项目□
 
资金用途
基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类√
 
开始时间
2019/1/1
结束时间
2019/12/31
 
项目概况
老年人体检工作经费、牙病防治、精神病人健康检查、卫生监督协管服务、卫生应急、健康促进积分制管理、健康云、脑卒中、糖尿病防治项目、公共卫生组织发动费等基本公共卫生服务项目
 
立项依据
青卫计财(201398
 
项目设立的必要性
切实保障各基本公共卫生服务项目的实施,做好社区的基本公共卫生工作
 
 
保证项目实施的制度、措施
根据青卫计财(201398号文
 
 
项目总预算(元)
3226100
项目当年预算(元)
3226100
 
同名项目上年预算额(元)
545900
同名项目上年预算执行数(元)
338446.8
 
 
子项目名称
预算金额(元)
 
项目当年投入资金构成
健康促进积分制管理
879000
 
健康云
141000
 
精神病人健康检查
32300
 
老年人体检工作经费
2018400
 
脑卒中
25000
 
糖尿病防治项目
34900
 
卫生监督协管服务
18000
 
卫生应急
12500
 
牙病防治
10000
 
公共卫生组织发动费
55000
 
项目实施计划
严格按照实际的项目支出,经主要领导批准后向上级部门申报项目资金,审核通过后进行支付
 
项目总目标
根据上级要求,切实保障各基本公共卫生服务项目的实施,做好社区的基本公共卫生工作
 
年度绩效目标
做好老年人体检工作经费、牙病防治、精神病人健康检查、卫生监督协管服务、卫生应急、健康促进积分制管理、健康云、脑卒中、糖尿病防治项目、公共卫生组织发动费等基本公共卫生服务项目
 
分解目标
 
分解目标内容
绩效指标
指标目标值
 
投入和管理目标
实际支出与预算符合情况
90.00%
 
预算执行率
90.00%
 
专款专用率
=100%
 
项目管理制度的健全性
健全
 
产出目标
完成各项指标
90.00%
 
效果目标
健康促进积分制管理
90.00%
 
健康云
90.00%
 
精神病人健康检查
90.00%
 
老年人体检工作经费
90.00%
 
脑卒中
90.00%
 
糖尿病防治项目
90.00%
 
卫生监督协管服务
90.00%
 
卫生应急
90.00%
 
牙病防治
90.00%
 
公共卫生组织发动费
90.00%
 
影响力目标
立项依据的充分性
充分
 
项目立项的规范性
规范
 
人员到位率
=100%
 
长效管理制度建设
完善
 
备注