上海市青浦区人口和计划生育指导中心2018年区级单位预算
无
主动公开
无
青浦区卫生和计划生育委员会
2018.02.12
目 录
| 一、单位主要职能 |
| 二、单位机构设置 |
| 三、名词解释 |
| 四、单位预算编制说明 |
| 五、单位预算表 |
| 1. 2018年单位财务收支预算总表 |
| 2. 2018年单位收入预算总表 |
| 3. 2018年单位支出预算总表 |
| 4.2018年单位财政拨款收支预算总表 |
| 5.2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表 |
| 6.2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 |
| 7.2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 |
| 8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 |
| 六、其他相关情况说明 |
| 七、绩效目标申报表 |
上海市青浦区人口和计划生育指导中心主要职能
青浦区人口和计划生育指导中心是财政全额拨款事业单位。
主要职能包括:
1、承担本区人口计生宣传教育培训的具体运作;
2、根据委托承担有关人口计生行政事务办理(各类计生奖励审核、再生育审批、符合再生育子女条件(流产)证明、出具计划生育证明等);
3、协助区卫生计生委开展人口计生政策咨询和统计调查等工作;
4、承担本区避孕药具的供应、发放、管理和服务;
5、定期组织开展病残儿、病残夫妻鉴定工作,落实免费基本项目计划生育技术服务,协助做好免费孕前优生健康检查和社区婴幼儿科学育儿指导工作;
6、承担辖区内家庭计划指导工作,并对基层人口和家庭计划指导服务机构进行日常指导和评估;
7、协助区卫生计生委开展卫生计生信息采集的指导、整合和统计事务;
8、其他可以承办的服务项目。
上海市青浦区人口和计划生育指导中心机构设置
上海市青浦区人口和计划生育指导中心为财政全额拨款事业单位,中心设2科1室,包括:办公室、综合业务科、基层指导科,对外增挂青浦区人口和家庭计划指导服务中心牌子。中心核定编制11人,正式职工11名,其中:管理岗位8人,专业技术岗位3人。
名词解释
(一)基本支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。
(二)项目支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标,在基本支出之外编制的年度支出计划。
(三)“三公”经费:是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
上海市青浦区人口和计划生育指导中心(预算单位)2018年部门预算编制说明
| 2018年上海市青浦区人口和计划生育指导中心预算支出总额为379.62万元,其中:财政拨款支出预算379.62万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算379.62万元,比上年执行数减少23.24万元,主要原因是项目经费缩减。政府性基金拨款支出预算0元。财政拨款支出主要内容如下: |
| 1. “社会保障和就业支出”1.42万元,主要用于发放单位离退休人员补贴等。 |
| 2. “医疗卫生与计划生育支出” 367.33万元,主要用于发放职工工资、津贴、绩效等各种奖金、缴纳职工社保养老金等各类费用;一般日常公用支出,各类业务支出等。 “医疗保障”15.29万元,主要用于缴纳职工医疗保险。“其他计划生育事务”81.38万元,主要用于基层计划生育服务管理、家庭发展服务、避孕发放知情选择、生殖健康科普宣传服务等业务专项经费。 |
| 3.“住房保障支出”10.87万元,主要用于缴纳职工公积金。 |
2018年单位财务收支预算总表
| 单位:元 | ||||||
| 本年收入 | 本年支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||
| 一、财政拨款收入 | 3,796,200 | 一、社会保障和就业支出 | 14,160 | 14,160 | ||
| 1、一般公共预算资金 | 3,796,200 | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 3,673,340 | 2,377,740 | 481,800 | 813,800 |
| 2、政府性基金 | 三、住房保障支出 | 108,700 | 108,700 | |||
| 二、事业收入 | ||||||
| 三、事业单位经营收入 | ||||||
| 四、其他收入 | ||||||
| 五、动用历年结转结余 | ||||||
| 六、财政专项资金 | ||||||
| 收入总计 | 3,796,200 | 支出总计 | 3,796,200 | 2,500,600 | 481,800 | 813,800 |
2018年预算单位收入预算总表
| 编制单位:上海市青浦区人口和计划生育指导中心 | 单位:元 | |||||||
| 项目 | 收入预算 | |||||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 |
其他收入 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14,160 | 14,160 | |||||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 14,160 | 14,160 | ||||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 14,160 | 14,160 | |||
| 210 | 医疗卫生与计划生育 | 3,673,340 | 3,673,340 | |||||
| 210 | 05 | 医疗保障 | 152,870 | 152,870 | ||||
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 152,870 | 152,870 | |||
| 210 | 07 | 计划生育事务 | 3,520,470 | 3,520,470 | ||||
| 210 | 07 | 16 | 计划生育机构 | 2,706,670 | 2,706,670 | |||
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 813,800 | 813,800 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 108,700 | 108,700 | |||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 108,700 | 108,700 | ||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 108,700 | 108,700 | |||
| 合计 | 3,796,200 | 3,796,200 | ||||||
2018年预算单位支出预算总表
| 编制单位:上海市青浦区人口和计划生育指导中心 | 单位:元 | |||||
| 项目 | 支出预算 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14,160 | 14,160 | |||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 14,160 | 14,160 | ||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 14,160 | 14,160 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育 | 3,673,340 | 2,859,540 | |||
| 210 | 05 | 医疗保障 | 152,870 | 152,870 | ||
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 152,870 | 152,870 | |
| 210 | 07 | 计划生育事务 | 3,520,470 | 2,706,670 | 813,800 | |
| 210 | 07 | 16 | 计划生育机构 | 2,706,670 | 2,706,670 | |
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 813,800 | 813,800 | |
| 221 | 住房保障支出 | 108,700 | 108,700 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 108,700 | 108,700 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 108,700 | 108,700 | |
| 合计 | 3,796,200 | 2,982,400 | 813,800 | |||
2018年预算单位财政拨款收支预算总表
| 编制单位:上海市青浦区人口和计划生育指导中心 | 单位:元 | ||||
| 财政拨款收入 | 财政拨款支出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算资金 | 3,796,200 | 一、社会保障和就业支出 | 14,160 | 14,160 | |
| 二、政府性基金 | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 3,673,340 | 3,673,340 | ||
| 三、住房保障支出 | 108,700 | 108,700 | |||
| 收入总计 | 3,796,200 | 支出总计 | 3,796,200 | 3,796,200 | |
2018年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
| 编制单位:上海市青浦区人口和计划生育指导中心 | 单位:元 | |||||
| 项目 | 一般公共预算支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14,160 | 14,160 | |||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 14,160 | 14,160 | ||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 14,160 | 14,160 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育 | 3,673,340 | 2,859,540 | |||
| 210 | 05 | 医疗保障 | 152,870 | 152,870 | ||
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 152,870 | 152,870 | |
| 210 | 07 | 计划生育事务 | 3,520,470 | 2,706,670 | 813,800 | |
| 210 | 07 | 16 | 计划生育机构 | 2,706,670 | 2,706,670 | |
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 813,800 | 813,800 | |
| 221 | 住房保障支出 | 108,700 | 108,700 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 108,700 | 108,700 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 108,700 | 108,700 | |
| 合计 | 3,796,200 | 2,982,400 | 813,800 | |||
2018年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
| 编制单位:上海市青浦区人口和计划生育指导中心 | 单位:元 | |||||
| 项目 | 政府性基金预算支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 合计 | ||||||
| 青浦区人口和计划生育指导中心无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。 | ||||||
2018年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
| 编制单位:上海市青浦区人口和计划生育指导中心 | 单位:元 | ||||
| 项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 类 | 款 | ||||
| 301 | 工资福利支出 | 2,376,540 | 2,376,540 | ||
| 301 | 01 | 基本工资 | 378,640 | 378,640 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 1,275,450 | 1,275,450 | |
| 301 | 03 | 奖金 | |||
| 301 | 04 | 社会保障缴费 | 659,550 | 659,550 | |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 62,900 | 62,900 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 472,000 | 472,000 | ||
| 302 | 01 | 办公费 | 82,500 | ||
| 302 | 06 | 电费 | 20,000 | ||
| 302 | 07 | 邮电费 | 6,000 | ||
| 302 | 09 | 物业管理费 | |||
| 302 | 10 | 交通费 | 85,800 | ||
| 302 | 11 | 差旅费 | 6,000 | ||
| 302 | 16 | 培训费(职工教育经费) | |||
| 302 | 17 | 公务招待费 | 10,000 | ||
| 302 | 28 | 工会经费 | 32,200 | ||
| 302 | 29 | 福利费 | 47,520 | ||
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 181,980 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 124,060 | 124,060 | ||
| 303 | 02 | 退休费 | 14,160 | 14,160 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | |||
| 303 | 11 | 住房公积金 | 108,700 | 108,700 | |
| 303 | 99 | 其他对个人与家庭补助 | 1,200 | 1,200 | |
| 310 | 其他资本性支出 | 9,800 | 9,800 | ||
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 9,800 | 9,800 | |
| 合计 | 2,982,400 | 2,500,600 | 481,800 | ||
2018年上海市青浦区人口和计划生育指导中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表
| 单位:万元 | ||||||
| “三公”经费预算数 | 机关运行经费预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | |||
| 小计 | 购置费 | 运行费 | ||||
| 1 | 1 | |||||
其他相关情况说明
| 一、2018年“三公”经费预算情况说明 2018年“三公”经费预算数为1万元,与2017年预算持平。 其中: (1)因公出国(境)费预算0元,与2017年预算持平。 (2)公务用车购置及运行费预算0万元,2018年本单位无编制内公务车辆,未安排预算经费。 (3)公务接待费预算1万元,与2017年预算持平。 |
| 二、机关运行经费预算 本单位无机关运行经费预算。 |
| 三、政府采购情况 2018年度本单位政府采购预算59.95万元,其中:政府采购货物预算1.95万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算58万元。 |
| 四、预算目标绩效情况 2018年度,本单位编报绩效目标的项目共3个,涉及项目预算资金81.38万元。 |
| 上海市财政支出项目绩效目标申报表 | |||||||
| (2018年 ) | |||||||
| 申报单位名称:(盖章)上海市青浦区人口和计划生育指导中心 | |||||||
| 项目名称 | 计划生育服务、管理 | ||||||
| 项目类型 | 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ | ||||||
| 经常性专项业务费■ 其他经常性项目□ | |||||||
| 资金用途 | 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类■ | ||||||
| 项目负责人 | 朱俭 | 联系人 | 汤碧华 | 联系电话 | 33860551 | ||
| 开始时间 | 2018.2 | 结束时间 | 2018.12 | ||||
| 项目概况 | 1、开展青浦区“助你好孕”孕妇课堂。与中山医院青浦分院孕妇学校合作开展针对孕产妇家庭的指导服务。 2、开展免费计生药具规范管理工作。根据市计划生育药具管理中心工作要求,对全区免费计生药具发放点日常工作进行检查与指导,并按照要求进行评比工作。对全区130余个智能化发放点的日常运行与管理工作进行监督、检查与指导,对机管员进行培训,按照市级要求开展评比等工作。 3、因地制宜,结合各街镇实际开展特色化工作,组织制作通俗易懂的融政策、知识、服务信息为一体的宣传折页,开展进村入户的宣传工作,做好政策解读和舆情监测,充分利用互联网、广播、电视、报刊等渠道,积极开展宣传工作,及时回应社会关切,防止恶意炒作,营造良好舆论氛围。 |
||||||
| 立项依据 | 国卫指导发〔2016〕1号《国家卫生计生委关于贯彻落实中共中央国务院关于实施全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的决定的通知》 沪计生药管〔2016〕11号《关于开展2016年度上海市免费计生药具服务管理考核工作的通知》 沪计生药管〔2016〕11号《2016年上海市计划生育药具工作要点》 |
||||||
| 项目设立的必要性 | 是贯彻落实国家卫计委、市卫计委、市计生药具管理中心相关文件的重要举措,是提高避孕药具服务可及性,减少非意愿妊娠,提高群众生殖健康水平,提高出生人口素质的必要措施。 | ||||||
| 保证项目实施的制度、措施 | 1、建立领导小组和工作小组,开展组织保障;2、落实经费、人员;3、组织专家咨询;4、开展人员培训;5、组织发动 | ||||||
| 项目总预算(元) | 453800 | 项目当年预算(元) | 453800 | ||||
| 同名项目上年预算额(元) | 550000 | 同名项目上年预算执行数(元) | 550000 | ||||
| 子项目名称 | 预算金额(元) | ||||||
| 项目当年投入资金构成 | 避孕方法知情选择 | 420000 | |||||
| 生殖健康科普宣传和服务 | 33800 | ||||||
| 项目实施计划 | 2月,通过政府采购(分散采购)招标平台招标,找到项目合作方,并签订项目协议书,制定全年计划;1月-10月按照计划深入全区11个街镇开展产后关爱项目,并深入各村居、街镇、企业等免费计生药具发放点、智能化发放点进行检查与指导;11月-12月,项目总结,完成评比等工作。 | ||||||
| 项目总目标 | 建立完善包括生育支持、幼儿养育、青少年发展、性别平等、老人赡养等在内的家庭发展政策和服务体系,提高群众政策法规、科普知识的知晓率,提高群众自我服务的能力。 | ||||||
| 年度绩效目标 | 完成项目实施,完成绩效评估 | ||||||
| 分解目标 | |||||||
| 分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | |||||
| 投入和管理目标 | 区级资金到位及时性 | 及时 | |||||
| 区级资金到位率 | =100.00% | ||||||
| 财务监控的有效性 | 有效 | ||||||
| 财务制度健全性 | 制度完备齐全 | ||||||
| 预算执行率 | =100.00% | ||||||
| 产出目标 | 报告完成率 | ≥95.00 | |||||
| 知情同意率 | ≥90.00 | ||||||
| 效果目标 | 全面两孩政策知晓率 | ≥90.00 | |||||
| 优生优育知晓率 | ≥90.00 | ||||||
| 影响力目标 | 项目立项的规范性 | 规范 | |||||
| 立项依据的充分性 | 充分 | ||||||
| 战略目标适应性 | 适应 | ||||||
| 长效管理制度建设 | 完善 | ||||||
| 人员到位率 | =100.00% | ||||||
| 配套设施到位率 | =100.00% | ||||||
| 绩效目标的合理性 | 合理 | ||||||
| 备注 | |||||||