上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心2019年区级单位预算

主动公开

青浦区卫生和计划生育委员会

2019.02.28

预算单位:上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心
 
 
 
  一、单位主要职能
  二、单位机构设置
  三、名词解释
  四、单位预算编制说明
  五、单位预算表
1.       2019年单位财务收支预算总表
2.       2019年单位收入预算总表
3.       2019年单位支出预算总表
4.       2019年单位财政拨款收支预算总表
5.       2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
6.       2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
7.       2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
8.       2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
  六、其他相关情况说明
  七、绩效目标申报表
 
 
上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心主要职能
 
上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心是由上海市青浦区卫生和计划生育委员会设立的事业单位,现持有上海市事业单位登记管理局核发的统一社会信用代码12310118425063584Y《事业单位法人证书》。住所:青浦区金泽镇培育路271号,法人代表:曹红,开办资金:134万元;经费来源:差额。编制人数:181人。宗旨和业务范围:负责本镇预防、医疗、妇幼、保健等任务。                        
主要职能包括:
    1、贯彻执行党和国家有关卫生工作的方针、政策和法律、法规、规章。对辖区内的医疗、公共卫生等做好基础医疗保障工作。
    2、承担金泽镇医疗门急诊、住院等诊疗工作。
    3、开展全民健康教育,负责组织实施传染病和慢性非传染性疾病的防治及妇幼保健工作,依法监测传染病,对重大突发疫情、疾病实施紧急处置,防止和控制疫情、疾病的发生、蔓延。
    4、负责金泽镇卫生应急工作,编制卫生应急预案,组织在重大突发事件或自然灾害发生时预防控制和应急处置工作。负责金泽镇重大活动的医疗卫生保障工作。
    5、负责金泽镇卫生执法工作,按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生等卫生执法工作,负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理,负责传染病防治监督。
    6、遵照医疗卫生行业职业道德规范,组织开展职业道德教育,加强本单位精神文明建设,不断提高医务人员职业道德素质。
    7、制定本单位中医和中西医结合发展规划,开展中医药适宜技术的推广应用,负责中医药人才培养计划的制定和实施,促进中医和中西医结合医学的协调发展。
    8、推进本单位卫生信息化工作,负责卫生统计、分析工作和人事、文书档案管理工作。
    9、承办卫计委交办的其他事项。
 
 
上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心机构设置
 
上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心下辖2个分中心、41家村卫生室。按照工作职责设医务科、预防科、卫生监督科、社区科、护理部、办公室、财务科、后勤科、信息科等9个科室。
 
 
名词解释
 
  (一)基本支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。
  (二)项目支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标,在基本支出之外编制的年度支出计划。
  (三)“三公”经费:是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
 
 
2019年单位预算编制说明
 
  2019年,上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心预算支出总额为11930.25万元,其中:财政拨款支出预算6337.32万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算6337.32万元,比上年决算执行数减少133.35万元,主要是减少了2019年专项经费预算的安排,政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下:
1. “社会保障和就业支出”科目749.98万元,主要用于单位离退休费和职工社会保障费支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目5411.53万元,主要用于人员、公用、项目经费支出。
3. “住房保障支出”科目175.81万元,主要用于职工公积金支出。
 
 

2019 年单位财务收支预算总表
             
   
单位:元
             
本年收入
本年支出
项目
预算数
项目
预算数
合计
基本支出
项目支出
人员经费
公用经费
一、财政拨款收入
63,373,200
一、社会保障和就业支出
7,499,830
7,499,830
 
 
1 、一般公共预算资金
63,373,200
二、医疗卫生与计划生育支出
110,044,533
35,873,933
66,559,670
7,610,930
2 、政府性基金
 
三、住房保障支出
1,758,137
1,758,137
 
 
二、事业收入
 
四、
 
 
 
 
三、事业单位经营收入
 
 
 
 
 
 
四、其他收入
 
 
 
 
 
 
五、动用历年结转结余
 
 
 
 
 
 
六、财政专项资金
55,929,300
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
收入总计
119,302,500
支出总计
119,302,500
45,131,900
66,559,670
7,610,930

 
 

2019 年单位收入预算总表
 
                   
       
单位:元
 
                   
项目
收入预算
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
财政拨款收入
事业收入
事业单位
经营收入
其他收入
财政专项资金
208
 
 
社会保障和就业支出
7,499,830
7,499,830
 
 
 
 
208
05
 
行政事业单位离退休
7,499,830
7,499,830
 
 
 
 
208
05
02
事业单位离退休
467,280
467,280
 
 
 
 
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
5,023,250
5,023,250
 
 
 
 
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
2,009,300
2,009,300
 
 
 
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
110,044,533
54,115,233
 
 
 
55,929,300
210
03
 
基层医疗卫生机构
93,862,287
37,932,987
 
 
 
55,929,300
210
03
02
乡镇卫生院
89,385,917
33,456,617
 
 
 
55,929,300
210
03
99
其他基层卫生机构支出
4,476,370
4,476,370
 
 
 
 
210
04
 
公共卫生
13,796,202
13,796,202
 
 
 
 
210
04
08
基本公共卫生服务
13,781,202
13,781,202
 
 
 
 
210
04
09
重大公共卫生专项
15,000
15,000
 
 
 
 
210
11
 
行政事业单位医疗
2,072,900
2,386,044
 
 
 
 
210
11
02
事业单位医疗
2,072,900
2,386,044
 
 
 
 
221
 
 
住房保障支出
1,758,137
1,758,137
 
 
 
 
221
02
 
住房改革支出
1,758,137
1,758,137
 
 
 
 
221
02
01
住房公积金
1,758,137
1,758,137
 
 
 
 
合计
119,302,500
63,373,200
 
 
 
55,929,300

 
 

2019 年单位支出预算总表
             
   
单位:元
             
项目
支出预算
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
208
 
 
社会保障和就业支出
7,499,830
7,499,830
 
208
05
 
行政事业单位离退休
7,499,830
7,499,830
 
208
05
02
事业单位离退休
467,280
467,280
 
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
5,023,250
5,023,250
 
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
2,009,300
2,009,300
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
110,044,533
102,433,603
7,610,930
210
03
 
基层医疗卫生机构
93,862,287
89,750,557
4,111,730
210
03
02
乡镇卫生院
89,385,917
85,274,187
4,111,730
210
03
99
其他基层卫生机构支出
4,476,370
4,476,370
 
210
04
 
公共卫生
13,796,202
10,297,002
3,499,200
210
04
08
基本公共卫生服务
13,781,202
10,297,002
3,484,200
210
04
09
重大公共卫生专项
15,000
 
15,000
210
11
 
行政事业单位医疗
2,386,044
2,386,044
 
210
11
02
事业单位医疗
2,386,044
2,386,044
 
221
 
 
住房保障支出
1,758,137
1,758,137
 
221
02
 
住房改革支出
1,758,137
1,758,137
 
221
02
01
住房公积金
1,758,137
1,758,137
 
合计
119,302,500
111,691,570
7,610,930

 
 

2019 年单位财政拨款收支预算总表
           
     
单位:元
           
财政拨款收入
财政拨款支出
项目
预算数
项目
合计
一般公共预算
政府性基金预算
一、一般公共预算资金
63,373,200
一、社会保障和就业支出
7,499,830
7,499,830
 
二、政府性基金
 
二、医疗卫生与计划生育支出
54,115,233
54,115,233
 
 
 
三、住房保障支出
1,758,137
1,758,137
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
收入总计
63,373,200
支出总计
63,373,200
63,373,200
0

 
 

2019 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
             
   
单位:元
             
项目
一般公共预算支出
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
208
 
 
社会保障和就业支出
7,499,830
7,499,830
 
208
05
 
行政事业单位离退休
7,499,830
7,499,830
 
208
05
02
事业单位离退休
467,280
467,280
 
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
5,023,250
5,023,250
 
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
2,009,300
2,009,300
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
54,115,233
47,236,303
6,878,930
210
03
 
基层医疗卫生机构
37,932,987
34,553,257
3,379,730
210
03
02
乡镇卫生院
33,456,617
30,076,887
3,379,730
210
03
99
其他基层卫生机构支出
4,476,370
4,476,370
 
210
04
 
公共卫生
13,796,202
10,297,002
3,499,200
210
04
08
基本公共卫生服务
13,781,202
10,297,002
3,484,200
210
04
09
重大公共卫生专项
15,000
 
15,000
210
11
 
行政事业单位医疗
2,386,044
2,386,044
 
210
11
02
事业单位医疗
2,386,044
2,386,044
 
221
 
 
住房保障支出
1,758,137
1,758,137
 
221
02
 
住房改革支出
1,758,137
1,758,137
 
221
02
01
住房公积金
1,758,137
1,758,137
 
合计
63,373,200
56,494,270
6,878,930

 
 

2019 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
             
   
单位:元
             
项目
政府性基金预算支出
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
229
 
 
其他支出
 
 
 
229
08
 
彩票发行销售机构业务费安排的支出
 
 
 
229
08
04
福利彩票销售机构的业务费支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合计
 
 
 
上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心2019年度无政府性基金财政拨款,故本表无数据。
   

 
 

2019 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
           
     
单位:元
           
项目
一般公共预算基本支出
经济分类科目编码
部门经济分类科目名称
合计
人员经费
公用经费
301
 
工资福利支出
42,895,883
42,895,883
 
301
1
  基本工资
5,269,896
5,269,896
 
301
2
  津贴补贴
944,436
944,436
 
301
3
  奖金
0
0
 
301
4
  社会保障缴费
10,081,494
10,081,494
 
301
6
  伙食补助费
971,040
971,040
 
301
7
  绩效工资
18,284,252
18,284,252
 
301
99
  其他工资福利支出
7,344,765
7,344,765
 
302
 
商品和服务支出
10,093,870
 
10,093,870
302
1
  办公费
260,000
 
260,000
302
2
  印刷费
100,000
 
100,000
302
3
  咨询费
0
 
 
302
4
  手续费
50,000
 
50,000
302
5
  水费
449,970
 
449,970
302
6
  电费
900,000
 
900,000
302
7
  邮电费
400,000
 
400,000
302
8
  取暖费
0
 
 
302
9
  物业管理费
3,126,400
 
3,126,400
302
11
  差旅费
50,000
 
50,000
302
12
  因公出国(境)费用
0
 
 
302
13
  维修(护)费
758,100
 
758,100
302
14
  租赁费
0
 
0
302
15
  会议费
10,000
 
10,000
302
16
  培训费
120,000
 
120,000
302
17
  公务接待费
150,000
 
150,000
302
18
  专用材料费
0
 
 
302
24
  被装购置费
0
 
 
302
25
  专用燃料费
0
 
 
302
26
  劳务费
99,182
 
99,182
302
27
  委托业务费
1,975,700
 
1,975,700
302
28
  工会经费
524,918
 
524,918
302
29
  福利费
734,400
 
734,400
302
31
  公务用车运行维护费
105,000
 
105,000
302
39
  其他交通费用
0
 
 
302
40
  税金及附加费用
0
 
 
302
41
   职工教育经费
 
 
0
302
98
  特定公用经费
 
 
205,000
302
99
  其他商品和服务支出
75,200
 
75,200
303
 
对个人和家庭的补助
2,236,017
2,236,017
 
303
1
  离休费
 
 
 
303
2
  退休费
467,280
467,280
 
303
3
  退职(役)费
 
 
 
303
4
  抚恤金
 
 
 
303
5
  生活补助
36,000
3600
 
303
7
  医疗费
 
 
 
303
8
  助学金
 
 
 
303
9
  奖励金
 
 
 
303
11
  住房公积金
1,758,137
1,758,137
 
303
12
  提租补贴
 
 
 
303
13
  购房补贴
 
 
 
303
99
  其他对个人和家庭的补助支出
7,000
7,000
 
310
 
其他资本性支出
1,268,500
 
1,268,500
310
2
  办公设备购置
 
 
684,600
310
3
  专用设备购置
 
 
583,900
310
7
  信息网络及软件购置更新
 
 
 
310
13
  公务用车购置
 
 
 
310
19
  其他交通工具购置
 
 
 
310
99
  其他资本性支出
 
 
 
合计
56,494,270
45,131,900
11,362,370

 
 

2019 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
 
 
 
 
单位:万元
2019 年“三公”经费预算数
2019 年机关运行经费预算数
合计
因公出国()
公务接待费
公务用车购置及运行费
小计
购置费
运行费
42
 
15
27
16.5
10.5
 

 
 
其他相关情况说明
 
 一、2019年“三公”经费预算情况说明
 2019年“三公”经费预算数为42万元,比2017年预算增加13万元。其中:
(一)因公出国(境)费0万元,与2017年预算持平。
(二)公务用车购置及运行费27万元,比2017年预算增加13万元,主要原因是今年预算新增车辆购置16.5万元,减少车辆核定一辆3.5万元。
(三)公务接待费15万元。比2018年预算15万元持平。
  二、机关运行经费预算
      2019年“本单位无机关运行经费。”
  三、政府采购情况
     2019年度本单位政府采购预算614.92万元,其中:政府采购货物预算71.01万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算543.91万元。
    四、绩效目标设置情况
    2019年度,本单位编报绩效目标的项目共9个,涉及项目预算资金761.09万元。 
         
 

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
 
(2019 )
 
申报单位名称:上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心
 
项目名称
基本公共卫生服务项目经费
 
项目类型
区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
 
经常性专项业务费■    其他经常性项目□
 
资金用途
基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类■
 
开始时间
2019.1.1
结束时间
2019.12.31
 
项目概况
精神病人健康检查、卫生监督协管服务、健康促进积分制管理(包括健康教育积分制和糖尿病积分制)、健康云、学生屈光、牙病防治、寄生虫防治、卫生应急、65岁以上老年人体检等基本公共卫生服务项目
 
立项依据
青卫计财(201398
 
项目设立的必要性
切实保障各基本公共卫生服务项目的实施,做好社区的基本公共卫生工作
 
 
保证项目实施的制度、措施
根据青卫计财(201398号文
 
 
项目总预算(元)
3484200
项目当年预算(元)
3484200
 
同名项目上年预算额(元)
1032500
同名项目上年预算执行数(元)
1004543.4
 
项目当年投入资金构成
子项目名称
预算金额(元)
 
公共卫生组织发动费
100000
 
精神病人健康检查
98800
 
孕产妇保健
35000
 
卫生监督协管服务
99000
 
健康促进积分制管理
160000
 
健康云
183000
 
糖尿病防治项目
20000
 
脑卒中
180000
 
寄生虫防治
19200
 
卫生应急
38000
 
老年人体检工作经费
2551200
 
项目实施计划
严格按照实际的项目支出,经主要领导批准后向上级部门申报项目资金,审核通过后进行支付
 
项目总目标
根据上级要求,切实保障各基本公共卫生服务项目的实施,做好社区的基本公共卫生工作
 
年度绩效目标
做好医教结合专项、适龄儿童窝沟封闭专项、精神卫生工作、产后访视、全覆盖孕产妇管理、卫生监督协管服务、卫生应急工作、社区诊断、健康云、糖尿病积分制工作、糖尿病高危人群筛查项目、3-6岁儿童涂氟工作、学生屈光档案、学生体检等基本公共卫生服务项目
 
分解目标
 
分解目标内容
绩效指标
指标目标值
 
投入和管理目标
实际支出与预算符合情况
90.00
 
项目管理制度的健全性
制度完备齐全
 
 
 
 
产出目标
完成各项指标
90.00
 
 
 
 
 
 
 
效果目标
卫生监督协管专项
90.00
 
精神病人健康检查专项
90.00
 
 
 
 
影响力目标
立项依据的充分性
=100.00
 
 
 
 
 
 
 
备注