上海市青浦区社区卫生服务管理中心2019年区级单位预算
无
主动公开
无
无
青浦区卫生和计划生育委员会
2019.02.28
预算单位:上海市青浦区社区卫生服务管理中心
2019
年单位财务收支预算总表
|
||||||
单位:元
|
||||||
本年收入
|
本年支出
|
|||||
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|||
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||
人员经费
|
公用经费
|
|||||
一、财政拨款收入
|
5,831,300
|
一、社会保障和就业支出
|
342,300
|
342,300
|
|
|
1
、一般公共预算资金
|
5,831,300
|
二、卫生健康支出
|
5,403,400
|
1,413,000
|
350,400
|
3,640,000
|
2
、政府性基金
|
|
三、住房保障支出
|
85,600
|
85,600
|
|
|
二、事业收入
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
5,831,300
|
支出总计
|
5,831,300
|
1,840,900
|
350,400
|
3,640,000
|
2019
年单位收入预算总表
|
||||||||
单位:元
|
||||||||
项目
|
收入预算
|
|||||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
财政拨款收入
|
事业收入
|
事业单位 经营收入 |
其他收入
|
||
类
|
款
|
项
|
||||||
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
342,300
|
342,300
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
342,300
|
342,300
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
244,500
|
244,500
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
97,800
|
97,800
|
|
|
|
210
|
|
|
卫生健康支出
|
5,403,400
|
5,403,400
|
|
|
|
210
|
01
|
|
卫生健康管理事务
|
5,287,300
|
5,287,300
|
|
|
|
210
|
01
|
99
|
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
|
5,287,300
|
5,287,300
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
116,100
|
116,100
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
116,100
|
116,100
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
85,600
|
85,600
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
85,600
|
85,600
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
85,600
|
85,600
|
|
|
|
合计
|
5,831,300
|
5,831,300
|
|
|
|
2019
年单位支出预算总表
|
||||||
单位:元
|
||||||
项目
|
支出预算
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
342,300
|
342,300
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
342,300
|
342,300
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
244,500
|
244,500
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
97,800
|
97,800
|
|
210
|
|
|
卫生健康支出
|
5,403,400
|
1,763,400
|
3,640,000
|
210
|
01
|
|
卫生健康管理事务
|
5,287,300
|
1,647,300
|
3,640,000
|
210
|
01
|
99
|
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
|
5,287,300
|
1,647,300
|
3,640,000
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
116,100
|
116,100
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
116,100
|
116,100
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
85,600
|
85,600
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
85,600
|
85,600
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
85,600
|
85,600
|
|
合计
|
5,831,300
|
2,191,300
|
3,640,000
|
2019
年单位财政拨款收支预算总表
|
|||||
单位:元
|
|||||
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
项目
|
预算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
一、一般公共预算资金
|
5,831,300
|
一、社会保障和就业支出
|
342,300
|
342,300
|
|
二、政府性基金
|
|
二、卫生健康支出
|
5,403,400
|
5,403,400
|
|
|
|
三、住房保障支出
|
85,600
|
85,600
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
5,831,300
|
支出总计
|
5,831,300
|
5,831,300
|
|
2019
年单位一般公共预算支出功能分类预算表
|
||||||
单位:元
|
||||||
项目
|
一般公共预算支出
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
342,300
|
342,300
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
342,300
|
342,300
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
244,500
|
244,500
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
97,800
|
97,800
|
|
210
|
|
|
卫生健康支出
|
5,403,400
|
1,763,400
|
3,640,000
|
210
|
01
|
|
卫生健康管理事务
|
5,287,300
|
1,647,300
|
3,640,000
|
210
|
01
|
99
|
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
|
5,287,300
|
1,647,300
|
3,640,000
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
116,100
|
116,100
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
116,100
|
116,100
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
85,600
|
85,600
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
85,600
|
85,600
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
85,600
|
85,600
|
|
合计
|
5,831,300
|
2,191,300
|
3,640,000
|
2019
年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
|
||||||
单位:元
|
||||||
项目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|||
上海市青浦区社区卫生服务管理中心2019年度无政府性基金预算资金。
|
2019
年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
|
|||||
单位:元
|
|||||
项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||
经济分类科目编码
|
部门经济分类科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
类
|
款
|
||||
301
|
|
工资福利支出
|
1,840,900
|
1,840,900
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
283,100
|
283,100
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
43,800
|
43,800
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
45,700
|
45,700
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
800,400
|
800,400
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
244,500
|
244,500
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
97,800
|
97,800
|
|
301
|
12
|
其他社会保障缴费
|
155,500
|
155,500
|
|
301
|
13
|
住房公积金
|
85,600
|
85,600
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
84,500
|
84,500
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
340,400
|
|
340,400
|
302
|
01
|
办公费
|
40,000
|
|
40,000
|
302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
1,200
|
|
1,200
|
302
|
07
|
邮电费
|
2,000
|
|
2,000
|
302
|
11
|
差旅费
|
5,000
|
|
5,000
|
302
|
13
|
维修(护)费
|
10,000
|
|
10,000
|
302
|
15
|
会议费
|
10,000
|
|
10,000
|
302
|
16
|
培训费
|
10,000
|
|
10,000
|
302
|
17
|
公务接待费
|
5,300
|
|
5,300
|
302
|
28
|
工会经费
|
24,500
|
|
24,500
|
302
|
29
|
福利费
|
34,560
|
|
34,560
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
62,400
|
|
62,400
|
303
|
99
|
其他商品和服务支出
|
135,440
|
|
135,440
|
310
|
|
资本性支出
|
10,000
|
|
10,000
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
10,000
|
|
10,000
|
合计
|
2,191,300
|
1,840,900
|
350,400
|
2019
年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
|
||||||
|
|
|
单位:万元
|
|||
2019
年“三公”经费预算数
|
2019
年机关运行经费预算数
|
|||||
合计
|
因公出国(境)费
|
公务接待费
|
公务用车购置及运行费
|
|||
小计
|
购置费
|
运行费
|
||||
0.53
|
|
0.53
|
|
|
|
0
|
上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
|
|||||
(2019
年 )
|
|||||
申报单位名称:上海市青浦区社区卫生服务管理中心
|
|||||
项目名称
|
远程心电诊断服务
|
||||
项目类型
|
区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□
|
||||
经常性专项业务费√ 其他经常性项目□
|
|||||
资金用途
|
基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类√
|
||||
开始时间
|
2019
年3月1日
|
结束时间
|
2020
年2月28日
|
||
项目概况
|
运行青浦区医疗远程心电诊断服务网络,在辖区内14家医疗机构24个点通过远程心电采集终端进行远程心电诊断。
|
||||
立项依据
|
根据《上海市公立医院体制机制改革三年行动计划(2013-2015 年)》(沪府发〔2012〕103 号)的要求,完善公立医院和基层医疗机构分工协作机制。
|
||||
项目设立的必要性
|
为区域内医疗机构提供技术支撑和集约化服务,提升基层医疗机构心电诊断质量。
|
||||
保证项目实施的制度、措施
|
合同制约。
|
||||
项目总预算(元)
|
720000
|
项目当年预算(元)
|
720000
|
||
同名项目上年预算额(元)
|
598000
|
同名项目上年预算执行数(元)
|
598000
|
||
|
子项目名称
|
预算金额(元)
|
|||
项目当年投入资金构成
|
远程心电图服务费
|
720000
|
|||
|
|
||||
|
|
||||
项目实施计划
|
在辖区内14家医疗机构24个点设置远程心电采集终端。
|
||||
项目总目标
|
为区域内医疗机构提供技术支撑和集约化服务,加强资源整合,提高医疗资源利用效率。
|
||||
年度绩效目标
|
14
家医疗机构24个点设置远程心电采集终端进行远程心电诊断
|
||||
分解目标
|
|||||
分解目标内容
|
绩效指标
|
指标目标值
|
|||
投入和管理目标
|
项目管理制度执行的有效性
|
有效
|
|||
资金申请合规性
|
合规
|
||||
专款专用率
|
=100.00%
|
||||
预算执行率
|
=100.00%
|
||||
产出目标
|
出具心电诊断报告
|
及时准确
|
|||
|
|
||||
|
|
||||
效果目标
|
出具心电诊断报告
|
及时准确
|
|||
|
|
||||
|
|
||||
影响力目标
|
出具心电诊断报告
|
在规定时间内报告准确率100%
|
|||
|
|
||||
|
|
||||
备注
|
|