上海市青浦区社区卫生服务管理中心2019年区级单位预算

主动公开

青浦区卫生和计划生育委员会

2019.02.28

预算单位:上海市青浦区社区卫生服务管理中心

 
 
 
  一、单位主要职能
  二、单位机构设置
  三、名词解释
  四、单位预算编制说明
  五、单位预算表
1.       2019年单位财务收支预算总表
2.       2019年单位收入预算总表
3.       2019年单位支出预算总表
4.       2019年单位财政拨款收支预算总表
5.       2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
6.       2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
7.       2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
8.       2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
  六、其他相关情况说明
  七、绩效目标申报表
 
 
上海市青浦区社区卫生服务管理中心主要职能
 
主要职责
   本单位的宗旨和业务范围是创新社区管理,践行服务理念,主要负责对全区社区卫生服务中心进行统筹规划,合理定位,行使行政监督管理职能
 
 
上海市青浦区社区卫生服务管理中心机构设置
 
上海市青浦区社区卫生服务管理中心,单位职级正科级,设主任1名,副主任1名,编制人数10人,目前在职人员8名。
 

 
名词解释
 
(一)基本支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。
(二)项目支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标,在基本支出之外编制的年度支出计划。
(三)“三公”经费:是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
 
 
2019年单位预算编制说明
 
2019年,上海市青浦区社区卫生服务管理中心预算支出总额为583.13万元,其中:财政拨款支出预算583.13万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算583.13万元,比上年执行数减少1625.99万元,主要原因受2019年减少老年人体检项目的影响;政府性基金拨款支出预算0万元,与上年持平。财政拨款支出主要内容如下:
1.“社会保障和就业支出”科目34.23万元,主要用于:1)单位基本养老保险缴费支出24.45万元。2)单位职业年金缴费支出9.78万元。
2. “卫生健康管理事务”科目540.34万元,主要用于:1)“其他医疗卫生与计划生育管理事务支出”528.73万元,主要用于发放职工工资、津贴、绩效等各种奖金,一般日常公用支出,各类业务专项支出等。2)“事业单位医疗支出”11.61万元,主要用于缴纳职工医疗保险。
  3. “住房保障支出” 2019年度预算8.56万元,主要用于缴纳职工公积金8.56万元。
 
 

2019 年单位财务收支预算总表
             
   
单位:元
             
本年收入
本年支出
项目
预算数
项目
预算数
合计
基本支出
项目支出
人员经费
公用经费
一、财政拨款收入
5,831,300
一、社会保障和就业支出
342,300
342,300
 
 
1 、一般公共预算资金
5,831,300
二、卫生健康支出
5,403,400
1,413,000
350,400
3,640,000
2 、政府性基金
 
三、住房保障支出
85,600
85,600
 
 
二、事业收入
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
收入总计
5,831,300
支出总计
5,831,300
1,840,900
350,400
3,640,000

 
 

2019 年单位收入预算总表
                 
       
单位:元
                 
项目
收入预算
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
财政拨款收入
事业收入
事业单位
经营收入
其他收入
208
 
 
社会保障和就业支出
342,300
342,300
 
 
 
208
05
 
行政事业单位离退休
342,300
342,300
 
 
 
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
244,500
244,500
 
 
 
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
97,800
97,800
 
 
 
210
 
 
卫生健康支出
5,403,400
5,403,400
 
 
 
210
01
 
卫生健康管理事务
5,287,300
5,287,300
 
 
 
210
01
99
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
5,287,300
5,287,300
 
 
 
210
11
 
行政事业单位医疗
116,100
116,100
 
 
 
210
11
02
事业单位医疗
116,100
116,100
 
 
 
221
 
 
住房保障支出
85,600
85,600
 
 
 
221
02
 
住房改革支出
85,600
85,600
 
 
 
221
02
01
住房公积金
85,600
85,600
 
 
 
合计
5,831,300
5,831,300
 
 
 

 
 

2019 年单位支出预算总表
             
   
单位:元
             
项目
支出预算
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
208
 
 
社会保障和就业支出
342,300
342,300
 
208
05
 
行政事业单位离退休
342,300
342,300
 
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
244,500
244,500
 
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
97,800
97,800
 
210
 
 
卫生健康支出
5,403,400
1,763,400
3,640,000
210
01
 
卫生健康管理事务
5,287,300
1,647,300
3,640,000
210
01
99
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
5,287,300
1,647,300
3,640,000
210
11
 
行政事业单位医疗
116,100
116,100
 
210
11
02
事业单位医疗
116,100
116,100
 
221
 
 
住房保障支出
85,600
85,600
 
221
02
 
住房改革支出
85,600
85,600
 
221
02
01
住房公积金
85,600
85,600
 
合计
5,831,300
2,191,300
3,640,000

 
 

2019 年单位财政拨款收支预算总表
           
     
单位:元
           
财政拨款收入
财政拨款支出
项目
预算数
项目
合计
一般公共预算
政府性基金预算
一、一般公共预算资金
5,831,300
一、社会保障和就业支出
342,300
342,300
 
二、政府性基金
 
二、卫生健康支出
5,403,400
5,403,400
 
 
 
三、住房保障支出
85,600
85,600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
收入总计
5,831,300
支出总计
5,831,300
5,831,300
 

 
 

2019 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
             
   
单位:元
             
项目
一般公共预算支出
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
208
 
 
社会保障和就业支出
342,300
342,300
 
208
05
 
行政事业单位离退休
342,300
342,300
 
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
244,500
244,500
 
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
97,800
97,800
 
210
 
 
卫生健康支出
5,403,400
1,763,400
3,640,000
210
01
 
卫生健康管理事务
5,287,300
1,647,300
3,640,000
210
01
99
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
5,287,300
1,647,300
3,640,000
210
11
 
行政事业单位医疗
116,100
116,100
 
210
11
02
事业单位医疗
116,100
116,100
 
221
 
 
住房保障支出
85,600
85,600
 
221
02
 
住房改革支出
85,600
85,600
 
221
02
01
住房公积金
85,600
85,600
 
合计
5,831,300
2,191,300
3,640,000

 
 

2019 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
             
   
单位:元
             
项目
政府性基金预算支出
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合计
 
 
 
   
上海市青浦区社区卫生服务管理中心2019年度无政府性基金预算资金。
   

 
 

2019 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
           
     
单位:元
           
项目
一般公共预算基本支出
经济分类科目编码
部门经济分类科目名称
合计
人员经费
公用经费
301
 
工资福利支出
1,840,900
1,840,900
 
301
01
  基本工资
283,100
283,100
 
301
02
  津贴补贴
43,800
43,800
 
301
06
  伙食补助费
45,700
45,700
 
301
07
  绩效工资
800,400
800,400
 
301
08
  机关事业单位基本养老保险缴费
244,500
244,500
 
301
09
  职业年金缴费
97,800
97,800
 
301
12
  其他社会保障缴费
155,500
155,500
 
301
13
  住房公积金
85,600
85,600
 
301
99
  其他工资福利支出
84,500
84,500
 
302
 
商品和服务支出
340,400
 
340,400
302
01
  办公费
40,000
 
40,000
302
02
  印刷费
 
 
 
302
04
  手续费
1,200
 
1,200
302
07
  邮电费
2,000
 
2,000
302
11
  差旅费
5,000
 
5,000
302
13
  维修(护)费
10,000
 
10,000
302
15
  会议费
10,000
 
10,000
302
16
  培训费
10,000
 
10,000
302
17
  公务接待费
5,300
 
5,300
302
28
  工会经费
24,500
 
24,500
302
29
  福利费
34,560
 
34,560
302
39
  其他交通费用
62,400
 
62,400
303
99
  其他商品和服务支出
135,440
 
135,440
310
 
资本性支出
10,000
 
10,000
310
02
  办公设备购置
10,000
 
10,000
合计
2,191,300
1,840,900
350,400

 
 

2019 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
 
 
 
 
单位:万元
2019 年“三公”经费预算数
2019 年机关运行经费预算数
合计
因公出国()
公务接待费
公务用车购置及运行费
小计
购置费
运行费
0.53
 
0.53
 
 
 
0

 
 
其他相关情况说明
 
  一、2019年“三公”经费预算情况说明
 2019年“三公”经费预算数为0.53万元。与2018年预算持平。其中:
(一)因公出国(境)费0万元。与2018年预算持平。
(二)公务用车购置及运行费0万元。与2018年预算持平。
(三)公务接待费0.53万元。与2018年预算持平。
   二、机关运行经费预算
本单位无机关运行经费。
   三、政府采购情况
     2019年度本单位政府采购预算271.20万元,其中:政府采购货物预算131.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算139.30万元。
   四、绩效目标设置情况
    2019年度,本单位编报绩效目标的项目共4个,涉及项目预算资金364万元。 
         
 

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
 
(2019 )
 
申报单位名称:上海市青浦区社区卫生服务管理中心
 
项目名称
远程心电诊断服务
 
项目类型
区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
 
经常性专项业务费   其他经常性项目□
 
资金用途
基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类√
 
开始时间
2019 31
结束时间
2020 228
 
项目概况
运行青浦区医疗远程心电诊断服务网络,在辖区内14家医疗机构24个点通过远程心电采集终端进行远程心电诊断。
 
立项依据
根据《上海市公立医院体制机制改革三年行动计划(20132015 年)》(沪府发〔2012103 号)的要求,完善公立医院和基层医疗机构分工协作机制。
 
项目设立的必要性
为区域内医疗机构提供技术支撑和集约化服务,提升基层医疗机构心电诊断质量。
 
 
保证项目实施的制度、措施
合同制约。
 
 
项目总预算(元)
720000
项目当年预算(元)
720000
 
同名项目上年预算额(元)
598000
同名项目上年预算执行数(元)
598000
 
 
子项目名称
预算金额(元)
 
项目当年投入资金构成
远程心电图服务费
720000
 
 
 
 
 
 
 
项目实施计划
在辖区内14家医疗机构24个点设置远程心电采集终端。
 
项目总目标
为区域内医疗机构提供技术支撑和集约化服务,加强资源整合,提高医疗资源利用效率。
 
年度绩效目标
14 家医疗机构24个点设置远程心电采集终端进行远程心电诊断
 
分解目标
 
分解目标内容
绩效指标
指标目标值
 
投入和管理目标
项目管理制度执行的有效性
有效
 
资金申请合规性
合规
 
专款专用率
=100.00%
 
预算执行率
=100.00%
 
产出目标
出具心电诊断报告
及时准确
 
 
 
 
 
 
 
效果目标
出具心电诊断报告
及时准确
 
 
 
 
 
 
 
影响力目标
出具心电诊断报告
在规定时间内报告准确率100%
 
 
 
 
 
 
 
备注