上海市青浦区卫生人才培训中心2017年度决算
无
主动公开
无
青浦区卫生和计划生育委员会
2018.08.30
目 录
第一部分 上海市青浦区卫生人才培训中心概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 上海市青浦区卫生人才培训中心2017年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分 上海市青浦区卫生人才培训中心2017年度决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上海市青浦区卫生人才培训中心概况
一、主要职能
上海市青浦区卫生人才培训中心其前身为青浦区卫生学校,是青浦区卫生系统实施培训教育的一个重要阵地,承担着辖区内医护人员的职后学历教育、继续医学教育以及三基考试等工作的组织、协调、管理以及部分教学工作。2012年经区编委决定,原青浦区卫生工作者协会的工作职能及人员撤并入培训中心,所以还承担着本区社会办医机构的协调、服务、指导和维权工作。2012年区卫计委还将本区33个专业质控小组的日常管理和督导工作也委托给了培训中心。目前,培训中心的工作职能主要包括3项,即:1、职后学历教育、继续医学教育以及三基考试工作;2、社会办医机构的协调、服务、指导和维权工作;3、专业质控小组的日常管理和督导工作。
二、机构设置
根据上述职责,上海市青浦区卫生人才培训中心内设三科两室,分别是业务一科,业务二科,业务三科,办公室和财务室。
第二部分 上海市青浦区卫生人才培训中心单位2017年度决算表
2017
年度收入支出决算总表
|
|||
单位:万元
|
|||
收入
|
支出
|
||
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
一、财政拨款收入
|
876.79
|
一、一般公共服务支出
|
|
其中:政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
六、其他收入
|
56.61
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
123.85
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
779.94
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
26.14
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
本年收入合计
|
933.40
|
本年支出合计
|
929.93
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
年初结转和结余
|
|
年末结转和结余
|
3.47
|
总计
|
933.40
|
总计
|
933.40
|
2017
年度收入决算表
|
||||||||||
单位:万元
|
||||||||||
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|||
功能分类
|
科目名称
|
|||||||||
科目编码
|
||||||||||
类
|
款
|
项
|
合计
|
933.4
|
876.79
|
|
|
|
|
56.61
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
123.85
|
123.85
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
123.85
|
123.85
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
16.49
|
16.49
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
76.69
|
76.69
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
30.67
|
30.67
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
783.41
|
726.8
|
|
|
|
|
56.61
|
210
|
01
|
|
医疗卫生与计划生育管理事务
|
746.17
|
689.56
|
|
|
|
|
56.61
|
210
|
01
|
99
|
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
|
746.17
|
689.56
|
|
|
|
|
56.61
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
32.74
|
37.24
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
32.74
|
37.24
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
26.14
|
26.14
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
26.14
|
26.14
|
|
|
|
|
|
2017
年度支出决算表
|
|||||||||
单位:万元
|
|||||||||
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|||
功能分类
|
科目名称
|
||||||||
科目编码
|
|||||||||
类
|
款
|
项
|
合计
|
929.93
|
898.04
|
31.89
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
123.85
|
123.85
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
123.85
|
123.85
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
16.49
|
16.49
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
76.69
|
76.69
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
30.67
|
30.67
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
779.94
|
748.05
|
31.89
|
|
|
|
210
|
01
|
|
医疗卫生与计划生育管理事务
|
710.81
|
710.81
|
31.89
|
|
|
|
210
|
01
|
99
|
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
|
742.7
|
710.81
|
31.89
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
32.74
|
37.24
|
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
32.74
|
37.24
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
26.14
|
26.14
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
26.14
|
26.14
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
26.14
|
26.14
|
|
|
|
|
2017
年度财政拨款收入支出决算总表
|
|||||
单位:万元
|
|||||
收入决算数
|
支出决算数
|
||||
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
一、一般公共预算财政拨款
|
876.79
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
|
123.85
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
|
723.33
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
|
26.14
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
本年收入合计
|
876.79
|
本年支出合计
|
|
873.32
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
|
3.47
|
|
一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
总计
|
876.79
|
总计
|
|
876.79
|
|
2017
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
|
||||||
单位:万元
|
||||||
项目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
功能分类
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
科目编码
|
||||||
类
|
款
|
项
|
||||
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
123.85
|
123.85
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
123.85
|
123.85
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
16.49
|
16.49
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
76.69
|
76.69
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
30.67
|
30.67
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
723.33
|
691.44
|
31.89
|
210
|
01
|
|
医疗卫生与计划生育管理事务
|
654.2
|
654.2
|
31.89
|
210
|
01
|
99
|
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
|
686.09
|
654.2
|
31.89
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
32.74
|
37.24
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
32.74
|
37.24
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
26.14
|
26.14
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
26.14
|
26.14
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
26.14
|
26.14
|
|
合计
|
873.32
|
841.43
|
31.89
|
2017
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|||||
单位:万元
|
|||||
项目
|
一般公共预算财政拨款
|
||||
基本支出决算数
|
|||||
经济分类
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
科目编码
|
|||||
类
|
款
|
||||
301
|
|
工资福利支出
|
716.94
|
716.94
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
113.3
|
113.3
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
60.24
|
60.24
|
|
301
|
03
|
奖金
|
0.39
|
0.39
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
49.9
|
49.9
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
17.66
|
17.66
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
368.09
|
368.09
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
76.69
|
76.69
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
30.67
|
30.67
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
60.56
|
|
60.56
|
302
|
01
|
办公费
|
3.51
|
|
3.51
|
302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
|
|
|
302
|
05
|
水费
|
0.68
|
|
0.68
|
302
|
06
|
电费
|
|
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
|
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
|
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
|
|
|
302
|
12
|
因公出国(境)费用
|
|
|
|
302
|
13
|
维修(护)费
|
|
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
14
|
|
14
|
302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
|
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
|
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
6.43
|
|
6.43
|
302
|
29
|
福利费
|
10.15
|
|
10.15
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
23.49
|
|
23.49
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
2.3
|
|
2.3
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
61.92
|
61.92
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
16.48
|
16.48
|
|
303
|
03
|
退职(役)费
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
18.23
|
18.23
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
0.76
|
0.76
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
26.14
|
26.14
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.31
|
0.31
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
1.99
|
|
1.99
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
1.99
|
|
1.99
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
合计
|
841.41
|
778.86
|
62.55
|
2017
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
|
||||||||||||
单位:万元
|
||||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费
|
机关运行
|
|||||||||||
合计
|
因公出国
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
经费决算数
|
||||||||
(境)费
|
小计
|
公务用车
|
公务用车
|
|
||||||||
|
购置费
|
运行费
|
|
|||||||||
预算数
|
决算数
|
预算数
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决算数
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2017
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
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单位:万元
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政府性基金预算财政拨款支出决算数
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注:上海市青浦区卫生人才培训中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
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第三部分 上海市青浦区卫生人才培训中心2017年度部门决算情况说明
一、关于上海市青浦区卫生人才培训中心2017年度收入支出总体情况说明
上海市青浦区卫生人才培训中心2017年度收入总计为933.40万元、支出总计为929.93万元。与2016年度相比,收入、支出总计各增加172.28万元和179.72万元。主要原因:人员经费增加。
二、关于上海市青浦区卫生人才培训中心2017年度收入决算情况说明
上海市青浦区卫生人才培训中心2017年度收入合计933.40万元,其中:财政拨款收入876.79万元,占93.94%;其他收入56.61万元,占6.06%。
三、关于上海市青浦区卫生人才培训中心2017年度支出决算情况说明
上海市青浦区卫生人才培训中心2017年度支出合计929.93万元,其中:基本支出898.04万元,占96.57%;项目支出31.89万元,占3.43%。
四、关于上海市青浦区卫生人才培训中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区卫生人才培训中心2017年度财政收入总计为876.79万元、支出总计为873.32万元。与2016年度相比,收入、支出总计各增加178.13万元和185.56万元,增长25.50%和26.98%。主要原因:人员经费增加。
五、关于上海市青浦区卫生人才培训中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市青浦区卫生人才培训中心2017年度一般公共预算财政拨款支出873.32万元,占本年支出合计的93.91%。与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加185.56万元,增长26.98%。主要原因:人员经费增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市青浦区卫生人才培训中心2017年度一般公共预算财政拨款支出873.32万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出123.85万元,占14.18%;医疗卫生与计划生育支出723.34万元,占82.83%;住房保障支出26.13万元,占2.99%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市青浦区卫生人才培训中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为655.19万元,支出决算为873.32万元,完成年初预算的133.29%。决算数大于预算数的主要原因:人员经费增加。其中:
1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位退休(款)事业单位离退休(项)16.48万元。主要用于:发放单位退休人员补贴。年初预算为21.20万元,支出决算为16.48万元,完成年初预算的77.74%。决算数小于预算数的主要原因:退休人员当年度去世了3个,在部门预算调整时调减了年初预算0.54万元,调整后预算数为20.66万元。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位退休(款)事业单位养老金(项)76.69万元。主要用于:缴纳在职职工养老金。年初预算为64.31万元,支出决算为76.69万元,完成年初预算的119.25%。决算数大于预算数的主要原因:在职职工养老金缴费基数的增加,在部门预算调整时调增了年初预算12.60万元,调整后预算数为76.91万元。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位退休(款)事业单位职业年金(项)30.67万元。主要用于:缴纳在职职工职业年金等。年初预算为25.72万元,支出决算为30.67万元,完成年初预算的119.24%。决算数大于预算数的主要原因:在职职工年金缴费基数的增加,在部门预算调整时调增了年初预算5.05万元,调整后预算数为30.77万元。
4、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项)686.10万元。主要用于:发放职工工资、津贴、绩效及社保的缴交591.65万元;日常公用经费62.56万元;各类业务专项的支出31.89万元。年初预算为489.30万元,支出决算为686.10万元,完成年初预算的140.22%。决算数大于预算数的主要原因:一般公共预算财政拨款按照要求调整后预算数为705.13万元,合计调增了215.83万元,都是人员经费调增。
5、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)37.24万元。主要用于:缴纳职工医疗保险金。年初预算为32.15万元,支出决算为37.24万元,完成年初预算的115.83%。决算数大于预算数的主要原因:一般公共预算财政拨款按照要求调整后预算数为37.24万元,调增了5.09万元。
6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)26.14万元。主要用于:缴纳职工住房公积金。年初预算为22.51万元,支出决算为26.14万元,完成年初预算的116.13%。决算数大于预算数的主要原因:一般公共预算财政拨款按照要求调整后预算数为26.21万元,调增了3.7万元。
六、关于上海市青浦区卫生人才培训中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区卫生人才培训中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出841.44万元,包括人员经费778.88万元,公用经费62.56万元。基本支出中:
1、工资福利支出716.95万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费。
2、商品和服务支出62.56万元,主要用于:办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费等。
3、对个人和家庭的补助支出61.93万元,主要用于:退休费、住房公积金和其他补助等。
七、关于上海市青浦区卫生人才培训中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
上海市青浦区卫生人才培训中心2017年度无“三公”经费财政拨款支出。
八、关于上海市青浦区卫生人才培训中心2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区卫生人才培训中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区卫生人才培训中心2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
上海市青浦区卫生人才培训中心2017年度无机关运行经费。
(二)政府采购支出情况。
2017年度本部门政府采购金额(以合同签订为准)2.87万元,其中:货物采购金额2.87万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2017年12月31日,上海市青浦区卫生人才培训中心共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况。
上海市青浦区卫生人才培训中心2017年度预算绩效管理工作开展情况如下:本单位建立了如下预算绩效管理制度:《青浦区卫生人才培训中心预算绩效管理办法》(制度名称),建立了上海市青浦区卫生人才培训中心的预算绩效管理工作机制;全过程绩效管理实施情况:2017年度开展的绩效跟踪评价项目1个,涉及预算金额49.87万元;2017年度开展的绩效评价项目1个,涉及预算金额49.87万元,平均得分0分(其中,绩效评级为“优”的项目0个;绩效评级为“良”的项目0个;绩效评级为“合格”的项目0个;绩效评级为“不合格”的项目0个)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是:教学管理费收入等。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费:指单位使用本级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。