上海市青浦区卫生人才培训中心2015年度决算
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青浦区卫生和计划生育委员会
2016.11.15
第一部分 上海市青浦区卫生人才培训中心单位概况
第二部分 上海市青浦区卫生人才培训中心单位2015年度决算表
| 2015年度收入支出决算 | ||||||||
| 编制单位:上海市青浦区卫生人才培训中心 | 金额单位:万元 | |||||||
| 收入 | 支出 | |||||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | 3 | 栏次 | 6 | 栏次 | 9 | |||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 611.53 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 一、基本支出 | 60 | 660.06 | |
| 其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 38 | 人员经费 | 61 | 543.07 | ||
| 二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 39 | 日常公用经费 | 62 | 116.99 | ||
| 三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | 二、项目支出 | 63 | 65.89 | ||
| 四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | 基本建设类项目 | 64 | |||
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 42 | 行政事业类项目 | 65 | 65.89 | ||
| 六、其他收入 | 7 | 93.01 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 三、上缴上级支出 | 66 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 15.74 | 四、经营支出 | 67 | |||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 690.48 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | |||
| 10 | 十、节能环保支出 | 46 | 69 | |||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 支出经济分类 | 70 | — | |||
| 12 | 十二、农林水支出 | 48 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | 725.95 | |||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 工资福利支出 | 72 | 499.26 | |||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 商品和服务支出 | 73 | 180.36 | |||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 对个人和家庭的补助 | 74 | 43.81 | |||
| 16 | 十六、金融支出 | 52 | 对企事业单位的补贴 | 75 | ||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 债务利息支出 | 76 | ||||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 基本建设支出 | 77 | ||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 19.72 | 其他资本性支出 | 78 | 2.51 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 其他支出 | 79 | ||||
| 21 | 二十一、其他支出 | 57 | 80 | |||||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | 81 | |||||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | 82 | |||||
| 本年收入合计 | 24 | 704.54 | 本年支出合计 | 83 | 725.95 | |||
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 84 | |||||
| 年初结转和结余 | 26 | 115.08 | 交纳所得税 | 85 | ||||
| 基本支出结转 | 27 | 95.42 | 提取职工福利基金 | 86 | ||||
| 项目支出结转和结余 | 28 | 19.66 | 转入事业基金 | 87 | ||||
| 经营结余 | 29 | 其他 | 88 | |||||
| 30 | 年末结转和结余 | 89 | 93.67 | |||||
| 31 | 基本支出结转 | 90 | 73.73 | |||||
| 32 | 项目支出结转和结余 | 91 | 19.94 | |||||
| 33 | 经营结余 | 92 | ||||||
| 34 | 93 | |||||||
| 35 | 94 | |||||||
| 总计 | 36 | 819.61 | 总计 | 95 | 819.61 | |||
| 2015年度一般公共预算财政拨款支出决算 | |||||||||
| 编制单位:上海市青浦区卫生人才培训中心 | 金额单位:万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出 | ||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 其中:基本建设资金支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 632.94 | 567.05 | 512.02 | 55.03 | 65.89 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.74 | 15.74 | 15.74 | |||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 15.74 | 15.74 | 15.74 | |||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 15.74 | 15.74 | 15.74 | |||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 597.48 | 531.59 | 476.56 | 55.03 | 65.89 | |||
| 21001 | 医疗卫生和计划生育管理事务 | 533.18 | 499.44 | 444.41 | 55.03 | 65.89 | |||
| 2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 533.18 | 499.44 | 444.41 | 55.03 | 65.89 | |||
| 21005 | 医疗保障 | 32.15 | 32.15 | 32.15 | |||||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 32.15 | 32.15 | 32.15 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 19.72 | 19.72 | 19.72 | |||||
| 22102 | 住房改革支出 | 19.72 | 19.72 | 19.72 | |||||
| 2210201 | 住房公积金 | 19.72 | 19.72 | 19.72 | |||||
| 2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 项 目 | 一般公共预算财政拨款 | ||||
| 功能分类 | 基本支出决算数 | ||||
| 经济分类 | 科目名称 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 科目编码 | |||||
| 类 | 款 | ||||
| 301 | 工资福利支出 | 468.21 | 468.21 | ||
| 301 | 1 | 基本工资 | 98.80 | 98.80 | |
| 301 | 2 | 津贴补贴 | 221.60 | 221.60 | |
| 301 | 3 | 奖金 | 25.69 | 25.69 | |
| 301 | 4 | 社会保障缴费 | 104.46 | 104.46 | |
| 301 | 6 | 伙食补助费 | 17.66 | 17.66 | |
| 301 | 7 | 绩效工资 | |||
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | |||
| 302 | 商品和服务支出 | 55.03 | 55.03 | ||
| 302 | 1 | 办公费 | 0.02 | 0.02 | |
| 302 | 2 | 印刷费 | |||
| 302 | 3 | 咨询费 | |||
| 302 | 4 | 手续费 | |||
| 302 | 5 | 水费 | |||
| 302 | 6 | 电费 | |||
| 302 | 7 | 邮电费 | |||
| 302 | 8 | 取暖费 | |||
| 302 | 9 | 物业管理费 | |||
| 302 | 11 | 差旅费 | |||
| 302 | 12 | 因公出国(境)费用 | |||
| 302 | 13 | 维修(护)费 | |||
| 302 | 14 | 租赁费 | |||
| 302 | 15 | 会议费 | |||
| 302 | 16 | 培训费 | |||
| 302 | 17 | 公务接待费 | |||
| 302 | 18 | 专用材料费 | |||
| 302 | 24 | 被装购置费 | |||
| 302 | 25 | 专用燃料费 | |||
| 302 | 26 | 劳务费 | |||
| 302 | 27 | 委托业务费 | |||
| 302 | 28 | 工会经费 | 5.79 | 5.79 | |
| 302 | 29 | 福利费 | 9.26 | 9.26 | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | |||
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 30.36 | 30.36 | |
| 302 | 40 | 税金及附加费用 | |||
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 9.60 | 9.60 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 43.81 | 43.81 | ||
| 303 | 1 | 离休费 | |||
| 303 | 2 | 退休费 | 15.74 | 15.74 | |
| 303 | 3 | 退职(役)费 | |||
| 303 | 4 | 抚恤金 | 7.19 | 7.19 | |
| 303 | 5 | 生活补助 | 0.77 | 0.77 | |
| 303 | 7 | 医疗费 | |||
| 303 | 8 | 助学金 | |||
| 303 | 9 | 奖励金 | |||
| 303 | 11 | 住房公积金 | 19.72 | 19.72 | |
| 303 | 12 | 提租补贴 | |||
| 303 | 13 | 购房补贴 | |||
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.39 | 0.39 | |
| 310 | 其他资本性支出 | ||||
| 310 | 2 | 办公设备购置 | |||
| 310 | 3 | 专用设备购置 | |||
| 310 | 7 | 信息网络及软件购置更新 | |||
| 310 | 13 | 公务用车购置 | |||
| 310 | 19 | 其他交通工具购置 | |||
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | |||
| 合 计 | 567.05 | 512.02 | 55.03 | ||
| 2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 | ||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费 | 机关运行 | |||||||||||
| 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 经费决算数 | ||||||||
| (境)费 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | |||||||||
| 购置费 | 运行费 | |||||||||||
| 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算批复表 | |||||||||
| 编制单位:上海市青浦区卫生人才培训中心 | 金额单位:万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出 | ||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 其中:基本建设资金支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | ||||||
| 注:上海市青浦区卫生人才培训中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。 | |||||||||
上海市青浦区卫生人才培训中心2015年度决算收入总计704.54万元,其中:财政拨款收入611.53万元,占86.80%;其他收入93.01万元,占13.20%。