上海市青浦区医疗急救中心2019年区级单位预算
无
主动公开
无
无
青浦区卫生和计划生育委员会
2019.02.28
预算单位:上海市青浦区医疗急救中心
2019
年单位财务收支预算总表
|
||||||
单位:元
|
||||||
本年收入
|
本年支出
|
|||||
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|||
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||
人员经费
|
公用经费
|
|||||
一、财政拨款收入
|
59,176,800
|
一、社会保障和就业支出
|
4,111,723
|
4,111,723
|
|
|
1
、一般公共预算资金
|
59,176,800
|
二、医疗卫生与计划生育支出
|
60,251,366
|
28,410,666
|
6,291,700
|
25,549,000
|
2
、政府性基金
|
|
三、住房保障支出
|
993,711
|
993,711
|
|
|
二、事业收入
|
3,180,000
|
|
|
|
|
|
三、事业单位经营收入
|
|
|
|
|
|
|
四、其他收入
|
3,000,000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
65,356,800
|
支出总计
|
65,356,800
|
33,516,100
|
6,291,700
|
25,549,000
|
2019
年单位收入预算总表
|
||||||||
单位:元
|
||||||||
项目
|
收入预算
|
|||||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
财政拨款收入
|
事业收入
|
事业单位 经营收入 |
其他收入
|
||
类
|
款
|
项
|
||||||
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
4,111,723
|
4,111,723
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
4,111,723
|
4,111,723
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
136,880
|
136,880
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
2,839,173
|
2,839,173
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
1,135,670
|
1,135,670
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
60,251,366
|
54,071,366
|
3,180,000
|
|
3,000,000
|
210
|
04
|
|
公共卫生
|
58,902,759
|
52,722,759
|
3,180,000
|
|
3,000,000
|
210
|
04
|
05
|
应急救治机构
|
58,902,759
|
52,722,759
|
3,180,000
|
|
3,000,000
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
1,348,607
|
1,348,607
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
1,348,607
|
1,348,607
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
993,711
|
993,711
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
993,711
|
993,711
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
993,711
|
993,711
|
|
|
|
合计
|
65,356,800
|
59,176,800
|
3,180,000
|
|
3,000,000
|
2019
年单位支出预算总表
|
||||||
单位:元
|
||||||
项目
|
支出预算
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
4,111,723
|
4,111,723
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
4,111,723
|
4,111,723
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
136,880
|
136,880
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
2,839,173
|
2,839,173
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
1,135,670
|
1,135,670
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
60,251,366
|
34,702,366
|
25,549,000
|
210
|
04
|
|
公共卫生
|
58,902,759
|
33,353,759
|
25,549,000
|
210
|
04
|
05
|
应急救治机构
|
58,902,759
|
33,353,759
|
25,549,000
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
1,348,607
|
1,348,607
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
1,348,607
|
1,348,607
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
993,711
|
993,711
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
993,711
|
993,711
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
993,711
|
993,711
|
|
合计
|
65,356,800
|
39,807,800
|
25,549,000
|
2019
年单位财政拨款收支预算总表
|
|||||
单位:元
|
|||||
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
项目
|
预算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
一、一般公共预算资金
|
59,176,800
|
一、社会保障和就业支出
|
4,111,723
|
4,111,723
|
|
二、政府性基金
|
|
二、医疗卫生与计划生育支出
|
54,071,366
|
54,071,366
|
|
|
|
三、住房保障支出
|
993,711
|
993,711
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
59,176,800
|
支出总计
|
59,176,800
|
59,176,800
|
|
2019
年单位一般公共预算支出功能分类预算表
|
||||||
单位:元
|
||||||
项目
|
一般公共预算支出
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
4,111,723
|
4,111,723
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
4,111,723
|
4,111,723
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
136,880
|
136,880
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
2,839,173
|
2,839,173
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
1,135,670
|
1,135,670
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
54,071,366
|
32,822,366
|
21,249,000
|
210
|
04
|
|
公共卫生
|
52,722,759
|
31,473,759
|
21,249,000
|
210
|
04
|
05
|
应急救治机构
|
52,722,759
|
31,473,759
|
21,249,000
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
1,348,607
|
1,348,607
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
1,348,607
|
1,348,607
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
993,711
|
993,711
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
993,711
|
993,711
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
993,711
|
993,711
|
|
合计
|
59,176,800
|
37,927,800
|
21,249,000
|
2019
年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
|
||||||
单位:元
|
||||||
项目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|||
上海市青浦区医疗急救中心2019年度无政府性基金。
|
2019
年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
|
|||||
单位:元
|
|||||
项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||
经济分类科目编码
|
部门经济分类科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
类
|
款
|
||||
301
|
|
工资福利支出
|
32,380,709
|
32,380,709
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
2,076,288
|
2,076,288
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
425,592
|
425,592
|
|
301
|
04
|
社会保障费
|
5,834,526
|
5,834,526
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
445,536
|
445,536
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
11,421,120
|
11,421,120
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
12,177,647
|
12,177,647
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
4,216,200
|
|
4,216,200
|
302
|
01
|
办公费
|
164,300
|
|
164,300
|
302
|
02
|
印刷费
|
40,000
|
|
40,000
|
302
|
03
|
咨询费
|
10,000
|
|
10,000
|
302
|
04
|
手续费
|
5,000
|
|
5,000
|
302
|
05
|
水费
|
100,000
|
|
100,000
|
302
|
06
|
电费
|
202,223
|
|
202,223
|
302
|
07
|
邮电费
|
470,000
|
|
470,000
|
302
|
09
|
物业管理费
|
568,700
|
|
568,700
|
302
|
11
|
差旅费
|
50,000
|
|
50,000
|
302
|
13
|
维修(护)费
|
420,300
|
|
420,300
|
302
|
15
|
会议费
|
20,000
|
|
20,000
|
302
|
16
|
培训费
|
60,000
|
|
60,000
|
302
|
17
|
招待费
|
35,000
|
|
35,000
|
302
|
18
|
专用材料费
|
200,000
|
|
200,000
|
302
|
27
|
委托业务费
|
20,000
|
|
20,000
|
302
|
28
|
工会经费
|
448,077
|
|
448,077
|
302
|
29
|
福利费
|
829,440
|
|
829,440
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
573,160
|
|
573,160
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
1,135,391
|
1,135,391
|
|
303
|
02
|
退休费
|
136,880
|
136,880
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
993,711
|
993,711
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭补助
|
4,800
|
4,800
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
195,500
|
|
195,500
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
149,100
|
|
149,100
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
46,400
|
|
46,400
|
合计
|
37,927,800
|
33,516,100
|
4,411,700
|
2019
年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
|
||||||
|
|
|
单位:万元
|
|||
2019
年“三公”经费预算数
|
2019
年机关运行经费预算数
|
|||||
合计
|
因公出国(境)费
|
公务接待费
|
公务用车购置及运行费
|
|||
小计
|
购置费
|
运行费
|
||||
3.5
|
0
|
3.5
|
0
|
0
|
0
|
0
|
上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
|
|||||
(2019
年 )
|
|||||
申报单位名称:上海市青浦区医疗急救中心
|
|||||
项目名称
|
车辆购置经费
|
||||
项目类型
|
区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□
|
||||
经常性专项业务费√□ 其他经常性项目□
|
|||||
资金用途
|
基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类√□
|
||||
开始时间
|
2019.1.1
|
结束时间
|
2019.12.31
|
||
项目概况
|
按照质控要求,结合急救中心车辆设备使用实际情况,在2019年度及时更新服役期满的8辆救护车,消除安全隐患,确保院前急救中医疗行车安全,保障辖区内人民的生命安全,保障辖区内人民的生命安全。
|
||||
立项依据
|
1
、上海市人民政府印发《关于深化本市院前急救体系改革与发展的指导意见》的通知(沪府[2016]12号文件中“三、建设目标核心指标,至2020年,急救车辆数量达到每3万人1辆”;2、关于印发《关于加强本市院前急救体系网络布点、硬件设施和信息化建设的实施意见》的通知(沪卫计医政(2016)2号“2.2.2提升急救车辆性能和装备的质量性能,至2020年前,实现日常急救和应急保障的急救车辆100%为高性能底盘车型;2.2.3完善急救车辆和装备的更新报废机制中第4小点,经济型底盘救护车使用8年或15万公里,高性能底盘救护车使用12年或30万公里。
|
||||
项目设立的必要性
|
8
辆救护车行驶已超20万公里,为保证病人的生命安全及院前急救工作的正常运转,因此需申请该项目,更新8辆救护车及随车医疗通讯设备。
|
||||
保证项目实施的制度、措施
|
当年度预算下达后,由车辆装备科进行相关采购流程,采购完成,设备科验收合格后将相关材料交财务科,申请资金支付。
|
||||
项目总预算(元)
|
13626400
|
项目当年预算(元)
|
13626400
|
||
同名项目上年预算额(元)
|
12275200
|
同名项目上年预算执行数(元)
|
12245440
|
||
|
子项目名称
|
预算金额(元)
|
|||
项目当年投入资金构成
|
专项作业用车购置
|
13626400
|
|||
|
|
||||
|
|
||||
项目实施计划
|
2019
年度预算下达后,需进行政府采购的车辆及部分医疗设备即委托第三方中介进行政府采购招投标流程,预计2019年7月完成采购;自行采购的医疗通讯设备进行三家比价采购流程,预计2019年8月完成采购。
|
||||
项目总目标
|
对急救中心服役期满的救护车及随车医疗通讯设备逐步进行报废更新,消除安全隐患,保障辖区内急救病人的生命安全。
|
||||
年度绩效目标
|
完成2019年度救护车及随车医疗通讯设备更新。
|
||||
分解目标
|
|||||
分解目标内容
|
绩效指标
|
指标目标值
|
|||
投入和管理目标
|
财务制度健全性
|
制度完备齐全
|
|||
预算执行率
|
=100%
|
||||
项目管理制度执行的有效性
|
有效
|
||||
项目管理制度的健全性
|
健全
|
||||
产出目标
|
计划完成及时率
|
=100%
|
|||
设备配备率
|
=100%
|
||||
验收达标率
|
=100%
|
||||
效果目标
|
院前医疗急救安全
|
≥99.00%
|
|||
社会评价
|
≥95.00%
|
||||
|
|
||||
影响力目标
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管理人员满意度
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≥95.00%
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人力资源到位率
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=100%
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长效管理制度建设
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完善
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备注
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