上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心2019年区级单位预算
无
主动公开
无
无
青浦区卫生和计划生育委员会
2019.02.28
预算单位:上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心
|
2019
年单位财务收支预算总表
|
||||||
|
单位:元
|
||||||
|
本年收入
|
本年支出
|
|||||
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|||
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||
|
人员经费
|
公用经费
|
|||||
|
一、财政拨款收入
|
28,603,700
|
一、社会保障和就业支出
|
3,278,280
|
3,278,280
|
|
|
|
1
、一般公共预算资金
|
28,603,700
|
二、医疗卫生与计划生育支出
|
47,065,100
|
15,018,200
|
27,998,800
|
4,048,100
|
|
2
、政府性基金
|
|
三、住房保障支出
|
779,500
|
779,500
|
|
|
|
二、事业收入
|
|
|
|
|
|
|
|
三、事业单位经营收入
|
|
|
|
|
|
|
|
四、其他收入
|
|
|
|
|
|
|
|
五、动用历年结转结余
|
|
|
|
|
|
|
|
六、财政专项资金
|
22,519,200
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
51,122,900
|
支出总计
|
51,122,880
|
19,075,980
|
27,998,800
|
4,048,100
|
|
2019
年单位收入预算总表
|
|||||||||
|
单位:元
|
|||||||||
|
项目
|
收入预算
|
||||||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
财政拨款收入
|
事业收入
|
事业单位 经营收入 |
其他收入
|
财政专项资金
|
||
|
类
|
款
|
项
|
|||||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
3,278,280.00
|
3,278,280.00
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
3,278,280.00
|
3,278,280.00
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
160,480.00
|
160,480.00
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
2,226,900.00
|
2,226,900.00
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
890,900.00
|
890,900.00
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
47,065,120.00
|
24,545,920.00
|
|
|
|
22,519,200.00
|
|
210
|
03
|
|
基层医疗卫生机构
|
40,984,520.00
|
18,465,320.00
|
|
|
|
22,519,200.00
|
|
210
|
03
|
02
|
乡镇卫生院
|
38,158,920.00
|
15,639,720.00
|
|
|
|
22,519,200.00
|
|
210
|
03
|
99
|
其他基层医疗卫生机构支出
|
2,825,600.00
|
2,825,600.00
|
|
|
|
|
|
210
|
04
|
|
公共卫生
|
5,022,800.00
|
5,022,800.00
|
|
|
|
|
|
210
|
04
|
08
|
基本公共卫生服务
|
5,022,800.00
|
5,022,800.00
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
1,057,800.00
|
1,057,800.00
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
1,057,800.00
|
1,057,800.00
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
779,500.00
|
779,500.00
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
779,500.00
|
779,500.00
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
779,500.00
|
779,500.00
|
|
|
|
|
|
合计
|
51,122,900.00
|
28,603,700.00
|
|
|
|
22,519,200.00
|
|||
|
2019
年单位支出预算总表
|
||||||
|
单位:元
|
||||||
|
项目
|
支出预算
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
3,278,280.00
|
3,278,280.00
|
0.00
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
3,278,280.00
|
3,278,280.00
|
0.00
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
160,480.00
|
160,480.00
|
0.00
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
2,226,900.00
|
2,226,900.00
|
0.00
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
890,900.00
|
890,900.00
|
0.00
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
47,065,120.00
|
43,017,020.00
|
4,048,100.00
|
|
210
|
03
|
|
基层医疗卫生机构
|
40,984,520.00
|
38,446,020.00
|
2,538,500.00
|
|
210
|
03
|
02
|
乡镇卫生院
|
38,158,920.00
|
35,620,420.00
|
2,538,500.00
|
|
210
|
03
|
99
|
其他基层医疗卫生机构支出
|
2,825,600.00
|
2,825,600.00
|
0.00
|
|
210
|
04
|
|
公共卫生
|
5,022,800.00
|
3,513,200.00
|
1,509,600.00
|
|
210
|
04
|
08
|
基本公共卫生服务
|
5,022,800.00
|
3,513,200.00
|
1,509,600.00
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
1,057,800.00
|
1,057,800.00
|
0.00
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
1,057,800.00
|
1,057,800.00
|
0.00
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
779,500.00
|
779,500.00
|
0.00
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
779,500.00
|
779,500.00
|
0.00
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
779,500.00
|
779,500.00
|
0.00
|
|
合计
|
51,122,900.00
|
47,074,800.00
|
4,048,100.00
|
|||
|
2019
年单位财政拨款收支预算总表
|
|||||
|
单位:元
|
|||||
|
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
|
项目
|
预算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
|
一、一般公共预算资金
|
28,603,700
|
一、社会保障和就业支出
|
3,278,280
|
3,278,280
|
|
|
二、政府性基金
|
|
二、医疗卫生与计划生育支出
|
24,545,920
|
24,545,920
|
|
|
|
|
三、住房保障支出
|
779,500
|
779,500
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
28,603,700
|
支出总计
|
28,603,700
|
28,603,700
|
|
|
2019
年单位一般公共预算支出功能分类预算表
|
||||||
|
单位:元
|
||||||
|
项目
|
一般公共预算支出
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
3,278,280.00
|
3,278,280.00
|
0.00
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
3,278,280.00
|
3,278,280.00
|
0.00
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
160,480.00
|
160,480.00
|
0.00
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
2,226,900.00
|
2,226,900.00
|
0.00
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
890,900.00
|
890,900.00
|
0.00
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
24,545,920.00
|
20,977,820.00
|
3,568,100.00
|
|
210
|
03
|
|
基层医疗卫生机构
|
18,465,320.00
|
16,406,820.00
|
2,058,500.00
|
|
210
|
03
|
02
|
乡镇卫生院
|
15,639,720.00
|
13,581,220.00
|
2,058,500.00
|
|
210
|
03
|
99
|
其他基层医疗卫生机构支出
|
2,825,600.00
|
2,825,600.00
|
0.00
|
|
210
|
04
|
|
公共卫生
|
5,022,800.00
|
3,513,200.00
|
1,509,600.00
|
|
210
|
04
|
08
|
基本公共卫生服务
|
4,970,800.00
|
3,461,200.00
|
1,509,600.00
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
1,057,800.00
|
1,057,800.00
|
0.00
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
1,057,800.00
|
1,057,800.00
|
0.00
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
779,500.00
|
779,500.00
|
0.00
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
779,500.00
|
779,500.00
|
0.00
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
779,500.00
|
779,500.00
|
0.00
|
|
合计
|
28,603,700.00
|
25,035,600.00
|
3,568,100.00
|
|||
|
2019
年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
|
||||||
|
单位:元
|
||||||
|
项目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|||
|
2019
年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
|
|||||
|
单位:元
|
|||||
|
项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||
|
经济分类科目编码
|
部门经济分类科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
18,127,000.00
|
18,127,000.00
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
2,215,100.00
|
2,215,100.00
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
431,500.00
|
431,500.00
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
|
|
|
|
301
|
04
|
社会保障缴费
|
4,576,700.00
|
4,576,700.00
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
445,700.00
|
445,700.00
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
8,270,500.00
|
8,270,500.00
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
2,187,500.00
|
2,187,500.00
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
5,764,100.00
|
|
5,764,100.00
|
|
302
|
01
|
办公费
|
272,900.00
|
|
272,900.00
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
190,000.00
|
|
190,000.00
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
4,000.00
|
|
4,000.00
|
|
302
|
05
|
水费
|
50,000.00
|
|
50,000.00
|
|
302
|
06
|
电费
|
970,063.00
|
|
970,063.00
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
150,000.00
|
|
150,000.00
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
1,805,537.00
|
|
1,805,537.00
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
30,000.00
|
|
30,000.00
|
|
302
|
12
|
因公出国(境)费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修(护)费
|
197,000.00
|
|
197,000.00
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
50,000.00
|
|
50,000.00
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
50,000.00
|
|
50,000.00
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
40,000.00
|
|
40,000.00
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
30,000.00
|
|
30,000.00
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
1,008,400.00
|
|
1,008,400.00
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
237,100.00
|
|
237,100.00
|
|
302
|
29
|
福利费
|
337,000.00
|
|
337,000.00
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
35,000.00
|
|
35,000.00
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
|
|
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
41
|
职工教育经费
|
|
|
|
|
302
|
98
|
特定公用经费
|
50,000.00
|
|
50,000.00
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
257,100.00
|
|
257,100.00
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
949,000.00
|
949,000.00
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
160,480.00
|
160,480.00
|
|
|
303
|
03
|
退职(役)费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
|
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
779,500.00
|
779,500.00
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
9,020.00
|
9,020.00
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
195,500.00
|
|
195,500.00
|
|
310
|
2
|
办公设备购置
|
94,500.00
|
|
94,500.00
|
|
310
|
3
|
专用设备购置
|
91,000.00
|
|
91,000.00
|
|
310
|
7
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
10,000.00
|
|
10,000.00
|
|
合计
|
25,035,600.00
|
19,076,000.00
|
5,959,600.00
|
||
|
2019
年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
|
||||||
|
|
|
|
单位:万元
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|
2019
年“三公”经费预算数
|
2019
年机关运行经费预算数
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|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务接待费
|
公务用车购置及运行费
|
|||
|
小计
|
购置费
|
运行费
|
||||
|
8.5
|
|
5
|
3.5
|
|
3.5
|
|
|
上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
|
|||||
|
(2019
年 )
|
|||||
|
申报单位名称:上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心
|
|||||
|
项目名称
|
基本公共卫生服务项目经费
|
||||
|
项目类型
|
区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□
|
||||
|
经常性专项业务费√ 其他经常性项目□
|
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|
资金用途
|
基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类√
|
||||
|
开始时间
|
2019/1/1
|
结束时间
|
2019/12/31
|
||
|
项目概况
|
老年人体检、牙病防治、眼防、精神病人健康检查、卫生监督协管服务、卫生应急工作、健康云、健康促进积分制工作、糖尿病综合防治项目、寄生虫防治等基本公共卫生服务项目
|
||||
|
立项依据
|
青卫计财(2013)98号
|
||||
|
项目设立的必要性
|
切实保障各基本公共卫生服务项目的实施,做好社区的基本公共卫生工作
|
||||
|
保证项目实施的制度、措施
|
根据青卫计财(2013)98号文
|
||||
|
项目总预算(元)
|
1509600
|
项目当年预算(元)
|
1509600
|
||
|
同名项目上年预算额(元)
|
545600
|
同名项目上年预算执行数(元)
|
483069.8
|
||
|
|
子项目名称
|
预算金额(元)
|
|||
|
项目当年投入资金构成
|
公共卫生组织发动费
|
78400
|
|||
|
糖尿病防治项目
|
53700
|
||||
|
牙病防治
|
20800
|
||||
|
眼防
|
7700
|
||||
|
老年人体检工作经费
|
816000
|
||||
|
精神病人健康检查
|
21600
|
||||
|
卫生应急
|
5000
|
||||
|
健康云
|
90000
|
||||
|
健康促进积分制管理
|
346400
|
||||
|
寄生虫防治
|
9000
|
||||
|
卫生监督协管服务
|
61000
|
||||
|
项目实施计划
|
严格按照实际的项目支出,经主要领导批准后向上级部门申报项目资金,审核通过后进行支付
|
||||
|
项目总目标
|
根据上级要求,切实保障各基本公共卫生服务项目的实施,做好社区的基本公共卫生工作
|
||||
|
年度绩效目标
|
按照老年人体检、牙病防治、眼防、精神病人健康检查、卫生监督协管服务、卫生应急工作、健康云、健康促进积分制工作、糖尿病综合防治项目、寄生虫防治等基本公共卫生服务项目
|
||||
|
分解目标
|
|||||
|
分解目标内容
|
绩效指标
|
指标目标值
|
|||
|
投入和管理目标
|
资金使用合规性
|
合规
|
|||
|
预算执行率
|
=100%
|
||||
|
专款专用率
|
=100%
|
||||
|
项目管理制度的健全性
|
健全
|
||||
|
产出目标
|
完成各项指标
|
≥90.00%
|
|||
|
效果目标
|
各项工作完成率
|
≥90.00%
|
|||
|
满意率
|
≥90.00%
|
||||
|
影响力目标
|
立项依据的充分性
|
充分
|
|||
|
项目立项的规范性
|
规范
|
||||
|
人员到位率
|
=100%
|
||||
|
长效管理制度建设
|
完善
|
||||
|
备注
|
|
||||