上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心2019年区级单位预算

主动公开

青浦区卫生和计划生育委员会

2019.02.28

预算单位:上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心

 
 
 
  一、单位主要职能
  二、单位机构设置
  三、名词解释
  四、单位预算编制说明
  五、单位预算表
1.       2019年单位财务收支预算总表
2.       2019年单位收入预算总表
3.       2019年单位支出预算总表
4.       2019年单位财政拨款收支预算总表
5.       2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
6.       2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
7.       2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
8.       2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
  六、其他相关情况说明
  七、绩效目标申报表
 
 
上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心主要职能
 
主要职能包括:
    重固镇社区卫生服务中心位于重固镇联茂路68号,是一所一级甲等医院,肩负着1.52万本镇居民以及近2.45万来沪人员的预防、保健、医疗、康复、健康教育、计划生育指导等六位一体工作。中心占地面积15亩,建筑面积5383平方米,核定床位25张。中心设有全科、内科、外科、妇产科、中医科、预防保健科、社区科等临床科室和医学检验、医学影像、B超、心电图等临床辅助科室。
社区预防:社区卫生诊断,传染病疫情报告和监测,预防接种,结核病、艾滋病等重大传染病预防,常见传染病防治,地方病、寄生虫病防治,健康档案管理,爱国卫生指导等。
社区保健:妇女保健,儿童保健,老年保健等。
社区医疗:一般常见病、多发病的诊疗,社区现场救护,慢性病筛查和重点慢性病病例管理,精神病患者管理,转诊服务等。
社区康复:残疾康复,疾病恢复期康复,家庭和社区康复训练指导等。
社区健康教育:卫生知识普及,个体和群体的健康管理,重点人群与重点场所健康教育,宣传健康行为和生活方式等。
 
 
上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心机构设置
 
    重固镇社区卫生服务中心设1个内设机构,包括主任室、书记室、副主任室、办公室、财务室、社区科、后勤科等行政科室;全科、内科、外科、妇产科、中医科、预防保健科、社区科等临床科室和医学检验、医学影像、B超、心电图等临床辅助科室。
 
 
 
名词解释
 
(一)基本支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。
(二)项目支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标,在基本支出之外编制的年度支出计划。
(三)“三公”经费:是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
 

 
上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心2019年部门预算编制说明
 
  2018年,上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心预算支出总额为5112.29万元,其中:财政拨款支出预算2860.37万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算2860.37万元,政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下:
1. “社会保障和就业支出”科目327.83万元,主要用于单位离退休费16.05万,基本养老保险缴费222.69万,职业年金缴费89.09万。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目2454.59万元,主要用于人员经费1501.82万,公用经费595.96万,项目经费356.81万。
3. “住房保障支出”科目77.95万元,主要用于职工公积金支出。
 
 

2019 年单位财务收支预算总表
             
   
单位:元
             
本年收入
本年支出
项目
预算数
项目
预算数
合计
基本支出
项目支出
人员经费
公用经费
一、财政拨款收入
28,603,700
一、社会保障和就业支出
3,278,280
3,278,280
 
 
1 、一般公共预算资金
28,603,700
二、医疗卫生与计划生育支出
47,065,100
15,018,200
27,998,800
4,048,100
2 、政府性基金
 
三、住房保障支出
779,500
779,500
 
 
二、事业收入
 
 
 
 
 
 
三、事业单位经营收入
 
 
 
 
 
 
四、其他收入
 
 
 
 
 
 
五、动用历年结转结余
 
 
 
 
 
 
六、财政专项资金
22,519,200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
收入总计
51,122,900
支出总计
51,122,880
19,075,980
27,998,800
4,048,100

 
 

2019 年单位收入预算总表
 
                   
       
单位:元
 
                   
项目
收入预算
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
财政拨款收入
事业收入
事业单位
经营收入
其他收入
财政专项资金
208
 
 
社会保障和就业支出
3,278,280.00
3,278,280.00
 
 
 
 
208
05
 
行政事业单位离退休
3,278,280.00
3,278,280.00
 
 
 
 
208
05
02
事业单位离退休
160,480.00
160,480.00
 
 
 
 
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
2,226,900.00
2,226,900.00
 
 
 
 
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
890,900.00
890,900.00
 
 
 
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
47,065,120.00
24,545,920.00
 
 
 
22,519,200.00
210
03
 
基层医疗卫生机构
40,984,520.00
18,465,320.00
 
 
 
22,519,200.00
210
03
02
乡镇卫生院
38,158,920.00
15,639,720.00
 
 
 
22,519,200.00
210
03
99
其他基层医疗卫生机构支出
2,825,600.00
2,825,600.00
 
 
 
 
210
04
 
公共卫生
5,022,800.00
5,022,800.00
 
 
 
 
210
04
08
基本公共卫生服务
5,022,800.00
5,022,800.00
 
 
 
 
210
11
 
行政事业单位医疗
1,057,800.00
1,057,800.00
 
 
 
 
210
11
02
事业单位医疗
1,057,800.00
1,057,800.00
 
 
 
 
221
 
 
住房保障支出
779,500.00
779,500.00
 
 
 
 
221
02
 
住房改革支出
779,500.00
779,500.00
 
 
 
 
221
02
01
住房公积金
779,500.00
779,500.00
 
 
 
 
合计
51,122,900.00
28,603,700.00
 
 
 
22,519,200.00

 
 

2019 年单位支出预算总表
             
   
单位:元
             
项目
支出预算
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
208
 
 
社会保障和就业支出
3,278,280.00
3,278,280.00
0.00
208
05
 
行政事业单位离退休
3,278,280.00
3,278,280.00
0.00
208
05
02
事业单位离退休
160,480.00
160,480.00
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
2,226,900.00
2,226,900.00
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
890,900.00
890,900.00
0.00
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
47,065,120.00
43,017,020.00
4,048,100.00
210
03
 
基层医疗卫生机构
40,984,520.00
38,446,020.00
2,538,500.00
210
03
02
乡镇卫生院
38,158,920.00
35,620,420.00
2,538,500.00
210
03
99
其他基层医疗卫生机构支出
2,825,600.00
2,825,600.00
0.00
210
04
 
公共卫生
5,022,800.00
3,513,200.00
1,509,600.00
210
04
08
基本公共卫生服务
5,022,800.00
3,513,200.00
1,509,600.00
210
11
 
行政事业单位医疗
1,057,800.00
1,057,800.00
0.00
210
11
02
事业单位医疗
1,057,800.00
1,057,800.00
0.00
221
 
 
住房保障支出
779,500.00
779,500.00
0.00
221
02
 
住房改革支出
779,500.00
779,500.00
0.00
221
02
01
住房公积金
779,500.00
779,500.00
0.00
合计
51,122,900.00
47,074,800.00
4,048,100.00

 
 

2019 年单位财政拨款收支预算总表
           
     
单位:元
           
财政拨款收入
财政拨款支出
项目
预算数
项目
合计
一般公共预算
政府性基金预算
一、一般公共预算资金
28,603,700
一、社会保障和就业支出
3,278,280
3,278,280
 
二、政府性基金
 
二、医疗卫生与计划生育支出
24,545,920
24,545,920
 
 
 
三、住房保障支出
779,500
779,500
 
 
 
 
 
 
 
收入总计
28,603,700
支出总计
28,603,700
28,603,700
 

 
 

2019 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
             
   
单位:元
             
项目
一般公共预算支出
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
208
 
 
社会保障和就业支出
3,278,280.00
3,278,280.00
0.00
208
05
 
行政事业单位离退休
3,278,280.00
3,278,280.00
0.00
208
05
02
事业单位离退休
160,480.00
160,480.00
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
2,226,900.00
2,226,900.00
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
890,900.00
890,900.00
0.00
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
24,545,920.00
20,977,820.00
3,568,100.00
210
03
 
基层医疗卫生机构
18,465,320.00
16,406,820.00
2,058,500.00
210
03
02
乡镇卫生院
15,639,720.00
13,581,220.00
2,058,500.00
210
03
99
其他基层医疗卫生机构支出
2,825,600.00
2,825,600.00
0.00
210
04
 
公共卫生
5,022,800.00
3,513,200.00
1,509,600.00
210
04
08
基本公共卫生服务
4,970,800.00
3,461,200.00
1,509,600.00
210
11
 
行政事业单位医疗
1,057,800.00
1,057,800.00
0.00
210
11
02
事业单位医疗
1,057,800.00
1,057,800.00
0.00
221
 
 
住房保障支出
779,500.00
779,500.00
0.00
221
02
 
住房改革支出
779,500.00
779,500.00
0.00
221
02
01
住房公积金
779,500.00
779,500.00
0.00
合计
28,603,700.00
25,035,600.00
3,568,100.00

 
 

2019 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
             
   
单位:元
             
项目
政府性基金预算支出
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合计
 
 
 

 
 

2019 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
           
     
单位:元
           
项目
一般公共预算基本支出
经济分类科目编码
部门经济分类科目名称
合计
人员经费
公用经费
301
 
工资福利支出
18,127,000.00
18,127,000.00
 
301
01
  基本工资
2,215,100.00
2,215,100.00
 
301
02
  津贴补贴
431,500.00
431,500.00
 
301
03
  奖金
 
 
 
301
04
  社会保障缴费
4,576,700.00
4,576,700.00
 
301
06
  伙食补助费
445,700.00
445,700.00
 
301
07
  绩效工资
8,270,500.00
8,270,500.00
 
301
99
  其他工资福利支出
2,187,500.00
2,187,500.00
 
302
 
商品和服务支出
5,764,100.00
 
5,764,100.00
302
01
  办公费
272,900.00
 
272,900.00
302
02
  印刷费
190,000.00
 
190,000.00
302
03
  咨询费
 
 
 
302
04
  手续费
4,000.00
 
4,000.00
302
05
  水费
50,000.00
 
50,000.00
302
06
  电费
970,063.00
 
970,063.00
302
07
  邮电费
150,000.00
 
150,000.00
302
08
  取暖费
 
 
 
302
09
  物业管理费
1,805,537.00
 
1,805,537.00
302
11
  差旅费
30,000.00
 
30,000.00
302
12
  因公出国(境)费用
 
 
 
302
13
  维修(护)费
197,000.00
 
197,000.00
302
14
  租赁费
 
 
 
302
15
  会议费
 
 
 
302
16
  培训费
50,000.00
 
50,000.00
302
17
  公务接待费
50,000.00
 
50,000.00
302
18
  专用材料费
 
 
 
302
24
  被装购置费
40,000.00
 
40,000.00
302
25
  专用燃料费
 
 
 
302
26
  劳务费
30,000.00
 
30,000.00
302
27
  委托业务费
1,008,400.00
 
1,008,400.00
302
28
  工会经费
237,100.00
 
237,100.00
302
29
  福利费
337,000.00
 
337,000.00
302
31
  公务用车运行维护费
35,000.00
 
35,000.00
302
39
  其他交通费用
 
 
 
302
40
  税金及附加费用
 
 
 
302
41
   职工教育经费
 
 
 
302
98
  特定公用经费
50,000.00
 
50,000.00
302
99
  其他商品和服务支出
257,100.00
 
257,100.00
303
 
对个人和家庭的补助
949,000.00
949,000.00
 
303
01
  离休费
 
 
 
303
02
  退休费
160,480.00
160,480.00
 
303
03
  退职(役)费
 
 
 
303
04
  抚恤金
 
 
 
303
05
  生活补助
 
 
 
303
07
   医疗费
 
 
 
303
08
  助学金
 
 
 
303
09
  奖励金
 
 
 
303
11
  住房公积金
779,500.00
779,500.00
 
303
12
  提租补贴
 
 
 
303
13
  购房补贴
 
 
 
303
99
  其他对个人和家庭的补助支出
9,020.00
9,020.00
 
310
 
其他资本性支出
195,500.00
 
195,500.00
310
2
  办公设备购置
94,500.00
 
94,500.00
310
3
  专用设备购置
91,000.00
 
91,000.00
310
7
  信息网络及软件购置更新
 
 
 
310
13
  公务用车购置
 
 
 
310
19
  其他交通工具购置
 
 
 
310
99
  其他资本性支出
10,000.00
 
10,000.00
合计
25,035,600.00
19,076,000.00
5,959,600.00

 
 

2019 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
 
 
 
 
单位:万元
2019 年“三公”经费预算数
2019 年机关运行经费预算数
合计
因公出国()
公务接待费
公务用车购置及运行费
小计
购置费
运行费
8.5
 
5
3.5
 
3.5
 

 
 
其他相关情况说明
 
  一、“三公”经费预算
    2019年“三公”经费预算数为8.5万元,与2017年预算持平。 其中:
    (一)因公出国(境)费预算0万元,与2017年预算持平。
    (二)公务接待费预算5万元,与2017年预算持平。
    (三)公务用车购置及运行费预算3.5万元,与2017年预算持平。
  二、机关运行经费预算
    本单位无机关运行经费预算。
  三、政府采购情况
    2018年度本单位政府采购预算198.5万元,其中:政府采购货物预算14.64万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算183.86万元。
  四、预算绩效情况
    2018年度,本单位实行绩效目标管理的项目5个,涉及预算金额356.81万元。
 
 

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
 
(2019 )
 
申报单位名称:上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心
 
项目名称
基本公共卫生服务项目经费
 
项目类型
区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
 
经常性专项业务费√   其他经常性项目□
 
资金用途
基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类√
 
开始时间
2019/1/1
结束时间
2019/12/31
 
项目概况
老年人体检、牙病防治、眼防、精神病人健康检查、卫生监督协管服务、卫生应急工作、健康云、健康促进积分制工作、糖尿病综合防治项目、寄生虫防治等基本公共卫生服务项目
 
立项依据
青卫计财(201398
 
项目设立的必要性
切实保障各基本公共卫生服务项目的实施,做好社区的基本公共卫生工作
 
 
保证项目实施的制度、措施
根据青卫计财(201398号文
 
 
项目总预算(元)
1509600
项目当年预算(元)
1509600
 
同名项目上年预算额(元)
545600
同名项目上年预算执行数(元)
483069.8
 
 
子项目名称
预算金额(元)
 
项目当年投入资金构成
公共卫生组织发动费
78400
 
糖尿病防治项目
53700
 
牙病防治
20800
 
眼防
7700
 
老年人体检工作经费
816000
 
精神病人健康检查
21600
 
卫生应急
5000
 
健康云
90000
 
健康促进积分制管理
346400
 
寄生虫防治
9000
 
卫生监督协管服务
61000
 
项目实施计划
严格按照实际的项目支出,经主要领导批准后向上级部门申报项目资金,审核通过后进行支付
 
项目总目标
根据上级要求,切实保障各基本公共卫生服务项目的实施,做好社区的基本公共卫生工作
 
年度绩效目标
按照老年人体检、牙病防治、眼防、精神病人健康检查、卫生监督协管服务、卫生应急工作、健康云、健康促进积分制工作、糖尿病综合防治项目、寄生虫防治等基本公共卫生服务项目
 
分解目标
 
分解目标内容
绩效指标
指标目标值
 
投入和管理目标
资金使用合规性
合规
 
预算执行率
=100%
 
专款专用率
=100%
 
项目管理制度的健全性
健全
 
产出目标
完成各项指标
90.00%
 
效果目标
各项工作完成率
90.00%
 
满意率
90.00%
 
影响力目标
立项依据的充分性
充分
 
项目立项的规范性
规范
 
人员到位率
=100%
 
长效管理制度建设
完善
 
备注