上海市青浦区广播电视台2018年度单位预算
无
主动公开
无
无
青浦区文化广播影视管理局
2018.02.12
目 录
一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
1. 2018年单位财务收支预算总表
2. 2018年单位收入预算总表
3. 2018年单位支出预算总表
4.2018年单位财政拨款收支预算总表
5.2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
6.2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
7.2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、绩效目标申报表
上海市青浦区广播电视台主要职能
上海市青浦区广播电视台是隶属于上海市青浦区文化广播影视管理局的直属副处级事业单位。
主要职能包括:
1.负责全区广播电视新闻宣传、安全播出、设备保障和事业发展;
2.负责全区有线网络监管和有线网络公共服务管理。
上海市青浦区广播电视台机构设置
上海市青浦区广播电视台设9个内设机构,包括:办公室、总编室、新闻部、专题部、广播部、播音部、制作部、广告部、技术部。
名词解释
" (一)基本支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。
(二)项目支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标,在基本支出之外编制的年度支出计划。
(三)“三公”经费:是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
2018年单位预算编制说明
2018年,上海市青浦区广播电视台预算支出总额为2450.36万元,其中:财政拨款支出预算2450.36万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算2450.36万元,比上年执行数增加169.48万元,主要原因是按政策调整增加人员经费和公用经费支出;政府性基金拨款支出预算0万元,主要原因是本部门无政府性基金预算拨款支出。财政拨款支出主要内容如下:
1. “文化体育与传媒支出”科目2044.68万元,主要用于广播电视台在广播影视方面的支出。
2. “社会保障与就业支出”科目259.11万元,主要用于离退休、按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险及职业年金等方面的支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目84.39万元,主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
4. “住房保障支出”科目62.18万元,主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。
2018年单位财务收支预算总表 | ||||||
单位:元 | ||||||
本年收入 | 本年支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
人员经费 | 公用经费 | |||||
一、财政拨款收入 | 24,503,579 | 一、文化体育与传媒支出 | 20,446,803 | 11,784,988 | 5,128,815 | 3,533,000 |
1、一般公共预算资金 | 24,503,579 | 二、社会保障与就业支出 | 2,591,081 | 2,591,081 | ||
2、政府性基金 | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 843,885 | 843,885 | |||
二、事业收入 | 四、住房保障支出 | 621,810 | 621,810 | |||
三、事业单位经营收入 | ||||||
四、其他收入 | ||||||
收入总计 | 24,503,579 | 支出总计 | 24,503,579 | 15,841,764 | 5,128,815 | 3,533,000 |
2018年单位收入预算总表 | ||||||||
单位:元 | ||||||||
项目 | 收入预算 | |||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 |
其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 20,446,803 | 20,446,803 | |||||
207 | 04 | 新闻出版广播影视 | 20,446,803 | 20,446,803 | ||||
207 | 04 | 05 | 电视 | 20,446,803 | 20,446,803 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,591,081 | 2,591,081 | |||||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 2,591,081 | 2,591,081 | ||||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 103,840 | 103,840 | |||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,776,601 | 1,776,601 | |||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 710,640 | 710,640 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 843,885 | 843,885 | |||||
210 | 05 | 医疗保障 | 843,885 | 843,885 | ||||
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 843,885 | 843,885 | |||
221 | 住房保障支出 | 621,810 | 621,810 | |||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 621,810 | 621,810 | ||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 621,810 | 621,810 | |||
合计 | 24,503,579 | 24,503,579 |
2018年单位支出预算总表 | ||||||
单位:元 | ||||||
项目 | 支出预算 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 20,446,803 | 16,913,803 | 3,533,000 | ||
207 | 04 | 新闻出版广播影视 | 20,446,803 | 16,913,803 | 3,533,000 | |
207 | 04 | 05 | 电视 | 20,446,803 | 16,913,803 | 3,533,000 |
208 | 社会保障和就业支出 | 2,591,081 | 2,591,081 | |||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 2,591,081 | 2,591,081 | ||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 103,840 | 103,840 | |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,776,601 | 1,776,601 | |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 710,640 | 710,640 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 843,885 | 843,885 | |||
210 | 05 | 医疗保障 | 843,885 | 843,885 | ||
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 843,885 | 843,885 | |
221 | 住房保障支出 | 621,810 | 621,810 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 621,810 | 621,810 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 621,810 | 621,810 | |
合计 | 24,503,579 | 20,970,579 | 3,533,000 |
2018年单位财政拨款收支预算总表 | |||||
单位:元 | |||||
财政拨款收入 | 财政拨款支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、一般公共预算资金 | 24,503,579 | 一、文化体育与传媒支出 | 20,446,803 | 20,446,803 | |
二、政府性基金 | 二、社会保障与就业支出 | 2,591,081 | 2,591,081 | ||
三、医疗卫生与计划生育支出 | 843,885 | 843,885 | |||
四、住房保障支出 | 621,810 | 621,810 | |||
收入总计 | 24,503,579 | 支出总计 | 24,503,579 | 24,503,579 |
2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表 | ||||||
单位:元 | ||||||
项目 | 一般公共预算支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 20,446,803 | 16,913,803 | 3,533,000 | ||
207 | 04 | 新闻出版广播影视 | 20,446,803 | 16,913,803 | 3,533,000 | |
207 | 04 | 05 | 电视 | 20,446,803 | 16,913,803 | 3,533,000 |
208 | 社会保障和就业支出 | 2,591,081 | 2,591,081 | |||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 2,591,081 | 2,591,081 | ||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 103,840 | 103,840 | |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,776,601 | 1,776,601 | |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 710,640 | 710,640 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 843,885 | 843,885 | |||
210 | 05 | 医疗保障 | 843,885 | 843,885 | ||
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 843,885 | 843,885 | |
221 | 住房保障支出 | 621,810 | 621,810 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 621,810 | 621,810 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 621,810 | 621,810 | |
合计 | 24,503,579 | 20,970,579 | 3,533,000 |
2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 | ||||||
单位:元 | ||||||
项目 | 政府性基金预算支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合计 | ||||||
注:上海市青浦区广播电视台2018年度无政府性基金预算拨款支出,故本表无数据。 |
2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 | |||||
单位:元 | |||||
项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
经济分类科目编码 | 部门经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 15,735,924 | 15,735,924 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 2,370,876 | 2,370,876 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 340,776 | 340,776 | |
301 | 06 | 伙食补助费 | 359,856 | 359,856 | |
301 | 07 | 绩效工资 | 6,174,952 | 6,174,952 | |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,776,601 | 1,776,601 | |
301 | 09 | 职业年金缴费 | 710,640 | 710,640 | |
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 843,885 | 843,885 | |
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 319,788 | 319,788 | |
301 | 13 | 住房公积金 | 621,810 | 621,810 | |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 2,216,740 | 2,216,740 | |
302 | 商品和服务支出 | 4,353,815 | 4,353,815 | ||
302 | 01 | 办公费 | 65,000 | 65,000 | |
302 | 02 | 印刷费 | 5,000 | 5,000 | |
302 | 03 | 咨询费 | 1,000 | 1,000 | |
302 | 04 | 手续费 | 5,000 | 5,000 | |
302 | 05 | 水费 | 72,000 | 72,000 | |
302 | 06 | 电费 | 660,000 | 660,000 | |
302 | 07 | 邮电费 | 72,000 | 72,000 | |
302 | 09 | 物业管理费 | 1,164,735 | 1,164,735 | |
302 | 11 | 差旅费 | 30,000 | 30,000 | |
302 | 12 | 因公出国(境)费用 | 0 | 0 | |
302 | 13 | 维修(护)费 | 150,000 | 150,000 | |
302 | 14 | 租赁费 | 0 | 0 | |
302 | 15 | 会议费 | 35,000 | 35,000 | |
302 | 16 | 培训费 | 35,000 | 35,000 | |
302 | 17 | 公务接待费 | 50,000 | 50,000 | |
302 | 26 | 劳务费 | 20,000 | 20,000 | |
302 | 27 | 委托业务费 | 50,000 | 50,000 | |
302 | 28 | 工会经费 | 177,660 | 177,660 | |
302 | 29 | 福利费 | 272,160 | 272,160 | |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 175,000 | 175,000 | |
302 | 39 | 其他交通费用 | 472,080 | 472,080 | |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 842,180 | 842,180 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 105,840 | 105,840 | 0 | |
303 | 01 | 离休费 | 0 | 0 | |
303 | 02 | 退休费 | 103,840 | 103,840 | 0 |
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2,000 | 2,000 | 0 |
310 | 其他资本性支出 | 775,000 | 775,000 | ||
310 | 02 | 办公设备购置 | 25,000 | 25,000 | |
310 | 99 | 其他资本性支出 | 750,000 | 750,000 | |
合计 | 20,970,579 | 15,841,764 | 5,128,815 |
2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
2018年“三公”经费预算数 | 2018年机关运行经费预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | |||
小计 | 购置费 | 运行费 | ||||
22.50 | 0.00 | 5.00 | 17.50 | 0.00 | 17.50 | 0.00 |
其他相关情况说明
" 一、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费预算数为22.5万元,比2017年预算增加3.5万元。其中:
(一)因公出国(境)费预算0万元,同2017年预算持平,同2017年预算持平,主要原因是按照上级部门规定本部门不单项安排预算经费。
(二)公务用车购置及运行费17.5万元,比2017年预算增加3.5万元,主要原因是按规定每辆公务用车增加年预算支出0.7万元。
(三)公务接待费5万元,同2017年预算持平。
二、机关运行经费预算
本单位无机关运行经费。
三、政府采购情况
2018年度本单位政府采购预算112.8万元,其中:政府采购货物预算4.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算108.3万元。
四、绩效目标设置情况
2018年度,本单位编报绩效目标的项目共4个,涉及项目预算资金353.3万元。
上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表 | |||||||
(2018年 ) | |||||||
申报单位名称:上海市青浦区广播电视台 | |||||||
项目名称 | 设备设施维护保障经费 | ||||||
项目类型 | 区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ | ||||||
经常性专项业务费□ 其他经常性项目√ | |||||||
资金用途 | 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类R | ||||||
开始时间 | 2018/1/1 | 结束时间 | 2018/12/31 | ||||
项目概况 | 2018年度广播电视设施设备维护保障主要是:突发事件预防、有线宽带租用费、非编和硬盘播出系统及其他维修维护保障等 | ||||||
立项依据 | 国家广播电影电视总局令第62号《广播电视安全播出管理规定》、《安全播出事件事故管理实施细则》、《电视中心实施细则》、《广播中心实施细则》等 | ||||||
项目设立的必要性 | 防范无线插播等应急事件;有线电视监视、央视节目转播信号源及整务网接入;非编、制作网络系统的维保;其他设备维护维修 |
||||||
保证项目实施的制度、措施 | 项目采购应依照《中华人民共和国政府采购法》,工作中遵照《广电台安全应急处置预案》、《技术维护管理制度》、《新闻系统维护职责管理协议》等预案、措施保障项目的顺利实施。 | ||||||
项目总预算(元) | 1235000 | 项目当年预算(元) | 1235000 | ||||
同名项目上年预算额(元) | 1230000 | 同名项目上年预算执行数(元) | 1109146 | ||||
子项目名称 | 预算金额(元) | ||||||
项目当年投入资金构成 | 突发事件预防费 | 50000 | |||||
有线通宽带租用 | 195000 | ||||||
技术维护费 | 990000 | ||||||
项目实施计划 | 根据安全播出保障工作的实际需要,对非编制作及硬盘播出系统两项进行维护技术服务;保障网络通信宽带租用;其他广电设备维护费60万元;对突发事件预防进行保障,计划实施时间为全年 | ||||||
项目总目标 | 通过对专业技术设备维修维护,保障技术设备良好运行,提高广播电视安全运行的技术保障能力,确保广播电视安全播出无事故,更好地把党和政府的声音送到千家万户,更好地满足人们对文化的需求。 | ||||||
年度绩效目标 | 通过对专业技术设备维修维护,保障技术设备良好运行,提高广播电视安全运行的技术保障能力,确保广播电视安全播出无事故,更好地把党和政府的声音送到千家万户,更好地满足人们对文化的需求。 | ||||||
分解目标 | |||||||
分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | |||||
投入和管理目标 | 财务制度健全性 | 制度完备齐全 | |||||
资金到位率 | =100% | ||||||
专款专用率 | =100% | ||||||
资金到位及时性 | 及时 | ||||||
项目管理制度执行的有效性 | 有效 | ||||||
项目管理制度的健全性 | 健全 | ||||||
产出目标 | 资金使用合规性 | 合规 | |||||
效果目标 | 预算执行率 | =100% | |||||
影响力目标 | 项目立项的规范性 | 规范 | |||||
人员到位率 | =100% | ||||||
长效管理制度建设 | 完善 | ||||||
备注 |