上海市青浦区图书馆(上海市青浦区青杏科技图书馆)2017年度决算
无
主动公开
无
青浦区文化广播影视管理局
2018.08.27
目 录
第一部分上海市青浦区图书馆(上海市青浦区青杏科技图书馆))概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分上海市青浦区图书馆(上海市青浦区青杏科技图书馆)2017年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分上海市青浦区图书馆(上海市青浦区青杏科技图书馆)2017年度决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 上海市青浦区图书馆(上海市青浦区青杏科技图书馆)概况
一、主要职能
1
.图书、文献、报刊、金石拓片、音像资料的采编与储藏;2.图书资料借阅,图书资料网修系统的设计、施工、维护、管理;3.文献数字化处理;4.图书馆学研究;5.图书、期刊、资料的编辑出版;6.知识培训与社会教育(相关社会服务)。
二、机构设置
上海市青浦区图书馆(上海市青浦区青杏图书馆)设9
个内设机构,包括:办公室、财务室、
社会业务部、社会教育部、网络信息中心、辅导培训部、采编部、参考咨询部、读者服务中心(成人借阅室;少儿借阅室;亲子阅览室;报刊阅览室;读者办证服务总台)。
第二部分 上海市青浦区图书馆(上海市青浦区青杏科技图书馆)2017年度决算表
2017
年度收入支出决算总表
单位:万元
收入
|
支出
|
||
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
一、财政拨款收入
|
2539.84
|
一、一般公共服务支出
|
|
其中:政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
二、上级补助收入
|
2.3
|
三、国防支出
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
2287.63
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
184.11
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
62.41
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
42.96
|
本年收入合计
|
2542.14
|
本年支出合计
|
2577.12
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
年初结转和结余
|
99.08
|
年末结转和结余
|
64.10
|
总计
|
2641.22
|
总计
|
2641.22
|
2017
年度收入决算表
单位:万元
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||||
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
||||||||||
类
|
款
|
项
|
合计
|
2542.14
|
2539.84
|
2.3
|
|
|
|
|
|
207
|
|
|
文化体育与传媒支出
|
2252.66
|
2250.36
|
2.3
|
|
|
|
|
|
207
|
01
|
|
文化
|
2252.66
|
2250.36
|
2.3
|
|
|
|
|
|
207
|
01
|
04
|
图书馆
|
2252.66
|
2250.36
|
2.3
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
184.11
|
184.11
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
184.11
|
184.11
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
184.11
|
184.11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
62.41
|
62.41
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
62.41
|
62.41
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
62.41
|
62.41
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
42.96
|
42.96
|
|
|
|
|
|
|
221
|
01
|
|
住房改革支出
|
42.96
|
42.96
|
|
|
|
|
|
|
221
|
01
|
02
|
住房公积金
|
42.96
|
42.96
|
|
|
|
|
|
2017
年度支出决算表
单位:万元
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||||
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
|||||||||
类
|
款
|
项
|
合计
|
2577.12
|
1886.51
|
690.61
|
|
|
|
|
207
|
|
|
文化体育与传媒支出
|
2287.64
|
1597.03
|
690.61
|
|
|
|
|
207
|
01
|
|
文化
|
2287.64
|
1597.03
|
690.61
|
|
|
|
|
207
|
01
|
04
|
图书馆
|
2287.64
|
1597.03
|
690.61
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
184.11
|
184.11
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
184.11
|
184.11
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
3.77
|
3.77
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
128.81
|
128.81
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
51.53
|
51.53
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
62.41
|
62.41
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
62.41
|
62.41
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
62.41
|
62.41
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
42.96
|
42.96
|
|
|
|
|
|
221
|
01
|
|
住房改革支出
|
42.96
|
42.96
|
|
|
|
|
|
221
|
01
|
02
|
住房公积金
|
42.96
|
42.96
|
|
|
|
|
2017
年度财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收入
|
支出
|
||||
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
一、一般公共预算财政拨款
|
2539.84
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
2250.36
|
2250.36
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
184.11
|
184.11
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
62.41
|
62.41
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
42.96
|
42.96
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
本年收入合计
|
2539.84
|
本年支出合计
|
2539.84
|
2539.84
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
4.47
|
年末财政拨款结转和结余
|
4.47
|
4.47
|
|
一般公共预算财政拨款
|
4.47
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
总计
|
2544.31
|
总计
|
2544.31
|
2544.31
|
|
2017
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
207
|
|
|
文化体育与传媒支出
|
2250.36
|
1597.03
|
653.33
|
207
|
01
|
|
文化
|
2250.36
|
1597.03
|
653.33
|
207
|
01
|
04
|
图书馆
|
2250.36
|
1597.03
|
653.33
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
184.11
|
184.11
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
184.11
|
184.11
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
3.77
|
3.77
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
128.81
|
128.81
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
51.53
|
51.53
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
62.41
|
62.41
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
62.41
|
62.41
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
62.41
|
62.41
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
42.96
|
42.96
|
|
221
|
01
|
|
住房改革支出
|
42.96
|
42.96
|
|
221
|
01
|
02
|
住房公积金
|
42.96
|
42.96
|
|
合计
|
2539.84
|
1886.51
|
653.33
|
2017
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
项目
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
||
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
||||
类
|
款
|
||||
301
|
|
工资福利支出
|
1278.23
|
1278.23
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
181.95
|
181.95
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
88.22
|
88.22
|
|
301
|
03
|
奖金
|
|
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
83.42
|
83.42
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
31.74
|
31.74
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
638.05
|
638.05
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
128.81
|
128.81
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
51.53
|
51.53
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
74.51
|
74.51
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
552.12
|
|
552.12
|
302
|
01
|
办公费
|
2.46
|
|
2.46
|
302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
0.16
|
|
0.16
|
302
|
05
|
水费
|
4.17
|
|
4.17
|
302
|
06
|
电费
|
58.14
|
|
58.14
|
302
|
07
|
邮电费
|
2.46
|
|
2.46
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
341.56
|
|
341.56
|
302
|
11
|
差旅费
|
1.22
|
|
1.22
|
302
|
12
|
因公出国(境)费用
|
|
|
|
302
|
13
|
维修(护)费
|
25.46
|
|
25.46
|
302
|
14
|
租赁费
|
0.2
|
|
0.2
|
302
|
15
|
会议费
|
0.51
|
|
0.51
|
302
|
16
|
培训费
|
|
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
0.36
|
|
0.36
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
0.8
|
|
0.8
|
302
|
28
|
工会经费
|
12.51
|
|
12.51
|
302
|
29
|
福利费
|
16.62
|
|
16.62
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
43.58
|
|
43.58
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
41.91
|
|
41.91
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
53.91
|
53.91
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
3.77
|
3.77
|
|
303
|
03
|
退职(役)费
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
6.46
|
6.46
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
0.55
|
0.55
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
42.96
|
42.96
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.17
|
0.17
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
2.25
|
|
2.25
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
2.25
|
|
2.25
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
合计
|
1886.51
|
1332.14
|
554.37
|
2017
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:万元
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费决算数
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合计
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因公出国
(境)费
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公务用车购置及运行费
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公务接待费
|
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小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
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预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
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0
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3.50
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1.97
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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3.50
|
1.97
|
2017
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目
|
合计
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基本支出
|
项目支出
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功能分类
科目编码
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科目名称
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类
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款
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项
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合计
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注:上海市青浦区图书馆(上海市青浦区青杏图书馆)2017年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分 上海市青浦区图书馆(上海市青浦区青杏科技图书馆)2017年度决算情况说明
一、关于
上海市青浦区图书馆(上海市青浦区青杏科技图书馆)
2017
年度收入支出决算总体情况说明
上海市青浦区图书馆(上海市青浦区青杏科技图书馆)
2017
年度收入总计为2542.14万元、支出总计为2577.12万元。与2016年度相比,收入、支出总计各增加71.17万元、64.01万元。主要原因:财政拨款收入、支出增加。
二、关于
上海市青浦区图书馆(上海市青浦区青杏科技图书馆)
2017
年度收入决算情况说明
本年
收入合计2542.14万元,其中:财政拨款收入2539.84万元,占99.91%;
上级补助收入2.30万元,占0.09%
。
三、关于
上海市青浦区图书馆(上海市青浦区青杏科技图书馆)
2017
年度支出决算情况说明
本年
支出合计2577.12万元,其中:基本支出1886.51万元,占73.20%;项目支出690.61万元,占26.80%。
四、关于
上海市青浦区图书馆(上海市青浦区青杏科技图书馆)
2017
年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区图书馆(上海市青浦区青杏科技图书馆)
2017
年度财政拨款收支总决算2539.84万元、2539.84万元。与2016年度相比,财政拨款收、支总计各增加103.02万元、31.52万元,增长4.06%、1.24%。主要原因:人员经费及日常公用经费财政拨款收入、支出增加。
五、关于
上海市青浦区图书馆(上海市青浦区青杏科技图书馆)
2017
年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市青浦区图书馆(上海市青浦区青杏科技图书馆)
2017
年度一般公共预算财政拨款支出2539.84万元,占本年支出合计的98.55%。与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加31.52万元,增长1.24%。主要原因:工资福利支出及商品服务支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市青浦区图书馆(上海市青浦区青杏科技图书馆)
2017
年度一般公共预算财政拨款支出2539.84万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒支出2250.36万元,占88.60%;社会保障和就业支出184.11万元,占7.25%;医疗卫生和计划生育支出62.41万元,占2.46%;住房保障支出42.96万元,占1.69%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市青浦区图书馆(上海市青浦区青杏科技图书馆)
2017
年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2386.42万元,支出决算为2539.84万元,完成年初预算的106.43%。决算数大于预算数的主要原因:政策性因素调整增加预算支出。其中:
1
、文化体育与传媒支出-文化-图书馆2250.36万元。主要用于:图书馆人员经费、公用经费支出及业务项目支出。年初预算为2082.65万元,支出决算为2250.36万元,完成年初预算的108.05%。决算数大于预算数的主要原因:政策性因素调整,年度内增加预算支出。
2
、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休3.77万元。主要用于:单位退休人员的支出。年初预算为10万元,支出决算为3.77万元,完成年初预算的37.7%。决算数小于预算数的主要原因:按规定使用经费,支出减少。
3
、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出128.81万元。主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险费支出。年初预算为125.14万元,支出决算为128.81万元,完成年初预算的102.93%。决算数大于预算数的主要原因:按规定使用经费,增加预算支出。
4
、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出51.53万元。主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金缴费支出。年初预算为50.06万元,支出决算为51.53万元,完成年初预算的102.94%。决算数大于预算数的主要原因:按规定使用经费,增加预算支出。
5
、医疗卫生和计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗62.41万元。主要用于:按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为62.60万元,支出决算为62.41万,完成年初预算的99.70%。决算数小于预算数的主要原因:按规定使用经费,支出减少。
4
、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金42.96万元。主要用于:按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。年初预算为43.80万元,支出决算为42.96万元,完成年初预算的98.08%。决算数大于预算数的主要原因:按规定使用经费,支出减少。
六、关于
上海市青浦区图书馆(上海市青浦区青杏科技图书馆)
2017
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区图书馆(上海市青浦区青杏科技图书馆)
2017
年度一般公共预算财政拨款基本支出1886.51万元,包括人员经费1332.14万元,公用经费554.37万元。基本支出中:
1
、“工资福利支出”1278.23万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
2
、“商品和服务支出”554.37万元,主要用于:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。
3
、“对个人和家庭的补助”53.91万元,主要用于:退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
七、关于上海市
青浦区图书馆(上海市青浦区青杏科技图书馆)
2017
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区图书馆(上海市青浦区青杏科技图书馆)
2017
年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为3.50万元,支出决算为1.97万元,完成预算的56.29%,其中:因公出国(境)费决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为1.97万元,完成预算的56.29%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:控制公务接待费支出。
2017
年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少1.04万元,降低34.55%,其中:因公出国(境)费支出决算0万元,按照上级部门规定预算经费由区外事办统一安排,故无决算支出。公务用车购置及运行维护费为0的主要原因是:本单位没有公务用车。公务接待费支出决算减少1.04万元,降低34.55%。公务接待费支出减少的主要原因是开展各类业务活动的批次和人次较去年减少。
(二)
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017
年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算1.97万元,占34.55%。具体情况如下:
1
、因公出国(境)费支出0万元。
2
、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护支出
0
万元。
2017
年,上海市
青浦区图书馆(上海市青浦区青杏科技图书馆)
所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为
0
辆。
3
、公务接待费支出1.97万元。其中:
国内公务接待支出1.97万。主要用于本单位开展业务、学习交流、公务接待等支出,其中:接待52批445人次。
八、关于
上海市青浦区图书馆(上海市青浦区青杏科技图书馆)
2017
年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区图书馆(上海市青浦区青杏科技图书馆)
2017
年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区图书馆(上海市青浦区青杏科技图书馆)
2017
年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
上海市青浦区图书馆(上海市青浦区青杏科技图书馆)
2017
年度无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况
上海市
青浦区图书馆(上海市青浦区青杏科技图书馆)
2017
年度政府采购金额77.53万元,其中:货物采购金额41.47万元、服务采购金额36.06万元。
2017
年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额63万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额63万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额77.53万元;在面向小微企业预留政府采购项目中,由小微企业供应商中标或成交的,采购金额77.53万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至
2017
年
12
月
31
日
,上海市
青浦区图书馆(上海市青浦区青杏科技图书馆)
共有车辆
0
辆。
(四)预算绩效管理情况
上海市
青浦区图书馆(上海市青浦区青杏科技图书馆)
2017
年度预算绩效管理工作开展情况如下:加强绩效目标管理,推进绩效跟踪工作,积极开展绩效评价,落实结果应用,逐步完善绩效管理制度体系建设。2017年度开展的绩效跟踪评价项目1个,涉及预算金额300万元;2017年度开展的绩效评价项目1个,涉及预算金额300万元,
平均得分
,90.66
分,绩效评级为“优”。
上海市青浦区图书馆
(上海市青浦区青杏科技图书馆)
2017
年度财政支出项目绩效评价结果信息表
项目名称
|
2017
年青浦区图书馆图书购置项目
|
预算金额
|
300
万元
|
评价分值
|
90.66
分
|
评价结论
|
项目总体开展情况良好,评价结果为“优”
|
主要绩效
|
管理制度健全,专项资金管控有效;图书馆藏资源丰富且结构配比优化,构建了现代图书馆的服务模式;图书馆项目实施效果好,社会认可度高。
|
存在问题
|
图书馆与上海新华传媒公司签订的合同金额约定不完整;图书馆未与中国邮政集团签订合同;电子阅读方式读者知晓率不高,宣传有待加强。
|
整改建议
|
明确合同约定,完善合同要素;与所有服务供应商签订合同;建立健全电子文献阅读方式的宣传机制,吸引更多读者参与。
|
整改情况
|
按照建议完成整改落实
|
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是:银行利息收入、图书逾期费等。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费:指单位使用本级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。