2014年青浦区文化广播影视管理局部门决算
无
主动公开
无
青浦区文化广播影视管理局
2015.10.29
第一部分 青浦区文化广播影视管理局概况
一、主要职能
1、贯彻执行党和政府有关文化艺术、新闻宣传、广播影视工作的方针、政策和法律、法规、规章;结合本区实际,研究起草文化艺术、广播影视管理等工作的政策、决定和办法,并组织实施。
2、研究制定本区文化艺术、广播影视事业的发展战略,编制有关发展规划。
3、负责广播电视新闻宣传的管理和广播电视媒体对外宣传的组织协调工作。
4、负责广播电视媒体、艺术团体和影视事业的管理,组织协调并指导文化艺术、广播影视的创作与展演。
5、管理文化广播影视科技工作;指导文化广播影视系统高新技术的科学研究;指导文化广播影视技术资源的开发、应用及有线电视网络的有关管理工作。
6、负责管理本区群众文化艺术事业、公共图书馆事业、博物馆(纪念馆)事业、社会文化社团组织等;指导开展群众性文化工作。
7、依法管理本区文化娱乐、演出、出版、文物、美术、影视、音像等文化市场。
8、负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
9、组织协调重大文化艺术、广播影视活动,负责文化艺术、广播影视工作的对外和对内的合作与交流工作。
10、负责广播电视新闻宣传、安全播出、设备保障、事业发展的实施以及全区有线电视网络的运行维护和管理。
11、承办区委、区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看,青浦区文化广播影视管理局部门决算包括:青浦区文化广播影视管理局本级决算、下属事业单位决算。
纳入青浦区文化广播影视管理局2014年度部门决算编制范围的单位名单见下表:
序号
|
单位名称
|
备注
|
1
|
青浦区文化广播影视管理局机关
|
区文广影视管理局本级
|
2
|
青浦区广播电视台
|
区文广影视管理局下属事业单位
|
3
|
青浦区社会文化管理所
|
区文广影视管理局下属事业单位
|
4
|
青浦区图书馆(青杏图书馆)
|
区文广影视管理局下属事业单位
|
5
|
青浦区文化馆(青浦画院)
|
区文广影视管理局下属事业单位
|
6
|
青浦区博物馆
|
区文广影视管理局下属事业单位
|
7
|
青浦区有线电视网络中心
|
区文广影视管理局下属事业单位
|
编制人数279人,其中:行政编制17人、事业编制262人。年末实有人数349人,其中:在职239人、离休3人,退休107人。
第二部分 青浦区文化广播影视管理局2014年部门决算表
2014年度收入支出决算批复表
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
附表1
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2014年度
|
|
金额单位:万元
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
收入
|
支出
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
项目
|
行次
|
年初预算数
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
行次
|
年初预算数
|
决算数
|
项目(按支出性质和经济分类)
|
行次
|
年初预算数
|
决算数
|
|
|
||||||||||||||||||
栏次
|
|
1
|
2
|
栏次
|
|
3
|
4
|
栏次
|
|
5
|
6
|
|
|
||||||||||||||||||
一、财政拨款收入
|
1
|
8,421.67
|
8,893.34
|
一、一般公共服务支出
|
37
|
|
|
一、基本支出
|
60
|
5,568.41
|
6,415.31
|
|
|
||||||||||||||||||
其中:政府性基金
|
2
|
|
|
二、外交支出
|
38
|
|
|
人员经费
|
61
|
3,903.91
|
4,403.58
|
|
|
||||||||||||||||||
二、上级补助收入
|
3
|
|
507.20
|
三、国防支出
|
39
|
|
|
日常公用经费
|
62
|
1,664.50
|
2,011.73
|
|
|
||||||||||||||||||
三、事业收入
|
4
|
|
|
四、公共安全支出
|
40
|
|
|
二、项目支出
|
63
|
2,873.42
|
2,817.85
|
|
|
||||||||||||||||||
四、经营收入
|
5
|
|
|
五、教育支出
|
41
|
|
|
基本建设类项目
|
64
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
五、附属单位上缴收入
|
6
|
|
|
六、科学技术支出
|
42
|
|
|
行政事业类项目
|
65
|
2,873.42
|
2,817.85
|
|
|
||||||||||||||||||
六、其他收入
|
7
|
|
470.42
|
七、文化体育与传媒支出
|
43
|
7,820.58
|
8,395.39
|
三、上缴上级支出
|
66
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
8
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
44
|
437.38
|
594.39
|
四、经营支出
|
67
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
9
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
45
|
120.77
|
155.80
|
五、对附属单位补助支出
|
68
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
10
|
|
|
十、节能环保支出
|
46
|
|
|
|
69
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
11
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
47
|
|
|
支出经济分类
|
70
|
—
|
—
|
|
|
||||||||||||||||||
|
12
|
|
|
十二、农林水支出
|
48
|
|
|
基本支出和项目支出合计
|
71
|
—
|
9,233.16
|
|
|
||||||||||||||||||
|
13
|
|
|
十三、交通运输支出
|
49
|
|
|
工资福利支出
|
72
|
—
|
3,712.45
|
|
|
||||||||||||||||||
|
14
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
50
|
|
|
商品和服务支出
|
73
|
—
|
4,443.83
|
|
|
||||||||||||||||||
|
15
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
51
|
|
|
对个人和家庭的补助
|
74
|
—
|
691.30
|
|
|
||||||||||||||||||
|
16
|
|
|
十六、金融支出
|
52
|
|
|
对企事业单位的补贴
|
75
|
—
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
17
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
53
|
|
|
赠与
|
76
|
—
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
18
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
54
|
|
|
债务利息支出
|
77
|
—
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
19
|
|
|
十九、住房保障支出
|
55
|
63.11
|
87.59
|
基本建设支出
|
78
|
—
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
20
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
56
|
|
|
其他资本性支出
|
79
|
—
|
385.58
|
|
|
||||||||||||||||||
|
21
|
|
|
二十一、国债还本付息支出
|
57
|
|
|
贷款转贷及产权参股
|
80
|
—
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
22
|
|
|
二十二、其他支出
|
58
|
|
|
其他支出
|
81
|
—
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
23
|
|
|
|
59
|
|
|
|
82
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
本年收入合计
|
24
|
8,421.67
|
9,870.96
|
本年支出合计
|
83
|
8,441.84
|
9,233.16
|
|
|
||||||||||||||||||||||
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
135.75
|
|
结余分配
|
84
|
—
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
年初结转和结余
|
26
|
1,305.75
|
3,069.80
|
交纳所得税
|
85
|
—
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
基本支出结转
|
27
|
—
|
1,947.31
|
提取职工福利基金
|
86
|
—
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
项目支出结转和结余
|
28
|
—
|
1,122.49
|
转入事业基金
|
87
|
—
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
经营结余
|
29
|
—
|
|
其他
|
88
|
—
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
30
|
|
|
年末结转和结余
|
89
|
1,421.34
|
3,707.59
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
31
|
|
|
基本支出结转
|
90
|
—
|
2,027.36
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
32
|
|
|
项目支出结转和结余
|
91
|
—
|
1,680.23
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
33
|
|
|
经营结余
|
92
|
—
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
34
|
|
|
|
93
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
35
|
|
|
|
94
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
总计
|
36
|
9,863.17
|
12,940.75
|
总计
|
95
|
9,863.17
|
12,940.75
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014年度收入决算批复表
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表2
|
|
||
|
|
|
|
|
|
2014年度
|
|
|
|
|
金额单位:万元
|
|
|||
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
|||||||
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
其中:
|
|
|||||||||||
本级横向财政拨款
|
非本级财政拨款
|
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
||
合计
|
9,870.96
|
8,893.34
|
507.20
|
|
|
|
470.42
|
|
|
|
|||||
207
|
文化体育与传媒支出
|
9,033.19
|
8,055.57
|
507.20
|
|
|
|
470.42
|
|
|
|
||||
20701
|
文化
|
3,921.97
|
3,414.77
|
507.20
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
2070101
|
行政运行
|
393.74
|
393.74
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
2070104
|
图书馆
|
2,149.45
|
1,787.89
|
361.56
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
2070109
|
群众文化
|
983.42
|
983.42
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
2070112
|
文化市场管理
|
163.76
|
163.76
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
2070199
|
其他文化支出
|
231.60
|
85.97
|
145.63
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
20702
|
文物
|
1,437.28
|
1,437.28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
2070205
|
博物馆
|
1,437.28
|
1,437.28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
20704
|
广播影视
|
3,249.14
|
2,778.72
|
|
|
|
|
470.42
|
|
|
|
||||
2070405
|
电视
|
2,407.79
|
2,407.79
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
2070499
|
其他广播影视支出
|
841.34
|
370.92
|
|
|
|
|
470.42
|
|
|
|
||||
20799
|
其他文化体育与传媒支出
|
424.80
|
424.80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
2079999
|
其他文化体育与传媒支出
|
424.80
|
424.80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
208
|
社会保障和就业支出
|
594.39
|
594.39
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
20805
|
行政事业单位离退休
|
594.39
|
594.39
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
140.19
|
140.19
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
2080502
|
事业单位离退休
|
454.20
|
454.20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
155.80
|
155.80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
21005
|
医疗保障
|
155.80
|
155.80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
2100501
|
行政单位医疗
|
7.42
|
7.42
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
2100502
|
事业单位医疗
|
148.37
|
148.37
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
221
|
住房保障支出
|
87.59
|
87.59
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
22102
|
住房改革支出
|
87.59
|
87.59
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
2210201
|
住房公积金
|
87.59
|
87.59
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014年度支出决算批复表
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
附表3
|
|
|
|
|
|
|
2014年度
|
|
|
金额单位:万元
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|||
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
6
|
|
合计
|
9,233.16
|
6,415.31
|
2,817.85
|
|
|
|
|||
2070101
|
行政运行
|
419.08
|
419.08
|
|
|
|
|
||
2070104
|
图书馆
|
2,077.08
|
1,208.80
|
868.28
|
|
|
|
||
2070109
|
群众文化
|
950.06
|
564.67
|
385.38
|
|
|
|
||
2070112
|
文化市场管理
|
154.36
|
128.54
|
25.82
|
|
|
|
||
2070199
|
其他文化支出
|
468.71
|
374.99
|
93.71
|
|
|
|
||
2070205
|
博物馆
|
1,520.29
|
996.09
|
524.21
|
|
|
|
||
2070405
|
电视
|
2,131.12
|
1,347.76
|
783.36
|
|
|
|
||
2070499
|
其他广播影视支出
|
546.79
|
537.61
|
9.19
|
|
|
|
||
2070599
|
其他新闻出版支出
|
2.30
|
|
2.30
|
|
|
|
||
2079999
|
其他文化体育与传媒支出
|
125.61
|
|
125.61
|
|
|
|
||
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
140.19
|
140.19
|
|
|
|
|
||
2080502
|
事业单位离退休
|
454.20
|
454.20
|
|
|
|
|
||
2100501
|
行政单位医疗
|
7.42
|
7.42
|
|
|
|
|
||
2100502
|
事业单位医疗
|
148.37
|
148.37
|
|
|
|
|
||
2210201
|
住房公积金
|
87.59
|
87.59
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014年度财政拨款支出决算批复表
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表4
|
项目
|
本年支出
|
|||||
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
栏次
|
|||
|
|
|
合计
|
8,388.47
|
5,868.29
|
2,520.19
|
207
|
文化体育与传媒支出
|
7,550.70
|
5,030.51
|
2,520.19
|
||
20701
|
文化
|
3,405.81
|
2,321.09
|
1,084.71
|
||
2070101
|
行政运行
|
419.08
|
419.08
|
|
||
2070104
|
图书馆
|
1,793.35
|
1,208.80
|
584.54
|
||
2070109
|
群众文化
|
950.06
|
564.67
|
385.38
|
||
2070112
|
文化市场管理
|
154.36
|
128.54
|
25.82
|
||
2070199
|
其他文化支出
|
88.97
|
|
88.97
|
||
20702
|
文物
|
1,520.29
|
996.09
|
524.21
|
||
2070205
|
博物馆
|
1,520.29
|
996.09
|
524.21
|
||
20704
|
广播影视
|
2,496.70
|
1,713.34
|
783.36
|
||
2070405
|
电视
|
2,131.12
|
1,347.76
|
783.36
|
||
2070499
|
其他广播影视支出
|
365.58
|
365.58
|
|
||
20705
|
新闻出版
|
2.30
|
|
2.30
|
||
2070599
|
其他新闻出版支出
|
2.30
|
|
2.30
|
||
20799
|
其他文化体育与传媒支出
|
125.61
|
|
125.61
|
||
2079999
|
其他文化体育与传媒支出
|
125.61
|
|
125.61
|
||
208
|
社会保障和就业支出
|
594.39
|
594.39
|
|
||
20805
|
行政事业单位离退休
|
594.39
|
594.39
|
|
||
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
140.19
|
140.19
|
|
||
2080502
|
事业单位离退休
|
454.20
|
454.20
|
|
||
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
155.80
|
155.80
|
|
||
21005
|
医疗保障
|
155.80
|
155.80
|
|
||
2100501
|
行政单位医疗
|
7.42
|
7.42
|
|
||
2100502
|
事业单位医疗
|
148.37
|
148.37
|
|
||
221
|
住房保障支出
|
87.59
|
87.59
|
|
||
22102
|
住房改革支出
|
87.59
|
87.59
|
|
||
2210201
|
住房公积金
|
87.59
|
87.59
|
|
2014年度公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元
|
|
项目
|
合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
其他资本性支出
|
其他支出
|
|
|||
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
5,868.29
|
3,712.28
|
1,457.84
|
691.30
|
6.87
|
—
|
|
|||
207
|
文化体育与传媒支出
|
5,030.51
|
3,556.48
|
1,457.84
|
9.32
|
6.87
|
—
|
|
||
20701
|
文化
|
2,321.09
|
1,637.43
|
677.96
|
2.19
|
3.51
|
—
|
|
||
2070101
|
行政运行
|
419.08
|
336.89
|
80.72
|
0.14
|
1.32
|
—
|
|
||
2070104
|
图书馆
|
1,208.80
|
768.57
|
439.52
|
0.71
|
0.00
|
—
|
|
||
2070109
|
群众文化
|
564.67
|
427.80
|
134.26
|
1.14
|
1.46
|
—
|
|
||
2070112
|
文化市场管理
|
128.54
|
104.16
|
23.45
|
0.20
|
0.73
|
—
|
|
||
20702
|
文物
|
996.09
|
533.73
|
459.27
|
1.39
|
1.70
|
—
|
|
||
2070205
|
博物馆
|
996.09
|
533.73
|
459.27
|
1.39
|
1.70
|
—
|
|
||
20704
|
广播影视
|
1,713.34
|
1,385.32
|
320.61
|
5.75
|
1.66
|
—
|
|
||
2070405
|
电视
|
1,347.76
|
1,049.08
|
292.52
|
5.40
|
0.76
|
—
|
|
||
2070499
|
其他广播影视支出
|
365.58
|
336.24
|
28.09
|
0.35
|
0.90
|
—
|
|
||
208
|
社会保障和就业支出
|
594.39
|
0.00
|
0.00
|
594.39
|
0.00
|
—
|
|
||
20805
|
行政事业单位离退休
|
594.39
|
0.00
|
0.00
|
594.39
|
0.00
|
—
|
|
||
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
140.19
|
0.00
|
0.00
|
140.19
|
0.00
|
—
|
|
||
2080502
|
事业单位离退休
|
454.20
|
0.00
|
0.00
|
454.20
|
0.00
|
—
|
|
||
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
155.80
|
155.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
—
|
|
||
21005
|
医疗保障
|
155.80
|
155.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
—
|
|
||
2100501
|
行政单位医疗
|
7.42
|
7.42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
—
|
|
||
2100502
|
事业单位医疗
|
148.37
|
148.37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
—
|
|
||
221
|
住房保障支出
|
87.59
|
0.00
|
0.00
|
87.59
|
0.00
|
—
|
|
||
22102
|
住房改革支出
|
87.59
|
0.00
|
0.00
|
87.59
|
0.00
|
—
|
|
||
2210201
|
住房公积金
|
87.59
|
0.00
|
0.00
|
87.59
|
0.00
|
—
|
|
2014年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算批复表
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表6
|
|
|
项目
|
“三公”经费
合计
|
因公出国(境)
费用合计
|
公务用车购置及运行维护费
|
公务
接待费
|
|
||||||
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
合计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行维护费
|
|
||||||
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
5
|
|
9
|
11
|
|
|
合计
|
33.21
|
8.65
|
15.80
|
|
15.80
|
8.76
|
|
||||
207
|
文化体育与传媒支出
|
33.21
|
8.65
|
15.80
|
|
15.80
|
8.76
|
|
|||
20701
|
文化
|
5.82
|
|
|
|
|
5.82
|
|
|||
2070101
|
行政运行
|
0.92
|
|
|
|
|
0.92
|
|
|||
2070104
|
图书馆
|
1.28
|
|
|
|
|
1.28
|
|
|||
2070109
|
群众文化
|
2.96
|
|
|
|
|
2.96
|
|
|||
2070112
|
文化市场管理
|
0.61
|
|
|
|
|
0.61
|
|
|||
2070199
|
其他文化支出
|
0.04
|
|
|
|
|
0.04
|
|
|||
20702
|
文物
|
2.07
|
|
|
|
|
2.07
|
|
|||
2070205
|
博物馆
|
2.07
|
|
|
|
|
2.07
|
|
|||
20704
|
广播影视
|
25.32
|
8.65
|
15.80
|
|
15.80
|
0.87
|
|
|||
2070405
|
电视
|
24.97
|
8.65
|
15.80
|
|
15.80
|
0.52
|
|
|||
2070499
|
其他广播影视支出
|
0.35
|
|
|
|
|
0.35
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分 青浦区文化广播影视管理局2014年部门决算情况说明
部门决算的编报范围主要包括:年初部门预算数、预算调整数、中央和市下达的专项资金、国库集中支付的专项资金以及除财政拨款以外的其他资金等。
一、关于青浦区文化广播影视管理局2014年部门决算收入支出情况说明
青浦区文化广播影视管理局2014年部门决算收入总计9870.96万元。其中,财政拨款收入8893.34万元;上级补助收入507.20万元;其他收入470.42万元。
二、关于青浦区文化广播影视管理局2014年部门决算支出情况说明
青浦区文化广播影视管理局2014年部门决算支出总计9233.16万元。其中,基本支出6415.31万元;项目支出2817.85。
三、关于青浦区文化广播影视管理局2014年部门决算财政拨款支出情况说明
青浦区文化广播影视管理局2014年部门决算财政拨款支出总计8388.47万元,其中:基本支出5868.29万元,项目支出2520.19万元。
1、“文化体育与传媒”2014年度决算7550.70万元,其中:基本支出5030.51万元,项目支出2520.19万元,主要包括:
“文化”2014年度决算3405.81万元,其中:基本支出2321.09万元,主要用于发放行政事业单位职工工资、津贴、绩效等各种奖金,一般日常公用支出以及图书馆、文化馆公益性场馆物业管理等公用支出,其中行政运行支出419.08万元,具体包括:工资福利支出336.89万元;商品和服务支出80.72元;对个人和家庭补助0.14万元;其他资本性支出1.33万元。
项目支出1084.71万元,主要用于图书馆购书经费、公益性文化活动、非物质遗产保护与传承、举办本区大型艺术活动、文化市场管理。
“文物”2014年度决算1520.29万元,其中:基本支出996.09万元,主要用于发放事业单位职工工资、津贴、绩效等各种奖金,一般日常公用支出以及博物馆公益性场馆物业管理等公用支出;项目支出524.21万元,主要用于文物保护与维修、专用设施设备更新维护。
“广播影视”2014年度决算2496.70万元,其中:基本支出1713.34万元,主要用于发放事业单位职工工资、津贴、绩效等各种奖金、一般日常公用支出;项目支出783.36万元,主要用于购电视节目播放权、公益性广告、专业设备维护与更新、广播电视安全播出。
“新闻出版”2014年度决算2.30万元,其中:项目支出2.30万元,主要用于图书购置专项支出。
“其他文化体育与传媒”2014年度决算125.61万元,其中:项目支出125.61万元,主要用于农村电影放映补贴、农村文化活动补贴、文化下乡活动等项目支出。
2、“社会保障和就业”2014年度决算594.39万元,其中:
“行政事业单位离退休”2014年度决算594.39万元,主要用于发放行政事业单位离退休人员补贴等。
3、“医疗卫生与计划生育支出”2014年度决算155.80万元,其中:
“医疗保障” 2014年度决算155.80万元,主要用于缴纳行政事业单位职工医疗保险费。
4、“住房保障支出”2014年度决算87.59万元,其中:
“住房改革支出”2014年度决算87.59万元,主要用于缴纳行政事业单位职工公积金。
第四部分 青浦区文化广播影视管理局2014年部门“三公经费”决算情况说明
2014年青浦区文化广播影视管理局“三公经费”决算总数33.21万元,完成预算的43.58%。其中:
因公出国经费费用8.65万元,主要用于安排人员参加经批准的境外培训研修的培训费支出。
公务(业务)用车购置及运行维护费15.80万元,主要用于安排新闻采访、日常工作开展所需公务(业务)用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务接待经费决算8.76万元,主要用于文广影视系统各单位执行公务、学习交流、开展业务、公务接待等支出。2014年公务接待共9批次55人。