上海市青浦区文广影视局(机关本级)2017年度部门预算
无
主动公开
无
青浦区文化广播影视管理局
2017.01.25
目录
主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年预算单位财务收支预算总表
2017年预算单位收入预算总表
2017年预算单位支出预算总表
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明
上海市青浦区文化广播影视管理局本级主要职能
上海市青浦区文化广播影视管理局本级是上海市青浦区文化广播影视管理局直属正处级行政机关。
主要职能包括:
1、贯彻执行党和政府有关文化艺术、新闻宣传、广播影视工作的方针、政策和法律、法规、规章;结合本区实际,研究起草文化艺术、广播影视管理等工作的政策、决定和办法,并组织实施。
2、研究制定本区文化艺术、广播影视事业的发展战略,编制有关发展规划。
3、负责广播电视新闻宣传的管理和广播电视媒体对外宣传的组织协调工作。
4、负责广播电视媒体、艺术团体和影视事业的管理,组织协调并指导文化艺术、广播影视的创作与展演。
5、管理文化广播影视科技工作;指导文化广播影视系统高新技术的科学研究;指导文化广播影视技术资源的开发、应用及有线电视网络的有关管理工作。
6、负责管理本区群众文化艺术事业、公共图书馆事业、博物馆(纪念馆)事业、社会文化社团组织等;指导开展群众性文化工作。
7、依法管理本区文化娱乐、演出、出版、文物、美术、影视、音像等文化市场。
8、负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
9、组织协调重大文化艺术、广播影视活动,负责文化艺术、广播影视工作的对外和对内的合作与交流工作。
10、负责广播电视新闻宣传、安全播出、设备保障、事业发展的实施以及全区有线电视网络的运行维护和管理。
11、承办区委、区政府交办的其他事项。
上海市青浦区文化广播影视管理局本级机构设置
上海市青浦区文化广播影视管理局本级设5个内设机构,包括:办公室、组织人事科、文化管理科、广电管理科(产业科)、事业科
上海市青浦区文化广播影视管理局本级2017年部门预算编制说明
2017年,上海市青浦区文化广播影视管理局本级预算支出总额为2,155.8万元,其中:财政拨款支出预算2,155.8万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算2,155.8万元,政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下:
1. “文化体育与传媒支出”科目1,038.43万元,主要用于局机关及所属事业单位在文化、文物、广播影视管理等方面的支出
2. “社会保障与就业支出”科目79.96万元,主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳养老保险、离退休方面的支出。
3. “医疗卫生支出”科目26.41万元,主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
4. “商业服务业等”科目1,000万元,主要用于扶持全区文化创意产业发展的支出。
5. “住房保障支出”科目11万元,主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。
2017年预算单位财务收支预算总表 | |||
编制单位:上海市青浦区文化广播影视管理局本级 | 单位:元 | ||
本年收入 | 本年支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 21,557,914 | 一、一般公共服务支出 | 10,384,178 |
1. 一般公共预算资金 | 21,557,914 | 二、社会保障和就业支出 | 799,624 |
2. 政府性基金 | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 264,079 | |
二、事业收入 | 四、商业服务业等支出 | 10,000,000 | |
三、事业单位经营收入 | 五、住房保障支出 | 110,033 | |
四、其他收入 | |||
收入总计 | 21,557,914 | 支出总计 | 21,557,914 |
2017年预算单位收入预算总表 | ||||||||
编制单位:上海市青浦区文化广播影视管理局本级 | 单位:元 | |||||||
项目 | 收入预算 | |||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 |
其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 10,384,178 | 10,384,178 | |||||
207 | 01 | 文化 | 5,884,178 | 5,884,178 | ||||
207 | 01 | 01 | 行政运行 | 4,110,178 | 4,110,178 | |||
207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 1,774,000 | 1,774,000 | |||
207 | 04 | 新闻出版广播影视 | 4,500,000 | 4,500,000 | ||||
207 | 04 | 99 | 其他新闻出版广播影视支出 | 4,500,000 | 4,500,000 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 799,624 | 799,624 | |||||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 799,624 | 799,624 | ||||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 183,440 | 183,440 | |||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 440,131 | 440,131 | |||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 176,053 | 176,053 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 264,079 | 264,079 | |||||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 264,079 | 264,079 | ||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 264,079 | 264,079 | |||
216 | 商业服务业等支出 | 10,000,000 | 10,000,000 | |||||
216 | 99 | 其他商业服务业等支出 | 10,000,000 | 10,000,000 | ||||
216 | 99 | 99 | 其他商业服务业等支出 | 10,000,000 | 10,000,000 | |||
221 | 住房保障支出 | 110,033 | 110,033 | |||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 110,033 | 110,033 | ||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 110,033 | 110,033 | |||
合计 | 21,557,914 | 21,557,914 |
2017年预算单位支出预算总表 | ||||||
编制单位:上海市青浦区文化广播影视管理局本级 | 单位:元 | |||||
项目 | 支出预算 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 10,384,178 | 4,110,178 | 6,274,000 | ||
207 | 01 | 文化 | 5,884,178 | 4,110,178 | 1,774,000 | |
207 | 01 | 01 | 行政运行 | 4,110,178 | 4,110,178 | |
207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 1,774,000 | 1,774,000 | |
207 | 04 | 新闻出版广播影视 | 4,500,000 | 4,500,000 | ||
207 | 04 | 99 | 其他新闻出版广播影视支出 | 4,500,000 | 4,500,000 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 799,624 | 799,624 | |||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 799,624 | 799,624 | ||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 183,440 | 183,440 | |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 440,131 | 440,131 | |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 176,053 | 176,053 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 264,079 | 264,079 | |||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 264,079 | 264,079 | ||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 264,079 | 264,079 | |
216 | 商业服务业等支出 | 10,000,000 | 10,000,000 | |||
216 | 99 | 其他商业服务业等支出 | 10,000,000 | 10,000,000 | ||
216 | 99 | 99 | 其他商业服务业等支出 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
221 | 住房保障支出 | 110,033 | 110,033 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 110,033 | 110,033 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 110,033 | 110,033 | |
合计 | 21,557,914 | 5,283,914 | 16,274,000 |
2017年预算单位财政拨款收支预算总表 | |||||
编制单位:上海市青浦区文化广播影视管理局本级 | 单位:元 | ||||
财政拨款收入 | 财政拨款支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、一般公共预算资金 | 21,557,914 | 一、一般公共服务支出 | 10,384,178 | 10,384,178 | |
二、政府性基金 | 二、社会保障和就业支出 | 799,624 | 799,624 | ||
三、医疗卫生与计划生育支出 | 264,079 | 264,079 | |||
四、商业服务业等支出 | 10,000,000 | 10,000,000 | |||
五、住房保障支出 | 110,033 | 110,033 | |||
收入总计 | 支出总计 | 21,557,914 | 21,557,914 |
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 | ||||||
编制单位:上海市青浦区文化广播影视管理局本级 | 单位:元 | |||||
项目 | 一般公共预算支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 10,384,178 | 4,110,178 | 6,274,000 | ||
207 | 01 | 文化 | 5,884,178 | 4,110,178 | 1,774,000 | |
207 | 01 | 01 | 行政运行 | 4,110,178 | 4,110,178 | |
207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 1,774,000 | 1,774,000 | |
207 | 04 | 新闻出版广播影视 | 4,500,000 | 4,500,000 | ||
207 | 04 | 99 | 其他新闻出版广播影视支出 | 4,500,000 | 4,500,000 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 799,624 | 799,624 | |||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 799,624 | 799,624 | ||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 183,440 | 183,440 | |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 440,131 | 440,131 | |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 176,053 | 176,053 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 264,079 | 264,079 | |||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 264,079 | 264,079 | ||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 264,079 | 264,079 | |
216 | 商业服务业等支出 | 10,000,000 | 10,000,000 | |||
216 | 99 | 其他商业服务业等支出 | 10,000,000 | 10,000,000 | ||
216 | 99 | 99 | 其他商业服务业等支出 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
221 | 住房保障支出 | 110,033 | 110,033 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 110,033 | 110,033 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 110,033 | 110,033 | |
合计 | 21,557,914 | 5,283,914 | 16,274,000 |
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 | ||||||
编制单位:上海市青浦区文化广播影视管理局本级 | 单位:元 | |||||
项目 | 政府性基金预算支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合计 | ||||||
注:上海市青浦区文化广播影视管理局本级2017年度无政府性基金预算拨款支出,故本表无数据。 |
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表 | |||||
编制单位:上海市青浦区文化广播影视管理局本级 | 单位:元 | ||||
项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 4,458,797 | 4,458,797 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 554,100 | 554,100 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 2,165,580 | 2,165,580 | |
301 | 03 | 奖金 | 574,625 | 574,625 | |
301 | 04 | 其他社会保障缴费 | 354,308 | 354,308 | |
301 | 06 | 伙食补助费 | 144,000 | 144,000 | |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 440,131 | 440,131 | |
301 | 09 | 职业年金缴费 | 176,053 | 176,053 | |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 50,000 | 50,000 | |
302 | 商品和服务支出 | 490,784 | 490,784 | ||
302 | 01 | 办公费 | 30,000 | 30,000 | |
302 | 02 | 印刷费 | 10,000 | 10,000 | |
302 | 04 | 手续费 | 1,000 | 1,000 | |
302 | 05 | 水费 | 1,000 | 1,000 | |
302 | 06 | 电费 | 5,000 | 5,000 | |
302 | 07 | 邮电费 | 20,000 | 20,000 | |
302 | 11 | 差旅费 | 6,000 | 6,000 | |
302 | 13 | 维修(护)费 | 10,000 | 10,000 | |
302 | 15 | 会议费 | 20,000 | 20,000 | |
302 | 16 | 培训费 | 43,010 | 43,010 | |
302 | 17 | 公务接待费 | 30,000 | 30,000 | |
302 | 27 | 委托业务费 | 10,000 | 10,000 | |
302 | 28 | 工会经费 | 44,014 | 44,014 | |
302 | 29 | 福利费 | 54,000 | 54,000 | |
302 | 39 | 其他交通费用 | 149,760 | 149,760 | |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 57,000 | 57,000 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 296,833 | 296,833 | ||
303 | 01 | 离休费 | 103,440 | 103,440 | |
303 | 02 | 退休费 | 80,000 | 80,000 | |
303 | 11 | 住房公积金 | 110,033 | 110,033 | |
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 3,360 | 3,360 | |
310 | 其他资本性支出 | 37,500 | 37,500 | ||
310 | 02 | 办公设备购置 | 37,500 | 37,500 | |
合计 | 5,283,914 | 4,755,630 | 528,284 |
2017年上海市青浦区文化广播影视管理局本级“三公”经费和机关运行经费预算情况表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
“三公”经费预算数 | 机关运行经费预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | |||
小计 | 购置费 | 运行费 | ||||
3.00 | 3.00 | 52.83 |
相关情况说明
一、“三公”经费预算
上海市青浦区文化广播影视管理局本级2017年“三公”经费财政拨款预算为3万元,包括本单位预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2016年预算减少5万元。 其中:
因公出国(境)费预算0万元,主要安排机关人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2016年预算减少5万元,主要原因是按照上级部门规定本部门不单项安排预算经费。
公务接待费预算3万元,主要安排条线专业会议、专项检查以及团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。同2016年预算持平。
公务用车购置及运行费预算0万元,同2016年预算持平,主要原因是本级机关不配备公务车辆。
二、机关运行经费预算
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,上海市青浦区文化广播影视管理局本级2017年度机关运行经费财政拨款预算52.83万元。
三、政府采购情况
2017年度本单位政府采购预算24.65万元,其中:政府采购货物预算14.65万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10万元。
2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额9.9万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额6.5万元。
四、预算绩效情况
2017年度,上海市青浦区文化广播影视管理局本级实行绩效目标管理的项目4个,涉及预算金额1177.4万元,没有重点支出项目绩效目标。
上海市财政支出项目绩效目标申报表 | |||||||
(2017年 ) | |||||||
申报单位名称:上海市青浦区文化广播影视管理局(盖章) | |||||||
项目名称 | 文创产业扶持资金 | ||||||
项目类型 | 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ | ||||||
经常性专项业务费□ 其他经常性项目√ | |||||||
资金用途 | 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类√ | ||||||
项目负责人 | 陈涛 | 联系人 | 蔡炜 | 联系电话 | 59728916 | ||
开始时间 | 2017年1月 | 结束时间 | 2017年12月 | ||||
项目概况 | 主要包含2017年上海市文化创意产业扶持专项资金青浦区项目配套扶持资金、2017年青浦区区级文化创意企业和园区扶持资金以及部分重要文创项目奖励资金。 | ||||||
立项依据 | 《青浦区人民政府办公室转发区经委关于青浦区加快发展现代服务业实施细则的通知》(青府办发[2016]79号)、《上海市促进文化创意产业发展财政扶持资金实施办法》(沪文创办〔2015〕36号) | ||||||
项目设立的必要性 | 依据市文创办工作要求及部署,对青浦区重点文创企业和项目进行配套资金扶持。 | ||||||
保证项目实施的制度、措施 | 依据市文创办的要求推进市文创资金项目的评审工作,依据青浦区现代服务业领导小组工作要求,推进区级文创企业和园区的评审工作。 | ||||||
项目总预算(元) | 10,000,000 | 项目当年预算(元) | 10,000,000 | ||||
同名项目上年预算额(元) | 9,230,000 | 同名项目上年预算执行数(元) | 9,230,000 | ||||
子项目名称 | 预算金额(元) | ||||||
项目当年投入资金构成 | 2017年上海市文化创意产业扶持专项资金青浦区项目配套扶持资金, | 7,600,000 | |||||
2017年青浦区区级文化创意企业和园区扶持资金以及部分重要文创项目奖励资金 | 2,400,000 | ||||||
项目实施计划 | 2017年上半年进行市级文创扶持资金的初审工作,下半年进行区级文创企业和园区的评审工作 | ||||||
项目总目标 | 依据市文创办的要求推进市文创资金项目的评审和区级配套资金扶持工作,依据青浦区现代服务业领导小组工作要求,推进区级文创企业和园区的评审和扶持工作。 | ||||||
年度绩效目标 | 充分合理利用扶持资金,保证2017年青浦区推进现代服务业发展文化创意产业专项资金使用工作顺利进行。 | ||||||
分解目标 | |||||||
分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | |||||
投入和管理目标 | 专款专用率 | 100% | |||||
资金到位率 | 100% | ||||||
财务制度健全性 | 制度完备齐全 | ||||||
产出目标 | 资金使用合规性 | 1000万元 | |||||
效果目标 | 预算执行率 | 大于等于90% | |||||
影响力目标 | 项目立项的规范性 | 规范 | |||||
长效管理制度建设 | 完善 | ||||||
备注 | |||||||
填报单位负责人(签名):周思琴 填报人: 朱建忠 填报日期:2017年1月 |