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上海市青浦区社文所2017年度部门预算

主动公开

青浦区文化广播影视管理局

2017.01.25

目录

主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年预算单位财务收支预算总表
2017年预算单位收入预算总表
2017年预算单位支出预算总表
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明

上海市青浦区社会文化管理所(预算单位)主要职能

    上海市青浦区社会文化管理所是隶属于上海市青浦区文化广播影视管理局的直属全额拨款事业单位。
    主要职能包括:
    负责本区文化市场行政许可事项的受理、审核;指导街镇开展文广事务工作;组织实施文化市场各类专项整治以及文化市场三级联动日常巡查工作,做好文化市场年检、统计等事务性管理工作.

上海市青浦区社会文化管理所(预算单位)机构设置

     上海市青浦区社会文化管理所单位设3个内设机构,包括:办公室、业务一部(文广影视)、业务二部(新闻出版)

上海市青浦区社会文化管理所(预算单位)2017年部门预算编制说明

    2017年,上海市青浦区社会文化管理所预算支出总额为175.18万元,其中:财政拨款支出预算175.18万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算175.18万元,政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下:
    1. “文化市场管理支出”科目142.10万元,主要用于文化市场专项管理等日用经费
    2. “社会保障与就业支出”科目20.88万元,主要用于离退休方面、职工医疗保险、养老保险及职业年金等保障的支出。
    3. “医疗卫生支出”科目7.18万元,主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
    4. “住房保障支出”科目5.02万元,主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。
 

2017年预算单位财务收支预算总表
编制单位:上海市青浦区社会文化管理所 单位:元
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 1,751,759 一、一般公共服务支出 1,421,025
1. 一般公共预算资金 1,751,759 社会保障与就业支出 208,812
2. 政府性基金   三、医疗卫生与计划生育支出 71,719
二、事业收入   四、住房保障支出 50,203
三、事业单位经营收入      
四、其他收入      
       
       
       
收入总计 1,751,759 支出总计 1,751,759

2017年预算单位收入预算总表
编制单位:上海市青浦区社会文化管理所 单位:元
项目 收入预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入
其他收入
207     文化体育与传媒支出 1,421,025 1,421,025      
207 01 12 文化市场管理 1,421,025 1,421,025      
208     社会保障与就业支出 208,812 208,812      
208 05   行政事业单位离退休 8,000 8,000      
208 05 02 事业单位离退休 8,000 8,000      
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 143,437 143,437      
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 57,375 57,375      
210     医疗卫生与计划生育支出 71,719 71,719      
210 01 02 医疗经费 71,719 71,719      
221     住房保障支出 50,203 50,203      
221 02 01 住房公积金 50,203 50,203      
合计 1,751,759 1,751,759      

2017年预算单位支出预算总表
编制单位:上海市青浦区社会文化管理所 单位:元
项目 支出预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
207     文化体育与传媒支出 1,421,025 1,051,025 370,000
207 01 12 文化市场管理 1,421,025 1,051,025 370,000
208     社会保障与就业支出 208,812 208,812  
208 05   行政事业单位离退休 8,000 8,000  
208 05 02 事业单位离退休 8,000 8,000  
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,431,437 143,437  
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 57,375 57,375  
210     医疗卫生与计划生育支出 71,719 71,719  
210 01 02 医疗经费 71,719 71,719  
221     住房保障支出 50,203 50,203  
221 02 01 住房公积金 50,203 50,203  
合计 1,751,759 1,381,759 370,000

2017年预算单位财政拨款收支预算总表
编制单位:上海市青浦区社会文化管理所 单位:元
财政拨款收入 财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 1,751,759 一、一般公共服务支出 1,421,025 1,421,025  
二、政府性基金   二、社会保障与就业支出 208,812 208,812  
    三、医疗卫生与计划生育支出 71,719 71,719  
    四、住房保障支出 50,203 50,203  
           
           
           
           
           
           
           
           
           
收入总计 1,751,759 支出总计 1,751,759 1,751,759  

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
编制单位:上海市青浦区社会文化管理所 单位:元
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
207     文化抑体育与传媒支出 1,421,025 1,051,025 370,000
207 01 12 文化市场管理 1,421,025 1,051,025 370,000
208     社会保障与就业支出 208,812 208,812  
208 05 02 行政事业单位离退休 8,000 8,000  
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 143,437 143,437  
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 57,375 57,375  
210     医疗卫生与计划生育支出 71,719 71,719  
210 05 02 事业单位医疗 71,719 71,719  
      住房保障支出 50,203 50,203  
221 02 01 住房公积金 50,203 50,203  
合计 1,751,759 1,381,759 370,000

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
编制单位:上海市青浦区社会文化管理所 单位:元
项目 政府性基金预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
合计      
注:上海市青浦区社会文化管理所2017年度无政府性基金预算拨款支出,故本表无数据。

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
编制单位:上海市青浦区社会文化管理所 单位:元
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
301   工资福利支出 1,129,014 1,129,014  
301 01  基本工资 171,996 171,996  
301 02  津贴补贴 32,112 32,112  
301 03  奖金 800 800  
301 04  其他社会保障缴费 99,489 99,489  
301 06  伙食补助费 34,272 34,272  
301 07  绩效工资 506,933 506,933  
301 08  机关事业单位基本养老保险缴费 143,437 143,437  
301 09  职业年金缴费 57,375 57,375  
301 99  其他工资福利支出 82,600 82,600  
302   商品和服务支出 186,902   186,902
302 01  办公费 8,000   8,000
302 04  手续费 600   600
302 05  水费 5,000   5,000
302 06  电费 17,000   17,000
302 07  邮电费 22,000   22,000
302 11  差旅费 5,000   5,000
302 13  维修(护)费 3,000   3,000
302 15  会议费 4,000   4,000
302 16  培训费 12,758   12,758
302 17  公务接待费 5,000   5,000
302 27  委托业务费 4,000   4,000
302 28  工会经费 14,344   14,344
302 29  福利费 21,600   21,600
302 39  其他交通费用 46,800   46,800
302 99  其他商品和服务支出 17,800   17,800
303   对个人和家庭的补助 60,843 60,843  
303 02  退休费 8,000 8,000  
303 11  住房公积金 50,203 50,203  
303 99  其他对个人和家庭的补助支出 2,640 2,640  
310   其他资本性支出 5,000   5,000
310 02  办公设备购置 5,000   5,000
总计 1,381,759 1,189,857 191,902

2017年上海市青浦区社会文化管理所“三公”经费和机关运行经费预算情况表
单位:万元
“三公”经费预算数 机关运行经费预算数
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
0.50   0.50        

相关情况说明

    一、“三公”经费预算
    上海市青浦区社会文化管理所2017年“三公”经费财政拨款预算为0.5万元,包括本单位财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2016年预算减少0.3万元。 其中:
    因公出国(境)费预算0万元,主要安排单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。同2016年预算持平,主要原因是按照上级部门规定本单位不单项安排预算经费。
    公务接待费预算0.5万元,主要安排条线专业会议、调研、专项检查以及团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2016年预算减少0.3万元,主要原因是减少费用支出。
    公务用车购置及运行费预算0万元,同2016年预算持平,主要原因是本单位不配备公务车辆。
    二、机关运行经费预算
    上海市青浦区社会文化管理所2017年度未安排机关运行经费预算。
    三、政府采购情况
    2017年度本单位政府采购预算5万元,其中:政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额2万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额1.3万元。
    四、预算绩效情况
    2017年度,本单位实行绩效目标管理的项目1个,涉及预算金额37万元,没有重点支出项目绩效目标。

上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2017年 )
申报单位名称:上海市青浦区社会文化管理所(盖章)
项目名称 文化市场管理专项经费
项目类型 市委市政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
经常性专项业务费□   其他经常性项目□√
资金用途 基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类 √
项目负责人 钱华强 联系人 陈燕 联系电话 59857337
开始时间 2017.1.1 结束时间 2017.12.31
项目概况 受区文广影视局委托,负责本区文化市场行政许可事项的受理、审核;指导街镇开展文广事务工作;组织实施文化市场各类专项整治及文化市场三级联动日常巡查工作、做好文化市场年检、统计等事务性管理工作;组织经营单位文化法规培训;职工条线业务培训等工作。
立项依据 沪文广影视[2012]2171号、[2013]323号、170号;沪新出产业[2011]23号、1016号; 沪新出发[2012]2号、22号、23号;沪文广影视[2010]541号、[2010]758号、[2012]1710号, 沪新出印[2009]1160号    沪文广影视[2010]541号、沪文广影视[2009]1844号行政事务服务创优增能星级单位标准 沪文广影视[2013]337号、696号、596号、[2013]1024号 新出厅字[2012]533号、沪新出法[2013]5号   沪文广影视[2013]23号 沪文广影视[2013]618号 沪新出法[2012]142号 沪新出法[2013]7号 沪文广影视[2010]983号、[2010]977号、[2010]465号、[2010]334号;沪青消联(办)[2010]24号 沪文广影视[2013]2047号 
项目设立的必要性 为更好的贯彻执行国家和本市有关文化市场管理的法律法规,繁荣规范文化市场为工作目标的开展各项工作,全面推行电子政务为工作平台,规范有效地履行管理职责,保障本区文化市场正常、有序的繁荣发展。
为更好的贯彻执行国家和本市有关文化市场管理的法律法规,繁荣规范文化市场为工作目标的开展各项工作,全面推行电子政务为工作平台,规范有效地履行管理职责,保障本区文化市场正常、有序的繁荣发展。
保证项目实施的制度、措施 1、首先进行行政执法职权分解及行政执法责任确定;其次为规范娱乐场所行政许可行为,提高科学性和透明性,促进民主化和规范化,制定行政许可听证办法。2、严格按照市局等工作要求,结合本区文化市场实际情况,建立区三级联动巡查办工作领导小组和工作班子,每街镇配备4-5名巡查人员,确定巡查组长。
1、首先进行行政执法职权分解及行政执法责任确定;其次为规范娱乐场所行政许可行为,提高科学性和透明性,促进民主化和规范化,制定行政许可听证办法。2、严格按照市局等工作要求,结合本区文化市场实际情况,建立区三级联动巡查办工作领导小组和工作班子,每街镇配备4-5名巡查人员,确定巡查组长。
项目总预算(元) 370,000 项目当年预算(元) 370,000
同名项目上年预算额(元) 470,000 同名项目上年预算执行数(元) 470,000
  子项目名称 预算金额(元)
项目当年投入资金构成 文化市场行业培训、年检及行政受理 170,000
文化市场专项整治及三级联动 200,000
项目实施计划 更好的贯彻执行国家和本市有关文化市场管理的法律法规,繁荣规范文化市场为工作目标的开展各项工作,规范有效地履行管理职责,保障本区文化市场正常、有序的繁荣发展。
项目总目标 更好的贯彻执行国家和本市有关文化市场管理的法律法规,繁荣规范文化市场为工作目标的开展各项工作,规范有效地履行管理职责,保障本区文化市场正常、有序的繁荣发展。
年度绩效目标 更好的贯彻执行国家和本市有关文化市场管理的法律法规,繁荣规范文化市场为工作目标的开展各项工作,规范有效地履行管理职责,保障本区文化市场正常、有序的繁荣发展。
分解目标
分解目标内容 绩效指标 指标目标值
投入和管理目标 财务制度健全性 制度完备齐全
资金到位率 100%
专款专用率 100%
产出目标 资金使用合规性 37万元
   
效果目标 预算执行率 大于等于90%
   
影响力目标 项目立项的规范性 规范
人员到位率 100%
长效管理制度建设 完善
备注  
填报单位负责人(签名):周思琴       填报人:朱建忠     填报日期:2017年1月