上海市青浦区文化资源配送中心2018年度单位预算
无
主动公开
无
青浦区文化广播影视管理局
2018.02.12
目 录
一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
1. 2018年单位财务收支预算总表
2. 2018年单位收入预算总表
3. 2018年单位支出预算总表
4.2018年单位财政拨款收支预算总表
5.2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
6.2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
7.2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、绩效目标申报表
上海市青浦区文化资源配送中心主要职能
" 上海市青浦区文化配送中心是隶属于上海市青浦区文化广播影视管理局的直属全额拨款事业单位。
主要职能包括:
1、负责全区农家书屋图书配送、宣教材料配送、设施设备配送;
2、负责全区文艺演出配送、文化指导员配送及参与组织区级大型文化活动;
3、负责全区农村公益电影、广场电影放映管理;
4、负责各镇、街道文化体育服务中心(社区文化活动中心)、村级文化活动室的数字电影管理。
上海市青浦区文化资源配送中心机构设置
上海市青浦区文化资源配送中心设4个内设机构,包括:办公室、文艺部、影视部、图书部。
名词解释
(一)基本支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。
(二)项目支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标,在基本支出之外编制的年度支出计划。
(三)“三公”经费:是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
2018年单位预算编制说明
2018年,上海市青浦区文化资源配送中心预算支出总额为762.41万元,其中:财政拨款支出预算762.41万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算762.41万元,比上年执行数减少120万元,主要原因是部分项目经费支出由财政转移支付给街镇;政府性基金拨款支出预算0万元,主要原因是本单位无政府性基金预算拨款支出。财政拨款支出主要内容如下:
1. “文化体育与传媒支出”科目 671.6万元,主要用于本单位的基本支出及项目支出。
2. “社会保障与就业支出”科目58.19万元,主要用于离退休方面的支出、按照国家政策规定为在职人员缴纳养老保险费及职业年金的支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目18.78万元,主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
4. “住房保障支出”科目13.84万元,主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。
2018年单位财务收支预算总表 | ||||||
单位:元 | ||||||
本年收入 | 本年支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
人员经费 | 公用经费 | |||||
一、财政拨款收入 | 7,624,095 | 一、文化体育与传媒支出 | 6,716,003 | 2,355,803 | 800,200 | 3,560,000 |
1、一般公共预算资金 | 7,624,095 | 二、社会保障和就业支出 | 581,884 | 581,884 | ||
2、政府性基金 | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 187,817 | 187,817 | |||
二、事业收入 | 四、住房保障支出 | 138,391 | 138,391 | |||
三、事业单位经营收入 | ||||||
四、其他收入 | ||||||
收入总计 | 7,624,095 | 支出总计 | 7,624,095 | 3,263,895 | 800,200 | 3,560,000 |
2018年单位收入预算总表 | ||||||||
单位:元 | ||||||||
项目 | 收入预算 | |||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 |
其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||
207 | 文化体育与传媒 | 6,716,003 | 6,716,003 | |||||
207 | 01 | 文化 | 3,560,000 | 3,560,000 | ||||
207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 3,560,000 | 3,560,000 | |||
207 | 04 | 新闻出版广播影视 | 3,156,003 | 3,156,003 | ||||
207 | 04 | 99 | 其他新闻出版广播影视支出 | 3,156,003 | 3,156,003 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 581,884 | 581,884 | |||||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 28,320 | 28,320 | ||||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 28,320 | 28,320 | |||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 395,403 | 395,403 | |||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 158,161 | 158,161 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 187,817 | 187,817 | |||||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 187,817 | 187,817 | ||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 187,817 | 187,817 | |||
221 | 住房保障支出 | 138,391 | 138,391 | |||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 138,391 | 138,391 | ||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 138,391 | 138,391 | |||
合计 | 7,624,095 | 7,624,095 |
2018年单位支出预算总表 | ||||||
单位:元 | ||||||
项目 | 支出预算 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
207 | 文化体育与传媒 | 6,716,003 | 3,156,003 | 3,560,000 | ||
207 | 01 | 文化 | 3,560,000 | 3,560,000 | ||
207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 3,560,000 | 3,560,000 | |
207 | 04 | 新闻出版广播影视 | 3,156,003 | 3,156,003 | ||
207 | 04 | 99 | 其他新闻出版广播影视支出 | 3,156,003 | 3,156,003 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 581,884 | 581,884 | |||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 28,320 | 28,320 | ||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 28,320 | 28,320 | |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 395,403 | 395,403 | |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 158,161 | 158,161 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 187,817 | 187,817 | |||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 187,817 | 187,817 | ||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 187,817 | 187,817 | |
221 | 住房保障支出 | 138,391 | 138,391 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 138,391 | 138,391 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 138,391 | 138,391 | |
合计 | 7,624,095 | 4,064,095 | 3,560,000 |
2018年单位财政拨款收支预算总表 | |||||
单位:元 | |||||
财政拨款收入 | 财政拨款支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、一般公共预算资金 | 7,624,095 | 一、文化体育与传媒 | 6,716,003 | 6,716,003 | |
二、政府性基金 | 二、社会保障和就业支出 | 581,884 | 581,884 | ||
三、医疗卫生与计划生育支出 | 187,817 | 187,817 | |||
四、住房保障支出 | 138,391 | 138,391 | |||
收入总计 | 7,624,095 | 支出总计 | 7,624,095 | 7,624,095 |
2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表 | ||||||
单位:元 | ||||||
项目 | 一般公共预算支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
207 | 文化体育与传媒 | 6,716,003 | 3,156,003 | 3,560,000 | ||
207 | 01 | 文化 | 3,560,000 | 3,560,000 | ||
207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 3,560,000 | 3,560,000 | |
207 | 04 | 新闻出版广播影视 | 3,156,003 | 3,156,003 | ||
207 | 04 | 99 | 其他新闻出版广播影视支出 | 3,156,003 | 3,156,003 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 581,884 | 581,884 | |||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 28,320 | 28,320 | ||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 28,320 | 28,320 | |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 395,403 | 395,403 | |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 158,161 | 158,161 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 187,817 | 187,817 | |||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 187,817 | 187,817 | ||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 187,817 | 187,817 | |
221 | 住房保障支出 | 138,391 | 138,391 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 138,391 | 138,391 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 138,391 | 138,391 | |
合计 | 7,624,095 | 4,064,095 | 3,560,000 |
2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 | ||||||
单位:元 | ||||||
项目 | 政府性基金预算支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合计 | ||||||
注:上海市青浦区文化资源配送中心2018年度无政府性基金预算拨款支出,故本表无数据。 |
2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 | |||||
编制单位:上海市青浦区文化资源配送中心 | 单位:元 | ||||
项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
经济分类科目编码 | 部门经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 3,234,375 | 3,234,375 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 513,528 | 513,528 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 76,008 | 76,008 | |
301 | 06 | 伙食补助费 | 79,968 | 79,968 | |
301 | 07 | 绩效工资 | 1,388,556 | 1,388,556 | |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 395,403 | 395,403 | |
301 | 09 | 职业年金缴费 | 158,161 | 158,161 | |
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 187,817 | 187,817 | |
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 71,543 | 71,543 | |
301 | 13 | 住房公积金 | 138,391 | 138,391 | |
301 | 99 | 其他工资福利 | 225,000 | 225,000 | |
302 | 商品和服务支出 | 779,700 | 779,700 | ||
302 | 01 | 办公费 | 60,000 | 60,000 | |
302 | 02 | 印刷费 | 2,000 | 2,000 | |
302 | 04 | 手续费 | 2,000 | 2,000 | |
302 | 05 | 水费 | 5,000 | 5,000 | |
302 | 06 | 电费 | 60,000 | 60,000 | |
302 | 07 | 邮电费 | 15,000 | 15,000 | |
302 | 11 | 差旅费 | 30,000 | 30,000 | |
302 | 13 | 维修(护)费 | 20,000 | 20,000 | |
302 | 15 | 会议费 | 10,000 | 10,000 | |
302 | 16 | 培训费 | 2,000 | 2,000 | |
302 | 17 | 公务接待费 | 9,000 | 9,000 | |
302 | 26 | 劳务费 | 20,000 | 20,000 | |
302 | 27 | 委托业务费 | 50,000 | 50,000 | |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 98,480 | 98,480 | |
302 | 10 | 车改后公务交通补贴 | 103,200 | 103,200 | |
302 | 09 | 物业管理费 | 193,000 | 193,000 | |
302 | 28 | 工会经费 | 39,540 | 39,540 | |
302 | 29 | 职工福利费 | 60,480 | 60,480 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 29,520 | 29,520 | ||
303 | 2 | 退休费 | 28,320 | 28,320 | |
303 | 99 | 其他对个人与家庭补助 | 1,200 | 1,200 | |
310 | 其他资本性支出 | 20,500 | 20,500 | ||
310 | 2 | 办公设备购置费 | 20,500 | 20,500 | |
合计 | 4,064,095 | 3,263,895 | 800,200 |
2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
2018年“三公”经费预算数 | 2018年机关运行经费预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | |||
小计 | 购置费 | 运行费 | ||||
0.90 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他相关情况说明 |
一、2018年“三公”经费预算情况说明 上海市青浦区文化资源配送中心2017年“三公”经费财政拨款预算为0.9万元,比2017年预算持平。其中: (一)因公出国(境)费0万元,比2017年预算持平,主要原因是按照上级部门规定本单位不单项安排预算经费。 (二)公务用车购置及运行费0万元,比2017年预算持平,主要原因是本单位不配备公务车辆。 (三)公务接待费0.9万元,比2017年预算持平。 二、机关运行经费预算 本单位无机关运行经费。 三、政府采购情况 2018年度本单位政府采购预算9.05万元,其中:政府采购货物预算4.05万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5万元。 四、绩效目标设置情况 2018年度,本单位编报绩效目标的项目共4个,涉及项目预算资金356万元。 |
上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表 | |||||||
(2018年 ) | |||||||
申报单位名称:上海市青浦区文化资源配送中心 | |||||||
项目名称 | 文艺配送及主体活动 | ||||||
项目类型 | 区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ | ||||||
经常性专项业务费□ 其他经常性项目√ | |||||||
资金用途 | 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类√ | ||||||
开始时间 | 2018.1 | 结束时间 | 2018.12 | ||||
项目概况 | 1、市级文艺指导员、配送23人,全年990课时。2、区级常态化文艺配送125场,其中设置大型演出25场、中型演出40场、小型演出60场。3、区级文艺指导员、各类培训、讲座、活动展览、文化主题活动特别配送演出项目及其他宣传项目等。 | ||||||
立项依据 | 按照《青浦区文化广播影视管理局向社会力量购买公共文化服务实施办法》、《青浦区公共文化资源配送工作管理办法》、市群艺馆《关于调整2016年度社区文化指导员辅导补贴标准的说明》实施 | ||||||
项目设立的必要性 | 根据文化配送中心工作职能,负责全区文艺演出配送、文化指导员配送及参与组织区级大型文化活动。 | ||||||
保证项目实施的制度、措施 | 根据市群艺馆《关于调整2016年度社区文化指导员辅导补贴标准的说明》的标准、区级文艺配送招标依据相关政策和单位内部控制制度执行 | ||||||
项目总预算(元) | 1,250,000 | 项目当年预算(元) | 1,250,000 | ||||
同名项目上年预算额(元) | 1,300,000 | 同名项目上年预算执行数(元) | 1,300,000 | ||||
子项目名称 | 预算金额(元) | ||||||
项目当年投入资金构成 | 市级文化指导员等配送 | 200,000 | |||||
区级文艺演出配送 | 650,000 | ||||||
宣传展览等主题活动 | 400,000 | ||||||
项目实施计划 | 根据市级点单要求年初完成文化指导员的点单,全年990课时,每月统计课时;各类文艺配送及特别演出按季结算、一季度20%、二季度35%、三季度30%、四季度15%。其中:文艺演出(常态配送)大型25场、中型40场、小型60场,累计125场;(定向性配送)主要向企业、学校、军营及社区、商圈等组织专题配送活动,计划场次为全年不少于15场。;区级文艺指导员计划配送100课时;讲座、展览展示、特色活动各为11场;主题宣传及其他重要活动。 | ||||||
项目总目标 | 不断提高文艺配送的质量,统筹安排各类演出,合理使用购置经费,有计划、有重点的选择文艺配送团体,体现新颖、及时、高效率的招标基本要求。注重不同的文艺表演形式的选择,满足各类群众的不同需求。 | ||||||
年度绩效目标 | 1、 严格执行专项购置经费的使用范围,100%完成各项采购指标。2、严格遵守财经制度,各项报备资料、手续须及时完备。 3、紧密结合文广局提出的“文化引领、跨越发展”实施六大工作目标中开展,加快推动公共文化建设,着力传承优秀传统文化,增强文化服务能力,扩大文化影响力。 | ||||||
分解目标 | |||||||
分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | |||||
投入和管理目标 | 按计划申请资金,使用规范合理;项目管理制度健全,执行有效。 | 完成文艺配送125场 | |||||
市级文化指导员配送23人 | 配送全年990课时 | ||||||
区级文艺指导员11人 | 配送全年100课时 | ||||||
产出目标 | 资金使用合规性 | 125万元 | |||||
效果目标 | 市级文化指导员配送23人、区级文艺指导员11人 | 配送全年990课时、配送全年100课时 | |||||
区级文艺配送 | 完成文艺配送125场,让老百姓享受到更丰富、更优质的文化服务。 | ||||||
影响力目标 | 区级文艺指导员、文艺配送 | 通过区级配送常态化下乡村,预计覆盖一半以上村居,戏曲配送比例占8成。打通戏曲进乡村的“最后一公里”,让农村老百姓足不出户就能零距离享受多元、丰富、优质的戏曲演出服务。 | |||||
主题特色配送 | 结合当年的节日、重大活动、特定对象开展不同的特别配送项目,根据需要定期向学校、企业、军营等配送优质资源项目,开启新的配送方式。 | ||||||
备注 |