上海市青浦区行政服务中心2018年度决算
QG0901000-2019-004
主动公开
无
无
青浦区行政服务中心
2019.07.24
收入
|
支出
|
||
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
一、财政拨款收入
|
2391.43
|
一、一般公共服务支出
|
2167.43
|
其中:政府性基金预算财
政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
六、其他收入
|
0.1
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
91.56
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
31.06
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
22.46
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
本年收入合计
|
2391.53
|
本年支出合计
|
2312.51
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
年初结转和结余
|
46.94
|
年末结转和结余
|
125.96
|
总计
|
2438.47
|
总计
|
2438.47
|
项目
|
本年收入合
计
|
财政拨款收
入
|
上级补助收
入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上
缴收入
|
其他收入
|
|||
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||||||||
类
|
款
|
项
|
合计
|
2391.53
|
2391.53
|
|
|
|
|
0.1
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
2246.45
|
2246.45
|
|
|
|
|
0.1
|
201
|
99
|
|
其他一般公共服务支出
|
2246.45
|
2246.45
|
|
|
|
|
0.1
|
201
|
99
|
99
|
其他一般公共服务支出
|
2246.45
|
2246.45
|
|
|
|
|
0.1
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
91.56
|
91.56
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
91.56
|
91.56
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
65.40
|
65.40
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
26.16
|
26.16
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
31.06
|
31.06
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
31.06
|
31.06
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
31.06
|
31.06
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
22.46
|
22.46
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
22.46
|
22.46
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
22.46
|
22.46
|
|
|
|
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补
助支出
|
|||
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
||||||||
类
|
款
|
项
|
合计
|
2312.51
|
1227.90
|
1084.61
|
|
|
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
2167.43
|
1082.82
|
1084.61
|
|
|
|
201
|
99
|
|
其他一般公共服务支出
|
2167.43
|
1082.82
|
1084.61
|
|
|
|
201
|
99
|
99
|
其他一般公共服务支出
|
2167.43
|
1082.82
|
1084.61
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
91.56
|
91.56
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
91.56
|
91.56
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
65.40
|
65.40
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
26.16
|
26.16
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
31.06
|
31.06
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
31.06
|
31.06
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
31.06
|
31.06
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
22.46
|
22.46
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
22.46
|
22.46
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
22.46
|
22.46
|
|
|
|
|
收入
|
支出
|
||||
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算
财政拨款
|
政府性基金预
算财政拨款
|
一、一般公共预算财政拨款
|
2391.43
|
一、一般公共服务支出
|
2167.43
|
2167.43
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
91.56
|
91.56
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
31.06
|
31.06
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
22.46
|
22.46
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
本年收入合计
|
2391.53
|
本年支出合计
|
2312.51
|
2312.51
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
46.94
|
年末财政拨款结转和结余
|
125.96
|
125.96
|
|
一般公共预算财政拨款
|
46.94
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
总计
|
2438.47
|
总计
|
2438.47
|
2438.47
|
|
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||||
类
|
款
|
项
|
||||
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
2167.43
|
1082.82
|
1084.61
|
201
|
99
|
|
其他一般公共服务支出
|
2167.43
|
1082.82
|
1084.61
|
201
|
99
|
99
|
其他一般公共服务支出
|
2167.43
|
1082.82
|
1084.61
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
91.56
|
91.56
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
91.56
|
91.56
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
65.40
|
65.40
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
26.16
|
26.16
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
31.06
|
31.06
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
31.06
|
31.06
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
31.06
|
31.06
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
22.46
|
22.46
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
22.46
|
22.46
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
22.46
|
22.46
|
|
合计
|
2312.51
|
1227.90
|
1084.61
|
项目
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
||
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
||||
类
|
款
|
||||
301
|
|
工资福利支出
|
523.08
|
523.08
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
78.40
|
78.40
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
37.32
|
37.32
|
|
301
|
03
|
奖金
|
0.45
|
0.45
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
12.27
|
12.27
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
239.67
|
239.67
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保
险费
|
65.40
|
65.40
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
26.16
|
26.16
|
|
301
|
10
|
职工基本医疗保险缴费
|
31.06
|
31.06
|
|
301
|
11
|
公务员医疗补助缴费
|
|
|
|
301
|
12
|
其他社会保障缴费
|
71.95
|
71.95
|
|
301
|
13
|
住房公积金
|
22.46
|
22.46
|
|
301
|
14
|
医疗费
|
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
2.69
|
2.69
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
695.52
|
|
695.52
|
302
|
01
|
办公费
|
7.73
|
|
7.73
|
302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
4
|
|
4
|
302
|
04
|
手续费
|
0.15
|
|
0.15
|
302
|
05
|
水费
|
2.73
|
|
2.73
|
302
|
06
|
电费
|
57.84
|
|
57.84
|
302
|
07
|
邮电费
|
0.01
|
|
0.01
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
128.43
|
|
128.43
|
302
|
11
|
差旅费
|
2.04
|
|
2.04
|
302
|
12
|
因公出国(境)费用
|
|
|
|
302
|
13
|
维修(护)费
|
8.48
|
|
8.48
|
302
|
14
|
租赁费
|
426.86
|
|
426.86
|
302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
0.25
|
|
0.25
|
302
|
17
|
公务接待费
|
0.68
|
|
0.68
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
13.74
|
|
13.74
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
6.15
|
|
6.15
|
302
|
29
|
福利费
|
9.24
|
|
9.24
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
18.94
|
|
18.94
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
8.24
|
|
8.24
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
0.08
|
|
0.08
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
|
|
|
303
|
03
|
退职(役)费
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费补助
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
0.08
|
|
0.08
|
303
|
10
|
个人农业生产补贴
|
|
|
|
303
|
99
|
其他个人和家庭的补助支
出
|
|
|
|
310
|
|
资本性支出
|
9.23
|
|
9.23
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
9.23
|
|
9.23
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
310
|
22
|
无形资产购置
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
合计
|
1227.91
|
523.08
|
704.83
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费
|
机关运行
经费决算数
|
|||||||||||
合计
|
因公出国
(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
0.68
|
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||||
类
|
款
|
项
|
||||
229
|
|
|
其他支出
|
|
|
|
229
|
08
|
|
彩票发行销售机
构业务费安排的
支出
|
|
|
|
229
|
08
|
04
|
福利彩票销售机
构的业务费支出
|
|
|
|
…
|
…
|
…
|
…
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
数量
|
价值
|
||
年初数
|
年末数
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年初数
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年末数
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一、资产合计
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——
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——
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732.14
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1297.72
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(一)流动资产
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——
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——
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98.23
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134.89
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(二)固定资产
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——
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——
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633.91
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834.39
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其中:
1.
房屋(平方米)
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2.
通用设备(台
/
套
/
辆)
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(
1
)车辆
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一般公务用车
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执法执勤用车
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特种专业技术用车
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其他用车
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(
2
)单价
50
万元以上通用设备(不含车辆)
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3.
专用设备(台
/
套)
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单价
100
万元以上专用设备
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299.7
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299.7
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4.
其他固定资产
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——
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——
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334.21
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534.69
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减:累计折旧及减值准备
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——
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——
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(三)长期投资
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——
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——
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(四)在建工程
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——
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——
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(五)无形资产
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——
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——
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328.44
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减:累计摊销
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——
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——
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(六)其他资产
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——
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——
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二、负债合计
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——
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——
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51.29
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8.93
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三、净资产合计
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——
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——
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680.85
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1288.79
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