上海市青浦区地名管理事务中心2019年区级单位预算
无
主动公开
无
青浦区规划和土地管理局
2019.02.02
目 录
| 一、单位主要职能 |
| 二、单位机构设置 |
| 三、名词解释 |
| 四、单位预算编制说明 |
| 五、单位预算表 |
| 1. 2019年单位财务收支预算总表 |
| 2. 2019年单位收入预算总表 |
| 3. 2019年单位支出预算总表 |
| 4.2019年单位财政拨款收支预算总表 |
| 5.2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表 |
| 6.2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 |
| 7.2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 |
| 8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 |
| 六、其他相关情况说明 |
| 七、绩效目标申报表 |
上海市青浦区地名管理事务中心主要职能
青浦区地名管理事务中心是青浦区规划和土地管理局下属的财政全额拨款的事业单位。
主要职能包括:本区行政区域内地名的命名,使用,标志的设置及相关管理活动。
上海市青浦区地名管理事务中心机构设置
无。
名词解释
(一)基本支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。
(二)项目支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标,在基本支出之外编制的年度支出计划。
(三)“三公”经费:是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2019年单位预算编制说明
| 2019年,上海市青浦区地名管理事务中心预算支出总额为312.36万元,其中:财政拨款支出预算312.36万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算312.36万元,比上年执行数增加84.62万元,主要原因是项目资金增加。财政拨款支出主要内容如下: |
| 1. “社会保障和就业支出”科目15.51万元,主要用于支付行政单位在职人员养老金、失业保险金、工伤、生育保险金、残保金、职业年金及退休人员费用。 |
| 2. “卫生健康支出”科目5.10万元,主要用于支付基本养老保险金中的医保。 |
| 3. “城乡社区支出”科目288万元,主要用于日常运行经费及项目经费。 |
| 4. “住房保障支出”科目3.75万元,主要用于支付公积金。 |
2019年预算单位财务收支预算总表
| 编制单位:上海市青浦区地名管理事务中心 | 单位:元 | |||||
| 本年收入 | 本年支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||
| 一、财政拨款收入 | 3,123,600 | 一、社会保障和就业支出 | 155,065 | 155,065 | ||
| 1. 一般公共预算资金 | 3,123,600 | 二、卫生健康支出 | 51,010 | 51,010 | ||
| 2. 政府性基金 | 三、城乡社区支出 | 2,880,022 | 614,822 | 175,200 | 2,090,000 | |
| 二、事业收入 | 四、住房保障支出 | 37,503 | 37,503 | |||
| 三、事业单位经营收入 | ||||||
| 四、其他收入 | ||||||
| 收入总计 | 3,123,600 | 支出总计 | 3,123,600 | 858,400 | 175,200 | 2,090,000 |
2019年单位收入预算总表
| 编制单位:上海市青浦区地名管理事务中心 | 单位:元 | |||||||
| 项目 | 收入预算 | |||||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 |
其他收入 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 155,065 | 155,065 | |||||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 155,065 | 155,065 | ||||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 4,720 | 4,720 | |||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107,389 | 107,389 | |||
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42,956 | 42,956 | |||
| 210 | 卫生健康支出 | 51,010 | 51,010 | |||||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 51,010 | 51,010 | ||||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 51,010 | 51,010 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 2,880,022 | 2,880,022 | |||||
| 212 | 02 | 城乡社区规划与管理 | 2,880,022 | 2,880,022 | ||||
| 212 | 02 | 01 | 城乡社区规划与管理 | 2,880,022 | 2,880,022 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 37,503 | 37,503 | |||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 37,503 | 37,503 | ||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 37,503 | 37,503 | |||
| 合计 | 3,123,600 | 3,123,600 | ||||||
2019年单位支出预算总表
| 编制单位:上海市青浦区地名管理事务中心 | 单位:元 | |||||
| 项目 | 支出预算 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 155,065 | 155,065 | |||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 155,065 | 155,065 | ||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 4,720 | 4,720 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107,389 | 107,389 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42,956 | 42,956 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 51,010 | 51,010 | |||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 51,010 | 51,010 | ||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 51,010 | 51,010 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,880,022 | 790,022 | 2,090,000 | ||
| 212 | 02 | 城乡社区规划与管理 | 2,880,022 | 790,022 | 2,090,000 | |
| 212 | 02 | 01 | 城乡社区规划与管理 | 2,880,022 | 790,022 | 2,090,000 |
| 221 | 住房保障支出 | 37,503 | 37,503 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 37,503 | 37,503 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 37,503 | 37,503 | |
| 合计 | 3,123,600 | 1,033,600 | 2,090,000 | |||
2019年单位财政拨款收支预算总表
| 编制单位:上海市青浦区地名管理事务中心 | 单位:元 | ||||
| 财政拨款收入 | 财政拨款支出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算资金 | 3,123,600 | 一、社会保障和就业支出 | 155,065 | 155,065 | |
| 二、政府性基金 | 二、卫生健康支出 | 51,010 | 51,010 | ||
| 三、城乡社区支出 | 2,880,022 | 2,880,022 | |||
| 四、住房保障支出 | 37,503 | 37,503 | |||
| 收入总计 | 3,123,600 | 支出总计 | 3,123,600 | 3,123,600 | |
2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
| 编制单位:上海市青浦区地名管理事务中心 | 单位:元 | |||||
| 项目 | 一般公共预算支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 155,065 | 155,065 | |||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 155,065 | 155,065 | ||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 4,720 | 4,720 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107,389 | 107,389 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42,956 | 42,956 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 51,010 | 51,010 | |||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 51,010 | 51,010 | ||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 51,010 | 51,010 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,880,022 | 790,022 | 2,090,000 | ||
| 212 | 02 | 城乡社区规划与管理 | 2,880,022 | 790,022 | 2,090,000 | |
| 212 | 02 | 01 | 城乡社区规划与管理 | 2,880,022 | 790,022 | 2,090,000 |
| 221 | 住房保障支出 | 37,503 | 37,503 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 37,503 | 37,503 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 37,503 | 37,503 | |
| 合计 | 3,123,600 | 1,033,600 | 2,090,000 | |||
2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
| 编制单位:上海市青浦区地名管理事务中心 | 单位:元 | ||||
| 项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
| 经济分类科目编码 | 部门经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 类 | 款 | ||||
| 301 | 工资福利支出 | 853,680 | 853,680 | ||
| 01 | 基本工资 | 109,812 | 109,812 | ||
| 02 | 津贴补贴 | 22,488 | 22,488 | ||
| 06 | 伙食补助费 | 22,848 | 22,848 | ||
| 07 | 绩效工资 | 405,724 | 405,724 | ||
| 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 107,389 | 107,389 | ||
| 09 | 职业年金缴费 | 42,956 | 42,956 | ||
| 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 51,010 | 51,010 | ||
| 12 | 其他社会保障缴费 | 16,600 | 16,600 | ||
| 13 | 住房公积金 | 37,503 | 37,503 | ||
| 99 | 其他工资福利支出 | 37,350 | 37,350 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 175,200 | 175,200 | ||
| 01 | 办公费 | 56,190 | 56,190 | ||
| 02 | 印刷费 | ||||
| 03 | 咨询费 | ||||
| 04 | 手续费 | 1,000 | 1,000 | ||
| 05 | 水费 | ||||
| 06 | 电费 | ||||
| 07 | 邮电费 | 8,000 | 8,000 | ||
| 09 | 物业管理费 | ||||
| 11 | 差旅费 | 7,000 | 7,000 | ||
| 13 | 维修(护)费 | 18,000 | 18,000 | ||
| 14 | 租赁费 | ||||
| 15 | 会议费 | 3,000 | 3,000 | ||
| 16 | 培训费 | 3,000 | 3,000 | ||
| 17 | 公务接待费 | 2,000 | 2,000 | ||
| 28 | 工会经费 | 10,739 | 10,739 | ||
| 29 | 职工福利费 | 14,400 | 14,400 | ||
| 31 | 公务交通补贴 | 31,200 | 31,200 | ||
| 39 | 其他交通费用 | ||||
| 99 | 其他商品和服务支出 | 20,671 | 20,671 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4,720 | 4,720 | ||
| 02 | 退休费 | 4,720 | 4,720 | ||
| 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | 0 | ||
| 309 | 资本性支出 | 0 | |||
| 02 | 办公设备购置 | 0 | |||
| 合计 | 1,033,600 | 858,400 | 175,200 | ||
2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
| 编制单位:上海市青浦区地名管理事务中心 | |||||
| 2019年“三公”经费预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | ||
| 小计 | 购置费 | 运行费 | |||
| 0.2 | 0.2 | ||||
其他相关情况说明
一、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年“三公”经费预算数为0.2万元,与2018年预算持平。其中:
(一)因公出国(境)费0万元,与2018年预算持平,无预算安排。
(二)公务用车购置及运行费0万元,与2018年预算持平,无预算安排。
(三)公务接待费0.2万元。与2018年预算持平。主要是例行公务接待支出。
二、机关运行经费预算
2019年本单位无机关运行经费。
三、政府采购情况
2019年度本单位政府采购预算53.62万元,其中:政府采购货物预算53.62万元。
四、绩效目标设置情况
2019年度,本单位编报绩效目标的项目共8个,涉及项目预算资金209万元。
上海市青浦区财政支出项目绩效目标
| (2019年) | ||||||
| 项目名称 | 青浦地名故事 | |||||
| 项目总目标 | 完成“青浦2035”的深入实施宣传,进一步促进文化繁荣发展。以地名为载体,加强文化保护和传承,提升青浦区文化服务的供给质量。 | |||||
| 年度绩效目标 | 确保本项目成果符合青浦区重点工作的要求,其次本项目成果的建设符合青浦区规土局的发展计划和全区地名服务的工作要求。再次本项目成果将逐渐成为我们“美好生活”的一个内容,其作用与意义不应该被低估。 | |||||
| 分解目标 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | |||
| 产出目标 | 数量目标 | 完成《青浦地名故事》的编制和印刷 | 2000册 | |||
| 质量目标 | 程序规范 | |||||
| 内容真实 | ||||||
| 主体鲜明 | ||||||
| 可读性强 | ||||||
| 时效目标 | 2019年9月底前完成《青浦地名故事》编制印刷 | |||||
| 效果目标 | 经济效益目标 | |||||
| 社会效益目标 | 可提高地名公共服务水平 | |||||
| 促进和谐社会的建设 | ||||||
| 环境效益目标 | ||||||
| 可持续目标 | ||||||
| 影响力目标 | 满意度目标 | 相关受益方的满意度 | 90%以上 | |||
