上海市青浦区规划和土地管理局徐泾所2016年度决算
无
主动公开
无
青浦区规划和土地管理局
2017.10.20
单位:万元
收入
|
支出
|
||
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
一、财政拨款收入
|
1280.60
|
一、一般公共服务支出
|
|
其中:政府性基金预算财政拨款
|
1146.09
|
二、外交支出
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
0.26
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
5.40
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
310.74
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
115.58
|
|
|
十九、住房保障支出
|
3.91
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
本年收入合计
|
1280.60
|
本年支出合计
|
435.89
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
年初结转和结余
|
95.58
|
年末结转和结余
|
940.29
|
总计
|
1376.18
|
总计
|
1376.18
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|||
功能分类
|
科目名称
|
|||||||||
科目编码
|
||||||||||
类
|
款
|
项
|
合计
|
1280.60
|
1280.60
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
0.98
|
0.98
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
0.98
|
0.98
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
0.98
|
0.98
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
6.15
|
6.15
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
6.15
|
6.15
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
6.15
|
6.15
|
|
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
1146.09
|
1146.09
|
|
|
|
|
|
212
|
08
|
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
1145.20
|
1145.20
|
|
|
|
|
|
212
|
08
|
99
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出
|
1145.20
|
1145.20
|
|
|
|
|
|
212
|
12
|
|
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项收入安排的支出
|
0.89
|
0.89
|
|
|
|
|
|
212
|
12
|
02
|
基本农田建设和保护支出
|
0.89
|
0.89
|
|
|
|
|
|
220
|
|
|
国土海洋气象等支出
|
123.47
|
123.47
|
|
|
|
|
|
220
|
01
|
|
国土资源事务
|
123.47
|
123.47
|
|
|
|
|
|
220
|
01
|
50
|
事业运行
|
123.47
|
123.47
|
|
|
|
|
|
220
|
01
|
99
|
其他国土资源事务支出
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
3.91
|
3.91
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
3.91
|
3.91
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
3.91
|
3.91
|
|
|
|
|
|
单位:万元
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|||
功能分类
|
科目名称
|
||||||||
科目编码
|
|||||||||
类
|
款
|
项
|
合计
|
435.89
|
125.15
|
310.74
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
0.26
|
0.26
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
0.26
|
0.26
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
0.26
|
0.26
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
5.40
|
5.40
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
5.40
|
5.40
|
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
5.40
|
5.40
|
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
310.74
|
|
310.74
|
|
|
|
212
|
08
|
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
309.85
|
|
309.85
|
|
|
|
212
|
08
|
99
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出
|
309.85
|
|
309.85
|
|
|
|
212
|
12
|
|
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项收入安排的支出
|
0.89
|
|
0.89
|
|
|
|
212
|
12
|
02
|
基本农田建设和保护支出
|
0.89
|
|
0.89
|
|
|
|
220
|
|
|
国土海洋气象等支出
|
115.58
|
115.58
|
|
|
|
|
220
|
01
|
|
国土资源事务
|
115.58
|
115.58
|
|
|
|
|
220
|
01
|
50
|
事业运行
|
115.58
|
115.58
|
|
|
|
|
220
|
01
|
99
|
其他国土资源事务支出
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
3.91
|
3.91
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
3.91
|
3.91
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
3.91
|
3.91
|
|
|
|
|
收入决算数
|
支出决算数
|
||||
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
一、一般公共预算财政拨款
|
134.51
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
1146.09
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
0.26
|
0.26
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
5.40
|
5.40
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
310.74
|
|
310.74
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
115.58
|
115.58
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
3.91
|
3.91
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
本年收入合计
|
1280.60
|
本年支出合计
|
435.89
|
125.15
|
310.74
|
年初财政拨款结转和结余
|
95.58
|
年末财政拨款结转和结余
|
940.29
|
9.36
|
930.93
|
一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
95.58
|
|
|
|
|
总计
|
1376.18
|
总计
|
1376.18
|
134.51
|
1241.67
|
项目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
功能分类
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
科目编码
|
||||||
类
|
款
|
项
|
||||
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
0.26
|
0.26
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
0.26
|
0.26
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
0.26
|
0.26
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
5.40
|
5.40
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
5.40
|
5.40
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
5.40
|
5.40
|
|
220
|
|
|
国土海洋气象等支出
|
115.58
|
115.58
|
|
220
|
01
|
|
国土资源事务
|
115.58
|
115.58
|
|
220
|
01
|
50
|
事业运行
|
115.58
|
115.58
|
|
220
|
01
|
99
|
其他国土资源事务支出
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
3.91
|
3.91
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
3.91
|
3.91
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
3.91
|
3.91
|
|
合计
|
125.15
|
125.15
|
|
项目
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算数
|
||||
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
类
|
款
|
||||
301
|
|
工资福利支出
|
58.61
|
110.07
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
8.91
|
15.02
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
19.05
|
5.169
|
|
301
|
03
|
奖金
|
|
0.08
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
2.24
|
3.14
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
13.41
|
47.45
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
10.39
|
17.20
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
4.61
|
8.51
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
|
13.51
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
7.34
|
|
10.09
|
302
|
01
|
办公费
|
0.24
|
|
1.65
|
302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
|
|
0.04
|
302
|
05
|
水费
|
|
|
|
302
|
06
|
电费
|
|
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
0.03
|
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
|
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
2.97
|
|
4.33
|
302
|
12
|
因公出国(境)费用
|
|
|
|
302
|
13
|
维修(护)费
|
|
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
0.02
|
|
0.05
|
302
|
17
|
公务接待费
|
|
|
0.01
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
0.64
|
|
1.16
|
302
|
29
|
福利费
|
1.38
|
|
1.95
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
|
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
2.06
|
|
0.90
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
2.73
|
4.54
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
0.06
|
0.26
|
|
303
|
03
|
退职(役)费
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
0.1
|
0.03
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
2.42
|
3.91
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.15
|
0.34
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
|
|
0.45
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
|
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
0.45
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
合计
|
125.15
|
114.61
|
10.54
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行经费决算数
|
|||||||||||
合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
||||||||||
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
|
0.01
|
0.01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.01
|
0.01
|
项目
|
政府性基金预算财政拨款支出决算数
|
|||||
功能分类科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
212
|
|
|
城乡社区支出
|
310.74
|
|
310.74
|
212
|
08
|
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
309.85
|
|
309.85
|
212
|
08
|
99
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出
|
309.85
|
|
309.85
|
212
|
12
|
|
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项收入安排的支出
|
0.89
|
|
0.89
|
212
|
12
|
02
|
基本农田建设和保护支出
|
0.89
|
|
0.89
|
合计
|
310.74
|
|
310.74
|
上海市青浦区规划和土地管理局徐泾所2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:制度建设情况无;工作机制建设情况无;绩效评价开展情况:2016年度开展的绩效评价项目0个,涉及预算金额0万元,平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个;绩效评级为“良”的项目0个;绩效评级为“合格”的项目0个;绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
项目名称
|
|
预算金额
|
0
万
|
评价分值
|
|
评价结论
|
|
主要绩效
|
|
存在问题
|
|
整改建议
|
|
整改情况
|
|