(原)上海市青浦区规划和土地管理局夏阳所2018年度决算
无
主动公开
无
青浦区规划和土地管理局
2019.08.23
目 录
第一部分 (原)上海市青浦区规划和土地管理局夏阳所概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 (原)上海市青浦区规划和土地管理局夏阳所2018年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
九、资产负债情况表
第三部分 (原)上海市青浦区规划和土地管理局夏阳所2018年度决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 (原)上海市青浦区规划和土地管理局夏阳所概况
一、主要职能
参与和负责区域内城市规划和土地利用规划编制前期数据的采集及相关管理工作、组织或参与镇域内村庄建设规划及其规划的编制和实施管理工作、做好农民建房相关管理工作、建设项目规划实施和土地利用现状巡查工作、协助做好土地权属等相关管理工作。
二、机构设置
无。
2018
年度收入支出决算总表
单位:万元
收入
|
支出
|
||
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
一、财政拨款收入
|
382.25
|
一、一般公共服务支出
|
|
其中:政府性基金预算财政拨款
|
212.87
|
二、外交支出
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
20.06
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
6.64
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
212.87
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
137.87
|
|
|
十九、住房保障支出
|
4.81
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
本年收入合计
|
382.25
|
本年支出合计
|
382.25
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
年初结转和结余
|
|
年末结转和结余
|
|
总计
|
382.25
|
总计
|
382.25
|
2018
年度收入决算表
单位:万元
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
|||
功能分类
|
科目名称
|
|
|||||||||
科目编码
|
|
||||||||||
类
|
款
|
项
|
合计
|
382.25
|
382.25
|
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
20.06
|
20.06
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
20.06
|
20.06
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
0.58
|
0.58
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
13.88
|
13.88
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
5.6
|
5.6
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
6.64
|
6.64
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
6.64
|
6.64
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
6.64
|
6.64
|
|
|
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
212.87
|
212.87
|
|
|
|
|
|
|
212
|
08
|
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
212.87
|
212.87
|
|
|
|
|
|
|
212
|
08
|
99
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出
|
212.87
|
212.87
|
|
|
|
|
|
|
220
|
|
|
国土海洋气象等支出
|
137.87
|
137.87
|
|
|
|
|
|
|
220
|
01
|
|
国土资源事务
|
137.87
|
137.87
|
|
|
|
|
|
|
220
|
01
|
50
|
事业运行
|
134.27
|
134.27
|
|
|
|
|
|
|
220
|
01
|
99
|
其他国土资源事务支出
|
3.6
|
3.6
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
4.81
|
4.81
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
4.81
|
4.81
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
4.81
|
4.81
|
|
|
|
|
|
|
2018
年度支出决算表
单位:万元
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|||
功能分类
|
科目名称
|
||||||||
科目编码
|
|||||||||
类
|
款
|
项
|
合计
|
382.25
|
165.78
|
216.47
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
20.06
|
20.06
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
20.06
|
20.06
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
0.58
|
0.58
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
13.88
|
13.88
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
5.6
|
5.6
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
6.64
|
6.64
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
6.64
|
6.64
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
6.64
|
6.64
|
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
212.87
|
|
212.87
|
|
|
|
212
|
08
|
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
212.87
|
|
212.87
|
|
|
|
212
|
08
|
99
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出
|
212.87
|
|
212.87
|
|
|
|
220
|
|
|
国土海洋气象等支出
|
137.87
|
134.27
|
3.6
|
|
|
|
220
|
01
|
|
国土资源事务
|
137.87
|
134.27
|
3.6
|
|
|
|
220
|
01
|
50
|
事业运行
|
134.27
|
134.27
|
|
|
|
|
220
|
01
|
99
|
其他国土资源事务支出
|
3.6
|
|
3.6
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
4.81
|
4.81
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
4.81
|
4.81
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
4.81
|
4.81
|
|
|
|
|
2018
年度财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收入
|
支出
|
||||
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
一、一般公共预算财政拨款
|
169.38
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
212.87
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
20.06
|
20.06
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
6.64
|
6.64
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
212.87
|
|
212.87
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
137.87
|
137.87
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
4.81
|
4.81
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
本年收入合计
|
382.25
|
本年支出合计
|
382.25
|
169.38
|
212.87
|
年初财政拨款结转和结余
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
总计
|
382.25
|
总计
|
382.25
|
169.38
|
212.87
|
2018
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|
|||||||
功能分类
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
||||
科目编码
|
|
||||||||
类
|
款
|
项
|
|
||||||
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
20.06
|
20.06
|
|
|
||
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
20.06
|
20.06
|
|
|
||
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
0.58
|
0.58
|
|
|
||
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
13.88
|
13.88
|
|
|
||
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
5.6
|
5.6
|
|
|
||
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
6.64
|
6.64
|
|
|
||
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
6.64
|
6.64
|
|
|
||
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
6.64
|
6.64
|
|
|
||
220
|
|
|
国土海洋气象等支出
|
137.87
|
134.27
|
3.6
|
|
||
220
|
01
|
|
国土资源事务
|
137.87
|
134.27
|
3.6
|
|
||
220
|
01
|
50
|
事业运行
|
134.27
|
134.27
|
|
|
||
220
|
01
|
99
|
其他国土资源事务支出
|
3.6
|
|
3.6
|
|
||
221
|
|
|
住房保障支出
|
4.81
|
4.81
|
|
|
||
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
4.81
|
4.81
|
|
|
||
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
4.81
|
4.81
|
|
|
||
合计
|
169.38
|
165.78
|
3.6
|
|
|
|
2018
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
项目
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
||
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
||||
类
|
款
|
||||
301
|
|
工资福利支出
|
136.33
|
136.33
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
17.07
|
17.07
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
36.63
|
36.63
|
|
301
|
03
|
奖金
|
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
4
|
4
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
28.43
|
28.43
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险费
|
13.88
|
13.88
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
5.59
|
5.59
|
|
301
|
10
|
职工基本医疗保险缴费
|
6.64
|
6.64
|
|
301
|
11
|
公务员医疗补助缴费
|
|
|
|
301
|
12
|
其他社会保障缴费
|
2.31
|
2.31
|
|
301
|
13
|
住房公积金
|
4.81
|
4.81
|
|
301
|
14
|
医疗费
|
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
16.96
|
16.96
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
24.73
|
|
24.73
|
302
|
01
|
办公费
|
1.01
|
|
1.01
|
302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
0.03
|
|
0.03
|
302
|
05
|
水费
|
|
|
|
302
|
06
|
电费
|
|
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
2.3
|
|
2.3
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
|
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
0.01
|
|
0.01
|
302
|
12
|
因公出国(境)费用
|
|
|
|
302
|
13
|
维修(护)费
|
0.69
|
|
0.69
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
|
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
|
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
1.71
|
|
1.71
|
302
|
29
|
福利费
|
2.33
|
|
2.33
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
9.7
|
|
9.7
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
10.05
|
|
6.45
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
0.62
|
0.62
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
0.58
|
0.58
|
|
303
|
03
|
退职(役)费
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费补助
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
0.04
|
0.04
|
|
303
|
10
|
个人农业生产补贴
|
|
|
|
303
|
99
|
其他个人和家庭的补助支出
|
|
|
|
310
|
|
资本性支出
|
4.1
|
|
4.1
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
4.1
|
|
4.1
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
310
|
22
|
无形资产购置
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
合计
|
165.78
|
136.95
|
28.83
|
2018
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:万元
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费决算数
|
|||||||||||
合计
|
因公出国
(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目
|
政府性基金预算财政拨款支出决算数
|
|||||
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
212
|
|
|
城乡社区支出
|
212.87
|
|
212.87
|
212
|
08
|
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
212.87
|
|
212.87
|
212
|
08
|
99
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出
|
212.87
|
|
212.87
|
合计
|
212.87
|
|
212.87
|
2018
年度资产负债情况表
|
||||
金额单位:万元
|
||||
|
数量
|
价值
|
||
年初数
|
年末数
|
年初数
|
年末数
|
|
一、资产合计
|
——
|
——
|
181.44
|
100.86
|
(一)流动资产
|
——
|
——
|
139.44
|
51.16
|
(二)固定资产
|
——
|
——
|
42
|
46.1
|
其中:1.房屋(平方米)
|
|
|
13.05
|
17.15
|
2.
通用设备(台/套/辆)
|
|
|
|
|
(1)车辆
|
|
|
|
|
一般公务用车
|
|
|
|
|
执法执勤用车
|
|
|
|
|
特种专业技术用车
|
|
|
|
|
其他用车
|
|
|
|
|
(2)单价50万元以上通用设备(不含车辆)
|
|
|
|
|
3.
专用设备(台/套)
|
|
|
|
|
单价100万元以上专用设备
|
|
|
|
|
4.
其他固定资产
|
——
|
——
|
28.95
|
28.95
|
减:累计折旧及减值准备
|
——
|
——
|
|
|
(三)长期投资
|
——
|
——
|
|
|
(四)在建工程
|
——
|
——
|
|
|
(五)无形资产
|
——
|
——
|
|
3.6
|
减:累计摊销
|
——
|
——
|
|
|
(六)其他资产
|
——
|
——
|
|
|
二、负债合计
|
——
|
——
|
131.89
|
43.61
|
三、净资产合计
|
——
|
——
|
49.55
|
57.25
|
第三部分 (原)上海市青浦区规划和土地管理局夏阳所2018年度决算情况说明
一、关于
(原)上海市青浦区规划和土地管理局夏阳所
2018
年度收入支出决算总体情况说明
(原)上海市青浦区规划和土地管理局夏阳所
2018
年度收入总计为382.25万元、支出总计为382.25万元。与2017年度相比,收入总计增加221万元、支出总计减少102.67万元。主要原因:项目和人员
调整。
二、关于
(原)上海市青浦区规划和土地管理局夏阳所
2018
年度收入决算情况说明
本年
收入合计382.25万元,其中:财政拨款收入382.25万元,占100%。
三、关于
(原)上海市青浦区规划和土地管理局夏阳所
2018
年度支出决算情况说明
本年
支出合计382.25万元,其中:基本支出165.78万元,占43.37%;项目支出216.47万元,占56.63%。
四、关于
(原)上海市青浦区规划和土地管理局夏阳所
2018
年度财政拨款收入支出总体情况说明
(原)上海市青浦区规划和土地管理局夏阳所
2018
年度财政拨款收支总决算382.25万元。与2017年度相比,
财政拨款收入总计增加221万元、财政拨款支出总计减少102.67万元,政拨款收入总计增长137.05%、财政拨款支出总计下降21.17%。主要原因:项目和人员调整。
五、关于
(原)上海市青浦区规划和土地管理局夏阳所
2018
年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
(原)上海市青浦区规划和土地管理局夏阳所
2018
年度一般公共预算财政拨款支出169.38万元,占本年支出合计的44.31%。与2017年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加17.43万元,增长11.47%。主要原因:
项目和人员调整。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
(原)上海市青浦区规划和土地管理局夏阳所
2018
年度一般公共预算财政拨款支出169.38万元,
主要用于以下方面:社会保障和就业支出20.06万元,占11.84%;医疗卫生与计划生育支出6.64万元,占3.92%;国土海洋气象等支出137.87万元,占81.40%;住房保障支出4.81万元,占2.84%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
(原)上海市青浦区规划和土地管理局夏阳所
2018
年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为163.53万元,支出决算为169.38万元,完成年初预算的103.58%。决算数大于预算数的主要原因:
项目和人员调整。其中:
1
、
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)0.58万元。主要用于:事业退休人员的退休补贴及其他费用。年初预算为1.42万元,支出决算为0.58万元,完成年初预算的40.85%。决算数小于预算数的主要原因:人员调整。
2
、
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)13.88万元。主要用于:
事业在职人员社会保障费中的基本养老保险缴交
。年初预算为14.57万元,支出决算为13.88万元,完成年初预算的95.26%。决算数小于预算数的主要原因:人员调整。
3
、
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)5.6万元。主要用于:
事业在职人员社会保障费中的职业年金缴交
。年初预算为5.83万元,支出决算为5.6万元,完成年初预算的96.05%。决算数小于预算数的主要原因:人员调整。
4
、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)6.64万元。主要用于:事业在职人员医疗保障缴交。年初预算为6.92万元,支出决算为6.64万元,完成年初预算的95.52%。决算数小于预算数的主要原因:人员调整。
5
、
国土海洋气象等支出
(类)
国土资源事务
(款)
事业运行
(项)137.87万元。主要用于:在职人员日常的人员经费、日常公用经费支出。年初预算为129.68万元,支出决算为137.87万元,完成年初预算的106.32%。决算数大于预算数的主要原因:项目和人员调整。
6
、
国土海洋气象等支出
(类)
国土资源事务
(款)
其他国土资源事务支出
(项)3.6万元。主要用于:项目经费的支出。年初预算为0万元,支出决算为3.6元。决算数大于预算数的主要原因:项目调整。
7
、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)4.81万元。主要用于:在职人员日常的公积金缴交。年初预算为5.1万元,支出决算为4.81万元,完成年初预算的94.31%。决算数小于预算数的主要原因:人员调整。
六、关于
(原)上海市青浦区规划和土地管理局夏阳所
2018
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(原)上海市青浦区规划和土地管理局夏阳所
2018
年度一般公共预算财政拨款基本支出136.95万元,包括人员经费136.95万元,公用经费28.83万元。基本支出中:
1
、“工资福利支出”136.33万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资。
2
、“商品和服务支出” 24.73万元,主要用于:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
3
、“对个人和家庭的补助”0.62万元,主要用于:退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4
、“其他资本性支出”4.1万元,主要用于:办公设备购置。
七、关于(原)上海市青浦区规划和土地管理局夏阳所2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(原)上海市青浦区规划和土地管理局夏阳所
2018
年度无“三公”经费财政拨款支出。
八、关于
(原)上海市青浦区规划和土地管理局夏阳所
2018
年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(原)上海市青浦区规划和土地管理局夏阳所
2018
年度政府性基金预算财政拨款支出总计212.87万元,具体情况如下:
1
、
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)212.87万元。主要用于:其他国有土地使用权出让收入安排的支出。年初预算为240.47万元,支出决算为212.87万元。决算数小于预算数的主要原因:项目调整。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
(原)上海市青浦区规划和土地管理局夏阳所
2018
年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
(原)上海市青浦区规划和土地管理局夏阳所
2018
年度无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况
(原)上海市青浦区规划和土地管理局
夏阳所2018年度政府采购金额(以合同签订为准)为6.89万元,其中:货物采购金额6.89万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。
(三)车辆、房屋特殊占用情况
1.
车辆
截至
2018
年
12
月
31
日,
(原)上海市青浦区规划和土地管理局
夏阳所
使用的一般公务用车中,由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为
0
辆。
2.
房屋
截至
2018
年
12
月
31
日,
(原)上海市青浦区规划和土地管理局
夏阳所
使用的房屋中由市机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为
139.37
平方米。
(四)预算绩效管理情况
(原)上海市青浦区规划和土地管理局夏阳所2018年度预算绩效管理工作开展情况如下:预算绩效管理制度无,预算绩效管理工作机制无;全过程绩效管理实施情况:2018年度开展的绩效跟踪评价项目0个,涉及预算金额0万元;2018年度开展的绩效评价项目0个,涉及预算金额0万元,平均得分0分(其中,绩效评级为“优”的项目0个;绩效评级为“良”的项目0个;绩效评级为“合格”的项目0个;绩效评级为“不合格”的项目0个)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是:收入等(无事业收入的单位保留事业收入的名词解释,但不列举主要内容,以下同)。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要是:收入等。
四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是:收入等。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费:指单位使用本级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。