返回上一级

字号

打印

上海市青浦区规划和土地管理局盈浦所2018年区级单位预算

主动公开

青浦区规划和土地管理局

2018.02.08

目  录

一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
    1. 2018年单位财务收支预算总表
    2. 2018年单位收入预算总表
    3. 2018年单位支出预算总表
    4.2018年单位财政拨款收支预算总表
    5.2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
    6.2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
    7.2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
    8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、绩效目标申报表

上海市青浦区规划和土地管理局盈浦所主要职能

     青浦区规划和土地管理局夏阳所是青浦区规划和土地管理局下属的财政全额拨款的事业单位。主要职能包括:
1、参与和负责区域内城市规划和土地利用规划编制前期数据的采集及相关管理工作;
2、组织或参与镇域内村庄建设规划及其规划的编制和实施管理工作;
3、做好农民建房相关管理工作;                                                                                           
4、建设项目规划实施和土地利用现状巡查工作;
5、协助做好土地权属等相关管理工作。

上海市青浦区规划和土地管理局盈浦所机构设置

    无

名词解释

   (一)基本支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。
   (二)项目支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标,在基本支出之外编制的年度支出计划。
   (三)“三公”经费:是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2018年单位预算编制说明

    2018年,青浦区规划和土地管理局盈浦所预算支出总额为257.21万元,其中:财政拨款支出预算257.21万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算152.81万元,比上年执行数增加6.71万元,主要原因是项目资金增加;政府性基金拨款支出预算104.4万元,比上年执行数增加92.8万元,主要原因是项目资金增加。财政拨款支出主要内容如下:
    1. “社会保障和就业支出”科目17.0255万元,主要用于支付退休人员补贴、基本养老保险和单位职业年金。
    2. “医疗卫生与计划生育支出”科目5.4538万元,主要用于支付基本养老保险金中的医保。
    3. “城乡社区支出”科目104.4万元,主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出。
    4. “国土海洋气象等支出”科目126.3105万元,主要用于单位的日常基本运行以及项目经费包括地籍经费、执法办案。
    5. “住房保障支出”科目4.0202万元,主要用于支付公积金。

2018年单位财务收支预算总表

 
编制单位:上海市青浦区规划和土地管理局盈浦所   单位:元
             
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
合计 基本支出 项目支出
人员经费 公用经费
一、财政拨款收入 2,572,100 一、一般公共服务支出 170,255 170,255    
1、一般公共预算资金 1,528,100 二、医疗卫生与计划生育支出 54,538 54,538    
2、政府性基金 1,044,000 三、城乡社区支出 1,044,000     1,044,000
二、事业收入   四、国土海洋气象等支出 1,263,105 849,505 413,600  
三、事业单位经营收入   五、住房保障支出 40,202 40,202    
四、其他收入            
收入总计 2,572,100 支出总计 2,572,100 1,114,500 413,600 1,044,000
 

2018年单位收入预算总表

 
编制单位:上海市青浦区规划和土地管理局盈浦所       单位:元
                 
项目 收入预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入
其他收入
208     社会保障和就业支出 170,255 170,255      
208 05   行政事业单位离退休 170,255 170,255      
208 05 02 事业单位离退休 9,440 9,440      
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 114,865 114,865      
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 45,950 45,950      
210     医疗卫生与计划生育支出 54,538 54,538      
210 11   行政事业单位医疗 54,538 54,538      
210 11 02 事业单位医疗 54,538 54,538      
212     城乡社区支出 1,044,000 1,044,000      
212 08   国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 1,044,000 1,044,000      
212 08 99 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1,044,000 1,044,000      
220     国土海洋气候等支出 1,263,105 1,263,105      
  01   国土资源事务 1,263,105 1,263,105      
    50 事业运行 1,263,105 1,263,105      
221     住房保障支出 40,202 40,202      
  02   住房改革支出 40,202 40,202      
    01 住房公积金 40,202 40,202      
合计 2,572,100 2,572,100      
 

2018年单位支出预算总表

 
编制单位:上海市青浦区规划和土地管理局盈浦所   单位:元
             
项目 支出预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
208     社会保障和就业支出 170,255 170,255  
208 05   行政事业单位离退休 170,255 170,255  
208 05 02 事业单位离退休 9,440 9,440  
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 114,865 114,865  
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 45,950 45,950  
210     医疗卫生与计划生育支出 54,538 54,538  
210 11   行政事业单位医疗 54,538 54,538  
210 11 02 事业单位医疗 54,538 54,538  
212     城乡社区支出 1,044,000   1,044,000
212 08   国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 1,044,000   1,044,000
212 08 99 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1,044,000   1,044,000
220     国土海洋气候等支出 1,263,105 1,263,105 70,000
  01   国土资源事务 1,263,105 1,263,105  
    50 事业运行 1,263,105 1,263,105  
221     住房保障支出 40,202 40,202  
  02   住房改革支出 40,202 40,202  
    01 住房公积金 40,202 40,202  
合计 2,572,100 1,528,100 1,114,000
 

2018年单位财政拨款收支预算总表

 
编制单位:上海市青浦区规划和土地管理局盈浦所     单位:元
           
财政拨款收入 财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 1,528,100 一、一般公共服务支出 170,255 170,255  
二、政府性基金 1,044,000 二、医疗卫生与计划生育支出 54,538 54,538  
    三、城乡社区支出 1,044,000   1,044,000
    四、国土海洋气象等支出 1,263,105 1,263,105  
    五、住房保障支出 40,202 40,202  
收入总计 2,572,100 支出总计 2,572,100 1,528,100 1,044,000
 

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

 
编制单位:上海市青浦区规划和土地管理局盈浦所   单位:元
             
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
208     社会保障和就业支出 170,255 170,255  
208 05   行政事业单位离退休 170,255 170,255  
208 05 02 事业单位离退休 9,440 9,440  
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 114,865 114,865  
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 45,950 45,950  
210     医疗卫生与计划生育支出 54,538 54,538  
210 11   行政事业单位医疗 58,924 54,538  
210 11 02 事业单位医疗 54,538 58,924  
220     国土海洋气候等支出 1,263,105 1,263,105  
  01   国土资源事务 1,263,105 1,263,105  
    50 事业运行 1,263,105 1,263,105  
221     住房保障支出 40,202 40,202  
  02   住房改革支出 40,202 40,202  
    01 住房公积金 40,202 40,202  
合计 1,528,100 1,528,100 0
 

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

 
编制单位:上海市青浦区规划和土地管理局盈浦所   单位:元
             
项目 政府性基金预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
212     城乡社区支出 1,044,000   1,044,000
212 08   国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 1,044,000   1,044,000
212 08 99 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1,044,000   1,044,000
合计 1,044,000   1,044,000
 

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

 
编制单位:上海市青浦区规划和土地管理局盈浦所     单位:元
           
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
301   工资福利支出 1,104,460 1,104,460  
  01 基本工资 144,960 144,960  
  02 津贴补贴 21,768 21,768  
  03 奖金 0    
  06 伙食补助费 22,416 22,416  
  07 绩效工资 407,939 407,939  
  08 机关事业单位基本养老保险缴费 114,865 114,865  
  09 职业年金缴费 45,950 45,950  
  10 职工基本医疗保险缴费 54,538 54,538  
  12 其他社会保障缴费 21,117 21,117  
  13 住房公积金 40,202 40,202  
  99 其他工资福利支出 230,705 230,705  
302   商品和服务支出 377,100   377,100
  01 办公费 33,640   33,640
  02 印刷费 5,000   5,000
  03 咨询费 0    
  04 手续费 0    
  05 水费 0    
  06 电费 2,000   2,000
  07 邮电费 10,000   10,000
  09 物业管理费 140,400   140,400
  11 差旅费 36,200   36,200
  13 维修(护)费 10,000   10,000
  14 租赁费 0    
  15 会议费 0    
  16 培训费 3,000   3,000
  17 公务接待费 2,000   2,000
  28 工会经费 9,700   9,700
  29 职工福利费 16,300   16,300
  31 公务用车运行维护费 0    
  39 其他交通费用 98,000   98,000
  99 其他商品和服务支出 10,860   10,860
303   对个人和家庭的补助 10,040 10,040  
  02 退休费 9,440 9,440  
  99 其他对个人和家庭的补助 600 600  
309   资本性支出 36,500   36,500
  02 办公设备购置 36,500   36,500
合计     1,528,100 1,114,500 413,600
 

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

 
编制单位:上海市青浦区规划和土地管理局盈浦所     单位:万元
2018年“三公”经费预算数 2018年机关运行经费预算数
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
0.2 0 0.2 0 0 0 0
 

其他相关情况说明

  一、2018年“三公”经费预算情况说明
      青浦区规划和土地管理局盈浦所2018年“三公”经费预算数为0.2万元,比2017年预算增加0.1135万元。其中:
(一)因公出国(境)费0万元,与2017年预算持平,无预算安排。
(二)公务用车购置及运行费0万元,与2017年预算持平,无预算安排。
(三)公务接待费0.2万元。比2017年预算增加0.1135万元,主要原因是例行公务接待支出。
  二、机关运行经费预算
      2018年青浦区规划和土地管理局盈浦所无财政拨款的机关运行经费预算。
  三、政府采购情况
      2018年度本单位政府采购预算6.014万元,其中:政府采购货物预算6.014万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
  四、绩效目标设置情况
      2018年度,本单位编报绩效目标的项目共1个,涉及项目预算资金104.4万元。 

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称:上海市青浦区规划和土地管理局盈浦所
项目名称 农村地籍更新经费
项目类型 区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
经常性专项业务费√   其他经常性项目□
资金用途 基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                    
政府购买服务□      资产购置类□      其他事业专业类√
开始时间 2018-1-1 结束时间 2018-12-31
项目概况 日常工作经费
立项依据 农村地籍更新工作所需的经费
项目设立的必要性 保证农村地籍更新工作顺利开展
保证项目实施的制度、措施 按照农村地籍更新工作制度
项目总预算(元) 1,044,000 项目当年预算(元) 1,044,000
同名项目上年预算额(元)   同名项目上年预算执行数(元)  
  子项目名称 预算金额(元)
     
项目当年投入资金构成    
     
项目实施计划 按照年度工作计划
项目总目标 保证绩效跟踪顺利完成
年度绩效目标 保证绩效跟踪顺利完成
分解目标
分解目标内容 绩效指标 指标目标值
  资金到位率 =100.00%
投入和管理目标 项目日常进度规范管理率 =100.00%
     
  财政投入乘数 =2.00
产出目标    
     
  资金到位率 ≥90.00&&≤100.00
效果目标    
     
  立项依据的充分性 充分
影响力目标 项目立项的规范性 规范
     
备注