上海市青浦区规划和土地管理局盈浦所2016年度决算
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青浦区规划和土地管理局
2017.10.20
第一部分 上海市青浦区规划和土地管理局盈浦所概况
| 2016年度收入支出决算总表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 576.5 | 一、一般公共服务支出 | |
| 其中:政府性基金预算财政拨款 | 431.37 | 二、外交支出 | |
| 二、上级补助收入 | 三、国防支出 | ||
| 三、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 四、经营收入 | 五、教育支出 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 六、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
| 八、社会保障和就业支出 | 0.27 | ||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 5.2 | ||
| 十、节能环保支出 | |||
| 十一、城乡社区支出 | 132.22 | ||
| 十二、农林水支出 | |||
| 十三、交通运输支出 | |||
| 十四、资源勘探信息等支出 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | |||
| 十六、金融支出 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | |||
| 十八、国土海洋气象等支出 | 135.98 | ||
| 十九、住房保障支出 | 3.67 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||
| 二十一、其他支出 | |||
| 本年收入合计 | 本年支出合计 | 277.35 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
| 年初结转和结余 | 81.73 | 年末结转和结余 | 380.88 |
| 总计 | 658.23 | 总计 | 658.23 |
| 2016年度收入决算表 | |||||||||
| 单位:万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | |||
| 功能分类 | 科目名称 | ||||||||
| 科目编码 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 576.5 | 576.5 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.27 | 0.27 | ||||||
| 208 | 5 | 行政事业单位离退休 | 0.27 | 0.27 | |||||
| 208 | 5 | 2 | 事业单位离退休 | 0.27 | 0.27 | ||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5.2 | 5.2 | ||||||
| 201 | 5 | 医疗保障 | 5.2 | 5.2 | |||||
| 210 | 5 | 2 | 事业单位医疗 | 5.2 | 5.2 | ||||
| 212 | 城乡社区支出 | 431.37 | 431.37 | ||||||
| 212 | 8 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 421.61 | 421.61 | |||||
| 212 | 8 | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 421.61 | 421.61 | ||||
| 212 | 12 | 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | 9.76 | 9.76 | |||||
| 212 | 12 | 2 | 基本农田建设和保护指出 | 9.76 | 9.76 | ||||
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 135.98 | 135.98 | ||||||
| 220 | 1 | 国土资源事务 | 135.98 | 135.98 | |||||
| 220 | 1 | 50 | 事业运行 | 133.28 | 133.28 | ||||
| 220 | 1 | 99 | 其他国土资源事务支出 | 2.7 | 2.7 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 3.68 | 3.68 | ||||||
| 221 | 2 | 住房改革支出 | 3.68 | 3.68 | |||||
| 221 | 2 | 1 | 住房公积金 | 3.68 | 3.68 |
| 2016年度支出决算表 | |||||||||
| 单位:万元 | |||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类 | 科目名称 | ||||||||
| 科目编码 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 277.35 | 142.42 | 134.92 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.27 | 0.27 | ||||||
| 208 | 5 | 行政事业单位离退休 | 0.27 | 0.27 | |||||
| 208 | 5 | 2 | 事业单位离退休 | 0.27 | 0.27 | ||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5.2 | 5.2 | ||||||
| 201 | 5 | 医疗保障 | 5.2 | 5.2 | |||||
| 210 | 5 | 2 | 事业单位医疗 | 5.2 | 5.2 | ||||
| 212 | 城乡社区支出 | 132.22 | 132.22 | ||||||
| 212 | 8 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 124.26 | 124.26 | |||||
| 212 | 8 | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 124.26 | 124.26 | ||||
| 212 | 12 | 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | 7.96 | 7.96 | |||||
| 212 | 12 | 2 | 基本农田建设和保护指出 | 7.96 | 7.96 | ||||
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 135.98 | 133.28 | 2.7 | |||||
| 220 | 1 | 国土资源事务 | 135.98 | 133.28 | 2.7 | ||||
| 220 | 1 | 50 | 事业运行 | 133.28 | 133.28 | ||||
| 220 | 1 | 99 | 其他国土资源事务支出 | 2.7 | 2.7 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 3.68 | 3.68 | ||||||
| 221 | 2 | 住房改革支出 | 3.68 | 3.68 | |||||
| 221 | 2 | 1 | 住房公积金 | 3.68 | 3.68 |
| 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| 项目 | 一般公共预算财政拨款支出决算数 | |||||
| 功能分类 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 科目编码 | ||||||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.27 | 0.27 | |||
| 208 | 5 | 行政事业单位离退休 | 0.27 | 0.27 | ||
| 208 | 5 | 2 | 事业单位离退休 | 0.27 | 0.27 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5.2 | 5.2 | |||
| 210 | 5 | 医疗保障 | 5.2 | 5.2 | ||
| 210 | 5 | 2 | 事业单位医疗 | 5.2 | 5.2 | |
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 133.28 | 105.05 | 28.23 | ||
| 220 | 1 | 国土资源事务 | 133.28 | 105.05 | 28.23 | |
| 220 | 1 | 50 | 事业运行 | 133.28 | 105.05 | 28.23 |
| 221 | 住房保障支出 | 3.67 | 3.67 | |||
| 221 | 2 | 住房改革支出 | 3.67 | 3.67 | ||
| 221 | 2 | 1 | 住房公积金 | 3.67 | 3.67 | |
| 合计 | 142.42 | 114.19 | 28.23 | |||
| 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 项目 | 一般公共预算财政拨款 | ||||
| 基本支出决算数 | |||||
| 经济分类 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 科目编码 | |||||
| 类 | 款 | ||||
| 301 | 工资福利支出 | 109.89 | 109.89 | ||
| 301 | 1 | 基本工资 | 16.3 | 16.3 | |
| 301 | 2 | 津贴补贴 | 36.41 | 36.41 | |
| 301 | 3 | 奖金 | |||
| 301 | 4 | 其他社会保障缴费 | |||
| 301 | 6 | 伙食补助费 | 3.14 | 3.14 | |
| 301 | 7 | 绩效工资 | 17.3 | 17.3 | |
| 301 | 8 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.49 | 16.49 | |
| 301 | 9 | 职业年金缴费 | 6.06 | 6.06 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 14.19 | 14.19 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 26.88 | 26.88 | ||
| 302 | 1 | 办公费 | 2.92 | 2.92 | |
| 302 | 2 | 印刷费 | |||
| 302 | 3 | 咨询费 | |||
| 302 | 4 | 手续费 | 0.01 | 0.01 | |
| 302 | 5 | 水费 | |||
| 302 | 6 | 电费 | |||
| 302 | 7 | 邮电费 | 0.91 | 0.91 | |
| 302 | 8 | 取暖费 | |||
| 302 | 9 | 物业管理费 | 14.04 | 14.04 | |
| 302 | 11 | 差旅费 | |||
| 302 | 12 | 因公出国(境)费用 | |||
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 1.08 | 1.08 | |
| 302 | 14 | 租赁费 | |||
| 302 | 15 | 会议费 | |||
| 302 | 16 | 培训费 | |||
| 302 | 17 | 公务接待费 | |||
| 302 | 18 | 专用材料费 | |||
| 302 | 24 | 被装购置费 | |||
| 302 | 25 | 专用燃料费 | |||
| 302 | 26 | 劳务费 | |||
| 302 | 27 | 委托业务费 | |||
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.21 | 1.21 | |
| 302 | 29 | 福利费 | 1.83 | 1.83 | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | |||
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 4.19 | 4.19 | |
| 302 | 40 | 税金及附加费用 | |||
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.7 | 0.7 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.3 | 4.3 | ||
| 303 | 1 | 离休费 | |||
| 303 | 2 | 退休费 | 0.28 | 0.28 | |
| 303 | 3 | 退职(役)费 | |||
| 303 | 4 | 抚恤金 | |||
| 303 | 5 | 生活补助 | |||
| 303 | 7 | 医疗费 | |||
| 303 | 8 | 助学金 | |||
| 303 | 9 | 奖励金 | |||
| 303 | 11 | 住房公积金 | 3.99 | 3.99 | |
| 303 | 12 | 提租补贴 | |||
| 303 | 13 | 购房补贴 | |||
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.03 | 0.03 | |
| 310 | 其他资本性支出 | 1.35 | 1.35 | ||
| 310 | 2 | 办公设备购置 | 1.35 | 1.35 | |
| 310 | 3 | 专用设备购置 | |||
| 310 | 7 | 信息网络及软件购置更新 | |||
| 310 | 13 | 公务用车购置 | |||
| 310 | 19 | 其他交通工具购置 | |||
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | |||
| 合计 | 142.42 | 114.19 | 28.23 | ||
| 2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 | ||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费 | 机关运行经费决算数 | |||||||||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||
| 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | |
| 2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| 项目 | 政府性基金预算财政拨款支出决算数 | |||||
| 功能分类 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 科目编码 | ||||||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 212 | 城乡社区支出 | 132.22 | 132.22 | |||
| 212 | 8 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 124.26 | 124.26 | ||
| 212 | 8 | 99 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 124.26 | 124.26 | |
| 212 | 12 | 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | 7.96 | 7.96 | ||
| 212 | 12 | 2 | 基本农田建设和保护支出 | 7.96 | 7.96 | |
| 合计 | 132.22 | 132.22 | ||||
上海市青浦区规划和土地管理局盈浦所2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:绩效评价开展情况:2016年度开展的绩效评价项目0个,涉及预算金额0万元,平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个;绩效评级为“良”的项目0个;绩效评级为“合格”的项目0个;绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
| 绩效评价结果信息表 | |
| 项目名称 | |
| 预算金额 | 0万 |
| 评价分值 | |
| 评价结论 | |
| 主要绩效 | |
| 存在问题 | |
| 整改建议 | |
| 整改情况 | |
