上海市青浦区规划和土地管理局盈浦所2016年度决算
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青浦区规划和土地管理局
2017.10.20
第一部分 上海市青浦区规划和土地管理局盈浦所概况
2016年度收入支出决算总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 576.5 | 一、一般公共服务支出 | |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 431.37 | 二、外交支出 | |
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | ||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
四、经营收入 | 五、教育支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | ||
六、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
八、社会保障和就业支出 | 0.27 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 5.2 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | 132.22 | ||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | 135.98 | ||
十九、住房保障支出 | 3.67 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、其他支出 | |||
本年收入合计 | 本年支出合计 | 277.35 | |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 81.73 | 年末结转和结余 | 380.88 |
总计 | 658.23 | 总计 | 658.23 |
2016年度收入决算表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | |||
功能分类 | 科目名称 | ||||||||
科目编码 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 576.5 | 576.5 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.27 | 0.27 | ||||||
208 | 5 | 行政事业单位离退休 | 0.27 | 0.27 | |||||
208 | 5 | 2 | 事业单位离退休 | 0.27 | 0.27 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5.2 | 5.2 | ||||||
201 | 5 | 医疗保障 | 5.2 | 5.2 | |||||
210 | 5 | 2 | 事业单位医疗 | 5.2 | 5.2 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 431.37 | 431.37 | ||||||
212 | 8 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 421.61 | 421.61 | |||||
212 | 8 | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 421.61 | 421.61 | ||||
212 | 12 | 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | 9.76 | 9.76 | |||||
212 | 12 | 2 | 基本农田建设和保护指出 | 9.76 | 9.76 | ||||
220 | 国土海洋气象等支出 | 135.98 | 135.98 | ||||||
220 | 1 | 国土资源事务 | 135.98 | 135.98 | |||||
220 | 1 | 50 | 事业运行 | 133.28 | 133.28 | ||||
220 | 1 | 99 | 其他国土资源事务支出 | 2.7 | 2.7 | ||||
221 | 住房保障支出 | 3.68 | 3.68 | ||||||
221 | 2 | 住房改革支出 | 3.68 | 3.68 |
221 | 2 | 1 | 住房公积金 | 3.68 | 3.68 |
2016年度支出决算表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类 | 科目名称 | ||||||||
科目编码 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 277.35 | 142.42 | 134.92 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.27 | 0.27 | ||||||
208 | 5 | 行政事业单位离退休 | 0.27 | 0.27 | |||||
208 | 5 | 2 | 事业单位离退休 | 0.27 | 0.27 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5.2 | 5.2 | ||||||
201 | 5 | 医疗保障 | 5.2 | 5.2 | |||||
210 | 5 | 2 | 事业单位医疗 | 5.2 | 5.2 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 132.22 | 132.22 | ||||||
212 | 8 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 124.26 | 124.26 | |||||
212 | 8 | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 124.26 | 124.26 | ||||
212 | 12 | 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | 7.96 | 7.96 | |||||
212 | 12 | 2 | 基本农田建设和保护指出 | 7.96 | 7.96 | ||||
220 | 国土海洋气象等支出 | 135.98 | 133.28 | 2.7 | |||||
220 | 1 | 国土资源事务 | 135.98 | 133.28 | 2.7 | ||||
220 | 1 | 50 | 事业运行 | 133.28 | 133.28 | ||||
220 | 1 | 99 | 其他国土资源事务支出 | 2.7 | 2.7 | ||||
221 | 住房保障支出 | 3.68 | 3.68 | ||||||
221 | 2 | 住房改革支出 | 3.68 | 3.68 |
221 | 2 | 1 | 住房公积金 | 3.68 | 3.68 |
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
项目 | 一般公共预算财政拨款支出决算数 | |||||
功能分类 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
科目编码 | ||||||
类 | 款 | 项 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.27 | 0.27 | |||
208 | 5 | 行政事业单位离退休 | 0.27 | 0.27 | ||
208 | 5 | 2 | 事业单位离退休 | 0.27 | 0.27 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5.2 | 5.2 | |||
210 | 5 | 医疗保障 | 5.2 | 5.2 | ||
210 | 5 | 2 | 事业单位医疗 | 5.2 | 5.2 | |
220 | 国土海洋气象等支出 | 133.28 | 105.05 | 28.23 | ||
220 | 1 | 国土资源事务 | 133.28 | 105.05 | 28.23 | |
220 | 1 | 50 | 事业运行 | 133.28 | 105.05 | 28.23 |
221 | 住房保障支出 | 3.67 | 3.67 | |||
221 | 2 | 住房改革支出 | 3.67 | 3.67 | ||
221 | 2 | 1 | 住房公积金 | 3.67 | 3.67 | |
合计 | 142.42 | 114.19 | 28.23 |
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
单位:万元 | |||||
项目 | 一般公共预算财政拨款 | ||||
基本支出决算数 | |||||
经济分类 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
科目编码 | |||||
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 109.89 | 109.89 | ||
301 | 1 | 基本工资 | 16.3 | 16.3 | |
301 | 2 | 津贴补贴 | 36.41 | 36.41 | |
301 | 3 | 奖金 | |||
301 | 4 | 其他社会保障缴费 | |||
301 | 6 | 伙食补助费 | 3.14 | 3.14 | |
301 | 7 | 绩效工资 | 17.3 | 17.3 | |
301 | 8 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.49 | 16.49 | |
301 | 9 | 职业年金缴费 | 6.06 | 6.06 | |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 14.19 | 14.19 | |
302 | 商品和服务支出 | 26.88 | 26.88 | ||
302 | 1 | 办公费 | 2.92 | 2.92 | |
302 | 2 | 印刷费 | |||
302 | 3 | 咨询费 | |||
302 | 4 | 手续费 | 0.01 | 0.01 | |
302 | 5 | 水费 | |||
302 | 6 | 电费 | |||
302 | 7 | 邮电费 | 0.91 | 0.91 | |
302 | 8 | 取暖费 | |||
302 | 9 | 物业管理费 | 14.04 | 14.04 | |
302 | 11 | 差旅费 | |||
302 | 12 | 因公出国(境)费用 | |||
302 | 13 | 维修(护)费 | 1.08 | 1.08 | |
302 | 14 | 租赁费 | |||
302 | 15 | 会议费 | |||
302 | 16 | 培训费 | |||
302 | 17 | 公务接待费 | |||
302 | 18 | 专用材料费 | |||
302 | 24 | 被装购置费 | |||
302 | 25 | 专用燃料费 | |||
302 | 26 | 劳务费 | |||
302 | 27 | 委托业务费 | |||
302 | 28 | 工会经费 | 1.21 | 1.21 | |
302 | 29 | 福利费 | 1.83 | 1.83 | |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | |||
302 | 39 | 其他交通费用 | 4.19 | 4.19 | |
302 | 40 | 税金及附加费用 | |||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.7 | 0.7 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 4.3 | 4.3 | ||
303 | 1 | 离休费 | |||
303 | 2 | 退休费 | 0.28 | 0.28 | |
303 | 3 | 退职(役)费 | |||
303 | 4 | 抚恤金 | |||
303 | 5 | 生活补助 | |||
303 | 7 | 医疗费 | |||
303 | 8 | 助学金 | |||
303 | 9 | 奖励金 | |||
303 | 11 | 住房公积金 | 3.99 | 3.99 | |
303 | 12 | 提租补贴 | |||
303 | 13 | 购房补贴 | |||
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.03 | 0.03 | |
310 | 其他资本性支出 | 1.35 | 1.35 | ||
310 | 2 | 办公设备购置 | 1.35 | 1.35 | |
310 | 3 | 专用设备购置 | |||
310 | 7 | 信息网络及软件购置更新 | |||
310 | 13 | 公务用车购置 | |||
310 | 19 | 其他交通工具购置 |
310 | 99 | 其他资本性支出 | |||
合计 | 142.42 | 114.19 | 28.23 |
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费 | 机关运行经费决算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | |
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
项目 | 政府性基金预算财政拨款支出决算数 | |||||
功能分类 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
科目编码 | ||||||
类 | 款 | 项 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 132.22 | 132.22 | |||
212 | 8 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 124.26 | 124.26 | ||
212 | 8 | 99 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 124.26 | 124.26 | |
212 | 12 | 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | 7.96 | 7.96 | ||
212 | 12 | 2 | 基本农田建设和保护支出 | 7.96 | 7.96 | |
合计 | 132.22 | 132.22 |
上海市青浦区规划和土地管理局盈浦所2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:绩效评价开展情况:2016年度开展的绩效评价项目0个,涉及预算金额0万元,平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个;绩效评级为“良”的项目0个;绩效评级为“合格”的项目0个;绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
绩效评价结果信息表 | |
项目名称 | |
预算金额 | 0万 |
评价分值 | |
评价结论 | |
主要绩效 | |
存在问题 | |
整改建议 | |
整改情况 |