返回上一级

字号

打印

上海市青浦区征地事务中心(上海市青浦区土地整理中心)2018年度决算

主动公开

青浦区规划和土地管理局

2019.08.23

 

 

 
第一部分     上海市青浦区征地事中心(上海市青浦区土地整理中心)概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分     上海市青浦区征地事中心(上海市青浦区土地整理中心)概况
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
九、资产负债情况表
第三部分     上海市青浦区征地事中心(上海市青浦区土地整理中心)概况
第四部分 名词解释

第一部分   上海市青浦区征地事中心(上海市青浦区土地整理中心)概况
一、主要职能
全面负责本区建设用地征收集体土地事务管理工作,具体实施本区征收集体土地房屋补偿相关事务工作,负责本区土地整理(垦复整理、土地整治、增减挂钩相关工作)等工作。
二、 机构设置
无。  
 
第二部分  上海市青浦区征地事务中心(上海市青浦区土地整理中心)2018年度决算表
 
2018 年度收入支出决算总表
单位:万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
493 66
一、一般公共服务支出
 
  其中:政府性基金预算财政拨款
 
二、外交支出
 
二、上级补助收入
 
三、国防支出
 
三、事业收入
 
四、公共安全支出
 
四、经营收入
 
五、教育支出
 
五、附属单位上缴收入
 
六、科学技术支出
 
六、其他收入
 
七、文化体育与传媒支出
 
 
 
八、社会保障和就业支出
66 55
 
 
九、医疗卫生与计划生育支出
22 03
 
 
十、节能环保支出
 
 
 
十一、城乡社区支出
 
 
 
十二、农林水支出
 
 
 
十三、交通运输支出
 
 
 
十四、资源勘探信息等支出
 
 
 
十五、商业服务业等支出
 
 
 
十六、金融支出
 
 
 
十七、援助其他地区支出
 
 
 
十八、国土海洋气象等支出
389 21
 
 
十九、住房保障支出
15 87
 
 
二十、粮油物资储备支出
 
 
 
二十一、其他支出
 
本年收入合计
493 66
本年支出合计
493 66
用事业基金弥补收支差额
 
结余分配
 
年初结转和结余
 
年末结转和结余
 
总计
493 66
总计
493 66
2018 年度收入决算表
单位:万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
 
功能分类
科目编码
科目名称
 
 
合计
493 66
493 66
 
 
 
 
 
 
208
 
 
社会保障和就业支出
66 55
66 55
 
 
 
 
 
 
208
05
 
行政事业单位离退休
66 55
66 55
 
 
 
 
 
 
208
05
02
  事业单位离退休
1 62
1 62
 
 
 
 
 
 
208
05
05
  机关事业单位基本养老保险缴费支出
46 38
46 38
 
 
 
 
 
 
208
05
06
  机关事业单位职业年金缴费支出
18 55
18 55
 
 
 
 
 
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
22 03
22 03
 
 
 
 
 
 
210
11
 
行政事业单位医疗
22 03
22 03
 
 
 
 
 
 
210
11
02
  事业单位医疗
22 03
22 03
 
 
 
 
 
 
220
 
 
国土资源气象等支出
389 21
389 21
 
 
 
 
 
 
220
01
 
国土资源事务
389 21
389 21
 
 
 
 
 
 
220
01
50
事业运行
368 34
368 34
 
 
 
 
 
 
220
01
99
其他国土资源事务支出
20 87
20 87
 
 
 
 
 
 
221
 
 
住房保障支出
15 87
15 87
 
 
 
 
 
 
221
02
 
住房改革支出
15 87
15 87
 
 
 
 
 
 
221
02
01
  住房公积金
15 87
15 87
 
 
 
 
 
 

2018 年度支出决算表
单位:万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
 
功能分类
科目编码
科目名称
 
 
合计
493 66
472 79
20 87
 
 
 
 
208
 
 
社会保障和就业支出
66 55
66 55
 
 
 
 
 
208
05
 
行政事业单位离退休
66 55
66 55
 
 
 
 
 
208
05
02
事业单位离退休
1 62
1 62
 
 
 
 
 
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
46 38
46 38
 
 
 
 
 
208
05
06
  机关事业单位职业年金缴费支出
18 55
18 55
 
 
 
 
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
22 03
22 03
 
 
 
 
 
210
11
 
行政事业单位医疗
22 03
22 03
 
 
 
 
 
210
11
02
  事业单位医疗
22 03
22 03
 
 
 
 
 
220
 
 
国土资源气象等支出
389 21
368 34
20 87
 
 
 
 
220
01
 
国土资源事务
389 21
368 34
20 87
 
 
 
 
220
01
50
事业运行
368 34
368 34
 
 
 
 
 
220
01
99
其他国土资源事务支出
20 87
 
20 87
 
 
 
 
221
 
 
住房保障支出
15 87
15 87
 
 
 
 
 
221
02
 
住房改革支出
15 87
15 87
 
 
 
 
 
221
02
01
   住房公积金
15 87
15 87
 
 
 
 
 
 
2018 年度财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收入
支出
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
493 66
一、一般公共服务支出
 
 
 
二、政府性基金预算财政拨款
 
二、外交支出
 
 
 
 
 
三、国防支出
 
 
 
 
 
四、公共安全支出
 
 
 
 
 
五、教育支出
 
 
 
 
 
六、科学技术支出
 
 
 
 
 
七、文化体育与传媒支出
 
 
 
 
 
八、社会保障和就业支出
66 55
66 55
 
 
 
九、医疗卫生与计划生育支出
22 03
22 03
 
 
 
十、节能环保支出
 
 
 
 
 
十一、城乡社区支出
 
 
 
 
 
十二、农林水支出
 
 
 
 
 
十三、交通运输支出
 
 
 
 
 
十四、资源勘探信息等支出
 
 
 
 
 
十五、商业服务业等支出
 
 
 
 
 
十六、金融支出
 
 
 
 
 
十七、援助其他地区支出
 
 
 
 
 
十八、国土海洋气象等支出
389 21
389 21
 
 
 
十九、住房保障支出
15 87
15 87
 
 
 
二十、粮油物资储备支出
 
 
 
 
 
二十一、其他支出
 
 
 
本年收入合计
493 66
本年支出合计
493 66
493 66
 
年初财政拨款结转和结余
 
年末财政拨款结转和结余
 
 
 
      一般公共预算财政拨款
 
 
 
 
 
      政府性基金预算财政拨款
 
 
 
 
 
总计
493 66
总计
493 66
493 66
 
 
2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
208
 
 
社会保障和就业支出
66 55
66 55
 
208
05
 
行政事业单位离退休
66 55
66 55
 
208
05
02
  事业单位离退休
1 62
1.62
 
208
05
05
  机关事业单位基本养老保险缴费支出
46 38
46 38
 
208
05
06
  机关事业单位职业年金缴费支出
18 55
18 55
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
22 03
22 03
 
210
11
 
行政事业单位医疗
22 03
22 03
 
210
11
02
  事业单位医疗
22 03
22 03
 
220
 
 
国土资源气象等支出
389 21
368 34
20 87
220
01
 
国土资源事务
389 21
368 34
20 87
220
01
50
事业运行
368 34
368 34
 
220
01
99
其他国土资源事务支出
20 87
 
20 87
221
 
 
住房保障支出
15 87
15 87
 
221
02
 
住房改革支出
15 87
15 87
 
221
02
01
  住房公积金
15 87
15 87
 
合计
493 66
472 79
20 87
 
   
 
2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  单位:万元
项目
合计
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
301
 
工资福利支出
389.38
389.38
 
301
01
  基本工资
59.27
59.27
 
301
02
  津贴补贴
31.27
31.27
 
301
03
  奖金
 
 
 
301
06
  伙食补助费
7.14
7.14
 
301
07
  绩效工资
181.83
181.83
 
301
08
机关事业单位基本养老保险费
46.38
46.38
 
301
09
职业年金缴费
18.55
18.55
 
301
10
职工基本医疗保险缴费
22.03
22.03
 
301
11
公务员医疗补助缴费
 
 
 
301
12
其他社会保障缴费
7.04
7.04
 
301
13
住房公积金
15.87
15.87
 
301
14
医疗费
 
 
 
301
99
  其他工资福利支出
 
 
 
302
 
商品和服务支出
79.76
 
79.76
302
01
  办公费
1.1
 
1.1
302
02
  印刷费
 
 
 
302
03
  咨询费
 
 
 
302
04
  手续费
 
 
 
302
05
  水费
1.08
 
1.08
302
06
  电费
2.41
 
2.41
302
07
  邮电费
6.26
 
6.26
302
08
  取暖费
 
 
 
302
09
  物业管理费
33.26
 
33.26
302
11
  差旅费
0.83
 
0.83
302
12
  因公出国(境)费用
 
 
 
302
13
  维修(护)费
0.76
 
0.76
302
14
  租赁费
 
 
 
302
15
  会议费
 
 
 
302
16
  培训费
0.04
 
0.04
302
17
  公务接待费
0.73
 
0.73
302
18
  专用材料费
 
 
 
302
24
  被装购置费
 
 
 
302
25
  专用燃料费
 
 
 
302
26
  劳务费
 
 
 
302
27
  委托业务费
 
 
 
302
28
  工会经费
5.38
 
5.38
302
29
  福利费
7.63
 
7.63
302
31
  公务用车运行维护费
 
 
 
302
39
  其他交通费用
13.78
 
13.78
302
40
  税金及附加费用
 
 
 
302
99
  其他商品和服务支出
6.5
 
6.5
303
 
对个人和家庭的补助
1.8
1.8
 
303
01
  离休费
 
 
 
303
02
  退休费
1.62
1.62
 
303
03
  退职(役)费
 
 
 
303
04
  抚恤金
 
 
 
303
05
  生活补助
 
 
 
303
07
  医疗费补助
 
 
 
303
08
  助学金
 
 
 
303
09
  奖励金
 
 
 
303
10
个人农业生产补贴
 
 
 
303
99
  其他个人和家庭的补助支出
0.18
0.18
 
310
 
资本性支出
 1.85
 
1.85
310
02
  办公设备购置
1.85
 
1.85
310
03
  专用设备购置
 
 
 
310
07
  信息网络及软件购置更新
 
 
 
310
13
  公务用车购置
 
 
 
310
19
  其他交通工具购置
 
 
 
310
22
  无形资产购置
 
 
 
310
99
  其他资本性支出
 
 
 
合计
472.79
391.18
81.61
 

 

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:万元
一般公共预算财政拨款 “三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
 
0.8
0.73
 
 
 
 
 
 
 
 
0.8
0.73
 

 

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
212
 
 
城乡社区支出
 
 
 
212
08
 
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
 
 
 
212
08
99
  其他国有土地使用权出让收入安排的支出
 
 
 
合计
 
 
 
 
 
2018 年度资产负债情况表
 
 
金额单位:万元
 
数量
价值
年初数
年末数
年初数
年末数
一、资产合计
——
——
48800
18639.55
   (一)流动资产
——
——
48338.07
18168.61
   (二)固定资产
——
——
461.93
462.94
          其中:1.房屋(平方米)
 703.14
 703.14
196.81
196.81
                2. 通用设备(台//辆)
 2
 2
41.84
41.84
                   1)车辆
 
 
 
 
                          一般公务用车
 
 
 
 
                         执法执勤用车
 
 
 
 
                          特种专业技术用车
 
 
 
 
                          其他用车
2
 2
41.84
41.84
                   2)单价50万元以上通用设备(不含车辆)
 
 
 
 
               3. 专用设备(台/套)
 
 
 
 
                    单价100万元以上专用设备
 
 
 
 
               4. 其他固定资产
——
——
223.28
224.29
        减:累计折旧及减值准备
——
——
 
 
   (三)长期投资
——
——
 
 
   (四)在建工程
——
——
 
 
   (五)无形资产
——
——
 
8
        减:累计摊销
——
——
 
 
   (六)其他资产
——
——
 
 
二、负债合计
——
——
48330.88
18161
三、净资产合计
——
——
469.12
478.55
 
 
 
第三部分  上海市青浦区征地事务中心(上海市青浦区土地整理中心)2018年度决算情况说明
一、关于 上海市青浦区征地事务中心(上海市青浦区土地整理中心) 2018 年度收入支出决算总体情况说明
上海市青浦区征地事务中心(上海市青浦区土地整理中心)2018年度收入总计为493.66万元、支出总计为493.66万元。与2017年度相比,收入总计减少40.2万元、支出总计减少40.22万元。主要原因:项目和人员 调整
二、关于 上海市青浦区征地事务中心(上海市青浦区土地整理中心) 2018 年度收入决算情况说明
本年 收入合计493.66万元,其中:财政拨款收入493.66万元,占100%
三、关于 上海市青浦区征地事务中心(上海市青浦区土地整理中心) 2018 年度支出决算情况说明
本年 支出合计493.66万元,其中:基本支出472.79万元,占95.78 %;项目支出20.87万元,占4.22 %
四、关于 上海市青浦区征地事务中心(上海市青浦区土地整理中心) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区征地事务中心(上海市青浦区土地整理中心)2018年度财政拨款收支总决算493.66万元。与2017年度相比,财政拨款收收入总计减少40.2万元,减少8.15%;支出总计减少40.2万元,下降8.15%。、主要原因:项目和人员调整。
五、关于 上海市青浦区征地事务中心(上海市青浦区土地整理中心) 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市青浦区征地事务中心(上海市青浦区土地整理中心)2018年度一般公共预算财政拨款支出493.66万元,占本年支出合计的100%。与2017年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少40.2万元,下降8.15%。主要原因:项目与人员调整。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市青浦区征地事务中心(上海市青浦区土地整理中心)2018年度一般公共预算财政拨款支出493.66万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出66.55万元,占13.48%;医疗卫生与计划生育22.03万元,占4.46%;国土海洋气象等支出389.21万元,占78.84%;住房保障支出15.87万元,占3.22%
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市青浦区征地事务中心(上海市青浦区土地整理中心)2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为569.44万元,支出决算为493.66万元,完成年初预算的86.7 %。决算数小于预算数的主要原因:人员调整。其中:
1 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项) 1.62 万元。主要用于:事业退休人员的退休补贴及其他费用。年初预算为3.3万元,支出决算为1.62万元,完成年初预算的49.09%。决算数小于预算数的主要原因:人员标准调整
2 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 46.38 万元。主要用于:事业在职人员社会保障费中的基本养老保险缴交。年初预算为53.76万元,支出决算为46.38万元,完成年初预算的86.28%。决算数小于预算数的主要原因:人员调整。
3 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 18.55 万元。主要用于:事业在职人员社会保障费中的职业年金缴交。年初预算为21.51万元,支出决算为18.55万元,完成年初预算的86.24%。决算数小于预算数的主要原因:人员调整。
4 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 22.03 万元。主要用于:事业在职人员医疗保障缴交。年初预算为25.54万元,支出决算为22.03万元,完成年初预算的86.26%。决算数小于预算数的主要原因:人员调整。
5 国土海洋气象等支出 (类) 国土资源事务 (款) 事业运行 (项)368.34万元。主要用于:在职人员日常的人员经费、日常公用经费支出。年初预算为431.51万元,支出决算为368.34万元,完成年初预算的85.36%。决算数小于预算数的主要原因:人员调整。
6 国土海洋气象等支出 (类) 国土资源事务 (款) 其他国土资源事务支出 (项)20.87万元。主要用于:单位日常公用经费项目支出。年初预算为15万元,支出决算为20.87万元。决算数大于预算数的主要原因:项目调整
7 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 住房公积金15.87万元。主要用于:在职人员日常的公积金缴交。年初预算为18.82万元,支出决算为15.87万元,完成年初预算的84.33%。决算数小于预算数的主要原因:人员调整。
六、关于 上海市青浦区征地事务中心(上海市青浦区土地整理中心) 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区征地事务中心(上海市青浦区土地整理中心)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出472.79万元,包括人员经费391.18万元,公用经费81.61万元。基本支出中:
1、 工资福利支出389.38万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资。
2、 商品和服务支出79.76万元,主要用于:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
3 、“对个人和家庭的补助”1.8万元,主要用于:退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4 、“其他资本性支出”1.85万元,主要用于:办公设备购置。
七、关于 上海市青浦区征地事务中心(上海市青浦区土地整理中心) 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区征地事务中心(上海市青浦区土地整理中心)2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.8万元,支出决算为0.73万元,完成预算的91.25%,其中:因公出国(境)费决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为万元,完成预算的%;公务接待费支出决算为0.73万元,完成预算的91.25%2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:厉行节约。
2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度增加0.11万元,增长15.07%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0万元,降低(增长)0%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加万元,增长0;公务接待费支出决算增加0.11万元,增加15.07%。公务接待费支出增加的主要原因是:工作需要接待人数增加,
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算万元,占%;公务接待费支出决算万元,占%。具体情况如下:
1 、因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次
2 、公务用车购置及运行维护费支出万元。其中:
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护支出万元。
3 、公务接待费支出万元。其中:
国内公务接待支出0.73万(含外宾接待支出0万元)。主要用于会议招待用茶叶支出,列明公务接待批次1000、人次0,其中:接待外宾批次0、人次0
八、关于 上海市青浦区征地事务中心(上海市青浦区土地整理中心) 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区征地事务中心(上海市青浦区土地整理中心)2018年度无政府性基金预算财政拨款。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区征地事务中心(上海市青浦区土地整理中心)2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
上海市青浦区征地事务中心(上海市青浦区土地整理中心)2018年度无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况
上海市青浦区征地事务中心(上海市青浦区土地整理中心)2018年度政府采购金额(以合同签订为准)为43.11万元,其中:货物采购金额9.85万元、服务采购金额33.26万元。
(三) 车辆、房屋特殊占用情况
上海市青浦区征地事务中心(上海市青浦区土地整理中心)2018年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。
(四)预算绩效管理情况
上海市青浦区征地事务中心(上海市青浦区土地整理中心) 2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下:制度建设情况无;工作机制建设情况无。全过程绩效管理实施情况:2018年度开展的绩效跟踪评价项目0个,涉及预算金额0万元;2018年度开展的绩效评价项目0个,涉及预算金额0万元,平均得分0分(其中,绩效评级为“优”的项目0个;绩效评级为“良”的项目0个;绩效评级为“合格”的项目0个;绩效评级为“不合格”的项目0个)。
 
第四部分    名词解释
 
一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费:指单位使用本级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。